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HOJA APROBATORIA
CONSTRUCTORA 01 DE MARZO
Elaborado Revisado Aprobado
Nombre y Apellido Adys Hernndez Ciro Paraqueima Ciro Paraqueima
Cargo: Coord. ACC Gerente General Gerente General
Firma:
Fecha: 11/07/14 11/07/14 11/07/14
PDVSA
Revisado Aprobado
Nombre y Apellido Rommel Gmez Rommel Gmez
Cargo: Insp. ACCC Insp. ACCC
Firma:
Fecha:
PLAN DE LA CALIDAD
PROYECTO:
CONSTRUCCIN DE OBRAS DE CONCRETO EN
PETROANZOTEGUI
N DE CONTRATO: 4600005701
ENTE CONTRATANTE:
GERENCIA GPS (GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESO DE
SUPERFICIE)
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1.-Objetivo
2.-Alcance
3.-Responsabilidad
4.-Normativas
5.-Definicin de Trminos
6.-Procedimiento
7.-Documentacin de Referencia
8.-Registros
9.-Anexos
Anexo No 1:
Anexo No 2:
Anexo No 3:
Anexo No 4:
Anexo No 5:
Anexo No 6:
Anexo No 7:
Anexo No 8:
Anexo No 9:
Anexo No 10:
PLAN DE LA CALIDAD
1.- OBJETIVO.
Establecer los lineamientos a seguir en Constructora 01 de Marzo S,A para la
ejecucin del proyecto: Construccin de Obras de Concreto en la Gerencia de
Infraestructura y Proceso de Superficie adscrita a PDVSA PETROANZOTEGUI de
acuerdo a lo establecido en la Norma COVENIN ISO 9001:2008.
El Sistema de Gestin de la Calidad especifica los requisitos mnimos necesarios
aplicables con que se ejecuta el proyecto demostrando la capacidad de proporcionar
resultados satisfactorios a los requerimientos de PDVSA.
2.- ALCANCE.
El alcance de este documento corresponde a los trminos y clausulas establecidos en
los trminos de referencia en el Pliego de Licitacin N 4600005701 para la realizacin
de las Obras de Drenajes, Fundaciones de Equipos asociados a la construccin de las
Terrazas y Vas de Acceso en Macollas, en el proceso denominado Construccin de
Obras de Concreto en Petroanzotegui.
Los trabajos incluidos dentro de este alcance, sin limitarse a ello son los siguientes:
Obras de Drenajes en Terrazas y Vas de Acceso.
Construccin de Tanquilla (Cellars) de Perforacin.
Fundaciones de Concreto Armado para Equipos Mecnicos y Elctricos.
3.- RESPONSABILIDAD.
-Coordinador ACC. Es el responsable de la elaboracin del Plan de la Calidad, as
mismo es el encargado de establecer los procedimientos de registro, control, dirigir y
coordinar las actividades de inspeccin a fin de verificar lo establecido en el Plan.
-Gerente General: Es el encargado en Constructora 01 de Marzo de revisar el Plan de
Calidad en forma electrnica para su posterior aprobacin, una vez impreso este.
-Supervisor de Construccin: Son los responsables en PDVSA de recibir el Plan de
la Calidad, luego remitirlo a la Superintendencia de ACCP acompaado con su
respectiva documentacin de seguimiento.
PLAN DE LA CALIDAD
-Inspectores A.C.C: Son los encargados de la revisin del Plan de Calidad para luego
ser entregado al Supervisor ACC.
-Supervisor A.C.C: Es el encargado de la aprobacin final del Plan de Calidad
4.- NORMATIVAS
El Coordinador ACC realiza el Plan de Calidad para la Construccin de Obras de
Concreto en la Gerencia de Infraestructura y Proceso de Superficie adscrita a
PDVSA PETROANZOTEGUI, de acuerdo a lo estipulado en la Gua Para la
Elaboracin de Planes de la Calidad para Empresas Proveedoras (GIPS-ACCP-AC-
01G).El cual por va electrnica es enviado al Gerente General de Constructora 01 de
Marzo S,A.
El Gerente General revisa en forma digital el contenido del Plan de Calidad, en caso
de presentar alguna observacin es devuelto al Coordinador ACC para su respectiva
correccin. Una vez aprobado por la Gerencia de Constructora 01 de Marzo S,A el
Plan es impreso en juego de dos copias las cuales son firmadas dando su aprobacin
de lo contemplado en este.
Con una correspondencia de recibido se entrega al Supervisor de Construccin de
PDVSA los dos copias del Plan en fsico y una copia en electrnico. Las cuales son:
una copia para el Supervisor de Construccin y otra para la Supervisin de A.C.C. En
caso de presentar observaciones el Plan ser devuelto a Constructora 01 de Marzo
con sus respectivas acotaciones para su correccin en un plazo no mayor de tres das
hbiles, en caso de ser aprobado PDVSA emitir un correo informando la aprobacin
del mismo.
5.- DEFINICIN DE TRMINOS.
A continuacin se definen algunos trminos y palabras de uso comn en los trabajos a
ser ejecutados los cuales sern utilizados con frecuencia en este Plan de la Calidad:
-Formato: Impreso con espacios en blancos para registrar los datos que demuestren el
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestin.
PLAN DE LA CALIDAD
-Insumos: Son todos los materiales, equipos o recursos necesarios para la realizacin
de la obra.
-Calidad: Es un conjunto de procedimientos o normativas con los cuales una
organizacin busca satisfacer o superar las necesidades busca satisfacer o superar las
necesidades de un cliente. El cual es aquella persona o organizacin que exige el
suministro de un producto o servicio con unos requisitos o exigencias definidas.
-Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto o servicio.
-Plan de Inspeccin y Ensayo: Documento donde indican las actividades a ejecutarse,
con el mtodo de inspeccin, pruebas y ensayos as como los equipos a utilizarse, las
normas, procedimiento, plano o especificacin por las cuales se regulan los criterios de
aceptacin y rechazo.
-Plan de Calidad: Documento que fija las prcticas de la Calidad, recursos y
secuencias de actividades relevantes de un proyecto, producto o contrato en particular.
-Poltica de Calidad: Orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como la
expresa formalmente la alta direccin.
-Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
-Procedimiento: Documento que describe la secuencia de actividades
interrelacionadas entre s, busca un objetivo comn para obtener un producto
terminado o un determinado servicio.
-Producto: Es el resultado de un proceso.
-Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
-Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades.
6.- PROCEDIMIENTO.
