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ANALISIS DE RIESGO

OBJETIVO

Establecer una metodologa, clara y sencilla para


desarrollar un Anlisis de Riesgos, que pueda utilizarse
tanto para el Anlisis de Riesgos de Seguridad Laboral
(ASL) como para el Anlisis de Riesgos Ambientales
(ARA).
ALCANCE

Esta prctica es aplicable a todos los trabajos programados


de campo, en las Unidades de Negocio de Pluspetrol, sean
repetitivos o no, y sean llevados a cabo por personal de
Pluspetrol como por personal contratista.
DEFINICIONES
DEFINICIONES

ANALISIS DE RIESGO

La metodologa de Anlisis de
Riesgo nos permitir identificar
los peligros, evaluar los riesgos
asociados y definir las acciones de
control.
DEFINICIONES

FORMULARIO DE ANALISIS DE RIESGO


DEFINICIONES

GRUPO DE ANALISIS
Grupo de personas que redactar el Anlisis de Riesgo, para
un trabajo programado de acuerdo a la metodologa existente.
DEFINICIONES

GRUPO DE ANALISIS
El grupo de anlisis estar integrado por el Supervisor solicitante y
ejecutante. Adems podrn integrar el grupo:
Representante de EHS de la Unidad de Negocios.
Supervisores del trabajo por parte de la(s) empresa(s)
contratista(s), si existiesen contratistas involucrados.
Supervisores de Seguridad y/o Medio Ambiente de la(s)
Contratistas, si existiesen contratistas involucrados.
Especialistas o idneos que el Supervisor Ejecutante considere
necesarios.
Supervisor autorizante
DEFINICIONES

Peligro:
Peligro Fuente o situacin con potencial para daar a personas
en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al
ambiente o una combinacin de ellos. (OHSAS 18001:1999).

Riesgo:
Riesgo Combinacin de probabilidad y consecuencias de la
ocurrencia de un evento peligroso especificado. (OHSAS
18001:1999).

Riesgo = probabilidad x severidad


DEFINICIONES

Identificacin de Peligros:
Peligros Proceso de reconocimiento
de que un peligro existe y definicin de sus
caractersticas. (OHSAS 18001:1999).

Evaluacin de Riesgos:
Riesgos Proceso global de estimacin
de la magnitud de riesgo y decisin de si el riesgo es o no
tolerable. (OHSAS 18001:1999).
RESPONSABILIDADES
RESPONSABLES

Los Gerentes de las Unidades de


Negocios (Yacimientos, Centrales
Trmicas, Plantas de
Procesamiento) o quienes los
reemplacen sern los responsables
de la implementacin de este
procedimiento
RESPONSABLES

Supervisores Solicitante,
Ejecutante y Autorizante:
responsables de la aplicacin de
este procedimiento en todos los
trabajos programados, sean
repetitivos o no.
RESPONSABLES

Antes de la aprobacin del


Permiso de Trabajo, el
Supervisor Solicitante en
conjunto con el Supervisor
Ejecutante, debern
presentar al Supervisor
Autorizante, el Anlisis de
Riesgo (AR).
METODOLOGIA
Para llevar a cabo el Anlisis de Riesgo, se usar el Formulario
correspondiente definido para tal fin, y se usarn tantas hojas
como sean necesarias.
METODOLOGIA

1. LISTADO DE TAREAS:
Se debe describir el trabajo a realizar dividindolo en etapas
sucesivas o tareas, de manera objetiva y balanceada. Algunos
aspectos a tomar en cuenta son los siguientes:
Dividir el mismo en etapas sucesivas (sin excederse en la divisin ni
omitir pasos significativos desde la ptica del riesgo del trabajo)
Describir el detalle a ser visto en cada etapa o tarea

Con esta informacin se completa la primera columna del


Formulario de Anlisis de Riesgo.
METODOLOGIA

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
FSICOS AMBIENTALES
Ruidos Derrames (hidrocarburos, aceites lubricantes, agua de
Iluminacin produccin, productos qumicos, materiales
Carga trmica peligrosos, etc.)
Vibraciones Emisiones / Escapes / Fuga de gases (dixido y/o
Altas temperaturas. monxido de carbono, gases de hidrocarburos, xidos

Se identifican todos los Radiaciones


QUMICOS
Sustancias que causan dao por ingestin.
de azufre, xidos de nitrgeno, sulfhdrico, etc.)
Generacin de material particulado
Generacin de ruidos, vibraciones, etc.

peligros asociados con


Sustancias que causan dao por inhalacin/ojos. Movimientos de suelo: remocin en masa
Sustancias que causan dao por va drmica. Generacin de residuos peligrosos
MECNICOS Degradacin de la calidad de agua (superficial y
Cadas a nivel, tropezones. subterrnea)

cada tarea descrita en la Cadas en altura (personas, objetos)


Recipientes a presin.
Mquinas y vehculos en movimiento
Reduccin/Agotamiento de recursos naturales no
renovables.
Contribucin a procesos de Eutrofizacin.

primera columna. Proyeccin de objetos.


Elementos punzantes.
Cortes.
Generacin de olores no existentes en el rea.
Afectacin de la calidad de aire por generacin de
emisiones de material particulado.

