Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
IRRIGACIN SORA-UMASI
I ETAPA
INDICE
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO...............................................................................................................................2
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................................................7
III. ASPECTOS GENERALES...........................................................................................................................8
3.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA:.............................................................9
3.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.................................................................................9
3.4 LOCALIZACION......................................................................................................................... 10
3.4.1 Ubicacin Geogrfica.......................................................................................................................10
3.4.2 Ubicacin Poltica..............................................................................................................................10
3.4.3 Accesibilidad......................................................................................................................................10
3.5 OBJETIVOS DEL PIP Y PRIORIDAD EN EL SECTOR.............................................................10
3.6 AREA DE INFLUENCIA DEL PIP Y BENEFICIARIOS POTENCIALES......................................11
3.7 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA..............................................12
3.8 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA........................12
IV. ANLISIS DE MERCADO.........................................................................................................................13
4.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO.................................................................13
4.2 AREA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DEL MERCADO.........................................14
4.3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA DEMANDA DEL SERVICIO.....................................14
4.3.1 Caractersticas de la demanda del servicio..................................................................................15
4.3.2 Estimacin de la demanda actual...................................................................................................15
4.3.3 Proyecciones de la demanda..........................................................................................................16
4.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OFERTA DEL SERVICIO.........................................17
4.4.1 Caractersticas de la oferta del servicio.........................................................................................17
4.4.2 Estimacin de la oferta actual.........................................................................................................18
4.4.3 Proyecciones de la oferta................................................................................................................19
4.4.4 Balance Oferta-Demanda................................................................................................................19
V. ASPECTOS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS.................................................................................20
5.1 TECNOLOGIA........................................................................................................................... 20
5.2 TAMAO OPTIMO..................................................................................................................... 30
5.3 LOCALIZACIN......................................................................................................................... 30
5.4 PLAN DE IMPLEMENTACION................................................................................................... 32
5.5 PLAN DE OPERACIN / FUNCIONAMIENTO.........................................................................33
VI. PRESUPUESTOS DE COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS.....................................................................33
6.1 COSTOS DE INVERSIN......................................................................................................... 33
6.2 COSTOS DE OPERACIN....................................................................................................... 36
6.3 PRESUPUESTO........................................................................................................................ 37
VII. ORGANIZACIN Y GESTION...................................................................................................................37
VIII. BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS.................................................................................................38
8.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN ACTUAL...............................................................................38
8.2 BENEFICIOS CON CONCLUSIN DEL PROYECTO...............................................................39
8.3 BENEFICIOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO...........................................................................39
IX. EVALUACIN ECONOMICA......................................................................................................................40
9.1 ANALISIS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA......................................................................40
9.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.................................................................................................... 41
X. EVALUACIN SOCIAL.................................................................................................................................42
10.1 ELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA..............................................................................43
XI. ANEXO.............................................................................................................................................................48
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
IRRIGACIN SORA-UMASI
I ETAPA
FASE DE PREINVERSIN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD
I.
RESUMEN EJECUTIVO.
A) Definicin del PIP y alternativas analizadas
El Proyecto de inversin pblica, Irrigacin Sora- Umasi, solucionar el problema
de la Baja productividad agropecuaria de los productores de las comunidades
de: Huanacomarca, Machacmarca, Corani, Ktawi, Cotamamani Alto
Cotamamani Bajo y Umasi del mbito de la Irrigacin Sora-Umasi.
La solucin se dar con la ampliacin de la frontera agrcola en un total de
1,650 hectreas, a travs de la construccin de la infraestructura del sistema de
riego y drenaje, ya que est demostrado qu
e el sistema de infraestructura de riego desarrollado es una forma de elevar los
ingresos econmicos de los pobladores que se encuentran asentados en el
mbito geogrfico de la zona a irrigarse.
Las alternativas analizadas son dos; las mismas que se muestran a
continuacin:
ALTERNATIVA 1
N
ACCIONES
1.00
ESTUDIO DE SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE
1.1Estudio de Sistema de Riego y Drenaje Sora-Umasi
2.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
2.1Construccin de Bocatoma
2.2Construccin de Canal Principal (Revestido de Concreto)
2.3Construccin de Canal Lateral (Revestido de Concreto)
2.4Construccin de Drenes
3.00
DESARROLLO AGROPECUARIO
3.1Cursos de Capacitacin
- En manejo de sistema de riego
- En manejo de pastos cultivados
3.2Instalacin de Parcelas demostrativas de pastos cultivados
UND CANT
UND
UND
Km.
Km.
Km.
1
6
5
8
Evento
Evento
Evento
Hs
12
6
6
6
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
ALTERNATIVA 2
N
ACCIONES
1.00
ESTUDIO DE SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE
1.1Estudio de Sistema de Riego y Drenaje Sora-Umasi
2.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
2.1Construccin de Bocatoma
2.2Construccin de Canal Principal (En tierra)
2.3Construccin de Canal Lateral (En tierra)
2.4Construccin de Drenes
3.00
DESARROLLO AGROPECUARIO
3.1Cursos de Capacitacin
- En manejo de sistema de riego
- En manejo de pastos cultivados
UND
CANT
UND
UND
Km.
Km.
Km.
1
15
5
8
Evento
Evento
Evento
12
6
6
Oferta
M3/Seg
Demanda
M3/seg
Demanda
Insatisfecha
m3/Seg
0.204
0.100
0.200
0.130
0.100
0.200
0.32
0.22
0.40
0.23
0.18
0.30
- 0,116
-0,12
- 0,20
- 0,10
- 0,80
-0,10
0,934
1,65
- 0.98
COMUNIDADES
N DE
FAMILIAS
Area
Neta (Has)
Caudal
M3/Seg
93
87
75
64
62
230
1,661
3,267
1,963
251
232
620
0.32
0.22
0.40
0.23
0.18
0.30
611
7994
1,65
Volumen
(MMC)
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
Tecnologa
Descripcin y principales caractersticas de la tecnologa.
Canal lateral.
Caudal de conduccin (Q) = 0.30 m3/seg
Ancho de Solera (b) = 0.70 m
Talud (Z) = 1
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
Tamao
Mano de obra
Materiales
Equipos herramientas y maquinarias.
