PROCESO RTL PORCENTAJE C NC NA HALLAZGOS OBSERVACIONES
MANEJO DE DESECHOS EN EL REGLAMENTO
SERVICIO MDICO DE LA INSTERINSTITUCIONAL EMPRESAS PARA LA GESTIN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS 1. CUENTA CON UN PLAN ART 6 LITERAL 3 20% X SE EVIDENCIA EN DE GESTIN INTEGRAL LA AUDITORIA QUE DE DESECHOS CUENTA CON EL FIRMADO Y APROBADO PLAN DE GESTIN POR LA GERENCIA INTEGRAL DE DESECHOS (ZBV- 002) FIRMADO Y APROBADO POR LA GERENCIA. 2. CUENTA CON UN ART 6 LITERAL 7 15% X SE EVIDENCIA QUE COMIT O CUENTAN CON RESPONSABLE PARA ACTA DE GESTIN DE DESECHOS CONFORMACIN DEL COMIT CON FIRMAS DE LOS MIEMBROS RESPONSABLES. 3. EL PERSONAL ART 6 LITERAL 6 10% X SE EVIDENCIAN EL RESPONSABLE DE LA REGISTRO DE GESTIN EST CAPACITACIN DE CAPACITADO EN EL LOS MIEMBROS. MANEJO DE DESECHOS 4. SE REALIZAN ART 4 LITERAL 3 5% X SE EVIDENCIAN INSPECCIONES AL REGISTRO DE PROCESO DE GESTIN INSPECCIN (ZBV- DE DESECHOS 032) 5. EL RESPONSABLE DE LA ART 6 LITERAL 8 10% X SE EVIDENCIA EL GESTIN DE DESECHOS CERTIFICADO CUENTA CON UN CERTIFICADO DE CAPACITACIN EN LA GESTIN DE DESECHOS EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 6. LOS DESECHOS ART 9 10% X SE VERIFICA IN SITU SANITARIOS ESTN EN EL CUMPLIMIENTO RECIPIENTES Y FUNDAS PLSTICAS DE COLOR ROJO 7. LOS DESECHOS ART 13 5% X SE VERIFICA LOS INFECCIOSOS REGISTROS DEL PERMANECEN GESTOR ALMACENADOS EN EL AMBIENTAL DEPSITO FINAL COMO (EMGIRS) MXIMO 24 HORAS 8. LOS DESECHOS ART 20 10% X SE VERIFICA IN SITU CORTOPUNZANTES SE EL CUMPLIMIENTO DEPOSITAN EN RECIPIENTES RESISTENTES A LA PERFORACIN E IMPACTO Y ESTN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y ETIQUETADOS 9. LOS DESECHOS NO ART 29 7,5% X SE VERIFICA IN SITU PELIGROSOS, NO EL CUMPLIMIENTO RECICLABLES ESTN EN FUNDAS NEGRAS. 10. LOS DESECHOS NO ART 30 Y ORDENANZA 7,5% X SE VERIFICA IN SITU PELIGROSOS Y METROPOLITANA 332 EL CUMPLIMIENTO RECICLABLES ESTN EN FUNDA GRIS.