6.1 Contenido del Plan de la Calidad.
6.1.1 Generalidades.
PLAN DE LA CALIDAD
su control tales como: equipos, herramientas, mano de obras, etc; con la finalidad de
garantizar el xito de los trabajos. Sin embrago es importante tomar en cuenta que
existen variables que no se pueden controlar y que limitan el avance de los trabajos
tales como: temporadas de lluvias, paros por diversos motivos, dificultad en la
adquisicin de materiales en el mercado, entre otros.
OBRAS DE
CONCRETO
5.MEJORAR 70% Bimensual/
CONTNUAMENTE Evaluaciones del
NUESTRO SISTEMA Cliente Coordinador de
DE GESTION DE LA 100% Semestral/Cumplimie Calidad
CALIDAD nto del Programa de
Auditoras Internas
Referencias Normativas.
Para la realizacin de las obras de Drenajes, Fundaciones y Equipos asociadas a la
Construccin de Terrazas y Vas de Acceso de Macollas en PDVSA
PERTOANZOATEGUI, sean tomados como referencias las siguientes normas.
-Disciplina General.
ISO 9000:2006.Sistema de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabularios
ISO 9001:2008.Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos.
ISO 9004:2009. Gestin para el xito Sostenido en una Organizacin. Enfoque de
Gestin de la Calidad.
GIPS-ACCP- AC-01G.Gua para la Elaboracin de Planes de la Calidad para
Empresas Proveedoras.
-Disciplina Civil.
COVENIN: 28:2003. Cemento Portland. Requisitos.
COVENIN 2000-1987. Sector Construccin. Especificaciones. Codificacin y
Mediciones. Parte 1: Carreteras.
ASTM c172-08. Prctica Normalizada para Muestreo de Concreto.
COVENIN 277:2000.Concreto. Agregados. Requisitos.
ASTM C 143. Mtodo de Ensayo Normalizados para Asentamiento de Concreto de
Cemento Hidrulico.
COVENIN 339:1994. Concreto. Mtodo para la Medicin del asentamiento con el
Cono de Abrams.
PLAN DE LA CALIDAD
COVENIN 316:2000.Barras y Rollos de Acero con Resaltes para uso como Refuerzo
Estructural.
ASTM A615. Especificacin Estndar para Barra de Refuerzo de Concreto.
COVENIN 1022: 1997. Malla de Alambre de Acero Electrosoldados para Refuerzo
Estructural.
ASTM A185. Mtodo de Ensayo Estndar para Acero de Refuerzo de Alambre
Soldado Liso para Concreto.
PDVSA A-211. Concreto, Materiales y Construccin.
Materiales Normas
Cemento Portlan Tipo I COVENIN: 28:2003. Cemento
Portland. Requisitos
Piedra Picada COVENIN 277:2000.Concreto.
Agregados. Requisitos.
Estructural.
Los registros a conservar como evidencia de estas comunicaciones con el cliente sern
codificados, controlados a travs de una lista y archivados en una carpeta identificada
como Correspondencias Enviadas y Recibidas.
El envo de informacin por parte del cliente mediante memorandos o correos
electrnicos es considerado importante para el proceso de retroalimentacin del
Sistema de Calidad, cuando se recibe una queja as como tambin cuando se recibe
una felicitacin.
Si se llegara a recibir quejas formales se proceder segn lo establecido en el
Procedimiento Control de los Productos No Conformes, tambin se considera una
queja formal cuando los Objetivos de la Calidad se encuentren fuera de las metas
establecidas.
En el caso de las felicitaciones esta ser comunicada al personal a fin de mantener una
actitud proactiva en cuanto al Sistema de Calidad de la empresa.
6.1.7 Realizacin del Producto.
Se elabora el plan de ejecucin financiero de la obra, tomando en cuenta cada partida
involucrada, siguiendo el orden lgico de ejecucin. Es responsabilidad del Planificador
de la empresa en conjunto con el Ingeniero residente su elaboracin.
El Gerente General revisa y aprueba la planificacin para la realizacin de las obras de
construccin. Se utilizaran formularios (ver anexo 07) que permitan el registros de los
resultados obtenidos en las etapas de realizacin del producto (ver anexo 08).
Constructora 01 de Marzo S,A somete a aprobacin de PDVSA la planificacin de
construccin de obras del proyecto donde se establecen los recursos
necesarios(equipos y mano de obra) y el tiempo estimado de ejecucin.
La planificacin se elabora en Project (ver anexo No 09) incluye:
Histograma de recursos, equipos y personal.
Lista de actividades la cual incluye fecha de inicio y terminacin, peso dcada
actividad e hitos de mediciones principales.
Red de precedencia.
PLAN DE LA CALIDAD
7. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA.
Norma venezolana COVENIN ISO 10005: 2005. Directrices para Planes de la
Calidad.
Norma venezolana COVENIN ISO 9000: 2006. Sistema de Gestin de la
Calidad. Fundamentos y Vocabularios.
Norma venezolana COVENIN ISO 9001: 2008. Sistema de Gestin de la
Calidad. Requisitos
Norma venezolana COVENIN ISO 9004: 2000. Sistema de Gestin de la
Calidad. Directrices para la Mejora del Desempeo.
Gua para la elaboracin de Planes de la Calidad para Empresas
Proveedoras. GIPS-ACCP-AC-01G
PLAN DE LA CALIDAD
___________________________
Ing. Ciro Paraqueima
Gerente General
PLAN DE LA CALIDAD
POLITICA DE LA CALIDAD
_____________________
Ing. Ciro Paraqueima
Gerente General
PLAN DE LA CALIDAD
VISION
MISION
GERENTE GENERAL
ING. RESIDENTE
SUPERVISOR INSPECTOR
INSPECTOR
LABORAL
ACC
INSPECTORES SUPERVISOR
SHO-A AMBIENTAL
PERSONAL DE
PARAMDICO
CUADRILLA
PLAN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIN DE CARGO
Para la ejecucin de este Proyecto se ha asignado un grupo de profesionales
interdisciplinarios que cumplir las siguientes funciones:
-Gerente General.
La Gerencia del Proyecto se manejar desde la ciudad de El Tigre y se encargar de
liderar todas las actividades referentes a:
Establecer el tipo y medios de comunicacin formal entre CONSTRUCTORA 01 DE
MARZO S.A y PDVSA.
Administrar los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.
Contratar personal Tcnico/Administrativo capacitado y con experiencia
comprobable.
Aprobacin del Plan de Calidad.
Satisfaccin del cliente.
Revisin de los requisitos del Proyecto.
Proporcionar la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos del Proyecto.
Establecer comunicacin interna con el personal de la organizacin.
Verificar y aprobar la planificacin para la realizacin de las actividades de obras de
concreto.
Planificar y participar en la Auditoras Internas de la Calidad.
Velar por la implantacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin de la
Calidad.
Autorizar y aprobar las compras.