META/ ACTIVIDADES
1,00
UND
CANT
UNIT.
TOTAL
578,00
UND
1,00
80,00
80,00
GLB
1,00
18,00
18,00
1,3Gastos Generales
GLB
1,00
480,00
480,00
2,1Construccin de Bocatoma
UND
0,90
1.720,00
1.540,00
Km.
6,00
220,00
1.320,00
Km.
5,00
90,00
450,00
2,4Construccin de Drenes
Km.
8,00
70,00
560,00
Eventos
12,00
1,96
23,52
Hs
6,00
7,07
42,42
Glb
1,00
27,53
2,00
3.870,00
65,94
4,00OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4,1Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
27,53
S/.
27,53
4.541,47
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
Nota: Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios al 100%
ALTERNATIVA N 2
COSTO
N
META/ ACTIVIDADES
UND
CANT
UNIT.
TOTAL
S/.
1,00
779,00
UND
1,00
80,00
GLB
1,00
18,00
18,00
1,3Gastos Generales
GLB
1,00
480,00
480,00
UND
0,90
1.720,00
1.540,00
Km
15,00
180,00
2.700,00
Km
5,00
65,00
325,00
2,4Construccin de Drenes
Km
8,00
70,00
560,00
Eventos
12,00
1,96
2,00
5.125,00
2,1Construccin de Bocatoma
3,00
80,00
23,52
3,1Cursos de Capacitacin
4,00OPERACIN Y MANTENIMIENTO( A CARGO DE BENEFICIARIOS)
4,1Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego
27,53
Glb
23,52
1,00
27,53
S/.
27,53
5.955,05
Nota: Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios al 100%
BENEFICIO
BENEFICIO
AGRCOLA
PECUARIA
VENTA DE AGUA
TOTAL
ACTUAL (S/.)
1,740.90
1,683.23
445.61
3,869.73
330.35
172.27
120.00
622.62
BENEFICIO
ATRIBUIBLE AL Py.
(S/.)
1,410.55
1,510.96
325.61
3,247.11
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
H) Impacto ambiental
El impacto ambiental con el presente Proyecto es favorable, desde el
punto de vista de conservacin del medio ambiente, donde ser favorecido
el medio ambiente, con la incorporacin de nuevas reas bajo riego, lo
que crear humedad adecuada y en forma permanente en las reas de
cultivo, favoreciendo el hbitat de la flora y fauna y sin alteraciones del
medio ambiente
I) Sostenibilidad del PIP
El Proyecto e Inversin Publica es sostenible durante las diferentes fases
de la ejecucin del presente proyecto, ya que los beneficiarios participaran
activamente en forma organizada mediante los comits de riego, con el
aporte en la mano de obra no calificada, durante la construccin de
infraestructura de riego y en la fase operacin y mantenimiento del
sistema de riego.
Adems entre uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del
Proyecto, se ha considerado que el Proyecto Especial PRORRIDRE PRASTER como entidad del Estado, participar en todo el ciclo del
proyecto, puesto que es parte de su funcin, velar por la correcta
operacin y conservacin de las obras de infraestructura mayor de riego,
adems de contar con la experiencia, capacidad tcnica y operativa
suficiente para administrar los estudios, construccin, supervisin o
ejecucin transitoria de la infraestructura de riego.
J) Organizacin y gestin del PIP
El Proyecto Especial Integrado PRORRIDRE PRASTER, es la entidad
responsable en la gestin de la inversin durante el periodo que dure la
ejecucin del proyecto ante el Ministerio de Economa y Finanzas y la
formulacin de planes anuales operativos para la consecucin de las
metas programadas en el horizonte del proyecto.
En su estructura organizativa el PRORRIDRE -PRASTER cuenta con
rganos de lnea como la Direccin de Estudios, Direccin de
Infraestructura de Riego, Direccin de Gestin y Desarrollo Agropecuario,
Unidad de Operacin y Mantenimiento (Maestranza Illpa). Como rganos
de apoyo se cuenta con la Oficina de Administracin, Oficina de
Presupuesto y Planificacin, Oficina de Accesoria Jurdica, Oficina de
Auditoria Interna, lo cual lo califica para asumir con responsabilidad y
eficiencia la administracin y gestin del presente proyecto.
II.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A) Conclusiones
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
B) Recomendaciones
Se debe continuar con la segunda etapa de la construccin del canal
principal, canales laterales y drenes abiertos una vez concluida la primera
etapa, hasta concluir el sistema de infraestructura, teniendo en cuenta que
esta obra es de gran envergadura y por estar ubicada en la zona de extrema
pobreza dentro del mapa de pobreza.
III.
ASPECTOS GENERALES.
El de proyecto de inversin pblica, abarca los distritos de Llalli, Cupi y
Umachiri, la misma que esta conformado por las Irrigaciones de Kcatahui,
Cotamamani Alto ,Cotamamani Bajo, y Umasi, stas irrigaciones no cuenta con
el sistema de captacin ni sistemas de riego y drenaje, razn por la cual no se
aprovecha racionalmente el recurso hdrico, as mismo se cuenta con un rea
total de 7,994 hs. de los cuales se tiene 400 hs bajo riego, 300 hs cultivos
en secano, 2300 hs reas potenciales para riego, 4464 hs de pastos
naturales, 530 hs de tierras eriazos. Con el presente proyecto se pretende
incorporar 1250 hs bajo riego.
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
10
Direccin
Telefax
e-mail
:
:
:
LOCALIZACION
:
:
:
:
Puno.
Puno.
Melgar.
Llalli, Cupi y Umachiri.
Sora, Huanacomarca, Machacmarca,
Ktawi, Cotamamani Alto y Bajo, Umasi.
Corani,
3.4.3 ACCESIBILIDAD.
N
TRAMO
1
2
3
4
PUNO PUCARA
PUCARA AYAVIRI
AYAVIRI UMACHIRI
UMACHIRI-SORA.
TOTAL
DISTANCIA TIEMPO
TIPO DE VIA
( Km)
(Min.)
