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PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

IRRIGACIN SORA-UMASI
I ETAPA
INDICE
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO...............................................................................................................................2
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................................................7
III. ASPECTOS GENERALES...........................................................................................................................8
3.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA:.............................................................9
3.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.................................................................................9
3.4 LOCALIZACION......................................................................................................................... 10
3.4.1 Ubicacin Geogrfica.......................................................................................................................10
3.4.2 Ubicacin Poltica..............................................................................................................................10
3.4.3 Accesibilidad......................................................................................................................................10
3.5 OBJETIVOS DEL PIP Y PRIORIDAD EN EL SECTOR.............................................................10
3.6 AREA DE INFLUENCIA DEL PIP Y BENEFICIARIOS POTENCIALES......................................11
3.7 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA..............................................12
3.8 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA........................12
IV. ANLISIS DE MERCADO.........................................................................................................................13
4.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO.................................................................13
4.2 AREA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DEL MERCADO.........................................14
4.3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA DEMANDA DEL SERVICIO.....................................14
4.3.1 Caractersticas de la demanda del servicio..................................................................................15
4.3.2 Estimacin de la demanda actual...................................................................................................15
4.3.3 Proyecciones de la demanda..........................................................................................................16
4.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OFERTA DEL SERVICIO.........................................17
4.4.1 Caractersticas de la oferta del servicio.........................................................................................17
4.4.2 Estimacin de la oferta actual.........................................................................................................18
4.4.3 Proyecciones de la oferta................................................................................................................19
4.4.4 Balance Oferta-Demanda................................................................................................................19
V. ASPECTOS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS.................................................................................20
5.1 TECNOLOGIA........................................................................................................................... 20
5.2 TAMAO OPTIMO..................................................................................................................... 30
5.3 LOCALIZACIN......................................................................................................................... 30
5.4 PLAN DE IMPLEMENTACION................................................................................................... 32
5.5 PLAN DE OPERACIN / FUNCIONAMIENTO.........................................................................33
VI. PRESUPUESTOS DE COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS.....................................................................33
6.1 COSTOS DE INVERSIN......................................................................................................... 33
6.2 COSTOS DE OPERACIN....................................................................................................... 36
6.3 PRESUPUESTO........................................................................................................................ 37
VII. ORGANIZACIN Y GESTION...................................................................................................................37
VIII. BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS.................................................................................................38
8.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN ACTUAL...............................................................................38
8.2 BENEFICIOS CON CONCLUSIN DEL PROYECTO...............................................................39
8.3 BENEFICIOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO...........................................................................39
IX. EVALUACIN ECONOMICA......................................................................................................................40
9.1 ANALISIS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA......................................................................40
9.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.................................................................................................... 41
X. EVALUACIN SOCIAL.................................................................................................................................42
10.1 ELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA..............................................................................43
XI. ANEXO.............................................................................................................................................................48

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

IRRIGACIN SORA-UMASI
I ETAPA
FASE DE PREINVERSIN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD

I.

RESUMEN EJECUTIVO.
A) Definicin del PIP y alternativas analizadas
El Proyecto de inversin pblica, Irrigacin Sora- Umasi, solucionar el problema
de la Baja productividad agropecuaria de los productores de las comunidades
de: Huanacomarca, Machacmarca, Corani, Ktawi, Cotamamani Alto
Cotamamani Bajo y Umasi del mbito de la Irrigacin Sora-Umasi.
La solucin se dar con la ampliacin de la frontera agrcola en un total de
1,650 hectreas, a travs de la construccin de la infraestructura del sistema de
riego y drenaje, ya que est demostrado qu
e el sistema de infraestructura de riego desarrollado es una forma de elevar los
ingresos econmicos de los pobladores que se encuentran asentados en el
mbito geogrfico de la zona a irrigarse.
Las alternativas analizadas son dos; las mismas que se muestran a
continuacin:

ALTERNATIVA 1
N
ACCIONES
1.00
ESTUDIO DE SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE
1.1Estudio de Sistema de Riego y Drenaje Sora-Umasi
2.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
2.1Construccin de Bocatoma
2.2Construccin de Canal Principal (Revestido de Concreto)
2.3Construccin de Canal Lateral (Revestido de Concreto)
2.4Construccin de Drenes
3.00
DESARROLLO AGROPECUARIO
3.1Cursos de Capacitacin
- En manejo de sistema de riego
- En manejo de pastos cultivados
3.2Instalacin de Parcelas demostrativas de pastos cultivados

UND CANT
UND

UND
Km.
Km.
Km.

1
6
5
8

Evento
Evento
Evento
Hs

12
6
6
6

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

ALTERNATIVA 2
N
ACCIONES
1.00
ESTUDIO DE SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE
1.1Estudio de Sistema de Riego y Drenaje Sora-Umasi
2.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
2.1Construccin de Bocatoma
2.2Construccin de Canal Principal (En tierra)
2.3Construccin de Canal Lateral (En tierra)
2.4Construccin de Drenes
3.00
DESARROLLO AGROPECUARIO
3.1Cursos de Capacitacin
- En manejo de sistema de riego
- En manejo de pastos cultivados

UND

CANT

UND

UND
Km.
Km.
Km.

1
15
5
8

Evento
Evento
Evento

12
6
6

B) Balance Demanda efectiva y oferta del servicio del PIP.


Se ha establecido que existe una demanda efectiva insatisfecha aceptando que
viene de dos fuentes: El aumento del nmero de personas que quieren mejorar
sus ganados e incrementar la produccin agrcola y las necesidades de mejorar
pastos cultivados y cultivos de pan llevar.
COMUNIDADES

Cotamamani Alto y Bajo


Katawi
Huanacomarca
Corani
Machacmarca
Umasi
TOTAL

Oferta
M3/Seg

Demanda
M3/seg

Demanda
Insatisfecha
m3/Seg

0.204
0.100
0.200
0.130
0.100
0.200

0.32
0.22
0.40
0.23
0.18
0.30

- 0,116
-0,12
- 0,20
- 0,10
- 0,80
-0,10

0,934

1,65

- 0.98

La disponibilidad de agua con que se cuenta es con la del ro Llallimayo, y en


las actuales condiciones se oferta tan slo un caudal de 0.934 m3/seg.,
expresado en 29.45 MMC anuales, con el proyecto esperamos incrementar el
consumo de agua hasta 1.65 m3/s, que representa un volumen anual de
52.036 MMC de agua, tal como se muestra en el siguiente cuadro
Oferta de agua por comunidades

COMUNIDADES

Cotamamani Alto y Bajo


Katawi
Huanacomarca
Corani
Machacmarca
Umasi
TOTAL

N DE
FAMILIAS

Area
Neta (Has)

Caudal
M3/Seg

93
87
75
64
62
230

1,661
3,267
1,963
251
232
620

0.32
0.22
0.40
0.23
0.18
0.30

611

7994

1,65

Volumen
(MMC)

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

C) Aspectos tcnicos de las alternativas


-

Tecnologa
Descripcin y principales caractersticas de la tecnologa.

En la primera alternativa considerada, el diseo de la infraestructura hidrulica


es para un sistema de riego por gravedad, el proyecto consta de las siguientes
sistemas:
A) SISTEMA DE CAPTACIN
-

Estructura de captacin. Permitir derivar un


caudal de 1,65 m3/Seg.

Muros Gua. Son estructuras que


permitirn
controlar el nivel de agua que puedan formar aguas arriba del barraje o
aguas abajo del mismo, tendrn una altura de 5,29 m. y en la parte superior
tendr un ancho de corona de 0,60 m. con una base promedio de 2,20m.

Barraje Fijo. Es perpendicular al cauce del ro con


una longitud de 64,80 m. y su seccin transversal es de tipo creager,
conformado por cajas de gaviones.

Barraje Fijador. Es tambin perpendicular al cauce


del ro, de una longitud de 90.80 metros, la misma que servir para
mantener el cauce del ro.

Canal de limpia Gruesa. El canal de limpia gruesa


tendr un ancho de 6,60 m. con una pendiente promedio de 1,31% y
espesor de 0,25 m.

Muro de encauzamiento. Muro que se ubica en la


margen derecha del ro Llallimayo con una longitud de 223,50 metros
lineales, de seccin trapezoidal con una base de coronacin promedio de
2,00 m. y altura variable.

B) SISTEMA DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN.


Canal Principal.

Caudal de conduccin = 1.65 m3/seg


Ancho de Solera = 2.50 m
Talud (Z) = 1
Pendiente promedio (s) = 0.00035
Coeficiente de rugosidad (n) = 0.018
Longitud total del canal del Proyecto = 6 Km.

Canal lateral.
Caudal de conduccin (Q) = 0.30 m3/seg
Ancho de Solera (b) = 0.70 m
Talud (Z) = 1

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

Pendiente promedio (s) = 0.0003(variable)


Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 (Variable)
Longitud total de canal del Proyecto = 5 Km.
Drenes abiertos.

Pendiente promedio (s) = (variable)


Longitud total de canal del Proyecto = 8 Km.

Tamao

El tamao del Proyecto de Inversin Pblica se establece teniendo en


cuenta el limite mximo y mnimo, siendo el mximo de 1,65 m3/seg y el
mnimo de 0,934 m3/seg. El tamao mximo queda determinado en
definitiva por consideraciones de abastecimiento, teniendo presente que
la infraestructura hidrulica trabaja solo durante el periodo de siembra,
aproximadamente cinco meses anuales.
- Localizacin
El proyecto se localiza en el distrito de Umachiri provincia de Melgar, de la
comunidades de; Huanacomarca, Machacmarca, Corani, Ktawi, Cotamamani
Alto Cotamamani Bajo y Umasi, mbito de la Irrigacin Sora-Umasi.
D) Principales requerimientos de recursos segn alternativas
-

Mano de obra
Materiales
Equipos herramientas y maquinarias.

E) Costos de inversin segn alternativas


ALTERNATIVA N 1
COSTO S/.
N

META/ ACTIVIDADES
1,00

UND

CANT

UNIT.

COSTOS DE PRE-INVERSION Y OPERACIN

TOTAL
578,00

1,1Estudio de Sistema de Riego y Drenaje Sora-Umasi

UND

1,00

80,00

80,00

1,2Gastos Preoperativos del proyecto

GLB

1,00

18,00

18,00

1,3Gastos Generales

GLB

1,00

480,00

480,00

2,1Construccin de Bocatoma

UND

0,90

1.720,00

1.540,00

2,2Construccin de Canal Principal

Km.

6,00

220,00

1.320,00

2,3Construccin de Canal Lateral

Km.

5,00

90,00

450,00

2,4Construccin de Drenes

Km.

8,00

70,00

560,00

Eventos

12,00

1,96

23,52

Hs

6,00

7,07

42,42

Glb

1,00

27,53

2,00

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

3.870,00

3,00 INVERSION EN DESARROLLO AGROPECUARIO


3,1Cursos de Capacitacin
3,2Intalacin de Parcelas demostrativas de pastos cultiv.

65,94

4,00OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4,1Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

27,53
S/.

27,53
4.541,47

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

Nota: Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios al 100%

ALTERNATIVA N 2
COSTO
N

META/ ACTIVIDADES

UND

CANT

UNIT.

TOTAL
S/.

1,00

COSTOS DE PRE-INVERSION Y OPERACIN

779,00

1,1Estudio de Sistema de Riego y Drenaje Sora-Umasi

UND

1,00

80,00

1,2Gastos Preoperativos del proyecto

GLB

1,00

18,00

18,00

1,3Gastos Generales

GLB

1,00

480,00

480,00

UND

0,90

1.720,00

1.540,00

2,2Construccin de Canal Principal (En tierra)

Km

15,00

180,00

2.700,00

2,3Construccin de Canal Lateral (En tierra)

Km

5,00

65,00

325,00

2,4Construccin de Drenes

Km

8,00

70,00

560,00

Eventos

12,00

1,96

2,00

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

5.125,00

2,1Construccin de Bocatoma

3,00

80,00

INVERSION EN DESARROLLO AGROPECUARIO

23,52

3,1Cursos de Capacitacin
4,00OPERACIN Y MANTENIMIENTO( A CARGO DE BENEFICIARIOS)
4,1Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego

27,53
Glb

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

23,52

1,00

27,53

S/.

27,53
5.955,05

Nota: Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios al 100%

F) Beneficios relacionados con las alternativas


Se considera el beneficio que se obtiene con la mejor alternativa, es decir
con la alternativa N 1.
BENEFICIOS
IRRIGACIN SORA - UMASI
( En Miles de Nuevos Soles)
ACTIVIDAD

BENEFICIO

BENEFICIO

CON EJECUCIN Py. EN LA SITUCIN


(S/.)

AGRCOLA
PECUARIA
VENTA DE AGUA
TOTAL

ACTUAL (S/.)

1,740.90
1,683.23
445.61
3,869.73

330.35
172.27
120.00
622.62

BENEFICIO
ATRIBUIBLE AL Py.
(S/.)

