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PROCESO RTL PORCENTAJE C NC NA HALLAZGOS OBSERVACIONES

MANEJO DE DESECHOS EN EL REGLAMENTO


SERVICIO MDICO DE LA INSTERINSTITUCIONAL
EMPRESAS PARA LA GESTIN
INTEGRAL DE
DESECHOS
SANITARIOS
1. CUENTA CON UN PLAN ART 6 LITERAL 3 20% X SE EVIDENCIA EN
DE GESTIN INTEGRAL LA AUDITORIA QUE
DE DESECHOS CUENTA CON EL
FIRMADO Y APROBADO PLAN DE GESTIN
POR LA GERENCIA INTEGRAL DE
DESECHOS (ZBV-
002) FIRMADO Y
APROBADO POR LA
GERENCIA.
2. CUENTA CON UN ART 6 LITERAL 7 15% X SE EVIDENCIA QUE
COMIT O CUENTAN CON
RESPONSABLE PARA ACTA DE
GESTIN DE DESECHOS CONFORMACIN
DEL COMIT CON
FIRMAS DE LOS
MIEMBROS
RESPONSABLES.
3. EL PERSONAL ART 6 LITERAL 6 10% X SE EVIDENCIAN EL
RESPONSABLE DE LA REGISTRO DE
GESTIN EST CAPACITACIN DE
CAPACITADO EN EL LOS MIEMBROS.
MANEJO DE DESECHOS
4. SE REALIZAN ART 4 LITERAL 3 5% X SE EVIDENCIAN
INSPECCIONES AL REGISTRO DE
PROCESO DE GESTIN INSPECCIN (ZBV-
DE DESECHOS 032)
5. EL RESPONSABLE DE LA ART 6 LITERAL 8 10% X SE EVIDENCIA EL
GESTIN DE DESECHOS CERTIFICADO
CUENTA CON UN
CERTIFICADO DE
CAPACITACIN EN LA
GESTIN DE DESECHOS
EMITIDO POR LA
AUTORIDAD
COMPETENTE
6. LOS DESECHOS ART 9 10% X SE VERIFICA IN SITU
SANITARIOS ESTN EN EL CUMPLIMIENTO
RECIPIENTES Y FUNDAS
PLSTICAS DE COLOR
ROJO
7. LOS DESECHOS ART 13 5% X SE VERIFICA LOS
INFECCIOSOS REGISTROS DEL
PERMANECEN GESTOR
ALMACENADOS EN EL AMBIENTAL
DEPSITO FINAL COMO (EMGIRS)
MXIMO 24 HORAS
8. LOS DESECHOS ART 20 10% X SE VERIFICA IN SITU
CORTOPUNZANTES SE EL CUMPLIMIENTO
DEPOSITAN EN
RECIPIENTES
RESISTENTES A LA
PERFORACIN E
IMPACTO Y ESTN
DEBIDAMENTE
IDENTIFICADOS Y
ETIQUETADOS
9. LOS DESECHOS NO ART 29 7,5% X SE VERIFICA IN SITU
PELIGROSOS, NO EL CUMPLIMIENTO
RECICLABLES ESTN EN
FUNDAS NEGRAS.
10. LOS DESECHOS NO ART 30 Y ORDENANZA 7,5% X SE VERIFICA IN SITU
PELIGROSOS Y METROPOLITANA 332 EL CUMPLIMIENTO
RECICLABLES ESTN EN
FUNDA GRIS.

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