108
120
ASFALTADA
33
40
ASFALTADA
20
25
Trocha - Carrozable
12
30
Trocha - Carrozable
173
215
VIA PRINCIPAL
Puno - Juliaca
Juliaca - Cuzco
Ayaviri - Umachiri
Umachiri Llali
PRORRIDRE-PRASTER
3.5
PREFACTIBILIDAD
11
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
12
N de
familias
83
77
65
54
51
220
550
Superficie total
de Tierra (hs)
1,661
3,267
1,963
251
232
620
7,994
FUENTE: Estudio Agro Socioeconmico de Irrigacin Sora - Umasi, realizado por el PRORRIDRE
en 1998.
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
13
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
14
ANLISIS DE MERCADO.
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
15
variable y con pendientes que varan en algunos tramos del total de la longitud
del canal lateral.
Drenes abiertos excavados en tierra en una longitud de 8 Km, cuya funcin
cumple la de conducir el agua hasta las reas de riego, a partir de una toma en
el canal lateral.
4.2
N de
familias
93
87
75
64
62
230
611
Superficie total
de Tierra (hs)
1,661
3,267
1,963
251
232
620
7,994
FUENTE: Estudio Agro Socioeconmico de Irrigacin Sora - Umasi, realizado por el PRORRIDRE
en 1998.
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
16
rea Neta
(Hs)
1,650
1,650
Caudal
(m3/seg)
0.934
0.934
Volumen
(MMC)
29.45
29.45
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
17
COMUNIDADES
N DE
FAMILIAS
Area
Neta (Has)
Caudal
M3/Seg
93
87
75
64
62
230
1,661
3,267
1,963
251
232
620
0.204
0.100
0.200
0.130
0.100
0.200
611
7,994
0,934
Volumen
(MMC)
rea Neta
(Hs)
1,650
1,650
Caudal
(m3/seg)
1.65
1.65
Volumen
(MMC)
52,03
52,03
COMUNIDADES
N DE
FAMILIAS
Area
Neta (Has)
Caudal
M3/Seg
93
87
75
64
62
230
1,661
3,267
1,963
251
232
620
0.32
0.22
0.40
0.23
0.18
0.30
611
7994
1,65
Volumen
(MMC)
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
18
2002
2003
1
2004
2
2005
3
2006
4
2007
5
2008
6
2009
7
2010
8
2011
9
2012
10
29.45 31.71 33.97 36.22 38.48 40.74 42.99 45.26 47.51 49.77 52.03
25.86
Aos
DESCRIPCIN
2013
1994
3
1995
4
1996
5
1997
6
1998
7
1999
8
2000
9
6.34
10.30
15.65
19.80
21.65
23.20
26.86
28.67
7.76
8.55
COMUNIDADES
N DE
FAMILIAS
Area
Neta (Has)
Caudal
M3/Seg
93
87
75
64
62
230
1,661
3,267
1,963
251
232
620
0.32
0.22
0.40
0.23
0.18
0.30
611
7994
1,65
Volumen
(MMC)
FORMAS DE SERVICIO
Forma de riego
2001
10
29.45
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
19
Gravedad
Aspersin
Goteo
Otra forma
Gravedad y
aspersin
Otras
combinaciones
TOTAL
4.4
Cantidad
Has
3345
08
16
04
98,24
0,24
0.48
0,11
7848
90
14
12
98.17
1,13
0.20
0.15
0.030
25
0,31
0.90
05
0,04
3,405
100
7,994
100
:
:
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
20
rea Neta
(Hs)
1650
1,650
Caudal
(m3/seg)
0.934
0.934
Volumen
(MMC)
29.45
29.45
COMUNIDADES
N DE
FAMILIAS
Area
Neta (Has)
Caudal
M3/Seg
93
87
75
64
62
230
1,661
3,267
1,963
251
232
620
0.204
0.100
0.200
0.130
0.100
0.200
611
7,994
0,934
Volumen
(MMC)
rea Neta
(Hs)
1650
1,650
Caudal
(m3/seg)
1.65
1.65
Volumen
(MMC)
52.03
52.03
COMUNIDADES
N DE
FAMILIAS
Area
Neta (Has)
Caudal
M3/Seg
Volumen
(MMC)
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
93
87
75
64
62
230
1,661
3,267
1,963
251
232
620
0.32
0.22
0.40
0.23
0.18
0.30
611
7994
1,65
21
2002
25.86
Aos
DESCRIPCIN
Demanda de agua proyectada (MMC)
2013
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
22
EN EL MERCADO DE SERVICIO
AO
DEMANDA
(MMC) 1
OFERTA
(MMC) 2
BALANCE
(SUPERAVIT O
DEFICIT) (2) - (1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
29,45
31,71
33,97
36,22
38,48
40,74
42,99
45,26
47,51
49,77
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
52,03
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
0
-2,26
-4,52
-6,77
-9,03
-11,29
-13,54
-15,81
-18,06
-20,32
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
-22,58
Estructura de captacin.
Muros Gua.
Los muros gua son estructuras que permitirn controlar el nivel de agua que
puedan formar aguas arriba del barraje o aguas abajo del mismo, tendrn una
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
23
Barraje Fijo.
Barraje Fijador.
Muro de encauzamiento.
Muro que se ubica en la margen derecha del ro Llallimayo con una longitud de
223,50 metros lineales, de seccin trapezoidal con una base de coronacin
promedio de 2,00 m. y altura variable, con enrocado de proteccin en la cara
hmeda, con roca de cantera de 0,50 m. de dimetro nominal, y tendr una
altura antisocavante de 1,50 m. la misma que sirve para encauzar el flujo del ro
y evitar el desborde e inundacin y evitar que el ro burle el barraje fijo,
dejndolo aislado y sin capacidad de captacin.
Adems se ha previsto la construccin de un filtro granular entre el enrocado y
terraplen en una longitud de 50 m. iniciales. Este filtro podr ser remplazado por
un filtro geotextil que cumpla las caractersticas de permeabilidad del filtro
granular.
B) SISTEMA DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN.
-
Canal Principal.
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
24
Bocatoma
Alternativa N 1 y 2
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
MATERIALES Y BIENES
UND.
DE CONSUMO
MED.
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5'x1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta Metlica 3x1.1m
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento
CANT.
Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
14.600,00
1.850,00
15,00
250,00
13.800,00
2,00
1,00
1,00
6.500,00
280,00
160,00
115,00
1,00
2.600,00
1,00
1,00
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
40.000,00
18.500,00
3.500,00
2,20
70,00
90,00
30,00
45.200,00
8,50
29.027,60
12.603,60
28.908,00
5.180,00
4.350,00
700,00
255.300,00
80.000,00
18.500,00
3.500,00
14.300,00
19.600,00
14.400,00
3.450,00
45.200,00
22.100,00
29.027,60
12.603,60
TOTAL S/.
b)
25
557.119,20
Canal Principal
UND.
DE CONSUMO
MED.
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portlan Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta Tipo tipo izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.60 m.
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento
Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
CANT.
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
5.491,53
1,98
345,76
2,80
2,03
290,00
345,76
2,80
14.847,46
18,50
8,14
650,00
61,02
250,00
0,41
2.500,00
0,41 12.800,00
10.494,92
2,20
0,00
70,00
36,61
90,00
305,08
30,00
0,41 120.000,00
3.050,85
8,50
0,41 32.579,60
0,41 25.600,00
TOTAL S/.
10.873,22
968,14
589,83
968,14
274.677,97
5.288,14
15.254,24
1.016,95
5.206,78
23.088,81
0,00
3.294,92
9.152,54
48.813,56
25.932,20
13.252,72
10.413,56
448.791,70
UND.
DE CONSUMO
MED.
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Kg
Kg
Und
Kg
CANT.
50,00
25,00
15,00
30,00
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
1,98
2,80
290,00
2,80
99,00
70,00
4.350,00
84,00
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
Bls
Und
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
100,00
45,00
152,54
1,00
1,00
200,00
0,00
50,00
0,00
3,00
3.000,00
1,00
1,00
18,50
650,00
250,00
2.500,00
12.800,00
2,20
70,00
90,00
30,00
120.000,00
8,50
32.579,60
25.600,00
TOTAL S/.
c)
26
1.850,00
29.250,00
38.135,59
2.500,00
12.800,00
440,00
0,00
4.500,00
0,00
360.000,00
25.500,00
32.579,60
25.600,00
537.758,19
Canales Laterales
UND.
DE CONSUMO
MED.
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta con izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.40 m.
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento
Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
CANT.
1.347,14
83,99
0,45
95,18
5.061,59
1,12
13,44
0,11
0,11
4.008,96
0,00
11,09
95,18
0,11
1.399,78
0,11
0,11
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
650,00
220,00
3.500,00
14.500,00
2,20
70,00
90,00
30,00
164.823,00
8,50
49.500,00
72.000,84
TOTAL S/.
2.667,35
235,16
129,90
266,52
93.639,42
727,88
2.956,33
391,94
1.623,74
8.819,71
0,00
997,76
2.855,54
18.457,22
11.898,10
5.543,11
8.062,80
159.272,48
UND.
DE CONSUMO
MED.
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta con izaje 0.5x0.80m
Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
CANT.
0,00
40,00
5,00
30,00
0,00
1,00
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
650,00
0,00
112,00
1.450,00
84,00
0,00
650,00
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
13,00
220,00
1,00
3.500,00
1,00 14.500,00
300,00
2,20
0,00
70,00
10,00
90,00
0,00
30,00
0,11 164.823,00
1.300,00
8,50
0,10 49.500,00
0,10 72.000,84
TOTAL S/.
d)
27
2.860,00
3.500,00
14.500,00
660,00
0,00
900,00
0,00
18.457,22
11.050,00
4.950,00
7.200,08
66.373,31
Drenes
Alternativa N 1 y 2
MATERIALES Y BIENES
UND.
DE CONSUMO
MED.
CANT.
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5'1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Kg
Kg
Und
Kg
Bls
1.276,81
139,65
0,00
127,68
379,05
1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
2.528,08
391,02
0,00
357,51
7.012,47
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
0,40
1.117,21
0,00
23,94
0,00
0,40
1.915,21
0,40
0,40
8.500,00
2,20
70,00
90,00
30,00
12.500,00
8,50
18.500,00
22.400,00
3.391,52
2.457,86
0,00
2.154,61
0,00
4.987,53
16.279,30
7.381,55
8.937,66
TOTAL S/.
e)
55.879,10
Cursos de Capacitacin
MATERIALES Y BIENES
UND.
DE CONSUMO
MED.
Material de Escritorio
Cuadernos de 50 hojas
Lapiceros
Papel Kraff
Cinta masking tape
Plumones No 47
Plumn para pizarra acrlica
Rollo de pelicula 36 Vistas
Pilas Duracell
Und
Und
Pliegos
Und
Und
Und
Und
Und
CANT.
300,00
300,00
144,00
12,00
36,00
24,00
12,00
12,00
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
1,00
0,50
0,50
4,00
3,00
4,00
13,00
4,00
300
150
72
48
108
96
156
48
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
Servicios
Revelado de pelculas
Telivisor a color de 24 "
VH (video)
Filmadora
Pizarra acrlica
Expediente tcnico
Costo de Pre-Inversin ( tripticos,
boletines)
Servicios Bsicos (agua,Luz y telfono)
Refrigerio
Gaseosas Jabas x 2 lt.
Raciones
Alquiler de Equipos
Generador de energa elctrica
Camioneta doble cabina
Combustibles y Lubricantes
Gasolina
Lubricantes y carburantes
Unidad
Und
Und
Und
Und
Glb
504
0,25
0,25
0,25
1
1
0,6
1160
620
3500
120
379,12
302,4
290
155
875
120
379,12
Glb
Glb
1
1
980
2197,6
980
2197,6
Jabas
Unidad
48
600
12
1,5
576
900
H-M
H-M
48
120
8
15
384
1800
Gln
Glb
240
1
8,5
2400
2040
2400
14.377,12
TOTA L
f)
28
UND.
DE CONSUMO
MED.
Siembra
Semilla alfalfa
Semilla dactylis, inoculante (250 gr.)
Siembra
Fertilizacin
Urea
Superfosfato triple de Ca.
Estiercol
Aplicacin
CANT.
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
Kgr.
Kgr.
Jornal/dia
120,00
36,00
24,00
25,00
15,00
15,00
Kgr.