1,410.55
1,510.96
325.61
3,247.11

G) Resultados de la evaluacin de alternativas


Dentro del proceso de evaluacin y priorizacin de las alternativas de
solucin se han tomado en cuenta tres aspectos fundamentales, desde el
punto de vista tcnico, econmico y social.
De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica la ALTERNATIVA
1 fue elegida, donde el anlisis a precios sociales indican que el proyecto
es RENTABLE con una tasa interna de retorno de 71.73 %, un Valor Actual
Neto de S/. 4,321.73 Miles de Nuevos Soles a una tasa de descuento de
17% y una relacin Beneficio/Costo de 2.8.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

H) Impacto ambiental
El impacto ambiental con el presente Proyecto es favorable, desde el
punto de vista de conservacin del medio ambiente, donde ser favorecido
el medio ambiente, con la incorporacin de nuevas reas bajo riego, lo
que crear humedad adecuada y en forma permanente en las reas de
cultivo, favoreciendo el hbitat de la flora y fauna y sin alteraciones del
medio ambiente
I) Sostenibilidad del PIP
El Proyecto e Inversin Publica es sostenible durante las diferentes fases
de la ejecucin del presente proyecto, ya que los beneficiarios participaran
activamente en forma organizada mediante los comits de riego, con el
aporte en la mano de obra no calificada, durante la construccin de
infraestructura de riego y en la fase operacin y mantenimiento del
sistema de riego.
Adems entre uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del
Proyecto, se ha considerado que el Proyecto Especial PRORRIDRE PRASTER como entidad del Estado, participar en todo el ciclo del
proyecto, puesto que es parte de su funcin, velar por la correcta
operacin y conservacin de las obras de infraestructura mayor de riego,
adems de contar con la experiencia, capacidad tcnica y operativa
suficiente para administrar los estudios, construccin, supervisin o
ejecucin transitoria de la infraestructura de riego.
J) Organizacin y gestin del PIP
El Proyecto Especial Integrado PRORRIDRE PRASTER, es la entidad
responsable en la gestin de la inversin durante el periodo que dure la
ejecucin del proyecto ante el Ministerio de Economa y Finanzas y la
formulacin de planes anuales operativos para la consecucin de las
metas programadas en el horizonte del proyecto.
En su estructura organizativa el PRORRIDRE -PRASTER cuenta con
rganos de lnea como la Direccin de Estudios, Direccin de
Infraestructura de Riego, Direccin de Gestin y Desarrollo Agropecuario,
Unidad de Operacin y Mantenimiento (Maestranza Illpa). Como rganos
de apoyo se cuenta con la Oficina de Administracin, Oficina de
Presupuesto y Planificacin, Oficina de Accesoria Jurdica, Oficina de
Auditoria Interna, lo cual lo califica para asumir con responsabilidad y
eficiencia la administracin y gestin del presente proyecto.
II.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A) Conclusiones

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

Con el presente Proyecto se beneficiar a 611 familias de las


comunidades de: Hanacomarca, Machacmarca, Corani, Katawi,
Cotamamani Alto
Cotamamani
Bajo y Umasi, adems en las
comunidades se mejorar los ingresos econmicos de su pobladores,
generando empleo permanente en las actividades agropecuarias y la
disminucin de niveles de pobreza, desnutricin, analfabetismo y la
migracin de la poblacin afectada.
En forma indirecta los beneficiarios son ms de 33,229 habitantes
mbito de los distritos de: Ocuviri, Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri del
departamento de Puno.

La inversin total requerida para el presente proyecto es de S/.


4541,470.00 Nuevos Soles, del cual el Estado financiar la suma
de S/. 4513,940.00 nuevos soles y los beneficiarios aportaran con
S/. 27,530.00 Nuevos Soles, rubro que corresponde para efectuar
trabajos operacin y mantenimiento.

La Tasa Interna de Retorno (TIR), del Proyecto de la alternativa


seleccionada es de 78.74 % a precios privados.

El Valor Actual Neto (VAN), a precios privados es de S/. 5,223.68


miles de nuevos soles, lo que revela una contribucin importante al
Producto Bruto Interno (PBI).

La Relacin Beneficio/Costo a precios sociales es de 2.80, nos


revela un ndice de recuperacin de costos y generacin de
beneficios netos.

B) Recomendaciones
Se debe continuar con la segunda etapa de la construccin del canal
principal, canales laterales y drenes abiertos una vez concluida la primera
etapa, hasta concluir el sistema de infraestructura, teniendo en cuenta que
esta obra es de gran envergadura y por estar ubicada en la zona de extrema
pobreza dentro del mapa de pobreza.
III.

ASPECTOS GENERALES.
El de proyecto de inversin pblica, abarca los distritos de Llalli, Cupi y
Umachiri, la misma que esta conformado por las Irrigaciones de Kcatahui,
Cotamamani Alto ,Cotamamani Bajo, y Umasi, stas irrigaciones no cuenta con
el sistema de captacin ni sistemas de riego y drenaje, razn por la cual no se
aprovecha racionalmente el recurso hdrico, as mismo se cuenta con un rea
total de 7,994 hs. de los cuales se tiene 400 hs bajo riego, 300 hs cultivos
en secano, 2300 hs reas potenciales para riego, 4464 hs de pastos
naturales, 530 hs de tierras eriazos. Con el presente proyecto se pretende
incorporar 1250 hs bajo riego.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

El Proyecto de Inversin Pblica promover el desarrollo rural sostenible en el


Sistema Integral Chuquibambilla, en el cual se ubica el Sub Sistema
Llallimayo-Umachiri, dentro de la cual esta comprendida la irrigacin Sora
Umasi la que se considera como un proyecto estratgico para el desarrollo de
las irrigaciones existentes en este sistema.
El Proyecto Irrigacin Sora-Umasi, constituye una de las obras fundamentales
dentro del planeamiento hidrulico del Sub-Sistema Llallimayo, que es parte del
Sistema Integral Chuquibambilla.
La Irrigacin Sora capta las aguas del ro Llallimayo, convirtiendo insuficiente el
caudal del ro en pocas de estiaje , esto fue la razn para realizar el estudio
definitivo de la regulacin de la PRESA SAGUANANI para una capacidad de
almacenamiento de 18 MMC (Millones de Metros Cbicos), as mismo el estudio
definitivo del sistema de captacin bocatoma Sora-Umasi, para derivar un
caudal de 1.65 m3/seg, hasta las reas de riego.
3.1 MARCO DE REFERENCIA.
El marco de referencia est de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y
son:
-

Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293,


D.S. N086-2000-EF y Directiva N 002-2000-EF/68.01

Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2002, Ley N


27573.

Ley de Gestin Presupuestaria del Estado N 27209.

Directiva N 001-2001-EF/68.01, Normas Complementarias de la


Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
Resolucin Jefatural N 010-2001-EF/68.01.

Lineamiento de poltica para la Formulacin del Plan Anual de Control


de los Organos del Sistema Nacional de Control, Resol. Cont. N 1742001-CG, Directiva N 014-2001-CG/B150, Formulacin y Evaluacin
del Plan Anual de Control para el ao 2002.

Directiva N 001-2002-EF/76.01, para la Aprobacin, Ejecucin y


control del Proceso Presupuestario del Sector Pblico R:d. N 0432001-EF/76.01.

3.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA:


IRRIGACION SORA - UMASI
3.3

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


La Unidad Formuladota (UF) y Unidad Ejecutora (UE) del Proyecto de
Inversin Pblica es el Proyecto Especial Integrado PRORRIDRE-PRASTER

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

10

Las personas, cargos y referencias para los contactos son:


Unidad Formuladora (UF) :
Unidad Ejecutora (UE)
:
Responsables
:

Direccin
Telefax
e-mail

Proyecto Especial PRORRIDRE PRASTER


Proyecto Especial PRORRIDRE PRASTER
Lic. Adm. Daro Begazo Valencia
Director Ejecutivo.

Ing. Vctor Manuel Huaman Diaz


Director de Planificacin y Presupuesto

:
:
:

Jr. Carabaya N 351 Puno


054-369284
prorridre@terra.com.pe

El Programa Regional de Riego y Drenaje (PRORRIDRE) y el Programa


Regional de Aguas Subterrneas y Riego Tecnificado (PRASTER), es una
entidad especializada en el aprovechamiento de recurso hdrico superficial y
subterrneo, la misma que realiza estudios, infraestructura de riego y
actividades de extensin, capacitacin y desarrollo agropecuario en la Regin
Puno. Para lo cual cuenta con personal tcnico especializado, con capacidad
instalada de maquinarias y equipos de ingeniera.
3.4

LOCALIZACION

3.4.1 Ubicacin Geogrfica


El proyecto se ubica en el mbito de los distritos de Llalli, Cupi y Umachiri;
entre las coordenadas 1452 a 1457 de latitud Sur , 7046y 7052 de longitud
Oeste, entre las cotas 3,900 y 3,916 msnm.
3.4.2 Ubicacin Poltica
Regin
Departamento
Provincia
Distritos
Comunidades

:
:
:
:

Puno.
Puno.
Melgar.
Llalli, Cupi y Umachiri.
Sora, Huanacomarca, Machacmarca,
Ktawi, Cotamamani Alto y Bajo, Umasi.

Corani,

3.4.3 ACCESIBILIDAD.
N

TRAMO

1
2
3
4

PUNO PUCARA
PUCARA AYAVIRI
AYAVIRI UMACHIRI
UMACHIRI-SORA.
TOTAL

DISTANCIA TIEMPO
TIPO DE VIA
( Km)
(Min.)
108
120
ASFALTADA
33
40
ASFALTADA
20
25
Trocha - Carrozable
12
30
Trocha - Carrozable
173
215

VIA PRINCIPAL
Puno - Juliaca
Juliaca - Cuzco
Ayaviri - Umachiri
Umachiri Llali

PRORRIDRE-PRASTER

3.5

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

11

OBJETIVOS DEL PIP Y PRIORIDAD EN EL SECTOR


El presente proyecto tiene como el objetivo central contribuir a mejorar la
productividad agropecuaria de los productores del
mbito de la
Irrigacin Sora Umasi, para as lograr alcanzar un mejor desempeo del
sector agropecuario del departamento de Puno.
Para lograr este objetivo, se ha planteado las siguientes acciones:

Mejoramiento de infraestructura de sistema de riego y drenaje.

Proporcionar capacitacin y/o entrenamiento en manejo de pastos


cultivados y sistema de riego y drenaje.

Instalacin de parcelas demostrativas de pastos cultivados.

La ejecucin de Proyectos de Inversin Publica en Irrigaciones es de prioridad


en el sector Agricultura ya que la actividad agropecuaria constituye una de las
actividades de mayor importancia dentro de la economa regional, dado que
mantiene ocupado un 44.6% de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
departamental y su aporte sectorial en la formacin del Producto Bruto Interno
(PBI) de la regin es de 20.9% y 3.01% respecto al pas; durante los ltimos
26 aos esta actividad ha registrado tendencias cclicas considerables, siendo
en su mayor parte negativas, observndose este efecto con mayor incidencia
en los aos 1972, 1977, 1980, 1983, 1987, 1990 y 1992; por otro lado
comparativamente entre la dcada del 70 al 80 del siglo pasado la produccin
agropecuaria registra mayores niveles de produccin respecto a la misma
dcada implicando ello menores disponibilidades de produccin alimentara y
sustitucin de produccin regional por productos alimenticios importados (y
por sistema de contrabando) y manufacturados.
Los principales productos agropecuarios regionales producidos en el
departamento de Puno son: papa, cebada, carne de vacuno, ovino, lana y
fibra de camlidos sudamericanos. En 1997, respecto al primer producto, el
11.3% de la produccin nacional fue producido por el departamento de Puno.
De otro lado se destaca que en 1996 de los 12712,513 ovinos que es la
poblacin total del pas, el departamento de Puno concentra ms de la cuarta
parte de esa poblacin (25.4%) que en trminos absolutos representa
3227,750 ovinos, con lo que ocupa el primer puesto, seguido por los
departamento de Cuzco y Junn.
La actividad agropecuaria est representada por las actividades agrcolas y
pecuaria en donde en 1997 la poblacin ganadera era de 6`402,800 cabezas
de los cuales el 9% representa al ganado vacuno, 6% ovino, 24.1% alpacuno,
5.8% llamas y 1.3% porcino; la produccin de carne roja es de 60,386.53 TM
anuales, que en trminos monetarios significa 182,653.94 miles de soles de
valor bruto de la produccin.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

12

3.6 AREA DE INFLUENCIA DEL PIP Y BENEFICIARIOS POTENCIALES.


El rea de influencia del Proyecto de Inversin Pblica abarca las comunidades
campesinas de; Sora, Huanacomarca, Machacmarca, Corani, Ktawi,
Cotamamani Alto y Bajo, Umasi, del Distrito de Umachiri, Provincia de Melgar
de la Regin Puno.
En el mbito del proyecto las comunidades estn organizados en comits de
riego, que en reiteradas veces solicitaron a PRORRIDRE con prioridad la
ejecucin del proyecto consistente en la construccin de infraestructura del
sistema de riego y drenaje, para lo cual se comprometen en participar durante
la ejecucin de obras con el aporte de mano de obra no calificada, as mismo
las Municipalidades Distritales de Llalli, Umachiri, y la Municipalidad Provincial
de Melgar Ayaviri contribuirn con su aporte con apoyo de maquinaria pesada
en beneficio y desarrollo de sus comunidades.
El aporte de los beneficiarios con mano de obra no calificada constituye parte
del financiamiento del proyecto. En especial, en las labores de operacin y
mantenimiento.
Los pobladores de estas comunidades se dedican a la agricultura, crianza de
ganado vacuno, ovino y auqunidos en forma extensiva, con el constante
mejoramiento de sus pastos y productos de pan llevar, siendo el 100% de las
reas a regar de propiedad comunal.
En la zona del Proyecto existen comunidades campesinas que estn
organizados en Comits de Regantes con participacin plena de los
pobladores. Estas comunidades requieren incrementar sus volmenes de
produccin agropecuaria, con la incorporacin de nuevas reas bajo riego
mediante la construccin de la infraestructura del sistema de riego, bajo un
sistema de riego por gravedad, la que permitir beneficiar a todas las
comunidades involucradas y aledaas al proyecto.
La poblacin del mbito del proyecto es de 3666 habitantes , con un
promedio de 6 habitantes por familia lo que constituye un total de 611
familias, asentadas en esta parte del rea geogrfica de los distritos de Llalli,
Cupi y Umachiri,.
Las zonas afectadas por el problema de baja productividad agropecuaria son
el 90 % (550 familias), cuya distribucin por comunidades es la siguiente:
Zona Afectada
Cotamamani Alto y Bajo
Katawi
Huanacomarca
Corani
Machacmarca
Umasi
TOTAL