Garantizar la ejecucin y finalizacin del Proyecto en cuanto a costos, actividades
ejecutadas y calidad del producto.
-Ingeniero Residente
Tiene la responsabilidad de coordinar y dirigir la ejecucin del Proyecto de acuerdo a
las Especificaciones y Normas establecidas por PDVSA; siguiendo los lineamientos de
PLAN DE LA CALIDAD
Verificar que los materiales y equipos a ser incorporados en el proyecto posean sus
respectivos certificados de calidad.
Verificar la seleccin de instrumentos de medicin y ensayo adecuados.
Verificar el uso de instrumentos de medicin y ensayo con calibracin vigente.
Coordinar las actividades de inspeccin, medicin y ensayo de materiales, equipos y
proceso en el proyecto de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspeccin y Ensayo.
Verificar que las empresas subcontratistas se adapten y cumplan con las
disposiciones del Sistema de Gestin de Calidad del Proyecto.
Verificar que las actividades de construccin sean realizadas de acuerdo a lo
dispuesto en los planos, normas y especificaciones aprobadas para construccin.
Participar en las Auditoras Internas de Calidad.
Proponer e implantar Acciones Correctivas y Preventivas.
Liberar procesos y productos.
-Coordinador de SIHO-A.
Es responsable de implementar los procedimientos establecidos de acuerdo a
Legislacin Laboral y Ambiental venezolana.
Implantar y revisar el Plan Especfico SIHOA.
Monitorear las actividades de ejecucin de obras.
Elaborar procedimientos de trabajo seguro.
Controlar los documentos y registros de SIHOA.
Evidenciar que los materiales utilizados en la obra posean Hojas de Seguridad.
Verificar el uso de equipos y herramientas adecuadas y en perfecto estado de
operatividad en la ejecucin de obra para cada actividad especfica.
Coordinar las actividades de inspeccin de SIHOA.
Verificar que las empresas subcontratistas se adapten y cumplan con las
disposiciones del Plan Especfico SIHOA.
PLAN DE LA CALIDAD
-Supervisor de Obra.
Tiene la responsabilidad de dirigir las actividades diarias, relacionadas con la ejecucin
del proyecto.
Organizar y dirigir diariamente las actividades de ejecucin de obra.
Reportar diariamente las actividades ejecutadas.
Administrar recursos (equipos, mano de obra y materiales).
Dictar charlas referentes a las actividades a ejecutar.
Revisar y cumplir con las disposiciones establecidas en los planos y especificaciones
tcnicas generales de la obra.
Corregir desviaciones que puedan presentarse durante la ejecucin de la obra.
Informar al Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente y Planificador de cualquier
imprevistos durante la ejecucin de la obra por interrupciones, accidentes, atrasos, etc.
Cumplir con los lapsos de ejecucin de obras planificadas.
Cumplir y hacer cumplir con los procedimientos de trabajo seguro.
-Topgrafo.
Ejecuta trabajos de levantamiento topogrficos, replanteos, clculos, mediciones
nivelaciones del terreno a fin de suministrar informacin indispensable del proyecto al
Ingeniero Residente, Supervisor de Obra, etc.
Localiza puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos
topogrficos.
Realiza levantamientos topogrficos utilizando equipos como (mira estadimtrica,
nivel, teodolito, estacin total).
Efecta clculos para realizar los levantamientos topogrficos.
Elabora grficos de levantamientos topogrficos.
Elabora informes peridicos de las actividades realizadas.
Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. Localiza puntos de
operaciones apropiados para efectuar levantamientos topogrficos.
PLAN DE LA CALIDAD
-Paramdico.
Tiene la autoridad de coordinar la atencin pre hospitalaria de todo el personal en la
ejecucin del proyecto.
Atender paciente en situaciones como: Quemaduras, golpes, picaduras, heridas
leves, partculas punzantes en el cuerpo, partculas en los ojos.
Aplicar los primeros auxilios al paciente o accidentado.
Coordinar el traslado de alguna persona enferma o accidentada al centro asistencial
ms cercano, si lo considera necesario.
Notificar todos los actos y acciones relacionados con la atencin del lesionado.
Garantizar un stop mnimo de medicamentos en el sitio de trabajo.
Registrar y reportar diariamente todos los tratamientos mdicos realizados.
-Trabajadores en General (Personal de Cuadrilla).
Cumplir con los procedimientos e instrucciones de trabajo establecido por el
Supervisor de Obra.
Realizar sus trabajos en forma segura de acuerdo con las instrucciones recibidas y a
las normas de seguridad establecidas.
Velar por su propia proteccin y la de sus compaeros.
Informar sobre condiciones de actos inseguros que se presenten en el trabajo.
Evitar riesgos innecesarios.
Usar sus equipos de proteccin personal.
Mantener el orden y limpieza del rea de trabajo.
Revisar sus herramientas y equipos de trabajos antes de comenzar cualquier
actividad.
Mantener en buenas condiciones sus equipos de proteccin personal.
No asistir al trabajo bajo influencias de bebidas alcohlicas o drogas.
Atender a todas las indicaciones y avisos de seguridad en el rea de trabajo.
