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SISTEMA DE GESTION DE LA Cdigo 10960028


SEGURIDAD Y SALUD EN EL Fecha 28.11.2014

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AUTOR: Aprobador:
MARA ANGLICA FANDEZ ROJAS MARCO ANTONIO RODRIGUEZ TAPIA

CMPC CELULOSA
PLANTA LAJA - CHILE

SISTEMA GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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INDICE

1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Alcance
Objetivos
Definiciones
Marco de accin

2. POLITICA DE SEGURIDAD

3. ORGANIZACIN
Responsabilidades

4. PLANIFICACIN

5. EVALUACIN

6. ACCIONES EN PRO MEJORAS O CORRECTIVAS

ANEXO I

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1. OBJETIVOS Y ALCANCE

1.1 ALCANCE

CMPC Celulosa Planta Laja, cuenta con un Sistema Integrado de Gestin cuyas normas son
ISO 9001:2008; NCh ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, a fin de demostrar su capacidad
para producir productos dentro de los requerimientos medioambientales, de seguridad y salud
ocupacional y de los clientes, los reglamentarios pertinentes, dentro de un marco de
mejoramiento continuo a fin de aumentar la satisfaccin de los clientes y otras partes
interesadas.
El sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional implementado por la Planta, en
trminos de alcance busca abarcar a toda la Planta y a todos los trabajadores que trabajen en
ella, cualquiera sea su dependencia.
Este documento busca vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas o subcontratistas de
la normativa relativa a higiene y seguridad de Planta Laja.
La administracin del sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo en lo relativo a
la relacin contractual entre las empresas prestadoras de servicio bajo rgimen de
subcontratacin y CMPC Celulosa Planta Laja, es de responsabilidad de la Superintendencia
de Planificacin y Mantencin.
El cumplimiento de este Sistema ser verificado y controlado por el Departamento de
prevencin de Riesgos de la Superintendencia de Medioambiente y Seguridad Industrial.

1.2 OBJETIVOS

Dar pleno cumplimiento a la Ley 20.123 y reglamentaciones nacionales en materia de


Seguridad Industrial y Salud laboral
Proteger a los trabajadores contra enfermedades, dolencias y accidentes relacionados
con la actividad laboral que ellos realizan
Facilitar la orientacin sobre los procedimientos y directrices bsicas de la gestin en
prevencin de riesgos.
Establecer los procedimientos para las coordinaciones entre Planta Laja, Contratistas y
subcontratistas.

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1.3 DEFINICIONES

Empresa Principal: Para todos los efectos CMPC Celulosa S.A. Planta Laja es la
empresa principal.

Contratista o Subcontratista: Empresas que realicen obras, faenas o servicios para CMPC
Celulosa S.A. Planta Laja.

Trabajo en rgimen de subcontratacin: es aquel realizado en virtud de un contrato de


trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista cuando
ste, en razn de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios por su
cuenta y riesgo, con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o
jurdica duea de la obra , empresa o faena, denominada empresa principal, en la que se
desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.

Empresas de Servicios Transitorios: Toda persona Jurdica, inscrita en el registro


respectivo, que tenga por objeto social exclusivo poner a disposicin de terceros, denominados
para estos efectos empresas usuarias, trabajadores para cumplir en estas ltimas tareas de
carcter transitorio u ocasional, como asimismo la seleccin, capacitacin y formacin de
trabajadores, as como otras actividades afines en el mbito de los recursos humanos

Obra, Faena o Servicios: Todo proyecto faena o actividad propios de su giro principal
destinado a que la empresa desarrolle sus operaciones o negocios, cuya ejecucin se realice
bajo su responsabilidad, en un rea o lugar determinada o no, con trabajadores sujetos a
rgimen de subcontratacin.

Ley 20.123: Ley define y norma el trabajo en rgimen de subcontratacin. Con todo, no
quedarn sujetos a estas normas las obras o servicios que se ejecutan o prestan de manera
discontinua o espordica.

