Está en la página 1de 95

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 30 3 2023


RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 007-MANTV
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 304 6317920 REQUISICION NUM: MANTV-0382
MANTENIMIENTO VIAL
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: FERRETERIA SUMI INDUSTRIAL SAS


DIR. PROVEEDOR: AV CRISANTO LUQUE DG 22 No.40-20
NIT / CC: 900.978.550-1 TEL: 6624325
CIUDAD: CARTAGENA FAX:

LUGAR ENTREGA: BODEGA DE OPERADORA VIAL - FRENTE A LAS ESTIBAS FECHA ENTEGA: 3 4 2023
FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO: 3 4 2023
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

1 ANGULOS 1/4 X 2 X 6 MT 10 195,400 1,954,000

2 LAMINAS GALVANIZADAS CALIBRE 20 1.22 X 2.40 5 128,000 640,000

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 2,594,000

I.V.A. 492,860

ELEMENTOS PARA SEÑALES VERTICALES 2023 , COTIZACION No:0019950 TOTAL 3,086,860

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 20


### 1 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 001-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM: MANTV-0100
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: CINCOM LTDA.


DIR. PROVEEDOR: CRA. 47 No.75-48
NIT / CC: 800.248.761-4 TEL: 3585522
CIUDAD: BARRANQUILLA FAX: 3535841

BARRIO MARTINEZ MARTELO BODEGA DE OPERADORA VIAL DE


LUGAR ENTREGA: COLOMBIA (FRENTE A LAS ESTIBAS) FECHA ENTEGA: 1925 1 2021
FORMA DE PAGO TREINTA DIAS FECHA VENCIMIENTO: 25 1 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL
REFLECTIVO AMARILLO LIMIN DE 120 CMS POR
1 ROLLO 1 8,641,000 8,641,000
45.7 MT
2 VINILO NEGRO BRILLANTE DE 60 CMS POR 50 MT ROLLO 5 185,000 925,000

3 VINILO BLANCO BRILLANTE DE 60 CMS POR 50 MT ROLLO 2 135,000 270,000

4 VINILO ROJO DE 60 X 50 ROLLO 1 210,000 210,000

5 REFLECTIVO BLANCO DIAMENTE DE 1.20 POR 46.7 MT ROLLO 1 6,873,000 6,873,000

REFLECTIVO GRADO DIAMANTE AMARILLO DE 1.20


6 ROLLO 1 6,873,000 6,873,000
POR 45.7
REFLECTIVO GRADO DIAMANTE ROJO DE 1.20 POR
7 ROLLO 1 6,873,000 6,873,000
45.7 MT
REFLECTIVO GRADO INGENIERIA BLANCO DE 1.20 X
8 ROLLO 1 $ 4,278,000 4,278,000
45.7

REFLECTIVO ROJO GRADO INGENIERIA DE 60 CMS


9 ROLLO 1 $ 2,150,000 2,150,000
POR 45.7 MT

10 TRANSFER TRANSPARENTE ROLLO 1 $ 245,000 245,000

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 37,338,000

DESCUENTO -

I.V.A. 7,094,220

MATERIAL SOLICITADO PARA SEÑALIZACION VIAL - COTIZACION LR 9002 DE DICIEMBRE DE 2020 TOTAL 44,432,220

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###


1 2 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 002-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: SOPORTE TECNICO

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: TELEDATA
DIR. PROVEEDOR: Bocagrande, cra. 5 No.4-105
NIT / CC: 900,053,050 TEL: 571 914 3955
CIUDAD: CARTAGENA FAX: N/a

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PEAJE DE MANGA - BARRIO


LUGAR ENTREGA: MANGA, CALLE 29 No.29-31 FECHA ENTEGA: 1910 2 2021
FORMA DE PAGO CONTADO FECHA VENCIMIENTO: 12 2 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

DECOX20-3 PACK, KIT DE 3 AP WIFI 6 MESH


1 SYSTEMA, PAQUETE DE 3*TP-DECOX20 WIFI 6 UND 1 990,000 990,000
MESH WIFI AX 1800 (ROUTER)

10

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 990,000

DESCUENTO -

I.V.A. 188,100
ROUTER PARA REEMPLAZAR EL DE LA SALA DE JUNTAS, POR FALLAS. COTIZACION CONVIAL-0129 DE ENERO 29 DE 2021. NOTA:
DESCUENTO APLICADO DEL 40% TOTAL 1,178,100

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###


2 2 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 003-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: TALENTO HUMANO

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: MEDICOL DEL CARIBE LTDA.


