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- COSO PRCTICAS IDENTIFICACIN DE COMPONENTES

En la siguiente relacin, identifique los componentes del Sistema de Control Interno, al que corresponden:
PROCEDIMIENTOS AMBIENTE DE CONTROL EVALUA ACTIVIDACIN DE DES DE RIESGOS CONTROL GERENC. INFORMA MONICIN Y TOREO COMUNI CACIN

Existen polticas de direccin sobre control interno, aprobadas y difundidas en la entidad. Se hace entender al personal de la empresa la importancia de la responsabilidad de ejercer y ejecutar los controles internos y se le solicita asumir una actitud positiva del mismo Se ha desarrollado un Plan de actividades de identificacin, anlisis o valoracin, manejo o respuesta y monitoreo de los riesgos Los procedimientos de autorizacin y aprobacin para los procesos, actividades y tareas estn claramente definidos en manuales o directivas. La Direccin demuestra un comportamiento tico, poniendo en prctica los lineamientos de conducta de la empresa Se han establecido polticas y procedimientos documentados que se siguen para la utilizacin y proteccin de los recursos o archivos Se cuenta con ROF, MOF, CAP, PAP, MAPO Se establecen las responsabilidades de los funcionarios y empleados. La empresa cuenta con una unidad orgnica que se encarga de administrar la documentacin e informacin En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de supervisin para conocer oportunamente si stas se efectan de acuerdo con lo establecido, quedando evidencia de ello Se efecta rotacin peridica del personal asignado en puestos susceptibles a riesgos de fraude Cuando se descubre oportunidades de mejora, se disponen medidas para desarrollarlas. Se cuenta con polticas y procedimientos que garantizan el adecuado suministro de informacin para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades La informacin interna y externa que maneja la entidad es til, oportuna y confiable en el desarrollo de sus actividades El portal de transparencia de la entidad se encuentra adecuadamente actualizado El rgano de Control Interno, realiza una labor independiente y objetiva. La empresa cuenta y ha puesto en prctica el Plan de Administracin de Riesgos

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