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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

CENTRO DEL PER


FACULTAD DE INGENIERA QUMICA

CARRERA ACADEMICA PROFESIONAL DE


INGENIERIA QUIMICA

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA

INFORME DEL MODULO DE CONTROL DE NIVEL REFERIDOS


A LA OHSAS 18001

Presentado a:

Ing. Ms. SALVADOR TEDULO OR VIDALN. Facilitador del curso 055


D SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD
Realizado por:

Yosef, CAMPOSANO RODRIGUEZ


Orlando, MANDUJANO GALARZA
Daniel Aldo, MARTINEZ ORDOEZ
Jhoel Alejandro, PEINADO HERRERA
Bryan David, VELASCO QUISPE

Alumnos del V Ciclo de Ingeniera qumica

Huancayo, Julio 2017


FORMATOS REFERENCIALES CON LA
INFORMACIN MNIMA QUE DEBEN
CONTENER LOS REGISTROS OBLIGATORIOS DEL
SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA EL MODULO DE CONTROL DE NIVEL Mod.
PCN INDU / 012

INTRODUCCIN

Los registros mostrados en la presente gua, tienen por finalidad orientar a los
alumnos hacia una adecuada implementacin y a un pleno cumplimiento de la
normativa vigente. Estos han sido elaborados en base a lo sealado en el
Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
aprobado por el D.S. N 005-2012-TR, conforme al artculo siguiente:

Artculo 33.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestin de Seguridad


y Salud en el Trabajo son:
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigacin y las medidas correctivas.
b) Registro de exmenes mdicos ocupacionales.
c) Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonmicos.
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
e) Registro de estadsticas de seguridad y salud.
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g) Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
h) Registro de auditoras.
Los registros a que se refiere el prrafo anterior debern contener la
informacin mnima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de
Trabajo y Promocin del Empleo mediante Resolucin Ministerial.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
LABORALES PARA EL MODULO DE CONTROL DE NIVEL Mod. PCN
INDU / 012
La identificacin de riesgos, es la accin de observar, identificar, analizar los
peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo,
ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la
maquinaria y herramientas, as como los riesgos qumicos, fsicos, biolgico y
disergonmicos presentes en la organizacin respectivamente.
La evaluacin deber realizarse considerando la informacin sobre la
organizacin, las caractersticas y complejidad del trabajo, los materiales
utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores,
valorando los riesgos existentes en funcin de criterios objetivos que brinden
confianza sobre los resultados a alcanzar.
Algunas consideraciones a tener en cuenta:
Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orgenes, causas o
efectos de incidentes/accidentes significativos.
Que el estudio sea consistente con el mtodo elegido.
El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada a la planta, as
como pruebas facilitan este objetivo de realismo.
Tener en cuenta que los mtodos para anlisis y evaluacin de riesgos son
todos, en el fondo, escrutinios en los que se formulan preguntas al proceso,
al equipo, a los sistemas de control, a los medios de proteccin (pasiva y
activa), a la actuacin de los operadores (factor humano) y a los entornos
interior y exterior de la instalacin (existente o en proyecto).
Existen varias metodologas de estudio para el anlisis y evaluacin de
riesgos, entre ellos tenemos algunas:
Mtodos Cualitativos:
Tienen como objetivo establecer la identificacin de los riesgos en el origen,
as como la estructura y/o secuencia con que se manifiestan cuando se
convierten en accidente.
Algunas Clasificaciones:
Anlisis Histrico de Riesgos
Anlisis Preliminar de Riesgos
Anlisis: Qu Pasa Si?
Anlisis mediante listas de comprobacin
Mtodos Cuantitativos:
Evolucin probable del accidente desde el origen (fallos en equipos y
operaciones) hasta establecer la variacin del riesgo (R) con la distancia, as
como la particularizacin de dicha variacin estableciendo los valores
concretos al riesgo para los sujetos pacientes (habitantes, casas, otras
instalaciones, etc.) situados en localizaciones a distancias concretas.
Algunas Clasificaciones:
Anlisis Cuantitativo mediante rboles de fallos.
Anlisis cuantitativo mediante rboles de sucesos.
Anlisis cuantitativo de causas y consecuencias.
Mtodo Comparativo:
Se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado,
bien como registro de accidentes previos o compilados en forma de
cdigos o lista de comprobacin.
Mtodos Generalizados:
Proporcionan esquemas de razonamientos aplicables en principio a
cualquier situacin, que los convierte en anlisis verstiles de gran
utilidad.
A continuacin presentamos tres modelos de mtodos generalizados que
pueden servir como referencia para el sistema de gestin de seguridad y
salud en el trabajo.
Mtodo 1:
Matriz de evaluacin de riesgos de 6 x 6
Severidad de las consecuencias Vs Probabilidad / frecuencia
Catastrficos
(50) 50 100 150 200 250
Mayor
D

