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SST-OP-01

FECHA: 15-07-11

CRITERIO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS,


EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACION
DE CONTROLES
AREA DE OPERACIONES

REGISTROS ASOCIADOS

Matriz de Riesgos
REV

FECHA

15/07/2011

DESCRIPCIN

Se modifica logo y formato

ELABOR

REVIS

APROB

Ali Castillo G.

Alex Choque C.

ngel Mamani

Jefe de Operaciones

Asistente de Prevencin

Gerente General

PG-SST-OP-01

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1. OBJETIVO
La identificacin de peligros y evaluacin y control de los riesgos tiene como objetivo prevenir los
incidentes o enfermedades con potenciales incapacitantes, controlando a niveles aceptables los
riesgos asociados a las personas en su trabajo diario.
Para ello se debe establecer y mantener la identificacin de peligros, evaluacin de los riesgos y
determinacin de controles necesarios que le sean aplicables a la gestin de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa PullMan Placeres en sus actividades tanto rutinarias como no rutinarias.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser aplicado ntegramente por la supervisin a cargo de las operaciones en las
actividades que desarrolle, sin perjuicio de cumplir con aquellas exigencias del mandante en cada obra
en particular.
3. DEFINICIONES
Incidente: Incidente o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido un
dao, o deterioro a la salud o una fatalidad.
Peligro: Fuente o acto con potencial para causar dao en trminos de dao humano o deterioro de la
salud, o una combinacin de stos.
Identificacin del peligro: Proceso que consiste en reconocer que existe un peligro y definir sus
caractersticas.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad


del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.
Evaluacin del Riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros,
teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no
adecuados.
Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que pueda ser tolerado por la organizacin
teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de SST
Actividad Rutinaria: Es aquella actividad, dentro de un proceso, que se desarrolla en forma
permanente dentro de la organizacin.
Actividad no Rutinaria: Es aquella actividad, dentro de un proceso, que se desarrolla en forma
ocasional dentro de la organizacin

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4. RESPONABILIDADES

Gerencia General: Es el responsable de liderar la implementacin de este procedimiento, revisar y


verificar su cumplimiento.
Gerencia y Jefes Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el responsable de asesorar y controlar el
cumplimiento de este procedimiento reportando a la Gerencia General.
Gerencia de Operaciones, Jefes de Operaciones y Jefes de rea: Son los responsables de generar
y mantener actualizados los diagramas de sus procesos, identificar y evaluar los riesgos, los
inventarios de tareas, de equipos e instalaciones y materiales, implementando las medidas de control e
instruyendo al personal a su cargo permanentemente de sus obligaciones respecto del SG-SST.
Coordinador y/o Supervisores: Es el responsable de liderar la implementacin de este procedimiento,
revisar y verificar su cumplimiento en obra, reportando a la Gerencia General.
Conductores: son los responsables de realizar la identificacin de los peligros, reportando a sus jefes
directos.
Mecnicos: son los responsables de realizar la identificacin de los peligros, reportando a sus jefes
directos.
Aseadores: son los responsables de realizar la identificacin de los peligros, reportando a sus jefes
directos.
5. PROCEDIMIENTO
Identificacin de peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles
La Identificacin de Peligros ser efectuada por el departamento de SST en conjunto con la supervisin
de primera lnea (Jefes de rea, Coordinadores, Supervisores, etc.) y trabajadores, en sus respectivos
procesos (Faena, maquinaria, traslado de personal, mantenimiento, etc.)
Esta identificacin de peligros ser realizada a partir del juicio profesional (Depto. SST, Supervisin) y
la Certificacin de Competencias del personal involucrado, (trabajadores), en talleres de trabajo
tericos y prcticos
Como segunda herramienta de Identificacin de Peligros, la empresa evala la informacin obtenida ya
sea travs de las Inspecciones, Observaciones, Reporte de Incidente, u otras actividades planificadas
en los Programas Especficos de Actividades (PAES), cuya informacin se encuentra con cada dueo d
proceso y Prevencin de Riesgos, lo cual nos permite tener evidencia objetiva de los peligros a los
cuales se encuentran expuestos los trabajadores, con esto vigilar los controles operacionales de cada
proceso.
*Juicio Profesional: Experiencia, especializacin de la funcin realizada.
La frecuencia de la Identificacin de peligros ser:
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Al inicio de la obra

Anualmente

Cada vez que la actividad sea modificada

Cuando el Mandante realice cambios en el programa de actividades

Cuando ocurran incidentes relacionados con las actividades del contrato.