PLAN DE LA CALIDAD
CONTRATISTA PDVSA
ACC CONSTRUCCION ACC CONSTRUCCION
NOMBRE:
PLAN DE LA CALIDAD
FIRMA:
FECHA:
PLAN DE LA CALIDAD
PLAN DE LA CALIDAD
Calidad Calidad
13 01-MAR-P-CIV-03 Vaciado de Dep. de Coord. de 1 Junio/2014
Concreto Calidad Calidad
Formatos de Calidad
14 01-MAR-GEN-01 Liberacin de Dep. de Coord. de 1 Junio/2014
Elementos Calidad Calidad
15 01-MAR-GEN-02 Minuta de Dep. de Coord. de 1 Junio/2014
Campo Calidad Calidad
Control de Documentos PLAN DE LA Formularios Aprobados, Equipo y Material de Coordinador ACC 01-MAR-P-GEN-01
CALIDAD Enmiendas, Copias Oficina
Controladas, Planos
Aprobados
Control de los Registros PLAN DE LA Aprobacin de los Registros, Equipo y Material de Coordinador ACC 01-MAR-P- GEN -02
CALIDAD N de Revisin Oficina
Gestin de los Recursos PLAN DE LA Disponibilidad de Equipos, Equipo y Material de Oficina Gerente General, Ingeniero Residente, N/A
CALIDAD Herramientas y Mano de Coordinador de Recursos Humanos
Obra
Compras PLAN DE LA Seleccin de los Equipo y Material de Oficina Gerente General, 01-MAR-P-ADM-01
CALIDAD Proveedores
Propiedad del Cliente N/A N/A N/A N/A
Preservacin del Producto PLAN DE LA Actividades a Ejecutarse Teodolitos, Cintas Mtricas, Coordinador ACC, Inspector AC C, Ingeniero 01-MAR-P-CIV-01
CALIDAD Retroexcavadora, palas, Residente, Supervisor 01-MAR-P-CIV-02
picos, entre otros 01-MAR-P-CIV-03
Control de Producto No PLAN DE LA Requisitos y/o N/A Coordinador A.C.C 01-MAR-P-GEN-03
Conforme CALIDAD Especificaciones no
acordes al proyecto
Acciones Preventivas y PLAN DE LA Anlisis de la Causa N/A Ingeniero Residente, Coordinador A.C.C, Inspector 01-MAR-P-GEN-04
Correctivas CALIDAD A. C.C
Calibracin de los E.I.M.E PLAN DE LA Acreditacin, Calibracin Equipos de Calibracin, Coordinador A.C.C 01-MAR-P-GEN-05
CALIDAD Vigente, Frecuencia de Patrones, Referenciales
Calibracin
REALIZACIN DEL PRODUCTO
Recepcin de Materiales PLAN DE LA Estado Fsico, Certificados Cinta Mtrica Supervisor, Insp. A.C.C 01-MAR-GEN-12
CALIDAD de Calidad, Especificaciones
Tcnicas
Replanteo Topogrfico PLAN DE LA Ubicacin de Elemento Cinta Mtrica, Mira, Nivel, Topgrafo, Ing. Residente 01-MAR-F-CIV-01
CALIDAD Teodolito, Estacin Total
Excavacin PLAN DE LA Dimensiones y Estado de la Cinta Mtrica, Barras, Ingeniero Residente, Supervisor 01-MAR-F-CIV-02
CALIDAD Excavacin Picos, Palas, Carretillas,
Encofrado PLAN DE LA Estado Fsico de Formaleta, Martillo, Cinta Ingeniero Residente, Supervisor 01-MAR-F-CIV-03
CALIDAD Formaletas, Dimensiones y Mtrica, Nivel,
Soportes
Preparacin y Vaciado de PLAN DE LA Diseo de Mezcla, Planos, Trompo, Palas, Carretillas, Ingeniero Residente, Supervisor 01-MAR-F-CIV-03
Concreto CALIDAD Encofrado, Acero de Palustra, Cepillos, Ratn, 01-MAR-F-CIV-04
Refuerzo tobos
Plan de la Calidad. (Etapas del Proceso).
PLAN DE LA CALIDAD
1-OBJETO Y ALCANCE
1.1-OBJETIVO
Establecer los lineamientos a seguir para controlar la documentacin en el Sistema de
Gestin de la Calidad tomando en consideracin su clasificacin, disponibilidad,
distribucin y divulgacin a todos los niveles del proyecto.
1.2-ALCANCE
Aplica para todos los documentos controlados de procedencia externa, normas
especificaciones, planos, correspondencias, minutas, etc. Y generadas en el proyecto:
planes, procedimientos, correspondencias, informes, Minutas, etc.
2-REFERENCIAS NORMATIVAS
-Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9001-2008.Sistema de Gestin de la Calidad
-Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9000-2006.Sistema de Gestin de la Calidad.
Fundamentos y Vocabularios.
-Gua para la Elaboracin de Planes de Calidad para Empresas Proveedoras.GIPS-
ACCP-AC-01G.
3-DEFINICION DE TERMINOS
-A.C.C: Siglas que definen a aseguramiento y control de la calidad.
-SIHO-A: Siglas que definen a Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.
-Plan de la Calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, producto, proceso o contrato especifico.
-Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
PLAN DE LA CALIDAD
-Documento: Escrito que consta de datos fidedignos que son utilizados para aprobar
algo.
-Formato: Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que demuestren el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin.
-Control: Comprobacin, inspeccin, fiscalizacin, intervencin, dominio, mando,
preponderancia o regulacin sobre un sistema.
-Cdigo: Conjunto de signos que se utilizan para identificar algo.
-Registro: Documento en el que se detalla informacin y datos sobre un proceso.
-Implantacin: Consiste en poner en prctica una actividad bajo ciertas condiciones
especficas.
4-RESPONSABILIDADES.
-Coordinador de A.C.C: Tiene la responsabilidad del control de los documentos
divulgacin, implantacin, distribucin, mantenimiento, preservacin y resguardo.
-Ingeniero Residente: Tiene la responsabilidad de revisar toda la documentacin
controlada que se aplicara en el proyecto.
-Gerente de proyecto: Tiene la responsabilidad de aprobar toda la documentacin
controlada que se aplicara en el proyecto.
5-RECURSOS.
Para la implantacin del control de los documentos son necesarios ciertos recursos
indispensables que permiten la eficiencia en el Sistema de Gestin de la Calidad estos
recursos como mnimo son:
Personal: todo el personal debe estar comprometido con la elaboracin, revisin,
aprobacin, emisin, distribucin y preservacin
Equipos: se debe disponer de equipos de computacin con programas bajo
ambiente Windows, como herramienta indispensable, as como todo los
consumibles (papel, bolgrafos, sellos, carpetas, archivos, entre otros).
PLAN DE LA CALIDAD
6-PROCEDIMIENTO.
El control de los documentos est condicionado a ciertas consideraciones generales,
donde se debe cumplir como mnimo con los siguientes requisitos.
6.3-Codificacin:Todos los documentos deben tener una codificacin que los identifique
excepto aquellos que por su naturaleza, forma o funcin no lo requieran: Poltica de la
PLAN DE LA CALIDAD
6.6-S Obtencin de los Resultados: Es responsabilidad del Inspector A.C.C anotar los
registros generados, liberando los productos conformes. En los casos donde los
resultados no cumplan con las especificaciones establecidas, el Inspector A.C.C
generar una No Conformidad. Para este tipo de resultados el proceso estar regido
por el procedimiento de Control de Productos No Conforme.
1.2-ALCANCE.
Aplica para todos los procesos que por determinada causa puedan generar productos
No Conformes. Esto incluye Materiales, Insumos, Equipos, Instrumentos de Medicin y
Ensayo, Sistema de Gestin, Actividades Administrativas y de Construccin.
2-REFERENCIAS NORMATIVAS
-Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9001-2008 Sistema de Gestin de la
Calidad. (Punto 8.3)
-Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9000-2006 Sistema de Gestin de la
Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
-Gua para la Elaboracin de Planes de la Calidad para Empresas Proveedoras GIPS-
ACCP-AC-01G.
3-DEFINICION DE TERMINOS
-ACC: Siglas que definen Aseguramiento y Control de la Calidad.
-ACCC: Siglas que definen el Aseguramiento y Control de la calidad en Construccin.