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1.4 MARCO DE ACCION

Actuales sistemas de gestin

Gestin ambiental: CMPC Celulosa, certific en agosto 2003 los Sistemas de Gestin
Ambiental de su Planta Laja bajo la norma internacional ISO -14001, dicha certificacin fue
validada nuevamente en enero 2012.

Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional: CMPC Planta Laja en agosto de 2004 tambin
implement un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud ocupacional OHSAS 18001, la cual
tambin fue validada en enero 2012 con la Recertificacin de nuestro Sistema Integrado de
Gestin.

En consideracin a lo anterior, tanto la Norma ISO 14001 como la especificacin OHSAS


18001, constituyen los modelos para la gestin ambiental y para la seguridad y salud
ocupacional, respectivamente, que CMPC Celulosa Planta Laja ha definido tanto para la
Planta, como para sus Empresas Contratistas y Subcontratistas.

Gestin de Calidad: CMPC Celulosa Planta Laja, ha certificado tambin en la norma ISO
9001 desde agosto 2003 a la fecha mediante la Recertificacin de enero 2012.

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2. POLITICA DE SEGURIDAD

Para establecer la Poltica integrada de Gestin, Planta Laja utiliz como sustento primario de
ella la Misin que la orienta, la cual se explicita como sigue:

Garantizar y fortalecer nuestro permanente liderazgo como productor de celulosa y papel en el


mundo, haciendo de Planta Laja un mejor lugar para las personas que trabajamos en ella,
nuestras familias y la comunidad, potenciando las capacidades de nuestro personal,
proveedores y contratistas, logrando con ello la satisfaccin de nuestros clientes y accionistas.
. Lograremos nuestra misin
Siendo rigurosos en
Enfatizar la importancia de la seguridad en las personas y de las instalaciones
Administrar eficientemente los planes, presupuestos y los recursos, siendo exigentes
en el control de costos y gastos, buscando permanentemente maximizar los beneficios
de nuestros procesos.
Agregar valor a la Planta a travs de un plan de optimizacin tecnolgica que garantice
la calidad de los productos y la comunidad y productividad de sus procesos.
Fortalecer la relacin con la Comunidad y la permanente preocupacin por el medio
ambiente.
Responder a las necesidades de nuestros clientes y al requerimiento del mercado de
nuestros productos.

Comprometindonos con
El liderazgo de las personas en un ambiente de confianza y respeto mutuo
facultndolos para el cumplimiento de sus desafos, ocupndonos permanentemente
de su crecimiento personal y profesional.
Las buenas relaciones laborales y la permanente integracin de equipos de trabajo
eficaces.
El conocimiento de la Planta y en especial de las personas.
La consolidacin de una Cultura Organizacional, que integre los Desafos de la Planta y
de las personas, con una visin innovadora de la estructura y los sistemas de apoyo.
POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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CMPC Celulosa S.A. Planta Laja desarrolla sus actividades de produccin de celulosa y
papel satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus clientes, respetando el derecho de
las generaciones futuras a vivir en un medio ambiente adecuado, adhiriendo al principio del
desarrollo sustentable y propiciando un lugar de trabajo seguro y saludable.

Nuestro compromiso permanente es:

Producir y entregar productos y servicios acordes con los requerimientos del mercado,
asegurando los requisitos y estndares de calidad, junto con cantidades y plazos
comprometidos.
Usar eficientemente la energa y los recursos naturales mediante la implementacin de
mejoras tecnolgicas sustentables y ele ejercicio de una gestin ambiental de
excelencia.
Desarrollar y mantener un Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional, estableciendo objetivos, metas y planes de accin que
contribuyan, en un marco de mejoramiento continuo, a la satisfaccin del cliente, a la
reduccin de los impactos ambientales y a la prevencin de accidentes y enfermedades
profesionales.
Cumplir con los requisitos de calidad preestablecidos, con la legislacin y normativa
ambiental, de Seguridad y de Salud Ocupacional vigentes, y con todos los dems
compromisos voluntariamente suscritos en este mbito por la empresa.
Ejercer las mejores prcticas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, capacitando y entrenando a los trabajadores y difundiendo dichas
prcticas entre proveedores de bienes y servicios.
Establecer canales expeditos de comunicacin con las partes interesadas, a travs del
desarrollo de planes de accin que contemplen una interaccin permanente.
Prevenir o minimizar los impactos ambientales y el dao a personas e instalaciones,
mediante la formulacin de planes y programas de emergencia para el control de
riesgos de proceso.
Contribuir a la elaboracin de polticas razonables y necesarias para la proteccin del
medio ambiente, la salud ocupacional y la seguridad industrial, a travs de una activa
participacin en las consultas pblicas en los foros de especialistas.