DIR. PROVEEDOR: CARRERA 46 No.63-59 LOCAL 2
NIT / CC: 800.122.207-3 TEL: 314 6273315
CIUDAD: BARRANQUILLA FAX: 3606835

BARRIO MARTINEZ MARTELO BODEGA DE OPERADORA VIAL DE


LUGAR ENTREGA: COLOMBIA (FRENTE A LAS ESTIBAS) FECHA ENTEGA: 195 2 2021
FORMA DE PAGO TREINTA DIAS FECHA VENCIMIENTO: 8 2 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

1 TERMOMETRO INFRAROJO UNIDAD 4 190,000 760,000

10

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 760,000

DESCUENTO -

I.V.A.

ARTICULO SOLICITADO POR TALENTO HUMANO TOTAL 760,000

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###


5 2 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 004-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM: GERENCIA
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: AREA DE CALIDAD

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS


DIR. PROVEEDOR: VILLA SANDRA MZ.A C LOTE 29
NIT / CC: 901,058,090 TEL: 6535655
CIUDAD: CARTAGENA FAX:

OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN MANGA, PEAJE DE MANGA,


LUGAR ENTREGA: CALLE 29 No.29-31 FECHA ENTEGA: ###
198 2 2020
FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO: 8 2 2020
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

PORTATIL LENOVO S145-14 API RYZEN 3 3200U


1 UND 1 1,815,000 1,815,000
8GB/512SSD/LINUX

2 MEMORIA PORTATIL DDR4 8GB 2666 UND 1 226,891 226,891

3 LICENCIA WINDOWS 10 PRO 64BIT SPANISH LATAM UND 1 579,832 579,832

LICENCIA OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019 ESD


4 UND ### 1 714,286 714,286
ONLINE

5 SCANNER EPSON WORKFORCE D- UND 1 $ 1,504,202 1,504,202

6 DISCO DURO EXTERNO 2TB TOSHIBA UND 1 $ 306,723 $ 306,723

7 DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA UND 1 $ 441,176 $ 441,176

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 5,588,110

DESCUENTO -
ADQUISICION DE EQUIPO PORTATIL PARA EL AREA DE CALIDAD, A CARGO DE NORIDA CHINCHILLA VANETAS, CON SU MEMORIA Y
LICENCIAS. COMPRA DE SCANNER EPSON PARA LA ASISTENTE DE PRESIDENCIA, SRA. ROSARIO BLANCO MORANTE. ADQUISION DE I.V.A. 716,891
DOS DISCOS DUROS PORTATILES EXTRAIBLES PARA GUARDAR LA INFORMACION GRABADA EN LOS EQUIPOS DEL DIR FINANCIERO,
PRESIDENTE, ASIST DE PRESIDENCIA Y CALIDAD TOTAL 6,305,001

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 15


### 2 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 005-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM: MANT-0117
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: CICON SAS


DIR. PROVEEDOR: BARRIO LOS ALPES, TRANSV. 54 No.31 A 43
NIT / CC: 890.403.235-3 TEL: 6537082
CIUDAD: CARTAGENA FAX:

EN OBRA (EL ING. HENRY TORRES COORDINARA LA ENTREGA EL ACORDADO


LUGAR ENTREGA: DEL PRODUCTO) FECHA ENTEGA: ENTRE LAS PARTES
FORMA DE PAGO ANTICIPADO FECHA VENCIMIENTO:
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