D
A
V

R
E

E
S

(20) 20 40 60 80 100
Moderado alto
(10) 10 20 30 40 50
Moderado
(5) 5 10 15 20 25
Moderado Leve
(2) 2 4 6 8 10
Mnima
(1) 1 2 3 4 5
Baja Puede Muy
Escasa Probable
probabilidad suceder probable
(1) (4)
(2) (3) (5)
PROBABILIDA
D
Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

Razn Social o Denominacin


Social:__________________________________________________________
_

Area:_________________________
Proceso:_____________________________
__

EVALUACIN DE RIESGO / IMPACTO


MEDIDAS DE MEDIDAS DE
N ACTIVIDAD PELIGRO CONSECUENCIA RIESGO CONTROL SEGURIDAD Y SALUD CONTROL A RESPONSABLE
EXISTENTES Mr IMPLEMENTAR
PROBABILIDAD (P) SEVERIDAD (S)
PXS
Cumplimiento
de
Capacitacin,
Regado y Roca Desprendimiento de procedimeinto
1 desatado suelta rocas / dao a la salud de desatado de
4 50 200 actualizacin de Residente
procedimientos
rocas desde un
lugar seguro
2

IPER
En esta evaluacin se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del
dao, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposicin y finalmente la
valorizacin del riesgo:
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del dao se debe tener en
cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son
adecuadas segn la escala:
BAJA El dao ocurrir raras veces.

MEDIA El dao ocurrir en algunas ocasiones.

ALTA
El dao ocurrir siempre o casi siempre.

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben


considerarse la naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectadas segn:

Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o magulladuras, irritacin de los ojos


LIGERAMENTE
por polvo.

DAINO Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.

Lesin con incapacidad temporal: fracturas menores.


DAINO Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos msculo-
esquelticos.

EXTREMADAMENTE Lesin con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores. Muerte.


DAINO Dao a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones mltiples, lesiones fatales.

El nivel de exposicin (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la


exposicin al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en
reas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con mquinas,
herramientas, etc. Este nivel de exposicin se presenta:

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.


ESPORDICAMENTE 1
Al menos una vez al ao.

Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos cortos.


EVENTUALMENTE 2 Al menos una vez al mes.

Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado.


PERMANENTEMENTE 3 Al menos una vez al da.

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del


dao, segn la matriz:

VALORACIN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con
el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin.

NIVEL DE
INTERPRETACIN / SIGNIFICADO
RIESGO

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no


Intolerable
es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el
25 36
trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que
Importante se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
17 - 24 corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en
un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones


precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo
determinado.
Moderado
Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente
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dainas (mortal o muy graves), se precisar una accin posterior para establecer,
con ms precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas de control.

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar


soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica
Tolerable
importante.
5-8
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.

Trivial
No se necesita adoptar ninguna accin.
4
FICHA TCNICA DEL FORMATO DEL PROCESO DE
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y
CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES
I.- DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIN

1) SECTOR: pblico o privado.

2) VISITA: se realizan tres visitas.

(1) La primera visita es de intervencin y vigilancia al centro de trabajo para identificar los
factores de riesgos ocupacionales que pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores
y de terceros en el ambiente laboral.

(2) La segunda visita es de evaluacin cualitativa y de los factores de riesgos ocupacionales y


de verificacin de cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.

(3) La tercera visita es de control, permite controlar la disminucin y la eliminacin de los


factores de riesgos ocupacionales, haciendo un seguimiento de las medidas establecidas.

3) FECHA: Da de la visita al centro laboral.

4) RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS: Nombre del


empleador: la empresa, entidad pblica o privada o persona natural.

5) RESPONSABLE DE LA EMPRESA, ENTIDAD PBLICA O PRIVADA: Nombre completo de la


persona que representa legalmente a la empresa, entidad pblica o privada.