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3. ORGANIZACIN

Durante el ao 2006, Planta Laja form la Superintendencia de Medio ambiente y Seguridad


Industrial, la cual desde entonces, asume la responsabilidad general de entregar soporte
tcnico y Asesorar en Materias de Seguridad y Medio ambiente, a fin de garantizar la
proteccin de la salud y la seguridad de los trabajadores mediante un continuo proceso de
aprendizaje.
Dicha superintendencia posee tambin la responsabilidad de establecer estructuras y
procedimientos que cumplan los siguientes objetivos:

Promover la cooperacin y la comunicacin entre los miembros de la organizacin,


incluidos los trabajadores propios y los de empresas contratistas, a fin de aplicar
patrones comunes de comportamiento y gestin de Seguridad y Salud ocupacional.
Disponer de una supervisin efectiva, segn sea necesario, para asegurar la proteccin
de la seguridad y salud de todos los trabajadores.
Generar instancias para el cumplimiento de las normativas vigentes en materias de
Seguridad y Salud ocupacional.
Adoptar disposiciones efectivas para identificar, eliminar o controlar los riesgos y
peligros relacionados con el trabajo, y promover la salud en el trabajo.
Establecer programas de prevencin y promocin de la salud.
Asegurar la adopcin de medidas efectivas que garanticen la participacin de todos los
trabajadores propios, y de contratistas en la ejecucin de los reglamentos establecidos
en materia de SI y Salud ocupacional

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3.1 RESPONSABILIDADES

El Jefe de Seguridad y Control de Riesgos es responsable de definir la metodologa de


identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos asociados a las actividades, productos y
servicios de Planta Laja.
Para realizar una identificacin completa la planta se divide en Superintendencias y estas a su
vez en reas. Para cada una de las reas se identifican las actividades (posibles fuentes de
peligro) que se realizan en ellas, luego se procede a determinar cuales pueden ser los posibles
incidentes y accidentes asociados. La identificacin se debe hacer para las actividades en
condiciones rutinarias y no rutinarias de operacin.
Para realizar la identificacin de actividades (Peligros), incidentes y accidentes se utiliza el
formulario Inventario de Riesgos, este documento debe ser presentado tanto por cada una de
las reas como para cada actividad en particular ejecutada por empresas Contratistas y
Subcontratistas al interior de la Planta.

3.1.1 RESPONSABILIDADES GENERALES

Los estndares y normativas contenidos en este documento deben ser respetados y cumplidos
por cada nivel y funcin, en todas las empresas contratistas, y personas naturales, que en
virtud de un contrato ejecuten trabajos, obras o servicios para CMPC Celulosa Planta Laja.
Igualmente, es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores cuidar por su
integridad y salud y por el cuidado de los recursos y medioambiente, acatando las normas,
procedimientos y reglamentos vigentes en cada lugar de trabajo y Contenidos en las Bases
Administrativas generales y el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y
Subcontratistas de Planta Laja.

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RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO


AMBIENTE Y SEGURIDAD

La Superintendencia de Medio Ambiente y Seguridad a travs de su Departamento de


Prevencin de Riesgos, ejercer una accin asesora de administracin del sistema y
verificadora del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las Empresas Contratistas.

Informarn a quien corresponda (Administrador del contrato de servicio) el no cumplimiento por


parte de alguna de las Empresas contratistas a lo dispuesto en el Sistema de gestin y otras
normas establecidas en el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas
de Planta Laja, recomendando la implementacin de acciones correctivas y fechas propuestas
para su cumplimiento y sanciones correspondientes.