Kgr.
TM
Jornal/dia
60,00
1.380,00
3,00
6,00
1,00
1,00
100,00
15,00
3.900,00
3.000,00
540,00
360,00
1.830,00
60,00
1.380,00
300,00
90,00
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
Riego
Riego machacado
Riego de instalacin
Frecuencia de riego
Costo por Ha
Casecha
Siega y emparve
Traslado
Combustibles y Lubricantes
Gasolina
Lubricantes y carburantes
Jornal/dia
Jornal/dia
Jornal/dia
Glob.
60,00
18,00
90,00
6,00
15,00
15,00
15,00
10,00
jornal/dia
Jornal/dia
12,00
12,00
15,00
15,00
Gln
Glb
360,00
1,00
8,50
1.200,00
TOTAL
29
2.580,00
900,00
270,00
1.350,00
60,00
360,00
180,00
180,00
4.260,00
3.060,00
1.200,00
12.930,00
Bocatoma (Alternativa N 1 y 2)
RECURSOS
UND.
HUMANOS
MED.
Director de obras
Ing. Supervisor
Ing. Residente de Obra
Ing. Asistente de Obra
Asist. Administrativo Obra
Topografo
Nivelador
Secretaria
Almacenero
Operadores
Chofer
Maestro de Obra
Capataz
Operario
Oficial
Peon
Guardian
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
CANT.
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
5.760,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
15.360,00
15.360,00
57.600,00
3.840,00
11,46
10,4
9,17
7,50
6,67
7,45
6,25
3,75
5,00
5,83
5,00
5,83
4,42
3,75
3,00
2,21
3,00
TOTAL
b)
22.003,20
20.006,40
17.606,40
14.400,00
12.806,40
14.304,00
12.000,00
7.200,00
9.600,00
33.580,80
9.600,00
11.193,60
8.486,40
57.600,00
46.080,00
127.296,00
11.520,00
435.283,20
Canal Principal
UND.
HUMANOS
MED.
CANT.
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
Director de obras
H-H
1.562,03
11,46
17.900,91
Ing. Supervisor
H-H
1.562,03
10,4
16.276,39
H-H
3.124,07
9,17
28.647,70
H-H
3.124,07
7,50
23.430,51
H-H
3.124,07
6,67
20.837,53
Topografo
H-H
3.124,07
7,45
23.274,31
Nivelador
H-H
3.124,07
6,25
19.525,42
Secretaria
H-H
3.124,07
3,75
11.715,25
Almacenero
H-H
3.124,07
5,00
15.620,34
Operadores
H-H
6.248,14
5,83
36.426,63
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
30
Chofer
H-H
3.124,07
5,00
15.620,34
Maestro de Obra
H-H
3.124,07
5,83
18.213,32
Capataz
H-H
3.124,07
4,42
13.808,38
Operario
H-H
15.620,34
3,75
58.576,27
Oficial
H-H
21.868,47
3,00
65.605,42
Peon
H-H
93.722,03
2,21
207.125,69
H-H
6.248,14
3,00
Guardian
TOTAL S/.
18.744,41
611.348,83
UND.
HUMANOS
MED.
CANT.
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
Director de obras
H-H
3.600,00
11,46
41.256,00
Ing. Supervisor
H-H
3.600,00
10,4
37.512,00
H-H
7.200,00
9,17
66.024,00
H-H
7.200,00
7,50
54.000,00
H-H
7.200,00
6,67
48.024,00
Topografo
H-H
7.200,00
7,45
53.640,00
Nivelador
H-H
7.200,00
6,25
45.000,00
Secretaria
H-H
7.200,00
3,75
27.000,00
Almacenero
H-H
7.200,00
5,00
36.000,00
Operadores
H-H
7.200,00
5,83
41.976,00
Chofer
H-H
7.200,00
5,00
36.000,00
Maestro de Obra
H-H
7.200,00
5,83
41.976,00
Capataz
H-H
7.200,00
4,42
31.824,00
Operario
H-H
14.400,00
3,75
54.000,00
Oficial
H-H
28.800,00
3,00
86.400,00
Peon
H-H
216.000,00
2,21
477.360,00
Guardian
H-H
14.400,00
3,00
43.200,00
TOTAL
c)
1.221.192,00
Canal Lateral
Alternativa N 1 y 2
RECURSOS
UND.
HUMANOS
MED.
CANT.
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
Director de obras
H-H
645,02
11,46
7.391,89
Ing. Supervisor
H-H
645,02
10,4
6.721,08
H-H
1.290,03
9,17
11.829,61
H-H
1.290,03
7,50
9.675,25
H-H
1.290,03
6,67
8.604,52
Topografo
H-H
1.290,03
7,45
9.610,75
Nivelador
H-H
1.290,03
6,25
8.062,71
Secretaria
H-H
645,02
3,75
2.418,81
Almacenero
H-H
1.290,03
5,00
6.450,17
Operadores
H-H
3.870,10
5,83
22.562,69
Chofer
H-H
2.580,07
5,00
12.900,34
Maestro de Obra
H-H
1.290,03
5,83
7.520,90
Capataz
H-H
2.580,07
4,42
11.403,90
Operario
H-H
10.320,27
3,75
38.701,01
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
31
Oficial
H-H
19.350,50
3,00
58.051,51
Peon
H-H
63.211,65
2,21
139.697,74
Guardian
H-H
2.580,07
3,00
TOTAL S/.
d)
7.740,20
369.343,07
Drenes
Alternativa N 1 y 2
RECURSOS
UND.
HUMANOS
MED.
Director de obras
Ing. Supervisor
Ing. Residente de Obra
Asist. Administrativo Obra
Topografo
Nivelador
Secretaria
Almacenero
Chofer
Capataz
Operario
Oficial
Peon
Guardian
CANT.
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
766,08
766,08
3.064,34
3.064,34
3.064,34
3.064,34
3.064,34
3.064,34
3.064,34
3.064,34
6.128,68
12.257,36
61.286,78
3.064,34
11,46
10,4
9,17
6,67
7,45
6,25
3,75
5,00
5,00
4,42
3,75
3,00
2,21
3,00
TOTAL S/.