1 MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC2, PARA PARCHEOS M3 90 359,090 32,318,076

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 32,318,076

AIU 4,847,711

I.V.A. 184.213.03
MEZCLA PARA APLICAR EN MAMONAL SENCILLO HACIA PEAJE CORRALITO DE PIEDRA Y AVENIDA CRISANTO LUQUE, SEGÚN
COTIZACION No.70. TOTAL 37,350,000

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 15


### 2 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 006-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: PRESIDENCIA

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: HUMBERTO MERCADO PEREZ


DIR. PROVEEDOR: BOSQUE, SECTOR SAN CARLOS MZ. A LOCAL 8
NIT / CC: 73,080,966 TEL: 3012008320
CIUDAD: CARTAGENA FAX:

LUGAR ENTREGA: FECHA ENTEGA:


FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO:
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

SERVICIO PERIODISTICO DIARIO Y PUBLICACION


PERMANENTE DE UN AVISO , TIPO BANNER, DE 500
MB, EN TODAS LAS PAGINAS DEL PORTAL DE
1 UND 5 500,000 2,500,000
NOTICIAS, A TRAVÈS DE LA PAGINA
HTTP://FRENTEAFRENTE.INFO, DESDE FEBRERO A
JUNIO DE 2021

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 2,500,000

DESCUENTO -

I.V.A.
SERVICIOS PERIODISTICOS, POR CINCO MESES, INICIANDO DESDE FEBRERO 2021 A JUNIO 2021, PAGADEROS MENSUALMENTE, POR
LA SUMA DE $ 500.00=, UNA VEZ PRESENTE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA, CON TODOS SUS SOPORTES TOTAL 2,500,000

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 16


### 3 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 007-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
OPERACIONES - SOPORTE A
SISTEMA DE PEAJES T-10
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: F2X FLYTECH SIMPLEXITY


DIR. PROVEEDOR: Digonal 43 nO.28-41 interior 107
NIT / CC: 900.219.834-2 TEL: 4441462 EXT 117
CIUDAD: ITAGUI FAX:

LUGAR ENTREGA: FECHA ENTEGA: 28 2 2021


FORMA DE PAGO MES VENCIDO, A TREINTA DIAS FECHA VENCIMIENTO: 28 2 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE RECAUDO


1 UND 2 ### 7,738,500 15,477,000
T-10, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 15,477,000

DESCUENTO -

I.V.A. 2,940,630
SE ANEXA PROPUESTA DE SERVICIOS PRESENTADA POR EL PROVEEDOR. EL VALOR DE CADA MES ES POR $ 9.208.815, IVA
INCLUIDO TOTAL 18,417,630

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###


5 4 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 009-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: GERENCIA FINANCIERA

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS


DIR. PROVEEDOR: BARRIO VILLA SANDRA MZ. A LOTE 29
NIT / CC: 901,058,090 6535655
CIUDAD: CARTAGENA N/A

MANGA, PEAJE DE MANGA (ATN.EDILBERTO PEREZ Y/O


LUGAR ENTREGA: ROSARIO BLANCO) FECHA ENTREGA: 9 4 2021
FORMA DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO: 9 4 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

LICENCIA OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019 ESD


1 UNIDAD 1 798,319 798,319
ONLINE

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 798,319

DESCUENTO -

I.V.A. 151,681
ADQUISICION LICENCIA OFFICE PARA INSTALAR EN EL PORTATIL LENOVO PARA USO DEL GERENTE FINANCIERO. COMPRA SEGÚN
COTIZACION No.0011359 DE ABRIL 06 DE 2021 TOTAL 950,000

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 30


### 4 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 010-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: GERENCIA FINANCIERA

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS


DIR. PROVEEDOR: BARRIO VILLA SANDRA MZ. A LOTE 29
NIT / CC: 901,058,090 6535655
CIUDAD: CARTAGENA N/A

MANGA, PEAJE DE MANGA (ATN.EDILBERTO PEREZ Y/O


LUGAR ENTREGA: ROSARIO BLANCO) FECHA ENTREGA: 4 5 2021
FORMA DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO: 4 5 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