N de
familias
83
77
65
54
51
220
550

Superficie total
de Tierra (hs)
1,661
3,267
1,963
251
232
620
7,994

FUENTE: Estudio Agro Socioeconmico de Irrigacin Sora - Umasi, realizado por el PRORRIDRE
en 1998.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

13

3.7 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA


El proyecto de inversin pblica cuenta con antecedentes que data desde el ao
1980, donde la preocupacin fue siempre solucionar el problema determinado
en nuestro perfil de proyecto de inversin pblica.
En 1980, el Convenio Rural Melgar (Convenio Per-Holanda) disea un perfil
del Proyecto Rural Irrigacin Chuquibambilla.
A fines de 1995 el Programa Regional de Riego y Drenaje (PRORRIDRE),
formula la regulacin de SUBSISTEMA LLALLIMAYO para poner bajo riego
9,911 hs. de reas potenciales, para lo cual se ha planteando diversas
alternativas, considerando la ms ptima con embalses de : Laguna Iniquilla
20 MMC con trasvase de Laguna Chullpa de 12 MMC, Laguna Saguanani 18
MMC, Embalse Ananta 18 MMC y Tunel Ananta y Trasvase Suitto-Ananta,
embalse de Antaymarca 50 MMC, todas con presas de tierra; para irrigar
aproximadamente como reas netas de 8,246 hs.
Durante el ao 1996 se realizan los estudios de la reformulacin del esquema
hidrulico del SISTEMA INTEGRAL CHUQUIBAMBILLA.
En 1996 y 1997 se construy la PRESA INIQUILLA para una capacidad de
almacenamiento de 20 MMC y Trasvase Chulpa Iniquilla en el ao 1998 y 1999,
as mismo en 1999 se inicia la construccin de la PRESA SAGUANANI I Etapa y
en 2000 la II Etapa la misma que se encuentra paralizada su ejecucin hasta la
fecha por falta de perfil de proyecto de Pre-inversin.
El PRORRIDRE , en los aos 1998 y 1999 ejecuta los estudios definitivos de
la Irrigacin Sora, a nivel de sistema de captacin y parte de sistema de riego;
y en el ao 2001 se inicia su ejecucin mediante un Convenio entre el CTAR
Puno y la Municipalidad de Cupi, esta I Etapa de la obra comprende la
construccin del sistema de captacin lo que a la fecha tiene un avance de
10% respecto a la meta total; cuya obra se encuentra paralizada por falta de
Perfil de Proyecto de Inversin Pblica.
3.8 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
Para la definicin del horizonte del proyecto se ha tomado como criterio la
vida til del activo fijo mas importante (Bocatoma). Que comprende 20
aos, la misma que inicia en el ao 2003 y culmina en el ao 2023.
El periodo de duracin planteado por cada componente a ejecutarse
durante la vida del proyecto se detalla a continuacin:

Estudio definitivo del sistema de riego y drenaje: entre Enero a Agosto


del 2003.

Construccin de Bocatoma: iniciando en el mes Abril del 2003 para


culminar en diciembre del ao 2004.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

14

Construccin de Canal Principal: tendr una duracin de 4 aos, a partir


del ao 2004 hasta el ao 2007.

Construccin de Canal Lateral y Drenes, se iniciar en el ao 2005 y su


culminacin en el ao 2007.

Instalacin de Parcelas Demostrativas de Pastos Cultivados, se estn


ejecutando en el presente ao (2002), debiendo culminarse la misma en
el ao 2003.

Capacitacin y/o entrenamiento en el manejo de pastos cultivados y


sistema de riego y drenaje, inicia en el ao 2002 y culmina en el ao
2004.

Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura del Sistema de Riego y Drenaje,


inicia desde el ao 2002 hasta la vida til del proyecto, a cargo de los
beneficiarios.
La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura del Sistema de Riego y
Drenaje, es el periodo que comprende durante la vida til del proyecto, y estar a
cargo de los beneficiarios.
IV.

ANLISIS DE MERCADO.

En la ltima dcada se ha registrado la existencia de una mayor demanda del


recurso hdrico de parte de los productores agropecuarios. En el mercado existe un
precio real del producto, la misma que flucta entre 15 20 nuevos soles por
hectrea.
Durante un largo periodo el consumo de agua ha venido creciendo a un ritmo medio
anual de 2,03 MMC por ao, tendencia que de persistir llevara a una demanda
creciente pero constante .
4.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO.
El Proyecto de Inversin Pblica generar el abastecimiento de agua hasta las
reas de riego, bajo un sistema de riego por gravedad, utilizando la siguiente
infraestructura hidrulica:

Un sistema de captacin que esta compuesta por: una Bocatoma, canal de


limpia, dique de encauzamiento en la Margen derecha, Barraje fijo y fijador.
Este sistema de captacin consta de 04 ventanas de 2,5 m. de ancho cada
una.

Canal Principal revestido en un tramo inicial de 6 Km, de seccin tipo


trapezoidal, con una capacidad de conduccin de 1.65 m3/seg. Este canal
cumple la funcin de conduccin del recurso hdrico.

Canal Lateral revestido en una longitud de 5 Km. De seccin tipo trapezoidal,


cuya funcin es la tomar el recurso hdrico lateralmente, y es de caudal

PRORRIDRE-PRASTER

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IRRIGACIN AZANGARO - 2002

15

variable y con pendientes que varan en algunos tramos del total de la longitud
del canal lateral.
Drenes abiertos excavados en tierra en una longitud de 8 Km, cuya funcin
cumple la de conducir el agua hasta las reas de riego, a partir de una toma en
el canal lateral.

4.2

AREA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DEL MERCADO.


El estudio de mercado abarca un rea geogrfica de seis comunidades las
mismas que se muestran a continuacin:
Zona Afectada
Cotamamani Alto y Bajo
Katawi
Huanacomarca
Corani
Machacmarca
Umasi
TOTAL

N de
familias
93
87
75
64
62
230
611

Superficie total
de Tierra (hs)
1,661
3,267
1,963
251
232
620
7,994

FUENTE: Estudio Agro Socioeconmico de Irrigacin Sora - Umasi, realizado por el PRORRIDRE
en 1998.

La poblacin del mbito del proyecto es de 3,666 habitantes , con un


promedio de 6 habitantes por familia lo que constituye un total de 611
familias, asentadas en parte del rea geogrfica de los distritos de Llalli, Cupi
y Umachiri,.
Las zonas afectadas por el problema de baja productividad agropecuaria son
el 90 % (550 familias), cuya distribucin por comunidades se observa en el
cuadro anterior:
El tamao del Proyecto de Inversin Pblica de la Irrigacin Sora Umasi tiene
una capacidad de conduccin a travs del canal principal de 1.65 m3/seg, para
incorporar un rea de riego de 1650 Has.
4.3

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA DEMANDA DEL SERVICIO.


Se ha establecido que existe una demanda efectiva insatisfecha aceptando que
viene de dos fuentes: El aumento del nmero de personas que quieren mejorar
sus ganados e incrementar la produccin agrcola y las necesidades de mejorar
pastos cultivados para ganado mejorado.
a)

Aumento del nmero de ganados y produccin agrcola.

Con respecto a este aspecto, se entiende que continuar la tendencia al


incremento, esta tendencia deriva de las siguientes circunstancias:

PRORRIDRE-PRASTER

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IRRIGACIN AZANGARO - 2002

16

La poblacin tiene una predisposicin a mejorar sus ganados a la


raza Bronswi, ya que en la actualidad los pobladores tiene en su
mayora de raza criolla para pasar a la raza Bronswi en su totalidad.

La actividad agropecuaria es una alternativa para solucionar sus


problemas econmicos.

Incremento del nmero de unidades productivas queseras con


rentabilidad favorable para las familias.

b) Necesidad de pastos mejorados.


Debido a que mejoraran la raza de sus ganados urge la necesidad de cultivar,
pastos mejorados tales como; Trebol, Raice Grass y Dactylis.
4.3.1 Caractersticas de la demanda del servicio.
Las caractersticas de la demanda del servicio es la necesidad hdrica para
irrigar 1,650 hectreas, que beneficiar a mas de 611 familias de las
comunidades involucradas en el proyecto.
En las actuales condiciones la Irrigacin Sora Umasi capta tan solo 0.934 m3/s
a travs de su canal principal, lo que implica un volumen de uso anual de 29.45
Millones de Metros Cbicos (MMC), estos parmetros han sido analizados
sobre la base de la cdula de cultivo actual, bajo un sistema de riego por
gravedad.
Con la ejecucin del Proyecto de inversin Pblica se incrementar el sistema
de captacin a 1.65 m3/Seg., siendo la capacidad de conduccin del canal
principal de 1.65 m3/Seg.
4.3.2 Estimacin de la demanda actual.
La demanda hdrica actual de la Irrigacin Sora - Umasi es de 0.934 m3/s., La
misma que representa 29.45 Millones de Metros Cbicos (MMC) de volumen
anual, los cuales han sido analizados sobre la base de la cdula de cultivo
actual, bajo un sistema de riego por gravedad.
A continuacin se muestra en los cuadros 1 y 2, la demanda de agua en la
situacin actual y con la ejecucin del proyecto respectivamente:
Cuadro 1: Demanda de agua actual (m3/s)
DESCRIPCIN
Irrigacin Sora Umasi
TOTAL

rea Neta
(Hs)
1,650
1,650

Caudal
(m3/seg)
0.934
0.934

Volumen
(MMC)
29.45
29.45

PRORRIDRE-PRASTER

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17

DEMANDA DE AGUA POR COMUNIDADES

COMUNIDADES

N DE
FAMILIAS

Area
Neta (Has)

Caudal
M3/Seg

93
87
75
64
62
230

1,661
3,267
1,963
251
232
620

0.204
0.100
0.200
0.130
0.100
0.200

611

7,994

0,934

Cotamamani Alto y Bajo


Katawi
Huanacomarca
Corani
Machacmarca
Umasi
TOTAL

Volumen
(MMC)

La demanda de agua proyectada con la ejecucin del proyecto es de 1.65


m3/s., Lo que representa un volumen anual de 52,03 MMC, y basndose en el
incremento de reas de riego por cada ao se proyect la demanda hdrica
hasta el ao (2022), a partir del ao 2010 la demanda de agua se mantendr en
forma constante durante la vida til del proyecto. l mdulo de riego
determinado para los sectores del proyecto es de 1 l/s/ha.
Cuadro 2: Demanda de agua (m3/s)
DESCRIPCIN

rea Neta
(Hs)
1,650
1,650

Irrigacin Sora Umasi


TOTAL

Caudal
(m3/seg)
1.65
1.65

Volumen
(MMC)
52,03
52,03

DEMANDA DE AGUA POR COMUNIDADES

COMUNIDADES

N DE
FAMILIAS

Area
Neta (Has)

Caudal
M3/Seg

93
87
75
64
62
230

1,661
3,267
1,963
251
232
620

0.32
0.22
0.40
0.23
0.18
0.30

611

7994

1,65

Cotamamani Alto y Bajo


Katawi
Huanacomarca
Corani
Machacmarca
Umasi
TOTAL

Volumen
(MMC)

4.3.3 Proyecciones de la demanda.


La demanda de agua proyectada es de 1.65 m3/s., Lo que representa un
volumen anual de 52.03 MMC, basndose en el incremento de reas de riego
por cada ao se proyect la demanda hdrica hasta el ao (2022), a partir del
ao 2010 la demanda de agua se mantendr en forma constante durante la vida
til del proyecto. l mdulo de riego determinado para los sectores del proyecto
es de 1 l/s/ha.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

18

Cuadro 3: Demanda de agua proyectada en (MMC)


Aos
DESCRIPCIN

2002

2003
1

2004
2

2005
3

2006
4

2007
5

2008
6

2009
7

2010
8

2011
9

2012
10

29.45 31.71 33.97 36.22 38.48 40.74 42.99 45.26 47.51 49.77 52.03

Demanda de agua proyectada (MMC)

25.86
Aos
DESCRIPCIN

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


12
13
14
15
16
17
18
19
20
11
52.03 52.03 52.03 52.03 52.03 52.03 52.03 52.03 52.03 52.03

Demanda de agua proyectada (MMC)

Estudio de la tendencia historica de la demanda.