8.779,33
7.982,60
28.099,99
20.439,14
22.829,33
19.152,12
11.491,27
15.321,70
15.321,70
13.544,38
22.982,54
36.772,07
135.443,79
9.193,02
420.948,27
Und
Cantidad
P.U.
TOTAL
a) Inmuebles
Campamento de Obra
Glb
1,00
4.800,00
4.800,00
Mobiliario de Residencia
Glb
1,00
4.500,00
4.500,00
Mobiliario de Almacn
Glb
1,00
2.500,00
2.500,00
Vestuario
Glb
1,00
18.500,00
18.500,00
Enseres de la Cocina
Glb
1,00
2.500,00
2.500,00
Equipo de cmputo
UND.
1,00
3.700,00
3.700,00
Herramientas manuales
Glb
1,00
78.580,00
78.580,00
c) Equipos y Herramientas
TOTA L
115.080,00
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
EQUIPOS
Und
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
Cantidad
600,00
360,00
360,00
1.160,00
2.880,00
120,00
612,00
720,00
360,00
0,00
612,00
1.680,00
480,00
1.085,00
1.250,00
800,00
P.U.
120,00
65,00
6,51
8,90
7,50
110,00
5,00
8,50
155,00
120,00
6,25
45,00
160,00
5,00
90,00
15,00
TOTAL
72.000,00
23.400,00
2.343,60
10.324,00
21.600,00
13.200,00
3.060,00
6.120,00
55.800,00
0,00
3.825,00
75.600,00
76.800,00
5.425,00
112.500,00
12.000,00
493,997.600
TOTA L
b)
Canal Principal
Alternativa N 1 (6.00 km, revestido en concreto)
EQUIPOS
TOTA L
Und
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
Cantidad
585,76
48,81
48,81
2.176,27
183,05
374,24
1.562,03
1.423,73
264,41
520,68
1.562,03
0,00
618,31
217,63
1.171,53
520,68
P.U.
120,00
65,00
6,51
8,90
7,50
110,00
5,00
8,50
155,00
120,00
6,25
45,00
160,00
5,00
90,00
15,00
TOTAL S/.
70.291,53
3.172,88
317,78
19.368,81
1.372,88
41.166,10
7.810,17
12.101,69
40.983,05
62.481,36
9.762,71
0,00
98.928,81
1.088,14
105.437,29
7.810,17
482.093,37
32
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
Und
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
Cantidad
P.U.
1.100,00
60,00
60,00
1.200,00
450,00
920,00
3.840,00
3.500,00
650,00
1.280,00
3.840,00
1.200,00
600,00
2.200,00
120,00
65,00
6,51
8,90
7,50
110,00
5,00
8,50
155,00
120,00
6,25
160,00
5,00
90,00
132.000,00
3.900,00
390,60
10.680,00
3.375,00
101.200,00
19.200,00
29.750,00
100.750,00
153.600,00
24.000,00
192.000,00
3.000,00
198.000,00
998.845,60
TOTA L
c)
TOTAL
Canal Lateral
Und
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
Cantidad
290,26
24,19
24,19
1.078,39
90,71
185,44
645,02
705,49
131,02
258,01
645,02
306,38
107,84
580,52
258,01
TOTA L
P.U.
120,00
65,00
6,51
8,90
7,50
110,00
5,00
8,50
155,00
120,00
6,25
160,00
5,00
90,00
15,00
TOTAL
34.830,91
1.572,23
157,46
9.597,65
680,29
20.398,66
3.225,08
5.996,64
20.307,95
30.960,81
4.031,35
49.021,28
539,19
52.246,36
3.870,10
237,435.96
33
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
EQUIPOS
Und
Cantidad
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
P.U.
290,26
24,19
24,19
100,00
90,71
185,44
645,02
705,49
131,02
258,01
645,02
306,38
40,00
580,52
258,01
TOTAL
120,00
65,00
6,51
8,90
7,50
110,00
5,00
8,50
155,00
120,00
6,25
160,00
5,00
90,00
15,00
34.830,91
1.572,23
157,46
890,00
680,29
20.398,66
3.225,08
5.996,64
20.307,95
30.960,81
4.031,35
49.021,28
200,00
52.246,36
3.870,10
228.389.12
TOTA L
d)
34
Drenes
Alternativa N 1 y 2
EQUIPOS
Und
Cantidad
P.U.
TOTAL
H-M
47,88
120,00
5.745,64
H-M
63,84
8,90
568,18
Nivel de Ingeniero
H-M
63,84
5,00
319,20
Plancha Compactadora
H-M
31,92
8,50
271,32
H-M
280,10
155,00
43.415,46
Teodolito
H-M
63,84
6,25
399,00
H-M
15,96
5,00
79,80
Volquete de 12 M3
H-M
99,75
90,00
8.977,56
Camioneta
H-M
255,36
15,00
3.830,42
TOTA L
63,606.58
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
35
5.3 LOCALIZACIN
El proyecto se ubica sobre el ro Llallimayo que nace de la confluencia de los
ros; Cochachaqui, Ocuviri y Chacapalca en donde se ubicar el sistema de
captacin a travs de una bocatoma y se distribuir el recurso hdrico mediante
un canal principal, canales laterales y drenes; abarcando las comunidades; de
Huanacomarca, Machacmarca, Corani, Ktawi, Cotamamani Alto Cotamamani
Bajo y Umasi, mbito de la Irrigacin Sora-Umasi. De la provincia de Melgar.
5.3.1 Agua.
Los recursos hdricos son suficientes, hasta en pocas de la ms severa condicin
de estiaje, que tiene un periodo aproximado de retorno de 30 aos, en esta zona
altiplnica del Per.
La disponibilidad de agua que se tiene es de la confluencia de los ros Cochachaqui,
Ocuviri y Chacapalca, a partir de esta confluencia se forma el gran ro
Llallimayo, en donde se ubicar justamente la infraestructura de captacin
que consiste en una bocatoma, barraje fijo, barraje fijador, muro de
encauzamiento.
El costo actual que pagan los beneficiarios por el uso de agua es de S/. 15/Ha ao,
estos fondos que pagan irn a cubrir los costos de operacin y
mantenimiento.