MONITOR SAMSUNG 24" LF24T350FHLXZL-VGA-


1 UNIDAD 1 500,000 500,000
HDMI

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 500,000

DESCUENTO -

I.V.A. 95,000

EQUIPO PARA EL GERENTE FINANCIERO TOTAL 595,000

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 30


### 4 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 011-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
OPERACIONES - SOPORTE A
SISTEMA DE PEAJES T-10
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: F2X FLYTECH SIMPLEXITY


DIR. PROVEEDOR: Digonal 43 nO.28-41 interior 107
NIT / CC: 900.219.834-2 TEL: 4441462 EXT 117
CIUDAD: ITAGUI FAX:

LUGAR ENTREGA: FECHA ENTEGA: 30 4 2021


FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO: 30 4 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE


1 UND 1 ### 7,738,500 7,738,500
CONTROL Y RECAUDO T-10, MES DE MARZO DE 2021

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 7,738,500

DESCUENTO -

I.V.A. 1,470,315

SE ANEXA PROPUESTA DE SERVICIOS PRESENTADA POR EL PROVEEDOR. TOTAL 9,208,815

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 30


### 4 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 012-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
OPERACIONES - SOPORTE A
SISTEMA DE PEAJES T-10
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: F2X FLYTECH SIMPLEXITY


DIR. PROVEEDOR: Digonal 43 nO.28-41 interior 107
NIT / CC: 900.219.834-2 TEL: 4441462 EXT 117
CIUDAD: ITAGUI FAX:

LUGAR ENTREGA: FECHA ENTEGA: 30 4 2021


FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO: 30 4 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE


1 UND 1 ### 5,333,000 5,333,000
CONTROL Y RECAUDO T-10, MES DE ABRIL DE 2021

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 5,333,000

DESCUENTO -

I.V.A. 1,013,270
SE ANEXA PROPUESTA DE SERVICIOS PRESENTADA POR EL PROVEEDOR. EL PROVEEDOR PRESENTA NUEVA OFERTA CON
MENOR VALOR TOTAL 6,346,270

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 15


### 4 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 013-2021
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: GERENCIA-DIR FINANCIERA

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: CEMAR
DIR. PROVEEDOR: CIELO MAR, LA BOQUILLA EDIF. MISTRAL A509
NIT / CC: 900.833.707-8 TEL: 6535655
CIUDAD: CARTAGENA FAX: N/A

MANGA, PEAJE DE MANGA (ATN.EDILBERTO PEREZ Y/O


LUGAR ENTREGA: ROSARIO BLANCO ) FECHA ENTEGA: ###
19
19 4 2021
FORMA DE PAGO A 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO: 19 4 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

BATERIA PARA PORTATIL SONY, GENERICA, REF.


1 UND 1 571,200 571,200
VGP-BPS33. GARANTIA DE UN AÑO

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 571,200

DESCUENTO -

I.V.A. 108,528

BATERIA PARA EL PORTATIL ANTIGUO USADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO, SEÑOR VLADIMIR BUELVAS BARRIOS. TOTAL 679,728

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###


5 5 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 014-2021
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM: MANTV0132
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: PINTUCO COLOMBIA S.A.


DIR. PROVEEDOR: CALLE 19A No.43B-41
NIT / CC: 890.900.148-2
CIUDAD: CARTAGENA FAX: 3848484

BODEGAS DE OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A., FRENTE A


LUGAR ENTREGA: LAS ESTIBAS, BARRIO MARTINEZ MARTELO FECHA ENTEGA: 10 MAYO
19 DE 2021
FORMA DE PAGO ANTICIPADO FECHA VENCIMIENTO: 10 5 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

PINTURA TRAFICO ACRILICO BASE SOLVENTE BLANCO


1 TAMBOR 2 1,862,000 3,724,000
13722, TAMBOR X 50 GLS

2 AJUSTADOR SILOL 21204 (CANECAS X 5 GLS) CANECAS 10 106,812 1,068,120

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 4,792,120

DESCUENTO -

I.V.A. 910,503

PEDIDO PARCIAL DE LA PINTURA BLANCA Y TOTAL DEL SILOL PARA PASOS PEATONALES. TOTAL 5,702,623

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 28


###10 2020
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 020-20
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: GERENCIA