-Plan de Calidad: Documento que especifica los procedimientos y recursos asociados
que deben ser aplicados, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, proyecto, producto, proceso o control especfico.
-Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
-Documento: Escrito que consta de datos fidedignos que son utilizados para aprobar
algo.
PLAN DE LA CALIDAD
-Formato: Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que demuestren el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin.
-Control: Comprobacin, inspeccin, fiscalizacin, intervencin, dominio, mando,
preponderancia o regulacin sobre un sistema.
-Cdigo: Conjunto de signos que se utilizan para identificar algo.
-Registro: Documento en el que se detalla informacin y datos sobre un proceso.
-Implantacin: Consiste en poner en prctica una actividad bajo ciertas condiciones
especficas.
-Conforme: Conjunto o partes que cumplen con los requisitos preestablecidos.
4.-Responsabilidades.
- Coordinador A.C.C: Tiene la responsabilidad de identificar, evaluar y mantener el
control sobre productos No Conformes.
Inspector A.C.C: tiene la responsabilidad de identificar los productos NO Conformes.
5-Recursos: Para el control de productos No Conformes son necesarios ciertos
recursos indispensables dentro de los cuales tenemos:
-Personal: El personal debe estar consciente que los productos No Conformes deben
ser identificados para su adecuado.
-Equipos: Se debe de disponer de equipos de computacin con programas bajo
ambiente Windows como herramienta indispensable, as como todos los consumibles,
bolgrafos de color negro, papel, sellos, carpetas, entre otros.
6- Procedimiento
Para lograr un eficiente control de productos No Conformes se debe cumplir con las
siguientes etapas:
6.1-Identificacin de la No Conformidad.
Las No Conformidades se pueden generar en todos los procesos asociados al proyecto,
lo que incluye el Sistema de la Calidad y Actividades de Construccin. En el Sistema
de la Calidad las No Conformidades pueden presentarse en los siguientes:
-Cuando no es aplicada accin correctiva o preventiva.
PLAN DE LA CALIDAD
accin correctiva debe aplicar los lineamientos del procedimiento Accin Correctiva. En
caso de aplicar una accin correctiva debe aplicar los
1.2-ALCANCE.
Aplica para todos los procesos que por determinada causa puedan generar productos
No Conformes. Esto incluye Materiales, Insumos, Equipos, Instrumentos de Medicin y
Ensayo, Sistema de Gestin, Actividades Administrativas y de Construccin.
2-REFERENCIAS NORMATIVAS
-Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9001-2008 Sistema de Gestin de la
Calidad. (Punto 8.3)
-Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9000-2006 Sistema de Gestin de la
Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
PLAN DE LA CALIDAD
3-DEFINICION DE TERMINOS
-ACC: Siglas que definen Aseguramiento y Control de la Calidad.
-ACCC: Siglas que definen el Aseguramiento y Control de la calidad en Construccin.
-Plan de Calidad: Documento que especifica los procedimientos y recursos asociados
que deben ser aplicados, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, proyecto, producto, proceso o control especfico.
-Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
-Documento: Escrito que consta de datos fidedignos que son utilizados para aprobar
algo.
-Formato: Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que demuestren el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin.
-Control: Comprobacin, inspeccin, fiscalizacin, intervencin, dominio, mando,
preponderancia o regulacin sobre un sistema.
-Cdigo: Conjunto de signos que se utilizan para identificar algo.
-Registro: Documento en el que se detalla informacin y datos sobre un proceso.
-Implantacin: Consiste en poner en prctica una actividad bajo ciertas condiciones
especficas.
-Conforme: Conjunto o partes que cumplen con los requisitos preestablecidos.
4.-Responsabilidades.
- Coordinador A.C.C: Tiene la responsabilidad de identificar, evaluar y mantener el
control sobre productos No Conformes.
Inspector A.C.C: tiene la responsabilidad de identificar los productos NO Conformes.
5-Recursos: Para el control de productos No Conformes son necesarios ciertos
recursos indispensables dentro de los cuales tenemos:
PLAN DE LA CALIDAD
-Personal: El personal debe estar consciente que los productos No Conformes deben
ser identificados para su adecuado.
-Equipos: Se debe de disponer de equipos de computacin con programas bajo
ambiente Windows como herramienta indispensable, as como todos los consumibles,
bolgrafos de color negro, papel, sellos, carpetas, entre otros.
6- Procedimiento
Para lograr un eficiente control de productos No Conformes se debe cumplir con las
siguientes etapas:
6.1-Identificacin de la No Conformidad.
Las No Conformidades se pueden generar en todos los procesos asociados al proyecto,
lo que incluye el Sistema de la Calidad y Actividades de Construccin. En el Sistema
de la Calidad las No Conformidades pueden presentarse en los siguientes:
-Cuando no es aplicada accin correctiva o preventiva.
-Cuando se compra productos, materiales, equipos o servicios fuera de
especificaciones.
- Cuando no se realiza un adecuado almacenamiento y preservacin de los materiales.
- Cuando no se realiza un adecuado almacenamiento y preservacin de los materiales.
-Cuando se utilizan instrumentos de inspeccin, medicin y ensayos no adecuados y
con calibracin vencida.
- Cuando no se realizan Auditoras Internas de Calidad.
En las actividades de construccin las No Conformidades pueden presentarse en los
siguientes puntos.
-Equipos no apropiados
-Equipos daados o con desperfectos.
-Material No Conformes.
-Resultados de Inspecciones y Ensayos No Conformes.
-Personal sin la destreza y formacin requerid para ejecutar los trabajos.
- Incumplimiento en las especificaciones particulares para cada trabajo.
PLAN DE LA CALIDAD
- Reparar: procesar el producto y/o proceso para que funcione adecuadamente aunque
no cumpla con los requerimientos especificados previamente.
-Aceptar como Esta: Aunque el producto no es conforme a los requerimientos cumple
con las necesidades de uso previamente especificados en el contrato.
Usar como Esta: Con autorizacin del cliente es utilizado el producto y/o proceso
aunque No es Conforme con los requerimientos previamente especificados en el
contrato.
-Rechazar: No es aceptada la utilizacin del producto y/o proceso por no estar
conforme a los requisitos o requerimientos previamente especificados en el contrato.
6.5- Acciones para Superar la No Conformidad.
Es responsabilidad del Coordinador A.C.C establecer las acciones de tipo correctivo o
preventivo de acuerdo al caso, tomando en consideracin la eficiencia de la accin
aplicada y su impacto econmico- financiero del proyecto. En caso de aplicar una
accin correctiva debe aplicar los lineamientos del procedimiento Accin Correctiva. En
caso de aplicar una accin correctiva debe aplicar los lineamientos del procedimiento
Accin Preventiva.