5.3.2 Recursos Humanos
En el periodo que dure la ejecucin del presente proyecto, los beneficiarios
participar activamente en forma organizada mediante los comits de riego,
con el aporte en la mano de obra no calificada, durante la construccin de
infraestructura de riego y en la fase de operacin y mantenimiento del sistema
de riego. Adems el Prorridre a travs del personal tcnico estar a cargo de
la direccin y ejecucin de las obras de infraestructura y durante el periodo
que dure la ejecucin del proyecto.
5.3.3 Insumos
En el mbito del proyecto se cuenta con recursos disponibles en cuanto a
materiales de construccin como: agregado fino y grueso, canteras de roca y
material impermeable (arcilla), y los insumos son accesibles en los mercados.
Ademas se muestra en cuadros adjuntos los insumos a utilizarse durante la
ejecucin del proyecto de inversin pblica.
5.3.3 Facilidades administrativas y logsticas.
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
36
META/ ACTIVIDADES
UND
CANT
UNIT.
META
1,00
578,00
UND
1,00
80,00
80,00
1,00
GLB
1,00
18,00
18,00
1,00
1,3Gastos Generales
GLB
1,00
480,00
480,00
0,20
0,20
0,44
0,46
1,00
1,00
0,20
0,20 0,20
1,00
3.870,00
2,1Construccin de Bocatoma
UND
Km.
6,00
1,50
1,50 1,50
6,00
Km.
5,00
90,00
450,00
1,67
1,67 1,66
5,00
2,4Construccin de Drenes
Km.
8,00
70,00
560,00
2,67
2,67 2,66
8,00
220,00 1.320,00
1,50
0,90
65,94
Eventos 12,00
Hs
6,00
1,96
23,52 7,65
6,00
7,07
42,42 3,54
6,00
6,00
12,00
6,00
27,53
Glb
1,00
27,53
27,53
0,20
0,20
0,20
0,20 0,20
1,00
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
S/.
37
4.541,47
Nota: Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios.
0,76
2002
25.86
Aos
DESCRIPCIN
2013
Bocatoma
Alternativa N 1 y 2
MATERIALES Y BIENES
UND.
DE CONSUMO
MED.
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5'x1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta Metlica 3x1.1m
Material Explosivo
Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Glb
CANT.
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
14.600,00
1,98
1.850,00
2,80
15,00
290,00
250,00
2,80
13.800,00
18,50
2,00 40.000,00
1,00 18.500,00
28.908,00
5.180,00
4.350,00
700,00
255.300,00
80.000,00
18.500,00
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
1,00 3.500,00
6.500,00
2,20
280,00
70,00
160,00
90,00
115,00
30,00
1,00 45.200,00
2.600,00
8,50
1,00 29.027,60
1,00 12.603,60
3.500,00
14.300,00
19.600,00
14.400,00
3.450,00
45.200,00
22.100,00
29.027,60
12.603,60
TOTAL S/.
b)
38
557.119,20
Canal Principal
UND.
DE CONSUMO
MED.
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portlan Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta Tipo tipo izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.60 m.
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento
Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
CANT.
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
5.491,53
1,98
345,76
2,80
2,03
290,00
345,76
2,80
14.847,46
18,50
8,14
650,00
61,02
250,00
0,41
2.500,00
0,41 12.800,00
10.494,92
2,20
0,00
70,00
36,61
90,00
305,08
30,00
0,41 120.000,00
3.050,85
8,50
0,41 32.579,60
0,41 25.600,00
TOTAL S/.
10.873,22
968,14
589,83
968,14
274.677,97
5.288,14
15.254,24
1.016,95
5.206,78
23.088,81
0,00
3.294,92
9.152,54
48.813,56
25.932,20
13.252,72
10.413,56
448.791,70
UND.
DE CONSUMO
MED.
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portlan Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta Tipo tipo izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.60 m.
Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und
CANT.
50,00
25,00
15,00
30,00
100,00
45,00
152,54
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
650,00
250,00
99,00
70,00
4.350,00
84,00
1.850,00
29.250,00
38.135,59
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
1,00
1,00
200,00
0,00
50,00
0,00
3,00
3.000,00
1,00
1,00
2.500,00
12.800,00
2,20
70,00
90,00
30,00
120.000,00
8,50
32.579,60
25.600,00
TOTAL S/.
g)
39
2.500,00
12.800,00
440,00
0,00
4.500,00
0,00
360.000,00
25.500,00
32.579,60
25.600,00
537.758,19
Canales Laterales
UND.
DE CONSUMO
MED.
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta con izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.40 m.
Material Explosivo
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento
Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und
Glb
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
CANT.
1.347,14
83,99
0,45
95,18
5.061,59
1,12
13,44
0,11
0,11
4.008,96
0,00
11,09
95,18
0,11
1.399,78
0,11
0,11
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
650,00
220,00
3.500,00
14.500,00
2,20
70,00
90,00
30,00
164.823,00
8,50
49.500,00
72.000,84
TOTAL S/.
2.667,35
235,16
129,90
266,52
93.639,42
727,88
2.956,33
391,94
1.623,74
8.819,71
0,00
997,76
2.855,54
18.457,22
11.898,10
5.543,11
8.062,80
159.272,48
UND.
DE CONSUMO
MED.
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5's1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Compuerta con izaje 0.5x0.80m
Compuertas Tipo Tarjeta 0.40x0.40 m.
Material Explosivo
Kg
Kg
Und
Kg
Bls
Und
Und
Glb
CANT.
0,00
40,00
5,00
30,00
0,00
1,00
13,00
1,00
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
650,00
220,00
3.500,00
0,00
112,00
1.450,00
84,00
0,00
650,00
2.860,00
3.500,00
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
1,00 14.500,00
300,00
2,20
0,00
70,00
10,00
90,00
0,00
30,00
0,11 164.823,00
1.300,00
8,50
0,10 49.500,00
0,10 72.000,84
TOTAL S/.
h)
40
14.500,00
660,00
0,00
900,00
0,00
18.457,22
11.050,00
4.950,00
7.200,08
66.373,31
Drenes
Alternativa N 1 y 2
MATERIALES Y BIENES
UND.
DE CONSUMO
MED.