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: STECKERL ACEROS


DIR. PROVEEDOR: TRANSVERSAL 64 DIAGONAL 30 ESQ
NIT / CC: 900.499.032-2 TEL: 6938303
CIUDAD: CARTAGENA FAX:

LUGAR ENTREGA: SE RECOGEN DONDE EL PROVEEDOR FECHA ENTEGA: 30 10 2020


19
FORMA DE PAGO TREINTA DIAS FECHA VENCIMIENTO: 1 11 2020
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

LAMINAS ALFAJOR DE 1 X 3 MTS, EN ACERO NEGRO


1 UND 3 423,000 1,269,000
DE 6 mm

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 1,269,000

DESCUENTO 241,110

I.V.A.

MATERIAL SOLICITADO PARA CONSTRUIR EL MEZZANINE BODEGA AUXILIAR DE BASE SIETE TOTAL 1,510,110

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###


7 9 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 015-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM: MANTV-0148
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: FERRETERIA SUMI INDUSTRIAL S.A.S.


DIR. PROVEEDOR: CENTRO CCIAL GALERIAS LOCAL 9
NIT / CC: 900.978.550-1 TEL: 6624325
CIUDAD: CARTAGENA FAX:

BARIO MARTINEZ MARTELO - BODEGAS DE OPERADORA VIAL


LUGAR ENTREGA: DE COLOMBIA S.A. (FRENTE A LAS ESTIBAS) FECHA ENTEGA: 192021
11 SEPT.
FORMA DE PAGO TREINTA DIAS FECHA VENCIMIENTO: 11 9 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

1 PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO BRILLANTE GALON 5 48,000 240,000

2 DISCO DE CORTE PARA METAL DE 9" UNIDAD 4 13,660 54,640

4 0

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 294,640

DESCUENTO 55,982

I.V.A.

MATERIALES REQUERIDOS PARA SEÑALES 2021 POSTES PARA SEMAFOROS TOTAL 350,622

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 30


### 8 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 016-21
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM: MANTV-0166
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: FERRETERIA MIL PINTURAS TECH Y/O MIGUEL ANGEL MUÑOZ GARAY
DIR. PROVEEDOR: BARRIO OLAYA HERRERA AV. PEDRO ROMERO CALLE 31D NO.52-107
NIT / CC: 73.095.580-3 TEL: 605-6725341
CIUDAD: CARTAGENA FAX:

BODEGAS DE OPERADORA VIAL DE COLOMBIA, FRENTE A LAS


LUGAR ENTREGA: ESTIBAS FECHA ENTEGA: 19DE 2021
AGOSTO 30
FORMA DE PAGO TREINTA DIAS FECHA VENCIMIENTO: 30 8 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

1 ANTICORROSIVO CROMATO AMARILLO COLPINTURAS GALON 50 45,378 2,268,900

2 THINER CORRIENTE GALON 15 21,008 315,120

3 BROCHA 3" UND 10 6,722 67,220

4 BOCHA 4" UND 10 8,403 84,030

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 2,735,270

DESCUENTO

I.V.A. 519,701

MATERIAL PARA BARANDA PUENTE BAZURTO TOTAL 3,254,971

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###


9 9 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 017-2021
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM: mantv0148
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: MTTO VIAL

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: TUBOS Y METALES S.A.S.