Tendencia histrica de la demanda en (MMC)
Aos
DESCRIPCIN
Demanda de agua proyectada (MMC)

1990 1992 1993


1
2
0

1994
3

1995
4

1996
5

1997
6

1998
7

1999
8

2000
9

6.34

10.30

15.65

19.80

21.65

23.20

26.86

28.67

7.76

8.55

Proyeccin de la demanda por cada rea geogrfica y por servicio


principal.
En la Provincia de Melgar, de las 3 405 Unidades Agropecuarias que riegan,
el 85,9 % lo hacen slo por gravedad. Las otras formas de riego (por
aspersin, goteo y otras) son muy escasas.
El anlisis histrico por estratos demuestra que la tendencia de riego se ha
incrementado, ya que esta tendencia favorece al 75,5 % de la superficie
agrcola bajo riego del minifundio, al 60,4 % de las pequeas, al 82,2 % de
las medianas y al 87,8 % de las grandes.
En las comunidades involucradas, se concentra prcticamente el 56,0 % de
la superficie agrcola bajo riego de la provincia de Melgar.
DEMANDA DE AGUA POR AREA GEOGRAFICA

COMUNIDADES

Cotamamani Alto y Bajo


Katawi
Huanacomarca
Corani
Machacmarca
Umasi
TOTAL

N DE
FAMILIAS

Area
Neta (Has)

Caudal
M3/Seg

93
87
75
64
62
230

1,661
3,267
1,963
251
232
620

0.32
0.22
0.40
0.23
0.18
0.30

611

7994

1,65

Volumen
(MMC)

FORMAS DE SERVICIO
Forma de riego

Unidades Agropecuarias con

Superficie Agrcola Bajo Riego

2001
10
29.45

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

19

superficie agrcola bajo riego

Gravedad
Aspersin
Goteo
Otra forma
Gravedad y
aspersin
Otras
combinaciones
TOTAL

4.4

Cantidad

Has

3345
08
16
04

98,24
0,24
0.48
0,11

7848
90
14
12

98.17
1,13
0.20
0.15

0.030

25

0,31

0.90

05

0,04

3,405

100

7,994

100

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OFERTA DEL SERVICIO.


En el mbito de la Irrigacin Sora Umasi, en la actualidad, no existen otros
ofertantes para abastecer el recurso hdrico hasta las reas de riego.

4.4.1 Caractersticas de la oferta del servicio.


El caudal de mxima avenida del ro Llallimayo, es de 4.38 m3/seg., que
representa un volumen media anual de 138.13 MMC, de los cuales, en actuales
circunstancias se esta utilizando slo un caudal 0.934 m3/seg.
La disponibilidad del recurso hdrico en condiciones de estiaje, con la que se
cuenta es del ro Llallimayo, con un caudal de 2,21 m/seg, dicho caudal es
sumamente superior a 1.65 m3/seg. que es el caudal requerido para el
proyecto de inversin publica.
La caracterstica del servicio que se prestara ser a travs de una bocatoma,
que consiste en un sistema de captacin, canal principal, cuya funcin es la de
conduccin, canal lateral cuya caracterstica es la de distribucin y drenes
abiertos, las que llegaran hasta las reas de riego.
4.4.2 Estimacin de la oferta actual.
Al igual que la demanda, la oferta del presente proyecto se constituye en la
demanda del Proyecto Irrigacin Sora - Umasi.
La oferta actual de agua que sirve el ro Llallimayo esta constituida por la
confluencia de los ros:
-

Recursos hdricos del ro Cochachaqui


Ro Ocuviri.
Ro Chacapalca

El resumen del balance hdrico actual es el siguiente:


Demanda actual de agua

1.65 m3/s (52,03 MMC).

Oferta de agua actual


Dficit del recurso hdrico

:
:

0.934m3/s (29.45 MMC)


0.716 m3/s (22.58 MMC)

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

20

La oferta proyectada de agua esta constituida adems por:


-

La presa Ananta de 18MMC


Presa Chulpia 15 MMC
Presa Iniquilla, 20MMC y
La laguna Saguanani donde se tiene programado la construccin
de una presa a travs de la presentacin del Perfil de proyecto de
inversin pblica.

En la actuales condiciones, en particular el ro Llallimayo, a travs de una


toma directa tan solo se puede captar un caudal de 0.934 m3/seg., esto
se visualiza en el siguiente cuadro:
Cuadro 1: Oferta de agua actual (m3/s)
DESCRIPCIN

rea Neta
(Hs)
1650
1,650

Irrigacin Sora Umasi


TOTAL

Caudal
(m3/seg)
0.934
0.934

Volumen
(MMC)
29.45
29.45

OFERTA DE AGUA POR COMUNIDADES

COMUNIDADES

Cotamamani Alto y Bajo


Katawi
Huanacomarca
Corani
Machacmarca
Umasi
TOTAL

N DE
FAMILIAS

Area
Neta (Has)

Caudal
M3/Seg

93
87
75
64
62
230

1,661
3,267
1,963
251
232
620

0.204
0.100
0.200
0.130
0.100
0.200

611

7,994

0,934

Volumen
(MMC)

Con el proyecto esperamos incrementar el consumo de agua hasta 1.65 m3/s,


que representa un volumen anual de 52.03 MMC de agua, tal como se muestra
en el siguiente:
Cuadro 2: Oferta de agua (m3/s)
DESCRIPCIN
Irrigacin Sora Umasi
TOTAL

rea Neta
(Hs)
1650
1,650

Caudal
(m3/seg)
1.65
1.65

Volumen
(MMC)
52.03
52.03

Oferta de agua por comunidades

COMUNIDADES

N DE
FAMILIAS

Area
Neta (Has)

Caudal
M3/Seg

Volumen
(MMC)

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

Cotamamani Alto y Bajo


Katawi
Huanacomarca
Corani
Machacmarca
Umasi
TOTAL

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

93
87
75
64
62
230

1,661
3,267
1,963
251
232
620

0.32
0.22
0.40
0.23
0.18
0.30

611

7994

1,65

21

4.4.3 Proyecciones de la oferta.


En el mbito de la irrigacin no existe ningn proyecto de inversin pblica que
s este ejecutando, a parte de nuestro Proyecto de irrigacin Sora- Umasi.
Sobre la base de la incorporacin de nuevas reas de cultivo, se ha proyectado
el requerimiento de agua para satisfacer las necesidades de los cultivos
agrcolas en forma oportuna y en cantidad suficiente para el periodo de vida del
proyecto, tal como se visualiza en el cuadro 3:
Cuadro 3: Oferta de agua en las condiciones actuales en (MMC)
Aos
DESCRIPCIN

2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45

Demanda de agua proyectada (MMC)

25.86
Aos
DESCRIPCIN
Demanda de agua proyectada (MMC)

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


12
13
14
15
16
17
18
19
20
11
29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45

Enseguida se muestra el balance de agua, calculado:

4.4.4 Balance Oferta-Demanda.


BALANCE OFERTA - DEMANDA

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

22

EN EL MERCADO DE SERVICIO

AO

DEMANDA
(MMC) 1

OFERTA
(MMC) 2

BALANCE
(SUPERAVIT O
DEFICIT) (2) - (1)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

29,45
31,71
33,97
36,22
38,48
40,74
42,99
45,26
47,51
49,77
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03

29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45

0
-2,26
-4,52
-6,77
-9,03
-11,29
-13,54
-15,81
-18,06
-20,32
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58

V. ASPECTOS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS.


5.1 TECNOLOGIA.
5.1.1 Descripcin y principales caractersticas de la tecnologa.
En la primera alternativa considerada, el diseo de la infraestructura hidrulica
es para un sistema de riego por gravedad, el proyecto consta de las siguientes
sistemas:
A) SISTEMA DE CAPTACIN
-

Estructura de captacin.

La estructura permitir derivar un caudal de 1.65 m3/Seg. de acuerdo al diseo


del canal Principal.
El sistema de captacin est constituido por una ventana de captacin, una
ventana de regulacin y dos compuertas.
-

Muros Gua.

Los muros gua son estructuras que permitirn controlar el nivel de agua que
puedan formar aguas arriba del barraje o aguas abajo del mismo, tendrn una

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

23

altura de 5,29 m. y en la parte superior tendr un ancho de corona de 0,60 m.


con una base promedio de 2,20m.
-

Barraje Fijo.

El Barraje es perpendicular al cauce del ro con una longitud de 64,80 m. y su


seccin transversal es de tipo creager, conformado por cajas de gaviones,
estas cajas estn llenadas con rocas de dimetro mayores a 2.5 veces la
cocada de la malla, con pantalla de impermeabilizacin de CA fc= 175
Kg/cm2 e=0.50, la cresta vertedora es con perfil creager. El espesor del barraje
vara desde un mximo de 3.35m. a 0,60 m. adems consta de una poza
disipadora de energa en elevacin, conformada por colchones (gaviones) en
una longitud de 14,50 metros.
-

Barraje Fijador.

Este barraje tambin es perpendicular al cauce del ro, de una longitud de


90.80 metros, la misma que servir para mantener el cauce del ro despus de
una poca de avenidas, la geometra del barraje fijador es trapezoidal, y estar
conformado por caja de gaviones llenado con rocas de dimetro mayores a 2,5
veces de la cocada de la malla.
As mismo se ha previsto que lleve una proteccin de enrocado en la cara
hmeda, con roca de cantera de 0,50 m de dimetro nominal.
-

Canal de limpia Gruesa.

El canal de limpia gruesa tendr un ancho de 6,60 m. con una pendiente


promedio de 1,31% y espesor de 0,25 m., construido con concreto de fc= 175
Kg/cm2, sobre esta descansaran las compuertas de regulacin, las cuales
estn apoyadas en un pilar y muro gua, estas compuertas tendrn un ancho de
base de 3,00 m. con una altura de 1,10, en dichos pilares se ubicarn el puente
de maniobra, donde se emplazar el mecanismo de izaje de las compuertas,
las cuales sern de tipo Tandem, completamente mecanizado.
-

Muro de encauzamiento.

Muro que se ubica en la margen derecha del ro Llallimayo con una longitud de
223,50 metros lineales, de seccin trapezoidal con una base de coronacin
promedio de 2,00 m. y altura variable, con enrocado de proteccin en la cara
hmeda, con roca de cantera de 0,50 m. de dimetro nominal, y tendr una
altura antisocavante de 1,50 m. la misma que sirve para encauzar el flujo del ro
y evitar el desborde e inundacin y evitar que el ro burle el barraje fijo,
dejndolo aislado y sin capacidad de captacin.
Adems se ha previsto la construccin de un filtro granular entre el enrocado y
terraplen en una longitud de 50 m. iniciales. Este filtro podr ser remplazado por
un filtro geotextil que cumpla las caractersticas de permeabilidad del filtro
granular.
B) SISTEMA DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN.
-

Canal Principal.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

24

Canal revestido con concreto, de seccin trapezoidal, cuyas caractersticas


hidrulicas y geomtricas son:
-

Caudal de conduccin = 1.65 m3/seg


Ancho de Solera = 2.50 m
Talud (Z) = 1
Pendiente promedio (s) = 0.00035
Coeficiente de rugosidad (n) = 0.018
Longitud total del canal del Proyecto = 6 Km.
Canal lateral.

Canal revestido con concreto, de seccin trapezoidal, cuyas caractersticas


hidrulicas y geomtricas son:
-

Caudal de conduccin (Q) = 0.30 m3/seg


Ancho de Solera (b) = 0.70 m
Talud (Z) = 1
Pendiente promedio (s) = 0.0003(variable)
Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 (Variable)
Longitud total de canal del Proyecto = 5 Km.
Drenes abiertos.

Los drenes sern realizados en tierra, a nivel de excavacin, cuyas


caractersticas hidrulicas y geomtricas son:
-

Pendiente promedio (s) = (variable)


Longitud total de canal del Proyecto = 8 Km.

5.1.2 Requerimientos de Insumos


a)

Bocatoma

Alternativa N 1 y 2

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5'x1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta Metlica 3x1.1m
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

CANT.

Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

14.600,00
1.850,00
15,00
250,00
13.800,00
2,00
1,00
1,00
6.500,00
280,00
160,00
115,00
1,00
2.600,00
1,00
1,00

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
40.000,00
18.500,00
3.500,00
2,20
70,00
90,00
30,00
45.200,00
8,50
29.027,60
12.603,60

28.908,00
5.180,00
4.350,00
700,00
255.300,00
80.000,00
18.500,00
3.500,00
14.300,00
19.600,00
14.400,00
3.450,00
45.200,00
22.100,00
29.027,60
12.603,60

TOTAL S/.

b)

25

557.119,20

Canal Principal

Alternativa N 1 ( 6.00 km, revestido en concreto)


MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portlan Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta Tipo tipo izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.60 m.
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

CANT.

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

5.491,53
1,98
345,76
2,80
2,03
290,00
345,76
2,80
14.847,46
18,50
8,14
650,00
61,02
250,00
0,41
2.500,00
0,41 12.800,00
10.494,92
2,20
0,00
70,00
36,61
90,00
305,08
30,00
0,41 120.000,00
3.050,85
8,50
0,41 32.579,60
0,41 25.600,00

TOTAL S/.

10.873,22
968,14
589,83
968,14
274.677,97
5.288,14
15.254,24
1.016,95
5.206,78
23.088,81
0,00
3.294,92
9.152,54
48.813,56
25.932,20
13.252,72
10.413,56

448.791,70

Alternativa N 2 (15.00 km, a nivel de excavacin en tierra)


MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "

Kg
Kg
Und
Kg

CANT.

50,00
25,00
15,00
30,00

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

1,98
2,80
290,00
2,80

99,00
70,00
4.350,00
84,00

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

Cemento Portlan Tipo I x 42.5 Kg.


Compuerta Tipo tipo izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.60 m.
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

Bls
Und
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

100,00
45,00
152,54
1,00
1,00
200,00
0,00
50,00
0,00
3,00
3.000,00
1,00
1,00

18,50
650,00
250,00
2.500,00
12.800,00
2,20
70,00
90,00
30,00
120.000,00
8,50
32.579,60
25.600,00

TOTAL S/.

c)

26

1.850,00
29.250,00
38.135,59
2.500,00
12.800,00
440,00
0,00
4.500,00
0,00
360.000,00
25.500,00
32.579,60
25.600,00

537.758,19

Canales Laterales

Alternativa N 1 (5.00 km, revestido en concreto)


MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta con izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.40 m.
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

CANT.