PLAN DE LA CALIDAD
1.2 ALCANCE
Acciones correctivas dirigidas a No Conformidades generadas en el sistema de Gestin
de la Calidad y en el proceso de construccin en el proyecto.
2-REFERENCIAS NORMATIVAS
-Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9001-2008Sistema de Gestin de la Calidad.
(Punto 8.5.2)
-Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9000-2006Sistema de Gestin de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario.
-Gua para la Elaboracin de Planes de la Calidad para Empresas ProveedorasGIPS-
ACCP-AC-01G.
3-DEFINICION DE TERMINOS
-ACC: Siglas que definen Aseguramiento y Control de la Calidad.
-ACCC: Siglas que definen el Aseguramiento y Control de la calidad en Construccin.
-Plan de Calidad: Documento que especifica los procedimientos y recursos asociados
que deben ser aplicados, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, proyecto, producto, proceso o control especfico.
-Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
-Documento: Escrito que consta de datos fidedignos que son utilizados para aprobar
algo.
PLAN DE LA CALIDAD
-Formato: Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que demuestren el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin.
-Control: Comprobacin, inspeccin, fiscalizacin, intervencin, dominio, mando,
preponderancia o regulacin sobre un sistema.
-Cdigo: Conjunto de signos que se utilizan para identificar algo.
-Registro: Documento en el que se detalla informacin y datos sobre un proceso.
-Implantacin: Consiste en poner en prctica una actividad bajo ciertas condiciones
especficas.
-Correctivo: Medida aplicada para adaptar o mejorar las condiciones hasta un punto
ptimo para cumplir con unas especificaciones establecidas.
4-RESPONSABILIDADES
-Coordinador A.C.C: Tiene la responsabilidad proponer acciones correctivas, adems
del control de las acciones correctivas aplicadas.
-Inspector A.C.C: Tiene la responsabilidad de proponer acciones correctivas, adems
de verificar y registrar las acciones correctivas aplicadas.
Ingeniero Residente: Tiene la responsabilidad de proponer e implementar las acciones
correctivas propuestas
5-RECURSOS
Para la implantacin de acciones correctivas son necesarios ciertos recursos
indispensables dentro de los cuales tenemos.
-Personal: Toda accin correctiva requiere de personal con aprobada capacidad tcnica
y destrezas para aplicarla.
-Personal Nmina Mensual: Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente, Coordinador
A.C C, Inspector A.C C, Coordinador SIHO-A, Inspector SIHO-A, Coordinador de
Recursos Humanos, Planificador, Supervisor de Obra.
-Personal Nmina Diaria: Albail, Operadores, Carpintero, Obreros.
PLAN DE LA CALIDAD
5-RECURSOS
-Personal Nmina Mensual: Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente, Coordinador
A.C C, Inspector A.C C, Coordinador SIHO-A, Inspector SIHO-A, Coordinador de
Recursos Humanos, Planificador, Supervisor de Obra.
-Personal Nmina Diaria: Albail, Operadores, Carpintero, Obreros.
-Equipos: se debe disponer de equipos de computacin con programas bajo ambiente
Windows, como herramienta indispensable, as como todos los consumibles (papel,
bolgrafos, sellos, carpetas, archivos, entre otros).
6-Procedimiento
Las Acciones Preventivas son aplicadas en base a observaciones e inspecciones en el
proyecto. Las Acciones Preventivas deben ser aplicadas oportunamente y a nivel de su
potencial causa. Es recomendable para aplicar una Accin Preventiva efectiva
determinar su origen, de lo contrario es casi imposible aplicar mecanismos idneos para
prevenir la No Conformidad. Antes de aplicar una Accin preventiva es necesario
determinar las consecuencias ya que en muchos casos no se previene la No
Conformidad y por el contrario es producto de un estudio y anlisis rigurosos de los
escenarios posible.
En la mayora de los casos las No Conformidades son evitadas con la aplicacin de
Acciones preventivas inmediatas pero esto depende en gran medida de las
herramientas, equipos utilizados y la capacidad del personal tcnico, quien con
conocimientos, experiencia y destrezas pueden determinar la causa y corregir la falla.
6.1- Descripcin de las Causas de la Posible No Conformidad: El Coordinador A.C.C
debe evaluar en su totalidad las causas de la No Conformidad y establece la Accin
Preventiva al personal responsable del proceso de la Accin Preventiva que se debe
aplicar.
6.2-Aplicacin de la Accin Preventiva: El Coordinador A.C.C mediante el reporte de
Accin Preventiva describe los lineamientos que deben ser aplicados, describiendo
PLAN DE LA CALIDAD
cuando, como y donde ser aplicados, los materiales consumibles, personal y equipo a
utilizar.
6.3- Resultados de la Accin Preventiva.
Las acciones que hayan sido aplicadas donde los resultados sean satisfactorios ya que
el producto tratado cumple con los requisitos especificados deben ser liberados
mediante la elaboracin de un Informe de Conformidad.
PROCEDIMIENTO COMPRAS
1-OBJETO Y ALCANCE
1.1-OBJETIVO
Establecer los lineamientos a seguir para realizar el control de compras que se
efectuaran en el proyecto cumpliendo con las especificaciones y requerimientos
establecidos.
1.2-ALCANCE
Contempla la adquisicin de todos los materiales consumibles, equipos, bienes y
servicios que sern incorporados al proyecto durante su ejecucin, adems de la
contratacin de servicios de ensayos de concreto.
2-REFERENCIAS NORMATIVAS
-Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9001-2008.Sistema de Gestin de la
Calidad. (Punto 7.4)
-Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9000-2006.Sistema de Gestin de la
Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
-Gua para la Elaboracin de Planes de la Calidad para Empresas ProveedorasGIPS-
ACCP-AC-01G.
3-DEFINICION DE TERMINOS
-ACC: Siglas que definen Aseguramiento y Control de la Calidad.
-ACCC: Siglas que definen el Aseguramiento y Control de la calidad en Construccin.
-Plan de Calidad: Documento que especifica los procedimientos y recursos asociados
que deben ser aplicados, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, proyecto, producto, proceso o control especfico.
-Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
-Documento: Escrito que consta de datos fidedignos que son utilizados para aprobar
algo.
PLAN DE LA CALIDAD
-Formato: Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que demuestren el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin.
-Control: Comprobacin, inspeccin, fiscalizacin, intervencin, dominio, mando,
preponderancia o regulacin sobre un sistema.
-Cdigo: Conjunto de signos que se utilizan para identificar algo.
-Registro: Documento en el que se detalla informacin y datos sobre un proceso.
-Implantacin: Consiste en poner en prctica una actividad bajo ciertas condiciones
especficas.