DIR. PROVEEDOR: BOSQUE, TRANSVERSAL 54 No.23-35
NIT / CC: 806.016.321-3 TEL: 6695270
CIUDAD: CARTAGENA FAX: N/A

BARRIO MARTINEZ MARTELO, BODEGAS DE OPERADORA VIAL


LUGAR ENTREGA: DE COLOMBIA S.A. (FRENTE A LAS ESTIBAS) FECHA ENTEGA: ###
12
19 9 2021
FORMA DE PAGO FECHA VENCIMIENTO: 12
### 9 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

1 TUBO DE ACERO 4"X 6 MTS, CALIBRE 1/4 SCH-40 UND 2 696,361 1,392,722

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 1,392,722

I.V.A. 264,617

SEGÚN COTIZACION No001-CV-130226. TOTAL 1,657,339

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###


9 9 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 018-2021
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM: mantv0165
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: MTTO VIAL

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: STECKERL ACEROS


DIR. PROVEEDOR: TRANSVERSAL 64 DIAGONAL 30 ESQ
NIT / CC: 900.499.032-2 TEL: 6930303
CIUDAD: CARTAGENA FAX: N/A

BARRIO MARTINEZ MARTELO, BODEGAS DE OPERADORA VIAL


LUGAR ENTREGA: DE COLOMBIA S.A. (FRENTE A LAS ESTIBAS) FECHA ENTEGA: ###
12
19 9 2021
FORMA DE PAGO FECHA VENCIMIENTO: 12
### 9 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

1 ANGULOS 2 X 2 X 1/4 X 6 MTS. DE LARGO UND 5 122,851 614,255

2 LAMINAS GALVANIZADAS DE 2 X 1 CALIBRE 20 UND 5 94,400 471,998

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 1,086,253

I.V.A. 206,388

SEGÚN COTIZACION 40 COT 2021011872 . MATERIALES PARA SEÑALES VERTICALES 2021 TOTAL 1,292,640

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 27


### 9 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 019-2021
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: GERENCIA

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: INDUIMPRESOS S.A.S.


DIR. PROVEEDOR:
NIT / CC: 900829360-0 TEL: 6930303
CIUDAD: CARTAGENA FAX: N/A

LUGAR ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS - PEAJE DE MANGA FECHA ENTEGA: ###


30
19 9 2021
FORMA DE PAGO FECHA VENCIMIENTO: 30
### 9 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

HOJA CARTA, IMPRESA A 4 TINTAS, EN PAPEL BOND


1 75 GRS, CON LOGOTIPO DE CONCESION VIAL DE UND 2,000 186 372,000
CARTAGENA S.A.

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 372,000

I.V.A. 70,680
FAVOR TENER EN CUENTA EL CAMBIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS. INFORMACION SUMINISTRADA AL CORREO DE VENTAS Y DEL
SR. ESPITIA TOTAL 442,680

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###10


5 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 020-2021
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: SELLADOS DE COLOMBIA


DIR. PROVEEDOR: CR. 19C No.51-30
NIT / CC: 80.213.208-0 TEL: 760 0204
CIUDAD: BOGOTA FAX: N/A

LUGAR ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS - PEAJE DE MANGA FECHA ENTEGA: ###


198 10 2021
FORMA DE PAGO CONTADO FECHA VENCIMIENTO: #
8## 10 2021
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN TALLA CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

IMPERMEABLE CALIBRE 18, DE CUATRO (04) PIEZAS


(CHAQUETA CON CAPUCHA, PANTALON, ZAPATONES
1 M 2 44,000 88,000
Y BOLSO), DE COLOR AZUL TURQUI CON
REFLECTIVOS AMARILLOS

L 2 44,000 88,000

XL 4 44,000 176,000

XXL 1 48,000 48,000

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 400,000

PARA USO DE LOS NUEVE (09) REGULADORES DE TRANSITO, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO. LOS IMPERMEABLES DEBEN TENER
I.V.A. 76,000
REFUERZOS EN LA ENTREPIERNA Y LAS AXILAS DE LA CHAQUETA, CIERRE DE VELCRO Y CREMALLERA MARCA YES, REFLECTIVOS
EN MANGAS DE LA CHAQUETA, PANTALON Y DOS BANDAS EN LA ESPALDA, SEGÙN COTIZACION DE SEPT. 21 DE 2021, DIRIGIDA A
OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. TOTAL 476,000