6) DIRECCIN: Lugar donde se realiza las actividades productivas o servicios del centro de
trabajo, indicando el distrito, provincia y departamento correspondiente.

7) ACTIVIDAD ECONMICA: Es la actividad econmica que desarrolla la empresa de acuerdo a


la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (Revisin 4). Nmero del Registro nico del
Contribuyente de la SUNAT, RUC.

8) GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Marcar la casilla correspondiente si cuentan con los siguientes rubros:


SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el equipo multidisciplinario
profesional (mdico, ingeniero, enfermera, o psiclogo) cuyas funciones estn previstas en el
artculo 36 de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O SUPERVISOR DE SST: Los


empleadores con veinte o ms trabajadores a su cargo constituyen un comit de seguridad y
salud en el trabajo. En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos
trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Los empleadores con


ms de veinte trabajadores elaboran su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST): El empleador


establece el programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

EXMENES MDICOS OCUPACIONALES: En cumplimiento del artculo 49 de la Ley N


29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador debe practicar exmenes mdicos
antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los
que estn expuestos en sus labores.
II. PROCESO DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL OCUPACIONAL.- Deber
realizarse considerando la informacin sobre la organizacin, las caractersticas y complejidad del
trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores,
valorando los riesgos en funcin de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a
alcanzar.

1) REA /OPERACIN/ PROCESO: Para el anlisis de la identificacin, evaluacin y control


ocupacional, se completa un formato por cada rea, operacin o proceso.

2) N TRABAJADORES: Se registra la cantidad trabajadores segn el gnero masculino y femenino


expuestos a los factores de riesgos.

3) TIEMPO DE EXPOSICIN (T.E): Es el tiempo que el trabajador est expuesto al factor de riesgo,
se considera definitivamente expuesto al 30% de su jornada laboral.

4) IDENTIFICACIN DE FACTORES DE RIESGOS OCUPACIONALES: Es la accin de observar,


identificar, analizar los peligros o factores de riesgos relacionados con los aspectos del trabajo,
ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y
herramientas, as como los agentes qumicos, fsicos y/o biolgicos y de la organizacin del trabajo
respectivamente. Ejemplo: motor sin guarda, ruido elevado, nivel de iluminancia muy bajo,
condiciones inseguras falta orden y limpieza, etc.

5) NIVEL DE RIESGO: Para el resultado del nivel de riesgo, se multiplica las variables de la
consecuencia por la probabilidad.

Los niveles de riesgo con su respectiva prioridad son:


Intolerable [A X E.D] o [M X E.D] = Prioridad 1
Importante [B X E.D] o [A X D] = Prioridad 2
Moderado [M X D] o [A X L.D] = Prioridad 3
Tolerable [B X D] o [Mx L.D] = Prioridad 4 Trivial
[B X L.D] = Prioridad 5
Dnde:
C=Consecuencia
L.D= Ligeramente Daino
D=Daino y
ED= Extremadamente Daino
P: Probabilidad = P
[B = Baja, M=Media: y A=Alta].

VALORACIN DEL RIESGO (VR): Para la valoracin del riesgo, se multiplica las tres variables
en relacin a la probabilidad, frecuencia y consecuencia:

VR=P x F x C

Los valores se toman de los cuadros N 1, 2, 3, luego el resultado se compara en el cuadro N 4


y se obtiene la valoracin del riesgo (VR).

6) MEDIDAS DE CONTROL:
Control de Ingeniera: Pueden ser desde el ajuste o mantenimiento de la maquinaria, sustitucin
de la tecnologa; aislamiento parcial de la fuente por paredes (pantallas), encapsulamiento de la
fuente, aislamiento del trabajador en cabinas insonorizadas, recubrimiento de techos y paredes
por material absorbente de ondas sonoras; entre otras medidas de ingeniera.

Control Organizativo: muchas de estas medidas son de ndole administrativas y estn destinadas
a limitar el tiempo de exposicin, nmero de trabajadores expuestos, descansos en ambientes
adecuados y rotacin de puestos, en gran medida se considera los aspectos laborales.

Control en el Trabajador: se fundamentan en el control del riesgo sobre el hombre, se deben


priorizar las medidas anteriores pero en ocasiones son las nicas medidas posibles de cumplir.
Ejemplo: Uso de equipos de proteccin personal (EPP), chequeo mdico especializado, educacin
ocupacional y examen psicolgico.