-Material: Elemento que forma parte de un todo y es utilizado su construccin.
-Proveedor: Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un
fin.
-Compra: Actividad que permite la adquisicin de un bien o producto para satisfacer las
necesidades requeridas.
4-RESPONSABILIDADES
-Coordinador de ACC: Tiene la responsabilidad de identificar y controlar todos los
materiales consumibles, bienes y servicios que sern incorporados al proyecto.
-Ingeniero Residente: Tiene la responsabilidad de identificar todos los materiales
consumibles, bienes y servicios que sern incorporados al proyecto.
-Administracin: Tiene la responsabilidad de seleccionar al proveedor y aprobar la
compra todos los materiales consumibles, bienes y servicios que sern incorporados al
proyecto.
5-RECURSOS
Para la realizacin efectiva de compras es necesario disponer de ciertos recursos entre
los cuales tenemos.
-Personal: Chofer, Obreros entre otros
-Equipo: Vehculo para el traslados de las compras realizadas.
6-PROCEDIMIENTO
PLAN DE LA CALIDAD
Para controlar las operaciones de compras se debe cumplir con los siguientes
requisitos.
6.1-Identificacin del Producto o Servicio a Comprar: Los materiales, insumos, equipos
o servicios necesarios para la ejecucin del proyecto son identificados por el Ingeniero
Residente, constatando las caractersticas especificadas de cada uno, las
especificaciones particulares de cada uno y las cantidades requeridas; esta formacin
es suministrada para la tramitacin de compra. Los datos sobre las compras, sern
definidos en la Requisicin de materiales, donde se describe de forma clara el producto
solicitado y comprende en la medida que sea aplicable, lo siguiente.
-Requisitos para la aprobacin del producto.
-Revisin de la requisicin antes de autorizar y aprobar la compra para comprobar que
describe adecuadamente los requisitos del producto.
6.2- Evaluacin de Proveedores: El Administrador evala a los proveedores verificando
su desempeo, estos son clasificados de acuerdo al tipo de bien o servicio que
suministran.
-Proveedores de Materiales e Insumos: Los aspectos evaluados son los siguientes:
-Certificados de Calidad,
-Almacenamiento y/o Preservacin.
-Precios.
-Condiciones y Forma de Pago
-Capacidad de Respuesta.
-Cantidades
-Tiempo de Entrega.
-Proveedores de Servicios: Los aspectos evaluados son los siguientes:
-Operatividad.
-Equipos
-Personal
-Materia Prima.
PLAN DE LA CALIDAD
-Precios.
-Condiciones y Forma de Pago
-Proveedores de Equipos: Los aspectos evaluados son los siguientes:
-Certificacin de Calidad, Garanta, Servicio Tcnico.
-Precios.
-Condiciones y forma de pago
-Capacidad de Respuesta
-Repuestos.
6.3-Seleccin de Proveedores: Se escogen dos o tres proveedores y se realiza la
solicitud de cotizacin va fax, email y/o correspondencia, dejando evidencia de la
solicitud, donde se describen los siguientes aspectos
-Descripcin: Se indica claramente el tipo de bien o servicio solicitado, especificaciones,
caractersticas o cualquier otro dato que garantice que lo solicitado cumple con nuestros
requerimientos
-Unidad: Se indica claramente la unidad de medida.
-Cantidad: Se indica la cantidad exacta solicitada.
-Adicionalmente se solicita la disponibilidad, el tiempo de entrega y las condiciones de
entrega.
Recibida por escrito las cotizaciones respectivas donde se establece el precio, la forma
y condiciones de pago, la disponibilidad, el tiempo de entrega y todos los datos
solicitados, se selecciona al proveedor que garantice las mejores condiciones mediante
una Orden de Compra. El Gerente de proyecto autoriza la negociacin en las
condiciones preestablecidas.
1.2-ALCANCE
Va dirigido al control de todos los instrumentos de inspeccin, medicin y ensayo a ser
utilizados en el proyecto donde solo empresas autorizadas por SENCAMER, realizaran
la calibracin de los mismos.
2-REFERENCIAS NORMATIVAS
-Norma venezolana FONDONORMA ISO 9001-2008 Sistema de Gestin de la Calidad.
. (Punto 7.6)
-Norma venezolana FONDONORMA ISO 9000-2006 Sistema de Gestin de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario.
PLAN DE LA CALIDAD
3-DEFINICION DE TERMINOS
-ACC: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad.
-ACCC: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en Construccin
-Plan de la Calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse quien debe aplicarlos y cuando deben aplicase a un
proyecto, proceso o contrato especifico.
-Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
-Documento: Escrito que consta de datos fidedignos que son utilizados para aprobar
algo.
-Formato: Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que demuestren el
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestin.
-Control: Comprobacin, inspeccin, fiscalizacin, intervencin, dominio, mando,
preponderancia o regulacin sobre un sistema.
-Cdigo: Conjunto de signos que se utilizan para identificar algo.
-Registro: Documento en el que se detalla informacin y datos sobre un proceso.
-Implantacin: Consiste en poner en prctica una actividad bajo ciertas condiciones
especificadas.
-Medicin: Comparacin cuantitativa de una unidad con respecto a un patrn.
-Calibrar: Ajustar con la mayor exactitud posible, las condiciones de un instrumento de
medida con los valores de la magnitud que ha de medir.
4-RESPONSABILIDADES
-Coordinador de A.C.C: Tiene la responsabilidad del control de los instrumentos de
inspeccin, medicin y ensayo
PLAN DE LA CALIDAD
5-RECURSOS
Para el control de los instrumentos de inspeccin medicin y ensayo son necesarios
ciertos recursos indispensables dentro de los cuales tenemos.
-Personal: Coordinador ACC, Inspector ACC.
-Equipos: se debe disponer de equipos de computacin con programas bajo ambiente
Windows, como herramienta indispensable, as como todos los consumibles (papel,
bolgrafos, sellos, carpetas, archivos, entre otros).
6-PROCEDIMIENTO
En el proyecto se utilizaran los instrumentos de inspeccin, medicin y ensayo
declarados en el Plan de Inspeccin y Ensayo entre los cuales tenemos.
-Teodolito.
-Nivel
-Equipos de Laboratorios.
6.1-Identificacin del Instrumento.
El Coordinador de A.C.C verifica que los instrumentos a ser utilizados en el proyecto
presenten calibracin vigente por una empresa autorizada por SENCAMER.
Todos los instrumentos de inspeccin, medicin estarn debidamente identificados con
etiquetas que indican su estado de calibracin donde se establecern los siguientes
aspectos.
-Descripcin del Equipo.
-Modelo
-Serial.
-Unidad de Medida.
-Rango.