1.347,14
83,99
0,45
95,18
5.061,59
1,12
13,44
0,11
0,11
4.008,96
0,00
11,09
95,18
0,11
1.399,78
0,11
0,11

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
650,00
220,00
3.500,00
14.500,00
2,20
70,00
90,00
30,00
164.823,00
8,50
49.500,00
72.000,84

TOTAL S/.

2.667,35
235,16
129,90
266,52
93.639,42
727,88
2.956,33
391,94
1.623,74
8.819,71
0,00
997,76
2.855,54
18.457,22
11.898,10
5.543,11
8.062,80

159.272,48

Alternativa N 2 (8.00 km, excavado en tierra)


MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta con izaje 0.5x0.80m

Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und

CANT.

0,00
40,00
5,00
30,00
0,00
1,00

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
650,00

0,00
112,00
1.450,00
84,00
0,00
650,00

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.40 m.


Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

13,00
220,00
1,00
3.500,00
1,00 14.500,00
300,00
2,20
0,00
70,00
10,00
90,00
0,00
30,00
0,11 164.823,00
1.300,00
8,50
0,10 49.500,00
0,10 72.000,84

TOTAL S/.

d)

27

2.860,00
3.500,00
14.500,00
660,00
0,00
900,00
0,00
18.457,22
11.050,00
4.950,00
7.200,08

66.373,31

Drenes

Alternativa N 1 y 2
MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

CANT.

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5'1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.

Kg
Kg
Und
Kg
Bls

1.276,81
139,65
0,00
127,68
379,05

1,98
2,80
290,00
2,80
18,50

2.528,08
391,02
0,00
357,51
7.012,47

Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

0,40
1.117,21
0,00
23,94
0,00
0,40
1.915,21
0,40
0,40

8.500,00
2,20
70,00
90,00
30,00
12.500,00
8,50
18.500,00
22.400,00

3.391,52
2.457,86
0,00
2.154,61
0,00
4.987,53
16.279,30
7.381,55
8.937,66

TOTAL S/.

e)

55.879,10

Cursos de Capacitacin
MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Material de Escritorio
Cuadernos de 50 hojas
Lapiceros
Papel Kraff
Cinta masking tape
Plumones No 47
Plumn para pizarra acrlica
Rollo de pelicula 36 Vistas
Pilas Duracell

Und
Und
Pliegos
Und
Und
Und
Und
Und

CANT.

300,00
300,00
144,00
12,00
36,00
24,00
12,00
12,00

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

1,00
0,50
0,50
4,00
3,00
4,00
13,00
4,00

300
150
72
48
108
96
156
48

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

Servicios
Revelado de pelculas
Telivisor a color de 24 "
VH (video)
Filmadora
Pizarra acrlica
Expediente tcnico
Costo de Pre-Inversin ( tripticos,
boletines)
Servicios Bsicos (agua,Luz y telfono)
Refrigerio
Gaseosas Jabas x 2 lt.
Raciones
Alquiler de Equipos
Generador de energa elctrica
Camioneta doble cabina
Combustibles y Lubricantes
Gasolina
Lubricantes y carburantes

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

Unidad
Und
Und
Und
Und
Glb

504
0,25
0,25
0,25
1
1

0,6
1160
620
3500
120
379,12

302,4
290
155
875
120
379,12

Glb
Glb

1
1

980
2197,6

980
2197,6

Jabas
Unidad

48
600

12
1,5

576
900

H-M
H-M

48
120

8
15

384
1800

Gln
Glb

240
1

8,5
2400

2040
2400

14.377,12

TOTA L

f)

28

Instalacin de Parcelas Demostrativas


MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Siembra
Semilla alfalfa
Semilla dactylis, inoculante (250 gr.)
Siembra
Fertilizacin
Urea
Superfosfato triple de Ca.
Estiercol
Aplicacin

CANT.

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

Kgr.
Kgr.
Jornal/dia

120,00
36,00
24,00

25,00
15,00
15,00

Kgr.
Kgr.
TM
Jornal/dia

60,00
1.380,00
3,00
6,00

1,00
1,00
100,00
15,00

3.900,00
3.000,00
540,00
360,00
1.830,00
60,00
1.380,00
300,00
90,00

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

Riego
Riego machacado
Riego de instalacin
Frecuencia de riego
Costo por Ha
Casecha
Siega y emparve
Traslado
Combustibles y Lubricantes
Gasolina
Lubricantes y carburantes

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

Jornal/dia
Jornal/dia
Jornal/dia
Glob.

60,00
18,00
90,00
6,00

15,00
15,00
15,00
10,00

jornal/dia
Jornal/dia

12,00
12,00

15,00
15,00

Gln
Glb

360,00
1,00

8,50
1.200,00

TOTAL

29

2.580,00
900,00
270,00
1.350,00
60,00
360,00
180,00
180,00
4.260,00
3.060,00
1.200,00

12.930,00

5.1.3 Requerimientos de Recursos Humanos


a)

Bocatoma (Alternativa N 1 y 2)
RECURSOS

UND.

HUMANOS

MED.

Director de obras
Ing. Supervisor
Ing. Residente de Obra
Ing. Asistente de Obra
Asist. Administrativo Obra
Topografo
Nivelador
Secretaria
Almacenero
Operadores
Chofer
Maestro de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Peon
Guardian

H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H

CANT.

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
5.760,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
15.360,00
15.360,00
57.600,00
3.840,00

11,46
10,4
9,17
7,50
6,67
7,45
6,25
3,75
5,00
5,83
5,00
5,83
4,42
3,75
3,00
2,21
3,00

TOTAL

b)

22.003,20
20.006,40
17.606,40
14.400,00
12.806,40
14.304,00
12.000,00
7.200,00
9.600,00
33.580,80
9.600,00
11.193,60
8.486,40
57.600,00
46.080,00
127.296,00
11.520,00

435.283,20

Canal Principal

Alternativa N 1 (6,00 Km. revestido en concreto)


RECURSOS

UND.

HUMANOS

MED.

CANT.

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

Director de obras

H-H

1.562,03

11,46

17.900,91

Ing. Supervisor

H-H

1.562,03

10,4

16.276,39

Ing. Residente de Obra

H-H

3.124,07

9,17

28.647,70

Ing. Asistente de Obra

H-H

3.124,07

7,50

23.430,51

Asist. Administrativo Obra

H-H

3.124,07

6,67

20.837,53

Topografo

H-H

3.124,07

7,45

23.274,31

Nivelador

H-H

3.124,07

6,25

19.525,42

Secretaria

H-H

3.124,07

3,75

11.715,25

Almacenero

H-H

3.124,07

5,00

15.620,34

Operadores

H-H

6.248,14

5,83

36.426,63

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

30

Chofer

H-H

3.124,07

5,00

15.620,34

Maestro de Obra

H-H

3.124,07

5,83

18.213,32

Capataz

H-H

3.124,07

4,42

13.808,38

Operario

H-H

15.620,34

3,75

58.576,27

Oficial

H-H

21.868,47

3,00

65.605,42

Peon

H-H

93.722,03

2,21

207.125,69

H-H

6.248,14

3,00

Guardian
TOTAL S/.

18.744,41
611.348,83

Alternativa N 2 (15,00 Km en tierra)


RECURSOS

UND.

HUMANOS

MED.

CANT.

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

Director de obras

H-H

3.600,00

11,46

41.256,00

Ing. Supervisor

H-H

3.600,00

10,4

37.512,00

Ing. Residente de Obra

H-H

7.200,00

9,17

66.024,00

Ing. Asistente de Obra

H-H

7.200,00

7,50

54.000,00

Asist. Administrativo Obra

H-H

7.200,00

6,67

48.024,00

Topografo

H-H

7.200,00

7,45

53.640,00

Nivelador

H-H

7.200,00

6,25

45.000,00

Secretaria

H-H

7.200,00

3,75

27.000,00

Almacenero

H-H

7.200,00

5,00

36.000,00

Operadores

H-H

7.200,00

5,83

41.976,00

Chofer

H-H

7.200,00

5,00

36.000,00

Maestro de Obra

H-H

7.200,00

5,83

41.976,00

Capataz

H-H

7.200,00

4,42

31.824,00

Operario

H-H

14.400,00

3,75

54.000,00

Oficial

H-H

28.800,00

3,00

86.400,00

Peon

H-H

216.000,00

2,21

477.360,00

Guardian

H-H

14.400,00

3,00

43.200,00

TOTAL

c)

1.221.192,00

Canal Lateral

Alternativa N 1 y 2
RECURSOS

UND.

HUMANOS

MED.

CANT.

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

Director de obras

H-H

645,02

11,46

7.391,89

Ing. Supervisor

H-H

645,02

10,4

6.721,08

Ing. Residente de Obra

H-H

1.290,03

9,17

11.829,61

Ing. Asistente de Obra

H-H

1.290,03

7,50

9.675,25

Asist. Administrativo Obra

H-H

1.290,03

6,67

8.604,52

Topografo

H-H

1.290,03

7,45

9.610,75

Nivelador

H-H

1.290,03

6,25

8.062,71

Secretaria

H-H

645,02

3,75

2.418,81

Almacenero

H-H

1.290,03

5,00

6.450,17

Operadores

H-H

3.870,10

5,83

22.562,69

Chofer

H-H

2.580,07

5,00

12.900,34

Maestro de Obra

H-H

1.290,03

5,83

7.520,90

Capataz

H-H

2.580,07

4,42

11.403,90

Operario

H-H

10.320,27

3,75

38.701,01

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

31

Oficial

H-H

19.350,50

3,00

58.051,51

Peon

H-H

63.211,65

2,21

139.697,74

Guardian

H-H

2.580,07

3,00

TOTAL S/.

d)

7.740,20

369.343,07

Drenes

Alternativa N 1 y 2
RECURSOS

UND.

HUMANOS

MED.

Director de obras
Ing. Supervisor
Ing. Residente de Obra
Asist. Administrativo Obra
Topografo
Nivelador
Secretaria
Almacenero
Chofer
Capataz
Operario
Oficial
Peon
Guardian

CANT.

H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

766,08
766,08
3.064,34
3.064,34
3.064,34
3.064,34
3.064,34
3.064,34
3.064,34
3.064,34
6.128,68
12.257,36
61.286,78
3.064,34

11,46
10,4
9,17
6,67
7,45
6,25
3,75
5,00
5,00
4,42
3,75
3,00
2,21
3,00

TOTAL S/.

8.779,33
7.982,60
28.099,99
20.439,14
22.829,33
19.152,12
11.491,27
15.321,70
15.321,70
13.544,38
22.982,54
36.772,07
135.443,79
9.193,02

420.948,27

5.1.4 Requerimiento de Infraestructura


INFRAESTRUCTURA

Und

Cantidad

P.U.

TOTAL

a) Inmuebles
Campamento de Obra

Glb

1,00

4.800,00

4.800,00

Mobiliario de Residencia

Glb

1,00

4.500,00

4.500,00

Mobiliario de Almacn

Glb

1,00

2.500,00

2.500,00

Vestuario

Glb

1,00

18.500,00

18.500,00

Enseres de la Cocina

Glb

1,00

2.500,00

2.500,00

Equipo de cmputo

UND.

1,00

3.700,00

3.700,00

Herramientas manuales

Glb

1,00

78.580,00

78.580,00

b) Equipos de Muebles y Enseres

c) Equipos y Herramientas

TOTA L

5.1.5 Requerimiento de Equipos


a) Bocatoma
Alternativa N 1 y 2

115.080,00

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

EQUIPOS

Und

Cargador Frontal 125HP


Compresora Neuntica 87HP
Martillo Neumtico 24 Kg
Mezcladora de Concreto 8HP 9 p3
Motobomba 12 HP, 4"
Motoniveladora de 125 HP
Nivel de Ingeniero
Plancha Compactadora
Retroexcavadora s/o 115 HP
Rodillo compactadora 10TN
Teodolito
Tractobomba de 140HP
Tractor de Orugas de 140 HP
Vibradora de Concreto 4HP, 2.4"
Volquete de 12 M3
Camioneta

H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

Cantidad

600,00
360,00
360,00
1.160,00
2.880,00
120,00
612,00
720,00
360,00
0,00
612,00
1.680,00
480,00
1.085,00
1.250,00
800,00

P.U.

120,00
65,00
6,51
8,90
7,50
110,00
5,00
8,50
155,00
120,00
6,25
45,00
160,00
5,00
90,00
15,00

TOTAL

72.000,00
23.400,00
2.343,60
10.324,00
21.600,00
13.200,00
3.060,00
6.120,00
55.800,00
0,00
3.825,00
75.600,00
76.800,00
5.425,00
112.500,00
12.000,00

493,997.600

TOTA L

b)
Canal Principal
Alternativa N 1 (6.00 km, revestido en concreto)
EQUIPOS

Cargador Frontal 125HP


Compresora Neuntica 87HP
Martillo Neumtico 24 Kg
Mezcladora de Concreto 8HP 9 p3
Motobomba 12 HP, 4"
Motoniveladora de 125 HP
Nivel de Ingeniero
Plancha Compactadora
Retroexcavadora s/o 115 HP
Rodillo compactadora 10TN
Teodolito
Tractobomba de 140HP
Tractor de Orugas de 140 HP
Vibradora de Concreto 4HP, 2.4"
Volquete de 12 M3
Camioneta

TOTA L

Und

H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M

Cantidad

585,76
48,81
48,81
2.176,27
183,05
374,24
1.562,03
1.423,73
264,41
520,68
1.562,03
0,00
618,31
217,63
1.171,53
520,68

P.U.