7) IMPACTO INTEGRAL: Se considera el impacto integral (salud, econmico, social y ambiental)


que refiere a los daos que puede ocasionar a la salud del trabajador, medio ambiente, recursos
de la empresa, clientes, terceros, calidad, productividad, etc. (Ejemplo: el ruido provoca entre otros
impactos, estrs y disconfort, lo que puede provocar ausencias del trabajador, con necesidad se
sustitucin de otro con menos destreza lo que afecta productividad y/o calidad).
8) EVALUADO POR: El personal responsable que realiza la evaluacin de riesgos ocupacionales.
9) APROBADO POR: La firma del empleador de la empresa, o quien sea designada para aprobar el
informe, que se convertir en herramienta operativa y fiscalizada.
10)RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO (R/C): El empleador es responsable de que se cumpla
cada medida. En algunos casos puede ser el trabajador, pero cuando el jefe es quien exige que
el trabajador la cumpla, entonces el responsable es dicho jefe.
11)FECHA DE CUMPLIMIENTO (F/C): Tiene en cuenta la fecha de cumplimiento de cada una de las
medidas establecidas.

COMPONENTES BSICOS DE UN ATS


A continuacin, describimos brevemente los principales componentes que un ATS
debe contemplar: Divisin del trabajo e identificacin de Tareas Para identificar
las Tareas se requiere hacer una divisin o desglose secuencial del trabajo o
partida de obra a ejecutar.
Si bien este listado de tareas se hace en el campo, cada partida ya debera tener
preestablecida una divisin con estos fines, para que esta accin sea ms fluida
y efectiva.

Identificacin de Peligros Se deben identificar los peligros que implica la


realizacin de cada una de las tareas y contar con una lista de peligros especficos
asociados a las partidas y tareas de campo, para apoyar y facilitar esta labor de
identificacin. Este listado se puede enriquecer con la participacin de los propios
trabajadores. Una buena prctica es disponer de una pizarra porttil con estos
listados, que es ms efectivo que tenerlos en el reverso del formato del ATS.
Adicionalmente, se puede tener estos listados clasificados por tipos: Fsicos,
Qumicos, Ergonmicos y Biolgicos. A modo de ejemplo, se puede identificar el
siguiente peligro durante la tarea Perfilado manual del talud: Atrapamiento por
desprendimiento de tierra.
Evaluacin de Riesgos
Evaluar riesgos en una obra implica calcular el Riesgo para cada Peligro, para lo
cual hay que estimar la Probabilidad de que el peligro se concrete en un accidente.
Esto depender de las condiciones del rea de trabajo y del nivel de exposicin
ante el peligro (este ltimo depende de la frecuencia y permanencia del trabajador
ante dicho peligro). Esto se puede graficar de la siguiente manera: si las
condiciones para el Perfilado manual del talud son desfavorables, porque el
terreno est muy inestable, y los obreros permanecen todo el tiempo que demora
la tarea, entonces el nivel de Probabilidad ser ALTO (Nivel 3). Tambin implica
evaluar las Consecuencias de este peligro en caso sucediera el accidente. Aqu
hay que precisar que las consecuencias pueden ser diversas.
Con estas consideraciones los niveles de riesgo tienen mayores escalas, con
rangos entre 20 y 4000 (Norma Espaola NPT 330): Riesgo=Condicin del rea
de trabajo x Nivel de Exposicin x Nivel de Consecuencia Medidas de Control Para
los casos en que los niveles de riesgos sean considerables, se debe especificar
las medidas de control correspondientes para eliminarlos o minimizarlos.
Estas medidas pueden ser de diferente ndole, tanto preventivas como de
respuesta. Por ejemplo, pueden ser de sensibilizacin, de capacitacin, de
sealizacin, de orden, de limpieza, de proteccin colectiva, de proteccin
personal, de procedimientos e inspecciones, etc.

CONCLUSIONES
Un ATS establece y mantiene los estndares de seguridad y permite, de una forma
directa, detectar peligros y evitar accidentes. El objetivo principal no es un
respaldo legal, es por ello que si los trabajadores no entienden cabalmente el
procedimiento de su elaboracin, no se estar cumpliendo con el objetivo
principal. Para ello es importante usar procedimientos sencillos y formatos fciles
de llenar, que aseguren que todos los obreros que realizan una tarea de riesgo y
participan en la elaboracin de un ATS entiendan sus terminologas y conceptos
bsicos.

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