PLAN DE LA CALIDAD
-Precisin.
-Empresa calibradora.
-Fecha de ltima Calibracin.
-Vigencia de la calibracin.
-Fecha de Prxima Calibracin.
1.2-ALCANCE
PLAN DE LA CALIDAD
2-REFERENCIAS NORMATIVAS
-Norma venezolana FONDONORMA ISO 9001-2008 Sistema de Gestin de la Calidad.
. (Punto 7.5.3).
-Norma venezolana FONDONORMA ISO 9000-2006 Sistema de Gestin de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario.
-Gua para la elaboracin de planes de la calidad para empresas proveedoras GIPS-
ACCP-AC-01G.
3-DEFINICION DE TERMINOS
-A.C.C: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad.
-A.C.C.C: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en Construccin
-Plan de la Calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse quien debe aplicarlos y cuando deben aplicase a un
proyecto, proceso o contrato especifico.
-Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
-Documento: Escrito que consta de datos fidedignos que son utilizados para aprobar
algo.
-Formato: Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que demuestren el
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestin.
-Control: Comprobacin, inspeccin, fiscalizacin, intervencin, dominio, mando,
preponderancia o regulacin sobre un sistema.
-Cdigo: Conjunto de signos que se utilizan para identificar algo.
-Registro: Documento en el que se detalla informacin y datos sobre un proceso.
-Implantacin: Consiste en poner en prctica una actividad bajo ciertas condiciones
especificadas.
PLAN DE LA CALIDAD
5-RECURSOS
Para la identificacin y trazabilidad de los materiales y procesos involucrados en la
ejecucin del proyecto tenemos:
-Personal: Coordinador A.C.C, Inspector A.C.C.
-Equipos: se debe disponer de equipos de computacin con programas bajo ambiente
Windows, como herramienta indispensable, as como todos los consumibles (papel,
bolgrafos, carpetas, archivos, entre otros).
6-PROCEDIMIENTO
6.1-Identificacin de los Materiales: Todos los materiales estn debidamente
identificados con registros de procedencia confiables y certificados de calidad.
6.2-Identificacin de los Procesos: Todos los procesos de Gestin de Calidad y
construccin de obras son identificados adecuadamente tomando en consideracin su
alcance y desarrollo.
6.3-Trazabilidad de los Materiales: Mediante registros asociados a los procedimientos
se puede evidenciar donde han sido utilizados cada uno de ellos.
6.4-Trazabilidad de los Procesos: Mediante registros asociados a los procedimientos se
pueden evidenciar cada una de las etapas de construccin y el seguimiento oportuno.
PLAN DE LA CALIDAD
PLAN DE LA CALIDAD
Nivel de Aprobacin
N Actividad Tipo de Inspeccin Plano/ Criterio de Equipo de Frecuencia Formato/ 1 2 3 4 Seguimiento
Inspeccin o /Caractersticas a Especif. Aceptacin Prueba Registro
Ensayo Revisar /Proced. O (A) y Rechazo
Norma (R)
VI ME
1.- General
1.1 Recepcin VI Certificados de Especifica- Certificados Cinta Mtrica Cada Elemento 01-MAR-GEN-12 V V V N/A
de ME Calidad, Garantas, ciones y de N A A
Materiales Dimensiones Planos Calidad/Espe
Estado Fsico, PDVSA cificaciones
Fichas Tcnicas. Tcnicas de
los materiales
(A), caso
contrario (R)
1.2 Calibracin VI Condiciones Especifica- Equipos N/A 6 meses a 1 Certificados de V V V N/A
de E.I.M.E Fsicas de cin calibrados por ao Calibracin, Lista N A A
Equipos, un ente de E.I.M.E
Almacenamiento/E acreditado por
quipos Calibrados, SENCAMER,
PLAN DE LA CALIDAD
Etiqueta de
Calibracin
2.-Disciplina Civil
2.1 Replanteo VI Planos aprobados COVENIN Coordenadas Teodolito, Cinta Durante la 01-MAR-F-CIV-01 E V V N/A
Topogrfico ME para Construccin 2000:1987. segn planos, Mtrica, Nivel realizacin de las N A A
Captulo 2- Especificacion actividades
6 es del
cliente(A),
caso contrario
(R)
2.2 Excavacin VI Dimensiones, COVENIN Dimensiones Cinta Mtrica, Cada Excavacin 01-MAR-F-CIV-02 E V V N/A
ME Nivelacin, 2000:1987. segn planos Estacin Total, N A A
Conformacin. Captulo 10- (A) valores Nivel, Teodolito
2
(R)
2.3 Diseo de VI Resistencia Planos, Corresponden Equipo de Cada Diseo Correspondencia N V V N/A
Mezcla Requerida en Especifica- cia aprobacin Laboratorio Recibidas A A
plano ciones de cliente
PDVSA caso contrario
(R)
2.4 Encofrado VI Tipos, condiciones, Planos Segn Planos Cinta mtrica Antes de cada 01-MAR-F-CIV-02 E V V N/A
ME nivelacin y PDVSA PDVSA(A) vaciado N A A
soportes de valores (R)
encofrado
2.5 Toma de VI Asentamiento COVENIN Tolerancia +/- Cono de Antes de 01-MAR-F-CIV-04 E V V N/A
ME 339, ASTM 1 plg (A) N A A
Asenta- indicado en C 143-98 valores (R)
Abrahams, cada vaciado
miento especificacin Barra y
Cinta
mtrica
2.6 Vaciado de VI Replanteo, Especifica- Tolerancias N/A En el Vaciado 01-MAR-F-CIV-03 E V V N/A
Concreto Excavacin, ciones, +/-1 plg (A), 01-MAR-F-CIV-04 N A A
Nivelacin, Planos valores (R)
Encofrado, Acero PDVSA:
de Refuerzo, AD070903-
Diseo de Mezcla VN1D3-
CP15004,
TP-02-PS,
COVENIN
Parte I.
Carreteras.
Captulo
PLAN DE LA CALIDAD
10, ASTM
C143-98
2.7 Toma de VI Mezcla Especificacio Diseo de Probetas Por cada da de 01-MAR-F-CIV-03 E V V N/A
Muestra Homognea, nes, ASTM C Mezcla Rc= Cilndricas, Vaciado 01-MAR-F-CIV-04 N A A
para Juego de Probetas 39- 210 Kg/cm2 Barra
Ensayos de Cilndricas, 96,COVENIN (A) caso Compactadora
Compresin 344-92 contrario (R)
Leyenda: A: Aprobar N: Notificar E: Ejecutar N/A: No 1: 01 de Marzo 2:Construccin 3: ACC PDVSA 4: Arranque
Aplica PDVSA PDVSA