Con esta informacin se


Golpes o choques. Alteracin de las formas naturales del paisaje.
Atrapamiento. Alteracin de Ecosistemas Protegidos.
ELCTRICOS BIOLGICOS
Virus

completa la segunda
Contacto elctrico directo.
Contacto elctrico indirecto. Hongos
Electricidad esttica. Bacterias
INCENDIO/EXPLOSIN FENMENOS NATURALES

columna. Combustibles gaseosos


Lquidos inflamables
Lquidos combustibles
Rayos
Inundaciones
Sequas
OTROS Estrs.
Serpientes, araas, abejas, etc. Factores de condiciones de trabajo.
Conduccin de vehculos ERGONMICOS
Excavaciones Carga postural esttica.
SOCIALES Exceso de esfuerzo al levantar/manejar objetos
Vandalismo manualmente
Problemas de diseo del lugar de trabajo.
Posturas problemticas.
Acciones repetitivas.
METODOLOGIA

3. EVALUACION DE RIESGOS
La evaluacin de riesgos consiste en cuantificar el riesgo
asignndole un valor. Este valor se obtiene combinando
valores de probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial
de dao (a las personas, a las instalaciones o al ambiente),
por lo tanto:

Riesgo = probabilidad x severidad


METODOLOGIA

PROBABILIDAD
Para la determinacin de la probabilidad se tendr en cuenta: la
frecuencia de exposicin, una asignacin en base a la historia y el
conocimiento de las instalaciones, capacitacin y nivel de entrenamiento
(competencia), los factores influyentes del entorno - condiciones inseguras
y la proteccin dispuesta al momento.
Frecuencia de Capacitacin y Factores del Proteccin
Falla de sistemas / historial
Exposicin entrenamiento entorno actual

Improbable Sin Datos o nunca ocurri.


Mensual Alta Muy Bueno Innecesaria
(1) Se presume improbable

Poco Probable Ha ocurrido una vez. Poco


Semanal Media Bueno Adecuada
(2) probable

Probable
Ha ocurrido dos o ms veces u
Diaria Escasa Regular Inadecuada
ocurre ocasionalmente. Probable
(3)

Muy probable Ha ocurrido muchas veces.


En un turno Baja Malo Inexistente
(4) Muy probable
METODOLOGIA

SEVERIDAD
La severidad est definida por el mayor valor aplicable.
DAO A LAS
DAO A LAS PERSONAS DAO AMBIENTAL
INSTALACIONES

Lesiones menores, irritacin Mantenimiento


Restringido al lugar de ocurrencia (impacto puntual).
ocular, drmica o de vas menor.
Leve Situacin de fcil solucin, generalmente se resuelve
respiratorias superiores, Daos a la
(1) en forma inmediata
cefaleas, quemaduras de 1 propiedad menores
Mitigacin natural a corto plazo.
grado que US$ 1.000

Lesiones que producen Mantenimiento Ni crticos ni pequeos. El impacto generado (local)


discapacidad temporal. mayor de equipos. es controlable mediante acciones simples. Requiere
Moderado
Lesiones severas, fracturas, Daos a la de la asignacin de algunos recursos no demasiado
(2)
esguince, quemaduras de 2 propiedad menores complejos, existentes en la UN. Mitigacin asistida a
y 3 grado. que US$ 10.000 corto plazo.

Lesiones que conducen a Destruccin total de


discapacidad permanente de equipos. Impactos regionales.
Grave
una persona. Daos a la El dao ambiental causado, deber ser remediado
(3)
Amputaciones, fracturas propiedad menores usando recursos extras a los disponibles en la UN
complicadas. que US$ 200.000

Destruccin del Impactos irreversibles o con reversibilidad


Fatalidad o discapacidad
Catastrfi rea. econmicamente no viables.
permanente que pueda
co Daos a la El dao ambiental causado, requiere el uso de
ocurrir a una o ms de una
(4) propiedad mayores recursos extraordinarios que exceden el nivel de
persona.
que Us$ 200.000 decisin de la UN.
METODOLOGIA

3. EVALUACION DEL RIESGOS


Definidas la Probabilidad y Severidad, nos vamos a la matriz.
PROBABILIDAD
Poco
SEVERIDAD Improbable (1) Probable (3) Muy probable (4)
Probable (2)
Poco
Leve (1) Tolerable 1 Tolerable 2
significativo 3 Poco significativo 4
Poco Poco
Moderado (2) Tolerable 2 significativo 4 significativo 6 Significativo 8

Poco Poco
Grave (3) significativo
3 significativo
6 Significativo 9 Intolerable 12

Poco
Catastrfico (4) significativo 4 Significativo 8 Intolerable 12 Intolerable 16

Riesgo Tolerable: No es necesario tomar accin de control de riesgo.


No requiere tomar una accin de control del riesgo, pero se debe realizar un
Riesgo Poco Significativo: seguimiento sobre los controles ya establecidos, si los hubiere.

Se deben implementar medidas de control para reducir el riesgo, en perodos


Riesgo Significativo: definidos de tiempo.

En este caso, como en el anterior se deben implementar medidas de control


Riesgo Intolerable: para reducir el riesgo a valores Tolerable o Poco Significativo.
METODOLOGIA

4. MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE CONTROL DE LOS RIESGOS

En funcin del nivel de cada riesgo, se deben establecer durante la reunin


del Grupo de Anlisis, las medidas de control a implementar (acciones
correctivas) durante la ejecucin del trabajo para llevarlo a niveles de riesgo
tolerable o poco significativo.
FIRMA

5. FIRMA

Una vez finalizado el Anlisis de Riesgos (AR), el formulario deber ser


completado en todos sus puntos y firmado por los integrantes del grupo de
analisis.
ARCHIVO

Los Anlisis de Riesgos se archivarn


por un perodo de dos aos como
mnimo.
El Dpto. EHS recepcionar los anlisis
de riesgo junto con los permisos de
trabajo y los mantendr en archivo.

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