120,00
65,00
6,51
8,90
7,50
110,00
5,00
8,50
155,00
120,00
6,25
45,00
160,00
5,00
90,00
15,00

TOTAL S/.

70.291,53
3.172,88
317,78
19.368,81
1.372,88
41.166,10
7.810,17
12.101,69
40.983,05
62.481,36
9.762,71
0,00
98.928,81
1.088,14
105.437,29
7.810,17

482.093,37

32

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

Alternativa N 2 (15.00 km, excavado en tierra)


EQUIPOS

Cargador Frontal 125HP


Compresora Neuntica 87HP
Martillo Neumtico 24 Kg
Mezcladora de Concreto 8HP 9 p3
Motobomba 12 HP, 4"
Motoniveladora de 125 HP
Nivel de Ingeniero
Plancha Compactadora
Retroexcavadora s/o 115 HP
Rodillo compactadora 10TN
Teodolito
Tractor de Orugas de 140 HP
Vibradora de Concreto 4HP, 2.4"
Volquete de 12 M3

Und

H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M

Cantidad

P.U.

1.100,00
60,00
60,00
1.200,00
450,00
920,00
3.840,00
3.500,00
650,00
1.280,00
3.840,00
1.200,00
600,00
2.200,00

120,00
65,00
6,51
8,90
7,50
110,00
5,00
8,50
155,00
120,00
6,25
160,00
5,00
90,00

132.000,00
3.900,00
390,60
10.680,00
3.375,00
101.200,00
19.200,00
29.750,00
100.750,00
153.600,00
24.000,00
192.000,00
3.000,00
198.000,00

998.845,60

TOTA L

c)

TOTAL

Canal Lateral

Alternativa N 1 (5.00 km, revestido en concreto)


EQUIPOS

Cargador Frontal 125HP


Compresora Neuntica 87HP
Martillo Neumtico 24 Kg
Mezcladora de Concreto 8HP 9 p3
Motobomba 12 HP, 4"
Motoniveladora de 125 HP
Nivel de Ingeniero
Plancha Compactadora
Retroexcavadora s/o 115 HP
Rodillo compactadora 10TN
Teodolito
Tractor de Orugas de 140 HP
Vibradora de Concreto 4HP, 2.4"
Volquete de 12 M3
Camioneta

Und

H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M

Cantidad

290,26
24,19
24,19
1.078,39
90,71
185,44
645,02
705,49
131,02
258,01
645,02
306,38
107,84
580,52
258,01

TOTA L

Alternativa N 2 (5.00 km, excavado en tierra)

P.U.

120,00
65,00
6,51
8,90
7,50
110,00
5,00
8,50
155,00
120,00
6,25
160,00
5,00
90,00
15,00

TOTAL

34.830,91
1.572,23
157,46
9.597,65
680,29
20.398,66
3.225,08
5.996,64
20.307,95
30.960,81
4.031,35
49.021,28
539,19
52.246,36
3.870,10

237,435.96

33

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

EQUIPOS

Cargador Frontal 125HP


Compresora Neuntica 87HP
Martillo Neumtico 24 Kg
Mezcladora de Concreto 8HP 9 p3
Motobomba 12 HP, 4"
Motoniveladora de 125 HP
Nivel de Ingeniero
Plancha Compactadora
Retroexcavadora s/o 115 HP
Rodillo compactadora 10TN
Teodolito
Tractor de Orugas de 140 HP
Vibradora de Concreto 4HP, 2.4"
Volquete de 12 M3
Camioneta

Und

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

Cantidad

H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M

P.U.

290,26
24,19
24,19
100,00
90,71
185,44
645,02
705,49
131,02
258,01
645,02
306,38
40,00
580,52
258,01

TOTAL

120,00
65,00
6,51
8,90
7,50
110,00
5,00
8,50
155,00
120,00
6,25
160,00
5,00
90,00
15,00

34.830,91
1.572,23
157,46
890,00
680,29
20.398,66
3.225,08
5.996,64
20.307,95
30.960,81
4.031,35
49.021,28
200,00
52.246,36
3.870,10

228.389.12

TOTA L

d)

34

Drenes

Alternativa N 1 y 2
EQUIPOS

Und

Cantidad

P.U.

TOTAL

Cargador Frontal 125HP

H-M

47,88

120,00

5.745,64

Mezcladora de Concreto 8HP 9 p3

H-M

63,84

8,90

568,18

Nivel de Ingeniero

H-M

63,84

5,00

319,20

Plancha Compactadora

H-M

31,92

8,50

271,32

Retroexcavadora s/o 115 HP

H-M

280,10

155,00

43.415,46

Teodolito

H-M

63,84

6,25

399,00

Vibradora de Concreto 4HP, 2.4"

H-M

15,96

5,00

79,80

Volquete de 12 M3

H-M

99,75

90,00

8.977,56

Camioneta

H-M

255,36

15,00

3.830,42

TOTA L

63,606.58

5.2 TAMAO OPTIMO.


5.2.1 Tamao mercado
Para determinar el tamao se establecieron un limite mximo y mnimo, siendo el
mximo de 1,65 m3/seg y el mnimo de 0,934 m3/seg. El tamao mximo queda
determinado en definitiva por consideraciones de abastecimiento, teniendo presente
que la infraestructura hidrulica trabaja solo durante el periodo de siembra,
aproximadamente cinco meses anuales.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

35

Teniendo en cuenta que la demanda insatisfecha es una poblacin de 611 familias


asentadas a lo largo de las cinco comunidades donde se ejecutara el proyecto de
inversin pblica.

5.3 LOCALIZACIN
El proyecto se ubica sobre el ro Llallimayo que nace de la confluencia de los
ros; Cochachaqui, Ocuviri y Chacapalca en donde se ubicar el sistema de
captacin a travs de una bocatoma y se distribuir el recurso hdrico mediante
un canal principal, canales laterales y drenes; abarcando las comunidades; de
Huanacomarca, Machacmarca, Corani, Ktawi, Cotamamani Alto Cotamamani
Bajo y Umasi, mbito de la Irrigacin Sora-Umasi. De la provincia de Melgar.
5.3.1 Agua.
Los recursos hdricos son suficientes, hasta en pocas de la ms severa condicin
de estiaje, que tiene un periodo aproximado de retorno de 30 aos, en esta zona
altiplnica del Per.
La disponibilidad de agua que se tiene es de la confluencia de los ros Cochachaqui,
Ocuviri y Chacapalca, a partir de esta confluencia se forma el gran ro
Llallimayo, en donde se ubicar justamente la infraestructura de captacin
que consiste en una bocatoma, barraje fijo, barraje fijador, muro de
encauzamiento.
El costo actual que pagan los beneficiarios por el uso de agua es de S/. 15/Ha ao,
estos fondos que pagan irn a cubrir los costos de operacin y
mantenimiento.
5.3.2 Recursos Humanos
En el periodo que dure la ejecucin del presente proyecto, los beneficiarios
participar activamente en forma organizada mediante los comits de riego,
con el aporte en la mano de obra no calificada, durante la construccin de
infraestructura de riego y en la fase de operacin y mantenimiento del sistema
de riego. Adems el Prorridre a travs del personal tcnico estar a cargo de
la direccin y ejecucin de las obras de infraestructura y durante el periodo
que dure la ejecucin del proyecto.
5.3.3 Insumos
En el mbito del proyecto se cuenta con recursos disponibles en cuanto a
materiales de construccin como: agregado fino y grueso, canteras de roca y
material impermeable (arcilla), y los insumos son accesibles en los mercados.
Ademas se muestra en cuadros adjuntos los insumos a utilizarse durante la
ejecucin del proyecto de inversin pblica.
5.3.3 Facilidades administrativas y logsticas.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

36

El Proyecto Especial Integrado PRORRIDRE-PRASTER, es una Institucin


especializada en: ejecucin de estudios, infraestructura de riego, desarrollo
rural, con ms de 15 aos de experiencia en manejo de sistemas de riego y
drenaje, en los cinco Sistemas Hdricos Integrales del departamento de Puno; y
mediante la Direccin de Estudios e infraestructura de riego y Gestin de
Desarrollo Agropecuario brindar el asesoramiento tcnico, antes, durante y
posterior a la ejecucin del proyecto, con el fin de lograr los objetivos y fines
propuestos para el presente proyecto.
Entre uno de los criterios para mantener las facilidades administrativa del
Proyecto, se ha considerado que el Proyecto Especial PRORRIDRE PRASTER como entidad del Estado apoyar tcnicamente en todo el ciclo del
proyecto, puesto que es parte de su funcin, velar por la correcta operacin y
conservacin de las obras de infraestructura mayor de riego, adems de
contar con la experiencia, capacidad tcnica y operativa suficiente para
administrar los estudios, construccin, supervisin o ejecucin transitoria de la
infraestructura de riego.
En su estructura organizativa el PRORRIDRE -PRASTER cuenta con
rganos de lnea como la Direccin de Estudios, Direccin de Infraestructura
de Riego, Direccin de Gestin y Desarrollo Agropecuario, Unidad de
Operacin y Mantenimiento (Maestranza Illpa). Como rganos de apoyo se
cuenta con la Oficina de Administracin, Oficina de Presupuesto y
Planificacin, Oficina de Accesoria Jurdica, Oficina de Auditoria Interna, lo
cual lo califica para asumir con responsabilidad y eficiencia la administracin y
gestin del presente proyecto.
5.4 PLAN DE IMPLEMENTACION.
A partir de la base del anlisis detallado de los aspectos tcnicos, se ha elaborado
el cronograma de acciones correspondiente a la etapa de inversin y de
operacin, y es como sigue:
CRONOGRAMA DE ACCIONES
EJECUCIN POR AOS
COSTO S/.
N

META/ ACTIVIDADES

UND

CANT

UNIT.

META

TOTAL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL


0

1,00

COSTOS DE PRE-INVERSION Y OPERACIN

578,00

1,1Estudio de Sistema de Riego y Drenaje Sora-Umasi

UND

1,00

80,00

80,00

1,00

1,2Gastos Preoperativos del proyecto

GLB

1,00

18,00

18,00

1,00

1,3Gastos Generales

GLB

1,00

480,00

480,00

0,20

0,20

0,44

0,46

2,00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

1,00
1,00
0,20

0,20 0,20

1,00

3.870,00

2,1Construccin de Bocatoma

UND

0,90 1.720,00 1.540,00

2,2Construccin de Canal Principal

Km.

6,00

1,50

1,50 1,50

6,00

2,3Construccin de Canal Lateral

Km.

5,00

90,00

450,00

1,67

1,67 1,66

5,00

2,4Construccin de Drenes

Km.

8,00

70,00

560,00

2,67

2,67 2,66

8,00

220,00 1.320,00

3,00 INVERSION EN DESARROLLO AGROPECUARIO


3,1Cursos de Capacitacin
3,2Intalacin de Parcelas demostrativas de pastos.
4,00OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de
4,1Riego

1,50

0,90

65,94
Eventos 12,00
Hs

6,00

1,96

23,52 7,65

6,00

7,07

42,42 3,54

6,00

6,00

12,00
6,00

27,53
Glb

1,00

27,53

27,53

0,20

0,20

0,20

0,20 0,20

1,00

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

S/.

37

4.541,47

Nota: Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios.

0,76

5.5 PLAN DE OPERACIN / FUNCIONAMIENTO.


Sobre la base de la incorporacin de nuevas reas de cultivo, se ha determinado el
plan de operacin y funcionamiento, donde el numero de unidades del servicio de
abastecimiento de agua ser para satisfacer las necesidades de los cultivos en
forma oportuna y en cantidad suficiente durante la vida til del proyecto tal como se
muestra en el siguiente cuadro:

Produccin de agua en Millones de metros cbicos (MMC)


Aos
DESCRIPCIN

2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45

Demanda de agua proyectada (MMC)

25.86
Aos
DESCRIPCIN

2013

Demanda de agua proyectada (MMC)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


12
13
14
15
16
17
18
19
20
11
29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45 29.45

5.6 PROGRAMA DE RECURSOS.


VI. PRESUPUESTOS DE COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS.
6.1 Costos de inversin.
a)

Bocatoma

Alternativa N 1 y 2
MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5'x1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta Metlica 3x1.1m
Material Explosivo

Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Glb

CANT.

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

14.600,00
1,98
1.850,00
2,80
15,00
290,00
250,00
2,80
13.800,00
18,50
2,00 40.000,00
1,00 18.500,00

28.908,00
5.180,00
4.350,00
700,00
255.300,00
80.000,00
18.500,00

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

1,00 3.500,00
6.500,00
2,20
280,00
70,00
160,00
90,00
115,00
30,00
1,00 45.200,00
2.600,00
8,50
1,00 29.027,60
1,00 12.603,60

3.500,00
14.300,00
19.600,00
14.400,00
3.450,00
45.200,00
22.100,00
29.027,60
12.603,60

TOTAL S/.

b)

38

557.119,20

Canal Principal

Alternativa N 1 ( 6.00 km, revestido en concreto)


MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portlan Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta Tipo tipo izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.60 m.
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

CANT.

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

5.491,53
1,98
345,76
2,80
2,03
290,00
345,76
2,80
14.847,46
18,50
8,14
650,00
61,02
250,00
0,41
2.500,00
0,41 12.800,00
10.494,92
2,20
0,00
70,00
36,61
90,00
305,08
30,00
0,41 120.000,00
3.050,85
8,50
0,41 32.579,60
0,41 25.600,00

TOTAL S/.

10.873,22
968,14
589,83
968,14
274.677,97
5.288,14
15.254,24
1.016,95
5.206,78
23.088,81
0,00
3.294,92
9.152,54
48.813,56
25.932,20
13.252,72
10.413,56

448.791,70

Alternativa N 2 (15.00 km, a nivel de excavacin en tierra)


MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portlan Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta Tipo tipo izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.60 m.

Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und

CANT.

50,00
25,00
15,00
30,00
100,00
45,00
152,54

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
650,00
250,00

99,00
70,00
4.350,00
84,00
1.850,00
29.250,00
38.135,59

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

1,00
1,00
200,00
0,00
50,00
0,00
3,00
3.000,00
1,00
1,00

2.500,00
12.800,00
2,20
70,00
90,00
30,00
120.000,00
8,50
32.579,60
25.600,00

TOTAL S/.

g)

39

2.500,00
12.800,00
440,00
0,00
4.500,00
0,00
360.000,00
25.500,00
32.579,60
25.600,00

537.758,19

Canales Laterales

Alternativa N 1 (5.00 km, revestido en concreto)


MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta con izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.40 m.
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

CANT.

1.347,14
83,99
0,45
95,18
5.061,59
1,12
13,44
0,11
0,11
4.008,96
0,00
11,09
95,18
0,11
1.399,78
0,11
0,11

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
650,00
220,00
3.500,00
14.500,00
2,20
70,00
90,00
30,00
164.823,00
8,50
49.500,00
72.000,84

TOTAL S/.

2.667,35
235,16
129,90
266,52
93.639,42
727,88
2.956,33
391,94
1.623,74
8.819,71
0,00
997,76
2.855,54
18.457,22
11.898,10
5.543,11
8.062,80

159.272,48

Alternativa N 2 (8.00 km, excavado en tierra)


MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta con izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.40 m.
Material Explosivo

Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und
Glb

CANT.

0,00
40,00
5,00
30,00
0,00
1,00
13,00
1,00

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
650,00
220,00
3.500,00

0,00
112,00
1.450,00
84,00
0,00
650,00
2.860,00
3.500,00

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

1,00 14.500,00
300,00
2,20
0,00
70,00
10,00
90,00
0,00
30,00
0,11 164.823,00
1.300,00
8,50
0,10 49.500,00
0,10 72.000,84

TOTAL S/.

h)

40

14.500,00
660,00
0,00
900,00
0,00
18.457,22
11.050,00
4.950,00
7.200,08

66.373,31

Drenes

Alternativa N 1 y 2
MATERIALES Y BIENES

UND.

DE CONSUMO

MED.

CANT.

COSTO

COSTO S/.

UNIT.

TOTAL

Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5'1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.

Kg
Kg
Und
Kg
Bls

1.276,81
139,65
0,00
127,68
379,05

1,98
2,80
290,00
2,80
18,50

2.528,08
391,02
0,00
357,51
7.012,47

Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento

Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb

0,40
1.117,21
0,00
23,94
0,00
0,40
1.915,21
0,40
0,40

8.500,00
2,20
70,00
90,00
30,00
12.500,00
8,50
18.500,00
22.400,00

3.391,52
2.457,86
0,00
2.154,61
0,00
4.987,53
16.279,30
7.381,55
8.937,66

TOTAL S/.

55.879,10

6.2 Costos de Operacin.


Los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto ser asumido
por los beneficiarios en un 100%. Teniendo en cuenta que el sistema de riego
es por gravedad con captacin directa del ro Llallimayo, mediante una
estructura hidrulica, en forma general se realizar peridicamente la limpieza y
resane de los canales en forma manual.
Los procesos de acompaamiento Institucional en gestin y entrenamiento en
los sistemas de riego a los beneficiarios, en donde el equipo profesional y
tcnicos de PRORRIDRE quienes sern los encargados de transferir los
conocimientos TECNOLGICOS a los usuarios en los aspectos de gestin de
agua, manejo adecuado de sistemas de riego, riego parcelario, manejo de
cultivos, manejo y mejoramiento de ganado, conservacin y aprovechamiento
racional de los recursos agua y suelo.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

41

La conduccin autogestionaria de la organizacin, debe permitir la generacin


de sus propios recursos econmicos, para cubrir los gastos administrativos, y
mantenimiento de infraestructura de riego, como mnimo 2 veces al ao.
Ver cuadro adjunto.
6.3 Presupuesto.
El presupuesto se presenta en forma desagregada, por componentes, tal
como se puede observar en los cuadros adjuntos en los anexos.

VII. ORGANIZACIN Y GESTION.


a)

Organizacin Institucional

El Proyecto Especial Integrado PRORRIDRE-PRASTER, es una Institucin


especializada en: ejecucin de estudios, infraestructura de riego, desarrollo
rural, con ms de 15 aos de experiencia en manejo de sistemas de riego y
drenaje, cuenta con cinco Sistemas Hdricos Integrales en el departamento de
Puno; que mediante la Direccin de Gestin y Desarrollo Agropecuario se
brindar el asesoramiento tcnico, antes, durante y posterior a la ejecucin del
proyecto, con el fin de lograr los objetivos y fines propuestos para el presente
proyecto.
b)

Participacin de los Beneficiarios

Durante las diferentes fases de la ejecucin del presente proyecto, los


beneficiarios participar activamente en forma organizada mediante los
comits de riego, con el aporte de mano de obra no calificada, durante la
construccin de infraestructura de riego y en la fase
operacin y
mantenimiento del sistema de riego.
c)

Capacidad de Gestin

El Proyecto Especial Integrado PRORRIDRE PRASTER, es la entidad


responsable en la gestin de la inversin durante el periodo que dura la
ejecucin del proyecto ante el Ministerio de Economa y Finanzas y la
formulacin de planes anuales operativos para la consecucin de las metas
programadas en el horizonte del proyecto.
Entre uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del Proyecto, se ha
considerado que el Proyecto Especial PRORRIDRE - PRASTER como
entidad del Estado en todo el ciclo del proyecto, puesto que es parte de su
funcin, velar por la correcta operacin y conservacin de las obras de
infraestructura de riego, adems de contar con la experiencia, capacidad
tcnica y operativa suficiente para administrar los estudios, construccin,
supervisin o ejecucin transitoria de la infraestructura de riego.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

42

En su estructura organizativa el PRORRIDRE -PRASTER cuenta con


rganos de lnea como la Direccin de Estudios, Direccin de Infraestructura
de Riego, Direccin de Gestin y Desarrollo Agropecuario, Unidad de
Operacin y Mantenimiento (Maestranza Illpa). Como rganos de apoyo se
cuenta con la Oficina de Administracin, Oficina de Presupuesto y
Planificacin, Oficina de Accesoria Jurdica, Oficina de Auditoria Interna, lo
cual lo califica para asumir con responsabilidad y eficiencia la administracin y
gestin del presente proyecto.
d) Tareas de operacin y mantenimiento.
Los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto asumirn los
beneficiarios en un 100%. Teniendo en cuenta que el sistema de riego es por
gravedad con captacin directa del ro mediante una estructura hidrulica, en
forma general se realizar peridicamente la limpieza y resane de los canales
en forma manual.
Esto ser acompaado con trabajos de gestin y entrenamiento en los sistemas
de riego a los beneficiarios, donde el equipo profesional y tcnico de
PRORRIDRE se encargaran de transferir los conocimientos TECNOLGICOS
a los usuarios en los aspectos de gestin de agua, manejo adecuado de
sistemas de riego, riego parcelario, manejo de cultivos, manejo y mejoramiento
de ganado, conservacin y aprovechamiento racional de los recursos agua y
suelo.
La conduccin autogestionaria de la organizacin de la comisin de regantes,
debe permitir la generacin de sus propios recursos econmicos en forma
sostenible, para asumir gastos administrativos, y mantenimiento de
infraestructura de riego.
VIII. BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS.
8.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN ACTUAL
8.1.1 Beneficios Privados
En este caso se ha considerado nicamente la venta de agua en la
situacin actual, la cual se puede observar en el siguiente cuadro.
VENTA DE AGUA DE RIEGO (En miles de Nuevos Soles)
AOS
DESCRIPCION

UND

Area de cultivo

Has

Costo/Ha

S/.

Ingresos x Venta Agua

S/.

TOTAL

S/.

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

0.015

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

8.1.2 Beneficios de los Productores Agropecuarios.

6.00

6.00

6.00

`10-20

60.00
120.00

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

43

Los beneficios de los productores agropecuarios en la actualidad,


constituyen los ingresos obtenidos por la produccin agrcola, pecuaria; tal
como se indica en el siguiente cuadro:
BENEFICIOS DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
IRRIGACIN SORA UMASI
( En Miles de Nuevos Soles)
ACTIVIDAD

VALOR BRUTO DE LA

COSTO TOTAL DE

BENEFICIO

PRODUCCIN ( V.B.P.)

PRODUCCIN

NETO TOTAL

(S/.)

(S/.)

(S/.)

AGRCOLA
PECUARIA
TOTAL

1,090.30
1,253.01
2,343.31

759.95
1,080.75
1,840.70

330.35
172.27
502.62

8.2 BENEFICIOS CON LA EJECUCIN DEL PROYECTO.


8.2.1 Beneficios Privados
Constituye nicamente la venta de agua, una vez que se ejecute el
proyecto, la cual, hemos estimado de la siguiente forma.
VENTA DE AGUA DE RIEGO (En miles de Nuevos Soles)
AOS
UND

rea de cultivo

DESCRIPCIN

Has

400

700 1025 1338 1494 1650 1650 1650 1650 1650

`10-20
1650

Costo/Ha

S/.

0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

0.015

Ingresos x Venta de Agua

S/.

6.00 10.50 15.38 20.07 22.41 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 247.50

TOTAL

S/.

445.61

8.2.2 Beneficios de los Productores Agropecuarios


Los beneficios que obtendrn los productores agropecuarios con la
ejecucin del Proyecto, constituyen bsicamente los ingresos obtenidos
por la produccin agrcola y pecuaria, tal como se indica en el siguiente
cuadro:
BENEFICIOS DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
IRRIGACIN SORA UMASI
( En Miles de Nuevos Soles)
ACTIVIDAD

AGRCOLA
PECUARIA

TOTAL

VALOR BRUTO DE LA

COSTO TOTAL DE

BENEFICIO

PRODUCCIN ( V.B.P.)

PRODUCCIN

NETO TOTAL

(S/.)

(S/.)

(S/.)

3,327.68
3,238.10

1,586.79
1,554.86

1,740.90
1,683.23

6,565.78

3,141.65

3,424.13

4.3 BENEFICIOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO.

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44

Los beneficios atribuibles al proyecto son el resultado de la diferencia de


los beneficios cuando se concluya el proyecto y en la situacin actual o tal
como se encuentra la irrigacin en la actualidad, tal como se puede
observar en el cuadro.
Se puede observar que los beneficios atribuibles al proyecto son el
incremento de la produccin agropecuaria y esta permitir mejorar los
niveles socioeconmicos de los productores del mbito de la Irrigacin
Llallimayo, de esta forma se podr generar mayores empleos permanentes
en las actividades agropecuarias para atenuar las migraciones de las zonas
afectadas; esto se puede observar en el siguiente cuadro.

BENEFICIOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO


IRRIGACIN SORA UMASI
( En Miles de Nuevos Soles)
ACTIVIDAD

BENEFICIO

BENEFICIO

BENEFICIO

CON LA EJECUCIN DEL Py STUACION ACTUAL ATRIBUIBLE AL Py.


(S/.)

AGRCOLA
PECUARIA
VENTA DE AGUA
TOTAL

(S/.)

1,740.90
1,683.23
445.61
3,869.73

(S/.)

330.35
172.27
120.00
622.62

1,410.55
1,510.96
325.61
3,247.11

IX. EVALUACIN ECONOMICA.


La evaluacin econmica se orienta a establecer la viabilidad del proyecto,
desde el punto de vista de la optima asignacin de los recursos y obtener
mayores beneficios, vale decir la evaluacin social.
La aplicacin de la evaluacin social se justifica en proyectos de inversin
pblica, particularmente en reas de proyectos de abastecimiento de agua,
proyectos de riego, donde el Gobierno tiene el compromiso de asumir la
inversin en beneficio de la sociedad.
La evaluacin social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad
de los recursos y bienes asumidos, as como el bienestar generado para la
sociedad por una disponibilidad de bienes y/o servicios, en este caso la oferta de
agua. Estos precios son denominados precios de eficiencia econmica y difieren
de los de mercado.
9.1 Anlisis de la rentabilidad econmica.
Para el anlisis de la rentabilidad econmica del presente proyecto, se ha
utilizado los siguientes indicadores: El valor actual del flujo de beneficios
netos (VAN), Tasa Interna de retorno (TIR) y la metodologa de
costo/beneficio, para lo cual se ha tomado en consideracin los siguientes
factores de conversin de precios privados a precios sociales:

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

45

Se realiza el balance del flujo beneficio y costos sobre sus


valores incrementales ya determinados.
Tasa de descuento 17%.
Horizonte de evaluacin: 20 aos.
Fecha base de los costos analizados: Agosto 2002.
Factor de equipos, materiales No Transable: 0.92.
Factor de conversin de la mano de obra no calificada rural: 0.86
Factor de conversin Servicios y Otros: 1.00

9.1.1 Metodologa Costo Beneficio


Este mtodo permite valorar los beneficios a obtenerse con la
intervencin del proyecto, y luego para poder comparar
directamente con los costos incrementales analizados, a partir
del cual se ha determinado los principales indicadores
econmicos, que sustentan la viabilidad del proyecto.
9.1.2

Evaluacin a Precios Privados


Los componentes de los costos del proyecto analizados son:
Costos de pre-inversin, infraestructura de riego, desarrollo
agropecuario, operacin y
mantenimiento, los cuales se
calcularon con precios de mercado.
Los resultados de la evaluacin econmica a precios privados,
tales como: La Tasa Interna de Retorno (TIR) expresados en
(%), el Valor Actual Neto (VAN) y la relacin Beneficio/Costo
(B/C), calculados para una tasa de descuento de 17 % para
ambas alternativas, arrojaron los siguientes resultados tal como
se puede observar en el siguiente cuadro:

RESULTADO DE EVALUACIN ECONMICA


PROYECTO: IRRIGACIN SORA - UMASI
INDICADORES
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
1
2
A PRECIOS PRIVADOS
VAN
S/. 5,223.68
S/. 4,271.57
TIR
78.74%
63.03%
B/C
3.02
2.21
El valor del VAN, est expresado en Miles de Nuevos Soles.