Citar a reuniones programadas o extraordinarias al o los representantes legales y/o


responsables de la gestin de Seguridad y Salud ocupacional, ambiental de las Empresas
Contratistas, para realizar la evaluacin del desempeo de estas materias.

Entregar asesora tcnica que se requiera para la implementacin y aplicacin de este sistema
de gestin, a travs del departamento de Prevencin de Riesgos.

Realizar auditorias a la gestin de Seguridad y Salud ocupaciones y Medio Ambiente de las


Empresas Contratistas de modo de fomentar el mejoramiento continuo de los servicios
entregados.

Investigar accidentes a las personas, instalaciones o medioambiente.

Aprobacin y control plan pro- correctivo del Contratista y Subcontratista. Mantener una
revisin peridica para su mejoramiento continuo.

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RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON LA EMPRESA CONTRATISTA

Adoptar todas las medidas necesarias, para asegurar la calidad del trabajo, manteniendo las
condiciones adecuadas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente dentro y fuera de
Planta Laja, como tambin proveer todos los elementos de proteccin personal necesarios
para contribuir a la prevencin de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Generar Informe de gestin de salud y seguridad Industrial anuales, los cuales debern ser
preparados por el prevencionista de la empresa contratista.

Asegurar de que todas las polticas y normas de la empresa sean divulgadas a todo su
personal directo o indirecto.

Aplicar los sistemas de gestin de medio ambiente y de seguridad ocupacional existentes en


cada Planta, e implementacin de planes de control necesarios.

RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON LA UNIDAD DE CONTRATOS

Mantendr un archivo actualizado de las empresas de servicio y sus trabajadores, los


programas de actividades de la faena o servicio y los contratos de servicio.
Adems administrar los aspectos contractuales relacionados con las empresas prestadoras
de servicios

4. PLANIFICACIN

Planta Laja ha implementado una metodologa sistemtica de identificacin de peligros y


evaluacin de riesgos laborales en cada actividad. Esta evaluacin ayuda a determinar un
orden de prioridades para la gestin correcta y oportuna de los riesgos.
Esta evaluacin de riesgos busca:

Identificar peligros y evaluar probabilidades de ocurrencia y de sus consecuencias.


Establecer las medidas para prevenir o reducir el impacto de los riesgos asociados.
Monitorear y seguir la implementacin de las recomendaciones establecidas.

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Esto se logra a travs del Procedimiento P10900019 Identificacin de Peligros y Evaluacin


de Riesgos, en el que se indica la forma en que Planta Laja identifica los peligros y evala los
riesgos en operaciones rutinarias y no rutinarias, adems de los que surjan en nuevos
proyectos. En el procedimiento P10914004 Identificacin de Situaciones de Emergencia, se
indica la forma en que se identifican y evalan aquellos generados en condiciones de
emergencia.

En el Anexo I del presente documento, se incluye el procedimiento que rige la implementacin


del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, aplicado para empresas
Contratistas y Subcontratistas.

5. EVALUACIN

El Sistema Integrado de Planta Laja es evaluado peridicamente mediante auditoras internas


cruzadas, a fin de verificar si ste cumple con lo planificados y si se mantiene de manera
eficaz. Adems se realizan auditorias externas que permiten realizar el proceso de verificacin
de los aspectos de Seguridad Industrial y Salud ocupacional que abarcaran personas,
procedimientos, equipos y registros a fin de asegurar el cumplimiento de los programas
establecidos.

Este sistema muestra un compromiso visible en lo relacionado con Seguridad y Salud


ocupacional.

Parte fundamental en la evaluacin son las continuar visitas a terreno del personal del Depto.
De Prevencin de Riesgos quienes mediante observacin planeadas o no planeadas refuerzan
la conducta de seguridad en cada actividad.
Las continuas y sistemticas reuniones con los prevencionistas de cada empresa contratista
muestra tambin el compromiso de cada una de ellas hacia el cumplimiento de las normativas
de Seguridad y Salud ocupacional de la Planta.