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La evaluacin de los riesgos ser realizada por l Departamento de SST, en conjunto con los Jefes de
Operaciones y Jefes de rea o Coordinadores, realizando la evaluacin con respecto a la Probabilidad
por la Consecuencia, siendo estas basadas en el historial de la empresa con respecto a los incidentes
ocurridos, enfermedades profesionales, indemnizaciones, pensiones y calculadas en base al riesgo
puro, sin medidas de control.
De acuerdo a la Magnitud del Riesgo resultante se definen los controles necesarios, evaluando
nuevamente el riesgo y decidir si es aceptable o no por la empresa.
El establecimiento de las medidas de control ser responsabilidad de los Jefes de Operaciones y Jefes
de rea o Coordinadores con la asesora de Gerencia y Jefes de SST.
Una vez determinado las medidas de control, se deber establecer el cronograma de actividades para
garantizar su efectividad.
Cuando el mandante proporcione un programa de actividades de prevencin a ejecutar, stas sern
asignadas a las reas que correspondan y sern incorporadas al programa vigente de cada una de
ellas.
REGISTROS
Los registros que sern aplicados, son los que por medio de la determinacin de controles sean
necesarios.
CRITERIO DE EVALUACION DE RIESGOS
La Evaluacin de Riesgos se obtiene del producto de la Probabilidad de ocurrencia del peligro por su
Consecuencia, segn la siguiente frmula:
MR = P x C
Donde MR= corresponde a la magnitud del Riesgo
P = Corresponde a la probabilidad de la ocurrencia de un incidente
C = Corresponde a la consecuencia que puede ocasionar un determinado incidente

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Los valores asociados, tanto a la Probabilidad y a la Severidad, empleados para la evaluacin de


riesgos, son los indicados en las siguientes matrices de evaluacin. Dentro del primer criterio se
incorpora la Probabilidad de ocurrencia de un incidente.
Criterio
Probabilidad
(P)

Descripcin de la ocurrencia
El incidente ha ocurrido o podra ocurrir ms de cuatro

veces en los ltimos 12 meses, y/o ha ocurrido ms de 10


veces en los ltimos tres aos.

Probabilidad
(P)

El incidente ha ocurrido o podra ocurrir de uno a cuatro


veces en los ltimos 12 meses.

Probabilidad
(P)

El incidente ha ocurrido o podra ocurrir en una o dos


ocasiones en los ltimos 12 meses.

Probabilidad
(P)

El incidente ha ocurrido o podra ocurrir en una


ocasin en los ltimos 12 meses.

Criterio

Valor
Alta / Continua
8
Media / Frecuente
4
Baja / Ocasional
2
Insignificante /
Espordica
1

Descripcin de los daos

Valor

Considerar que ha resultado o podra resultar una o mas de las siguientes


secuelas
Muerte de una o ms personas

Alta
8

Incapacidad permanente con perdida de capacidad de ganancia por incidente


de trabajo o enfermedad profesional 40%
Dao a la salud con perdida superior a 30 das por incidente o enfermedad
profesional.
Considerar que ha resultado o podra resultar una o mas de las siguientes
secuelas
CONSECUENCIA

(C)

Lesiones con incapacidad permanente por incidente o enfermedad profesional


de una o ms personas con perdida de capacidad de ganancia > 5% y menor a
un 40%

Media
4

Dao a la salud con perdida > a 7 das y < a 30 das por incidente o
enfermedad profesional.
Considerar que ha resultado o podra resultar una o mas de las siguientes
secuelas

Baja
2

Lesiones no incapacitantes
Dao a la salud con perdida < a 7 das por incidente o enfermedad profesional.
Considerar que ha resultado o podra resultar una o mas de las siguientes
secuelas
Cuasi Incidentes
Enfermedades Profesionales leves, sin tiempo perdido

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Insignifi
cante
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Segn el resultado de las matrices anteriores, la clasificacin de los riesgos segn magnitud es la
siguiente:
Clasificacin

MR= P x C

S C igual

Historial PP

INTOLERABLE

32-64

Asociado a un Accidente Fatal

MODERADO

8-16

-----

-----

TOLERABLE

1-4

-----

-----

:
Consecuencia (C)

PROBABILIDAD (P)

MR = P x C
1

16

16

32

16

32

64

6. Priorizacin para reduccin de los Riesgos


Para definir las medidas de control en relacin a la reduccin de los riesgos se debe especificar
la priorizacin segn los siguientes criterios:

E: eliminacin

S: sustitucin

CI: control de ingeniera

S-A-CA : sealizacin-advertencias-control administrativo

EPP : elementos de proteccin personal

Quedar registrado en la Matriz de Riesgo RE-SST-OP-02, slo las aplicables al riesgo


asociado.

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