CANT.
COSTO
COSTO S/.
UNIT.
TOTAL
Acero Corrugado
Alambre N 8 y 16
Barreno 5'1/8"
Clavo de 3 y 4 "
Cemento Portland Tipo I x 42.5 Kg.
Kg
Kg
Und
Kg
Bls
1.276,81
139,65
0,00
127,68
379,05
1,98
2,80
290,00
2,80
18,50
2.528,08
391,02
0,00
357,51
7.012,47
Material Escritorio
Madera
Gaviones de malla galvanizada
Triplay de 4x8x19 mmm
Water Stop 6"
Flete
Gasolina
Carburantes y lubricantes
Racionamiento
Glb
P2
Und
Pln
Ml
Glb
Gln
Glb
Glb
0,40
1.117,21
0,00
23,94
0,00
0,40
1.915,21
0,40
0,40
8.500,00
2,20
70,00
90,00
30,00
12.500,00
8,50
18.500,00
22.400,00
3.391,52
2.457,86
0,00
2.154,61
0,00
4.987,53
16.279,30
7.381,55
8.937,66
TOTAL S/.
55.879,10
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
41
Organizacin Institucional
Capacidad de Gestin
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
42
UND
Area de cultivo
Has
Costo/Ha
S/.
S/.
TOTAL
S/.
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
0.015
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
`10-20
60.00
120.00
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
43
VALOR BRUTO DE LA
COSTO TOTAL DE
BENEFICIO
PRODUCCIN ( V.B.P.)
PRODUCCIN
NETO TOTAL
(S/.)
(S/.)
(S/.)
AGRCOLA
PECUARIA
TOTAL
1,090.30
1,253.01
2,343.31
759.95
1,080.75
1,840.70
330.35
172.27
502.62
rea de cultivo
DESCRIPCIN
Has
400
`10-20
1650
Costo/Ha
S/.
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
0.015
S/.
6.00 10.50 15.38 20.07 22.41 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 247.50
TOTAL
S/.
445.61
AGRCOLA
PECUARIA
TOTAL
VALOR BRUTO DE LA
COSTO TOTAL DE
BENEFICIO
PRODUCCIN ( V.B.P.)
PRODUCCIN
NETO TOTAL
(S/.)
(S/.)
(S/.)
3,327.68
3,238.10
1,586.79
1,554.86
1,740.90
1,683.23
6,565.78
3,141.65
3,424.13
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
44
BENEFICIO
BENEFICIO
BENEFICIO
AGRCOLA
PECUARIA
VENTA DE AGUA
TOTAL
(S/.)
1,740.90
1,683.23
445.61
3,869.73
(S/.)
330.35
172.27
120.00
622.62
1,410.55
1,510.96
325.61
3,247.11
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
45
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
46
VAN
(Miles de soles)
B/C
TIR
(%)
17.0
2,611.89
1.51
39.00
VAN
(Miles de soles)
B/C
TIR
(%)
17.0
2,135.79
1,10
31.51
VAN
(Miles de soles)
B/C
TIR
(%)
PRORRIDRE-PRASTER
17.0
PREFACTIBILIDAD
2,160,87
1.40
47
35.86
VPN
(Miles de soles)
B/C
TIR
(%)
17.0
1881,68
1,14
29.72
X. EVALUACIN SOCIAL
Con el presente Proyecto se beneficiar a 611 familias de las comunidades de:
Hanacomarca, Machacmarca, Corani, Katawi, Cotamamani Alto Cotamamani
Bajo y Umasi, adems en las comunidades se mejorar los ingresos econmicos
de su pobladores,
generando empleo permanente en las actividades
agropecuarias y la disminucin de niveles de pobreza, desnutricin, analfabetismo
y la migracin de la poblacin afectada.
La poblacin beneficiaria consolidar sus organizaciones de base, para alcanzar
el nivel de desarrollo agropecuario mediante los cursos de capacitacin en los
aspectos de organizacin y gestin comunal, manejo de riego, tcnicas de
produccin, mercado y canales de comercializacin de los productos pecuarios
de la zona.
10.1 Eleccin de la mejor alternativa
Para la eleccin de la mejor alternativa se ha utilizado el enfoque de evaluacin
social del Proyecto de Inversin Pblica, ya que este tipo de eleccin es lo que
interesa al sector pblico, de esta forma se pretende medir la rentabilidad del
proyecto para la sociedad en su conjunto. Se ha efectuado una serie de ajustes a los
beneficios y costos de la alternativa seleccionada.
Con la eleccin de la mejor alternativa del proyecto en la solucin al problema de
baja productividad agropecuaria de los pobladores del mbito de la Irrigacin Sora
Umasi, se permitir mejorar los niveles de vida con el incremento de ingresos en la
economa familiar mediante el incremento de la produccin agropecuaria con la
incorporacin de nuevas reas de cultivo bajo riego, mejoramiento gentico del
ganado vacuno y los cursos de capacitacin que permitir a fortalecer a las
organizaciones y en el manejo de sistemas de produccin.
10.1.1 Valoracin de los beneficios y costos a precios sociales.
Para ello se ha aplicado factores de correccin entre precios de mercado y precios
sociales a los principales recursos a utilizarse y beneficios a generar.
Los cuadros se pueden observar en los anexos correspondientes.
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
48
c)
Medidas de Mitigacin.
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
49
Metodologa Costo/Beneficio.
Este mtodo permite valorar los beneficios a obtenerse con la intervencin del
proyecto, y luego para poder comparar directamente con los costos
analizados, a partir del cual se ha determinado los principales indicadores
econmicos, que sustentan la viabilidad del proyecto.
10.1.4 Anlisis de sensibilidad.
Para el anlisis de sensibilidad se considerarn los siguientes supuestos para el
caso de la Alternativa posible a precios privados:
-
VAN
(Miles de soles)
B/C
TIR
(%)
17.0
2,160,87
1.40
35.86
VPN
(Miles de soles)
B/C
TIR
(%)
17.0
1881,68
1,14
29.72
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
50
PRORRIDRE-PRASTER
PREFACTIBILIDAD
51
PRORRIDRE-PRASTER
XI. ANEXO
PREFACTIBILIDAD
52