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6. ACCIONES EN PRO DE MEJORAS O CORRECTIVAS

Las acciones de mejora estn enfocadas a corregir las debilidades detectadas en los
procedimientos de trabajos, conductas de las personas, equipos, entrenamiento,
capacitaciones de la organizacin, as como el reforzamiento de los aspectos positivos que
hayan sido detectados mediante auditorias, investigaciones, inspecciones, entre otros.

Para tales acciones se ha establecido un sistema de administracin de RAC/P


(Requerimientos de Acciones Correctivas y Preventivas), los cuales quedan registrados en el
Sistema Integrado de Gestin, teniendo como responsables a los jefes de la dependencia o el
administrador de la obra, quien deber gestionar la implementacin de la accin correctiva que
corresponda, para dar solucin a la no conformidad u observacin registrada.
Este registro de no conformidades no es la nica fuente de impulso para el mejoramiento
continuo, adems se indican como ejemplo las siguientes acciones:
Registro de todos los accidentes a persona y dao a la propiedad
Estadsticas de accidentabilidad a personas y dao a la propiedad
Control del cumplimiento de las medidas correctivas comprometidas por el rea
Informe mensual a las subgerencias y Superintendencias del grado de cumplimiento de
ellas
Reevaluacin de la gravedad potencial y probabilidad de ocurrencia del accidente
Investigacin de accidentes e incidentes de alto potencial

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1 Objetivo y Alcance

Los objetivos de este procedimiento son los siguientes:

Entregar una gua para la implementacin y aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad en las Empresas Prestadoras de Servicios contratistas y subcontratistas,
Empresas de Servicios Transitorios de CMPC Celulosa Planta Laja.

Proteger la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en Empresas Prestadoras
de Servicios contratistas y subcontratistas, Empresas de Servicios Transitorios para
CMPC Celulosa Planta Laja

Este Procedimiento aplica a todas Empresas Prestadoras de Servicios que ejecuten


proyectos, faenas o servicios en CMPC Celulosa Planta Laja.

2 Definiciones

Empresa Principal: Para todos los efectos CMPC Celulosa S.A.


Planta Laja es la empresa principal.

Contratista o Subcontratista: Empresas que realicen obras, faenas o servicios


para CMPC Celulosa S.A. Planta Laja.

Empresas de Servicios Transitorios: Toda persona Jurdica, inscrita en registro


respectivo, que tenga por objeto social exclusivo
poner a disposicin de terceros denominados para
estos efectos empresas usuarias, trabajadores
para cumplir en estas ltimas tareas de carcter
transitorio u ocasional, como asimismo la
seleccin, capacitacin y formacin de
trabajadores, as como otras actividades afines en
el mbito de los recursos humanos

Obra, Faena o Servicios: Todo proyecto faena o actividad destinada a que la


empresa principal desarrolle sus operaciones o
negocios propios de su giro, cuya ejecucin se
realice bajo su responsabilidad, en un rea o lugar
determinada o no, con trabajadores sujetos a
rgimen de subcontratacin.

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3 Equipos y Materiales

No aplica

4 Responsabilidades

PREV
ACTIVIDADES SIMS JCTTO JSCR PREV
EPS
1.- Anlisis o diagnstico de la
A R S E
Prevencin de Riesgos en la EPS
2.-Confeccin e implementacin de
Programa de Prevencin de Riesgos A A V E
en la EPS
3.- Control mensual Programa R S E
4.- Evaluacin de riesgo EPS R E
5.- Informe anual A R S E
6.- Preparacin nuevo Programa E
7.- Evaluacin anual de EPS R I E

SIMS Superintendente de Medio Ambiente


S Solicita
y Seguridad.
JCTTO Jefe de Contratos. E Ejecuta
JSCR Jefe de Seguridad y Control de
R Revisa
Riesgos.
PREV Prevencionista V Verifica
PREV Prevencionista Empresa Prestadora Es
I
EPS de Servicios. informado
A Asesora

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5 Diagrama de Flujo

< Entrada Resp.


N Descripcin
Flujograma > Salida

Inicio

Anlisis o diagnstico 1 Anlisis de la Prevencin de Prev EPS


Riesgos en EPS.

Confeccin e
2 Confeccin e implementacin de Prev EPS
Implementacin
Programa de Prevencin de
Riesgos en la EPS.