9.1.3 Evaluacin a Precios Sociales


La evaluacin a precios sociales, para lo cual se utiliz los
factores de ajuste de acuerdo a la metodologa del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.

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46

Los resultados obtenidos en la evaluacin a precios sociales se


muestran en el siguiente cuadro:
RESULTADO DE EVALUACIN ECONMICA
PROYECTO: IRRIGACIN SORA - UMASI
INDICADORES
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
1
2
A PRECIOS SOCIALES
VAN
S/. 4,321.73
S/. 3,763.36
TIR
71.73%
59.43%
B/C
2.80
2.27
El valor del VAN, est expresado en Miles de Nuevos Soles.

9.2 Anlisis de sensibilidad.


Para el anlisis de sensibilidad se considerarn los siguientes supuestos para el
caso de la Alternativa posible a precios privados:
-

Aumento del 50% en los costos.


Disminucin del 50% en los Beneficios.

Se ha efectuado una nueva evaluacin econmica considerando los dos


supuestos, obtenindose los siguientes resultados:
AUMENTO DEL 50% DE LOS COSTOS.
TASA DE
DESC.(%)

VAN
(Miles de soles)

B/C

TIR
(%)

17.0

2,611.89

1.51

39.00

DISMINUCION DEL 50% EN LOS BENEFICIOS:


TASA DE
DESC.(%)

VAN
(Miles de soles)

B/C

TIR
(%)

17.0

2,135.79

1,10

31.51

Para el anlisis de sensibilidad se considerarn los siguientes


supuestos para el caso de la Alternativa posible a precios sociales:
-

Aumento del 50% en los costos.


Disminucin del 50% en los Beneficios.

Se ha efectuado una nueva evaluacin econmica considerando los


dos supuestos, obtenindose los siguientes resultados los cuales se
presentan a continuacin:
AUMENTO DEL 50% DE LOS COSTOS.
TASA DE
DESC.(%)

VAN
(Miles de soles)

B/C

TIR
(%)

PRORRIDRE-PRASTER

17.0

PREFACTIBILIDAD

2,160,87

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

1.40

47

35.86

DISMINUCION DEL 50% EN LOS BENEFICIOS:


TASA DE
DESC.(%)

VPN
(Miles de soles)

B/C

TIR
(%)

17.0

1881,68

1,14

29.72

X. EVALUACIN SOCIAL
Con el presente Proyecto se beneficiar a 611 familias de las comunidades de:
Hanacomarca, Machacmarca, Corani, Katawi, Cotamamani Alto Cotamamani
Bajo y Umasi, adems en las comunidades se mejorar los ingresos econmicos
de su pobladores,
generando empleo permanente en las actividades
agropecuarias y la disminucin de niveles de pobreza, desnutricin, analfabetismo
y la migracin de la poblacin afectada.
La poblacin beneficiaria consolidar sus organizaciones de base, para alcanzar
el nivel de desarrollo agropecuario mediante los cursos de capacitacin en los
aspectos de organizacin y gestin comunal, manejo de riego, tcnicas de
produccin, mercado y canales de comercializacin de los productos pecuarios
de la zona.
10.1 Eleccin de la mejor alternativa
Para la eleccin de la mejor alternativa se ha utilizado el enfoque de evaluacin
social del Proyecto de Inversin Pblica, ya que este tipo de eleccin es lo que
interesa al sector pblico, de esta forma se pretende medir la rentabilidad del
proyecto para la sociedad en su conjunto. Se ha efectuado una serie de ajustes a los
beneficios y costos de la alternativa seleccionada.
Con la eleccin de la mejor alternativa del proyecto en la solucin al problema de
baja productividad agropecuaria de los pobladores del mbito de la Irrigacin Sora
Umasi, se permitir mejorar los niveles de vida con el incremento de ingresos en la
economa familiar mediante el incremento de la produccin agropecuaria con la
incorporacin de nuevas reas de cultivo bajo riego, mejoramiento gentico del
ganado vacuno y los cursos de capacitacin que permitir a fortalecer a las
organizaciones y en el manejo de sistemas de produccin.
10.1.1 Valoracin de los beneficios y costos a precios sociales.
Para ello se ha aplicado factores de correccin entre precios de mercado y precios
sociales a los principales recursos a utilizarse y beneficios a generar.
Los cuadros se pueden observar en los anexos correspondientes.

PRORRIDRE-PRASTER

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48

10.1.2 Impacto ambiental.


El impacto ambiental con el presente Proyecto es favorable, desde el punto
de vista de conservacin del medio ambiente, donde ser favorecido con la
incorporacin de nuevas reas bajo riego, lo que crear humedad adecuada
y en forma permanente en las reas de cultivo, favoreciendo el hbitat de la
flora y fauna y sin alteraciones del medio ambiente.
a). Impactos ambientales positivos del proyecto.
La incorporacin de nuevas reas de riego permitir mejorar el medio
ambiente, creando humedad en forma permanente en las tierras de cultivo.

Mejoramiento del micro clima, con la incorporacin de cultivos


permanentes y la conservacin de la biodiversidad del mbito del
proyecto.

Conservacin de la Flora y la Fauna en la zona, los cuales se


incrementarn como consecuencia de la instalacin de pastos cultivados
perennes, beneficiando a la poblacin de la zona.

Con el revestimiento de los canales y el buen manejo de riego permitir


conservar los suelos y/o terrenos agrcolas y controlar la prdida de
nutrientes y la erosin de suelos agrcolas.

Equilibrio ecolgico permanente

b) Impacto directo Negativo.

Alteracin del paisaje natural donde se ubica la infraestructura hidrulica


del sistema de riego ( bocatoma ,Canales y drenes ) .

Contaminacin de terrenos agrcolas mediante la utilizacin de productos


agroqumicos (urea, abono foliar, etc).

c)

Medidas de Mitigacin.

Instruir a los tcnicos y obreros para el mejor manipuleo de


combustible, cemento y materiales explosivos.

Durante la operacin de los sistemas de riego, capacitar a los


usuarios para la proteccin de las reas instaladas.

En la operacin de los sistemas de conduccin y distribucin se


implementar prcticas para evitar la erosin de suelos.

10.1.3 Anlisis de la rentabilidad social.

PRORRIDRE-PRASTER

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49

Metodologa Costo/Beneficio.
Este mtodo permite valorar los beneficios a obtenerse con la intervencin del
proyecto, y luego para poder comparar directamente con los costos
analizados, a partir del cual se ha determinado los principales indicadores
econmicos, que sustentan la viabilidad del proyecto.
10.1.4 Anlisis de sensibilidad.
Para el anlisis de sensibilidad se considerarn los siguientes supuestos para el
caso de la Alternativa posible a precios privados:
-

Aumento del 50% en los costos.


Disminucin del 50% en los Beneficios.

Para el anlisis de sensibilidad se considerarn los siguientes


supuestos para el caso de la Alternativa posible a precios sociales:
-

Aumento del 50% en los costos.


Disminucin del 50% en los Beneficios.

Se ha efectuado una nueva evaluacin econmica considerando los


dos supuestos, obtenindose los siguientes resultados los cuales se
presentan a continuacin:
AUMENTO DEL 50% DE LOS COSTOS.
TASA DE
DESC.(%)

VAN
(Miles de soles)

B/C

TIR
(%)

17.0

2,160,87

1.40

35.86

DISMINUCION DEL 50% EN LOS BENEFICIOS:


TASA DE
DESC.(%)

VPN
(Miles de soles)

B/C

TIR
(%)

17.0

1881,68

1,14

29.72

10.1.5 Anlisis de sostenibilidad.


a) Viabilidad de los Arreglos Institucionales.
Entre los criterios para mantener la sostenibilidad del Proyecto, se ha
considerado al Proyecto Especial PRORRIDRE, como la organizacin que
representa al estado en todo el ciclo del proyecto, puesto que es parte de su
funcin, velar por la correcta operacin y conservacin de las obras de

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

50

infraestructura mayor de riego, adems de contar con la experiencia,


capacidad tcnica y operativa suficiente para administrar los estudios,
construccin, supervisin y/o ejecucin transitoria de la operacin y
mantenimiento de la infraestructura del proyecto analizado.
En su estructura organizativa el PRORRIDRE cuenta con rganos de lnea
como la Direccin de Desarrollo Agropecuario, Direccin de Estudios e
Infraestructura, Unidad de Operacin y Mantenimiento Illpa; como rganos de
apoyo se cuenta con la Oficina de Administracin, Oficina de Presupuesto y
Planificacin, Oficina de Asesora Jurdica, Oficina de Auditoria Interna, lo cual
la califica para asumir con responsabilidad y eficiencia la administracin y
gestin del PIP.
El Proyecto Especial Integrado PRORRIDRE-PRASTER, es una Institucin
especializada en: ejecucin de estudios, infraestructura de riego, desarrollo
rural, con ms de 15 aos de experiencia en manejo de sistemas de riego y
drenaje, en los cinco Sistemas Hdricos Integrales del departamento de Puno;
que mediante la Direccin de Gestin y Desarrollo Agropecuario brindar el
asesoramiento tcnico, antes, durante y posterior a la ejecucin del proyecto,
con el fin de lograr los objetivos y fines propuestos para el presente proyecto.
PREVISIN DE LOS RESULTADOS

Mejorar los niveles de vida de los productores, y el incremento de


ingresos econmicos por la mayor productividad agropecuaria.

Mejoramiento del sistema de riego y drenaje en sus componentes de:


bocatoma, canal principal, canales laterales, obras de arte y drenaje, con
el fin de aprovechar racionalmente el recurso hdrico disponible para la
produccin agropecuaria.

Incorporar 1650 hs de reas potenciales bajo riego.

Generar un incremento sustancial de los ingresos econmicos de las


unidades familiares.

Generar fuentes de trabajo permanente en las actividades agropecuarias


y disminuir los flujos migratorios y los niveles de pobreza.

La produccin pecuaria, estar destinada para satisfacer la demanda del


mercado local y regional, con el fin de lograr la rentabilidad econmica,
para lo cual debe existir la articulacin del productor con el mercado y
mejorar calidad de productos.

b) Capacidad de Gestin durante la ejecucin.


El Proyecto Especial Integrado PRORRIDRE PRASTER, es la entidad
responsable en la gestin de la inversin durante el periodo que dura la
ejecucin del proyecto ante el Ministerio de Economa y Finanzas y la
formulacin de planes anuales operativos para la consecucin de las metas
programadas en el horizonte del proyecto.

PRORRIDRE-PRASTER

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

51

Entre uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del Proyecto, se ha


considerado que el Proyecto Especial PRORRIDRE - PRASTER como
entidad del Estado en todo el ciclo del proyecto, puesto que es parte de su
funcin, velar por la correcta operacin y conservacin de las obras de
infraestructura mayor de riego, adems de contar con la experiencia,
capacidad tcnica y operativa suficiente para administrar los estudios,
construccin, supervisin o ejecucin transitoria de la infraestructura de riego.
En su estructura organizativa el PRORRIDRE -PRASTER cuenta con
rganos de lnea como la Direccin de Estudios, Direccin de Infraestructura
de Riego, Direccin de Gestin y Desarrollo Agropecuario, Unidad de
Operacin y Mantenimiento (Maestranza Illpa). Como rganos de apoyo se
cuenta con la Oficina de Administracin, Oficina de Presupuesto y
Planificacin, Oficina de Accesoria Jurdica, Oficina de Auditoria Interna, lo
cual lo califica para asumir con responsabilidad y eficiencia la administracin y
gestin del presente proyecto.
c) Participacin de los Beneficiarios
No existe antecedente alguno don los beneficiarios hayan participado en la
viabilidad de un proyecto de inversin pblica, ya que es la primera vez y
tendrn participacin activa durante las diferentes fases de la ejecucin del
presente proyecto, los beneficiarios participar activamente en forma
organizada mediante sus comits de riego, con el aporte en la mano de obra
no calificada, durante la construccin de infraestructura de riego y en la fase
operacin y mantenimiento del sistema de riego.
Los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto asumir los
beneficiarios en un 100%. Teniendo en cuenta que el sistema de riego es por
gravedad con captacin directa del ro mediante una estructura hidrulica, en
forma general se realizar peridicamente la limpieza y resane de los canales
en forma manual.
Los procesos de acompaamiento Institucional en gestin y entrenamiento en
los sistemas de riego a los beneficiarios, en donde el equipo profesional y
tcnicos de PRORRIDRE quienes sern los encargados de transferir los
conocimientos TECNOLGICOS a los usuarios en los aspectos de gestin de
agua, manejo adecuado de sistemas de riego, riego parcelario, manejo de
cultivos, manejo y mejoramiento de ganado, conservacin y aprovechamiento
racional de los recursos agua y suelo.

PRORRIDRE-PRASTER

XI. ANEXO

PREFACTIBILIDAD

IRRIGACIN AZANGARO - 2002

52

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