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Ide Peli
Ide Peli
1. OBJETIVO
Establecer la secuencia de actividades, los responsables y los niveles de autoridad para realizar la continua
identificacin de peligros, valoracin de riesgos asociados a la seguridad y la salud ocupacional y
determinacin de control de riesgos.
2. ALCANCE
3. RESPONSABLE
El responsable de la aplicacin de las especificaciones definidas en este procedimiento es lder del proceso,
actividad o instalacin objeto de identificacin de peligros y riesgos, con apoyo del Encargado de Salud
Ocupacional de la Direccin Ejecutiva, Altas Cortes o la Direccin Seccional.
4. DEFINICIONES
ACTIVIDAD: Conjunto de tareas que hacen parte de un proceso y son necesarias para mantener, de forma
permanente y continua, la operatividad de la Entidad.
TAREA: Son los pasos requeridos para lograr el desarrollo de las diferentes actividades definidas en el
proceso
TAREA ADMINISTRATIVA: Relacionada con los cargos administrativos, que se realizan en el puesto de
trabajo o escritorio asignado al servidor
TAREA OPERATIVA: Son actividades de campo, pueden diferir de como se hacen dependiendo del sitio,
lugar o equipo
TAREA RUTINARIA: Operaciones normales de la actividad o de las funciones que deben realizar los
servidores judiciales acorde al objeto de su contrato
TAREA NO RUTINARIA: Operaciones ocasionales o anormales que no hacen parte del proceso o de las
funciones por las cuales fueron contratados los servidores judiciales.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan para transformar elementos
de entradas en resultado y es en dnde se estn identificando las condiciones de trabajo.
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FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones a las personas.
PELIGRO: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad a las personas
o una combinacin de stos
CONTROL DEL RIESGO: Conjunto de acciones implementadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia
del evento en el sitio de trabajo o disminuir sus consecuencias, mediante medidas en la fuente, en el medio, en
el trabajador y/o en el mtodo de desarrollo del proceso.
CONTROLES: Medidas definidas e implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de eventos que
generen lesin en las personas.
EVALUACIN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo a la salud de las personas
y decidir si ste es ACEPTABLE o no.
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel MODERADO, de acuerdo con la valoracin del
mismo.
ACTOS O COMPORTAMIENTOS INSEGUROS: Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas, que
pueden causar una situacin insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la produccin, el
medio ambiente y otras personas. Tambin el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para
informar o corregir condiciones inseguras.
CONDICIONES INSEGURAS: Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las
mquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes,
la operacin y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.
5. NORMATIVIDAD
NTC-OHSAS18001. Norma Tcnica Colombiana sobre el Sistema de Gestin en S y SO. (Numeral 4.3.1)
6. ACTIVIDADES
Definir las acciones necesarias Para aquellos factores de riesgo con estimacin Lder del
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para minimizar el nivel de de riesgo superior a Moderado (Intolerable e proceso,
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6. ACTIVIDADES
7. REGISTROS
RESPONSABLE CRITERIO
LUGAR DE TIEMPO DE DISPOSI
CDIGO NOMBRE DE DE
ARCHIVO RETENCIN CIN
DILIGENCIARLO ARCHIVO
Back Up
histrico
de las
Matriz de Lder del proceso
matrices
F-AGS-01
Identificacin de o actividad
en la
Peligros, objeto de Salud
Cronolgico Trimestral Divisin
Evaluacin y identificacin de Ocupacional
de
Control de peligros y riesgos
Bienestar
Riesgos
y
Segurida
d Social
Archivo de la
Divisin de
Lder del proceso Bienestar y
Encuesta a
F-AGS-02
o actividad Seguridad
trabajadores
objeto de Social de la Destrucci
sobre Factores Ver TRD 1 ao
identificacin de Direccin n
de Riesgo (matriz
peligros y riesgos Ejecutiva o
por cargos)
de la
Direccin
Seccional
8. ANEXOS
Anexo N 1 F-AGS-01 Formato de la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
Anexo N 2 Metodologa de Evaluacin de Riesgos
Anexo N 3 F-AGS-02 Formato de Encuesta a Servidores Judiciales
Anexo N 4 Lista de Factores de Riesgo
9. CONTROL DE CAMBIOS