Control mensual 3 Control mensual Programa. SIMS/JSCR


/DPR

Evaluacin de riesgo 4 Evaluacin de riesgo EPS. SIMS/JSCR

Informe anual 5 Informe anual. Prev EPS

Nuevo Programa.
6 Preparacin nuevo Programa. Prev EPS

Evaluacin anual
7 Evaluacin anual de EPS. SIMS/JSCR

FIN

6 Descripcin de la Actividad

6.1 Anlisis de la Prevencin de Riesgos en EPS.

El anlisis es parte de la Planificacin del Sistema de Gestin de la seguridad y salud en


el trabajo. A cargo del Experto en Prevencin de Riesgos de la EPS, este anlisis tiene
como objetivo establecer las medidas para la eliminacin de los peligros o riesgos

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laborales o su reduccin al mnimo con miras a prevenir las lesiones, enfermedades o


muertes ocasionadas, por el trabajo.

El Experto en Prevencin de Riesgos de la EPS, deber realizar un diagnostico o


anlisis inicial de la situacin de la empresa que asesora. Una vez efectuado el
diagnostico debe ser informado a las EPS y a los trabajadores involucrados al inicio de
sus labores y cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo. Este
anlisis debe contemplar:
Cumplimiento legal; lista de chequeo de verificacin de las disposiciones legales.
Preparacin de emergencias; Uso y manejo de equipos de extincin, conocimiento y
manejo de procedimientos Planta
Manejo de residuos; conocimiento y aplicacin del procedimiento de manejo de
residuos.
Aplicacin y cumplimiento de Procedimientos Planta: Conocimiento y aplicacin de todos
los procedimientos de Planta.

6.2 Confeccin e implementacin de Programa de Prevencin de Riesgos en la EPS

Una vez efectuada el diagnstico de la situacin de la EPS, el Experto en Prevencin de


Riesgos deber confeccionar un Programa de Prevencin de Riesgos que contenga lo
siguiente:

Medidas de prevencin establecidas


Plazos en que se ejecutarn estas medidas de prevencin y sus responsables.
Acciones de informacin y formacin.
Procedimientos de control de riesgos.
Planes de emergencias.
Investigacin de accidentes.
Procedimientos de CMPC Celulosa Planta Laja y todos aquellos entregados en el
Reglamento especial para empresas contratistas.
Cumplimiento de informar a los trabajadores de los riesgos asociados a sus
labores, las medidas de control y prevencin que deben adoptar para evitar tales
riesgos y los mtodos de trabajo correctos, la entrega y uso correcto de los
elementos y equipos de proteccin, constitucin y funcionamiento de los comits
paritarios de higiene y seguridad y los departamentos de prevencin de riesgos
cuando corresponda. Todo lo anterior se resume en los siguientes tpicos:

Poltica de Prevencin de Riesgos, evaluacin de riesgos, inventario de riesgos,


mutualidad, legislacin vigente, higiene, actitud proactiva, capacitacin,
ergonoma, investigacin de eventos, emergencias, Comit Paritario de Higiene y
Seguridad, estudio de puestos de trabajo, estadsticas.

El Programa debe ser aprobado por el representante legal de la EPS y luego ser
presentado a CMPC Celulosa Planta Laja, para aprobacin del Jefe de Seguridad y
Control de Riesgo. Una vez aprobado el Programa debe ser dado a conocer a todos los
trabajadores, representantes, comits paritarios, etc.

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CMPC Celulosa Planta Laja, a travs de la Superintendencia de Medio Ambiente y


Seguridad y Jefe de Seguridad y Control de Riesgos ser la encargada de vigilar el
cumplimiento de lo establecido en Programa de Prevencin de Riesgos.

6.3 Control mensual Programa de Prevencin de Riesgos en la EPS

La Superintendencia de Medio Ambiente y Seguridad de CMPC Celulosa Planta Laja


ser la encargada de vigilar el cumplimiento del Programa a travs del Jefe de
Seguridad y Control de Riesgos, quien adems llevar el control mensual de las
estadsticas de accidentabilidad de las EPS. Ests estadsticas debern ser entregadas
mensualmente por la empresa contratista al Departamento de Prevencin de Riesgos.

6.4 Evaluacin de riesgo EPS

La Superintendencia de Medio Ambiente y Seguridad a travs del Jefe de Seguridad y


Control de Riesgos, mantendr un registro de riesgo de la EPS, este registro consistir
en una evaluacin por cada evento que una EPS registre en el mes. Lo que dar como
resultado la condicin de riesgo de cada EPS. Para todos los efectos: los accidentes con
tiempo perdido tendrn un valor de 6 puntos, los incidentes tendrn un valor de 3
puntos, las atenciones de policlnico tendrn un valor de 1 punto, las enfermedades
comunes tendrn un valor de 0.3 puntos, los accidentes de trayecto tendrn un valor de
0.4 puntos.

Una empresa ser considerada de alto riesgo en cuanto a la ocurrencia de eventos si


alcanza una puntuacin de mayor a 9 puntos, en este caso deber demostrar las nuevas
medidas de Prevencin de Riesgos implementadas.

6.5 Informe anual

Las EPS, una vez finalizado el ao debern presentar un informe anual de la gestin
realizada en
Prevencin de Riesgos, de esta forma se podr verificar el cumplimiento de los objetivos
fijados en el
Programa de Prevencin de Riesgos entregados por cada EPS.

6.6 Preparacin nuevo Programa

Los resultados del Informe anual del Programa de Prevencin, generarn la preparacin
del nuevo Programa con las actividades de gestin para el nuevo ao, que cumplir el
procedimiento anteriormente escrito para ser implementado en la EPS.

6.7 Evaluacin anual de EPS

Las EPS sern evaluadas de acuerdo a su gestin en seguridad y salud laboral, se


considerar para esta evaluacin los siguientes tems:

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Manuales
SISTEMA DE GESTION DE LA Cdigo 10960028
SEGURIDAD Y SALUD EN EL Fecha 28.11.2014

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Versin 7
AUTOR: Aprobador:
MARA ANGLICA FANDEZ ROJAS MARCO ANTONIO RODRIGUEZ TAPIA

Implementacin del Programa de Prevencin de Riesgos


Evaluacin de riesgo de la EPS
Indicadores de gestin
La evaluacin de la EPS, estar a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente y
seguridad.

7 Referencias

Ley 16744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.


Ley 20123 Regula el trabajo en rgimen de subcontratacin. El funcionamiento de las
empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.
Aprueba reglamento para la aplicacin del artculo 66 de la ley 16744 sobre la gestin
de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que indica.
DS N40 Sobre Prevencin de riesgos laborales.

8 Registros

LUGAR
NOMBRE TIPO GENERA ARCHIVA TIEMPO ACCESO
ALM.

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SEGURIDAD Y SALUD EN EL Fecha 28.11.2014

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Versin 7
AUTOR: Aprobador:
MARA ANGLICA FANDEZ ROJAS MARCO ANTONIO RODRIGUEZ TAPIA

9 Bitcora de Modificaciones

VERSI
FECHA AUTOR MOTIVO CAMBIOS
N

26.06.07 01 O. CHVEZ Ley 20.123 Versin original


Responsabilidades en el procedimiento
Revisin del
04.11.08 02 O. CHVEZ Sistema de gestin de la seguridad y salud en
documento
el trabajo para empresas contratistas.
Actualizacin del Modificaciones de acuerdo con la nueva
18.05.09 03 O. CHVEZ
documento estructura organizacional de Planta Laja

Actualizacin del Modificaciones de acuerdo con la nueva


27.10.10 04 O. CHVEZ
documento estructura organizacional de Planta Laja

25.10.12 05 O. CHVEZ Revisin anual Sin cambios


MA.
29-10-2013 06 Revisin Actualizacin sin cambios
Fandez R.
Actualizacin de logo corporativo
Revisin y Modificacin en punto 3.1.1 (mencin de R.
27-11-2014 07 MAF
actualizacin Especial para empresas Contratistas y
subcontratistas).

10 ANEXOS

Este manual no presenta anexos.

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