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###10


5 2021
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 020-2021
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL -

PARA USO DE LOS NUEVE (09) REGULADORES DE TRANSITO, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO. LOS IMPERMEABLES DEBEN TENER
I.V.A. -
REFUERZOS EN LA ENTREPIERNA Y LAS AXILAS DE LA CHAQUETA, CIERRE DE VELCRO Y CREMALLERA MARCA YES, REFLECTIVOS
EN MANGAS DE LA CHAQUETA, PANTALON Y DOS BANDAS EN LA ESPALDA, SEGÙN COTIZACION DE SEPT. 21 DE 2021, DIRIGIDA A
OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. TOTAL -

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 30


### 3 2022
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.ANUM. O.C.: 001-2022
NIT: REQUISICION NUM:
806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 S/N
OPERACIONES
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena.AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: F2X FLYTECH SIMPLEXITY


DIR. PROVEEDOR: Diagonal 43 No.28-41 interior 107
NIT / CC: 900.219.834-2 TEL:
CIUDAD: MEDELLIN FAX: N/A

LUGAR ENTREGA: FECHA ENTEGA: ###


30
19 3 2022
FORMA DE PAGO CREDITO FECHA VENCIMIENTO: 30
### 3 2022
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

SERVICIO DE DESARROLLO PARA LA GENERACION DE


REPORTES HISTORICOS DE TRAFICO Y RECAUDO DE
1 1 51,000,000 51,000,000
LAS CINCO ESTACIONES DE PEAJES, PARA ENTREGAR
A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 51,000,000

I.V.A. 9,690,000

SE ANEXA INFORME ENVIADO POR EL PROVEEDOR, CON RADICADO CVC-230222-01 TOTAL 60,690,000

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello;
que hay fondos disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de
Recibo correspondiente y debidamente certificado.

Fecha: 19-02-18 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 26


### 5 2022
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 002-2022
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 304 6317920 REQUISICION NUM: S/N
FINANCIERO
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: SAUL ZEIGEN


DIR. PROVEEDOR: CRA.18 No.89-16 APTO. 302
NIT / CC: 80,423,975 TEL: 3112768527
CIUDAD: BOGOTA FAX: N/A

LUGAR ENTREGA: FECHA ENTEGA: ###


25
19 5 2022
FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA FECHA VENCIMIENTO: 25
### 5 2022
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

HONORARIOS POR ELABORACION DE UN DICTAMEN PERICIAL FINANCIERO


PARA SER PRESENTADO DENTRO DEL REQUERIMIENTO ENVIADO POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EL 11 DE AGOSTO DE 2021,
1 1 8,000,000 8,000,000
RESPECTO AL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
No.1901, RELACIONADO CON EL CONTRATO DE CONCESION VAL
No.0868804

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 8,000,000

I.V.A. 1,520,000

SE ADJUNTA PROPUESTA DE HONORARIOS TOTAL 9,520,000

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 23


### 6 2022
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: S/N
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 304 6317920 REQUISICION NUM: S/N
OPERACIONES
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: CEMAR
DIR. PROVEEDOR: MARBELLA CRA. 3a. No.46A-55
NIT / CC: 900.833.707-8 TEL: 310 3857387 (ELIZABETH MARTINEZ R)
CIUDAD: cartagena FAX: N/A

LUGAR ENTREGA: FECHA ENTEGA: 29


19 6 2022
FORMA DE PAGO 50% 50% (A 30 DIAS) FECHA VENCIMIENTO: 29 6 2022
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

1 LICENCIAS SOPHOS INTERCEPT X SERVER CLOUD 1 121 121

2 LICENCIAS SOPHOS INTERCEPT X ADVANTAGE 40 55 2,200

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 2,321

I.V.A. -

RENOVACION POR DOS (02) AÑOS, PARA LAS ESTACIONES DE PEAJES. COTIZACION DE CEMAR , ITEMS 3 Y 4 TOTAL 2,321

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 22


### 8 2022
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: S/N
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 304 6317920 REQUISICION NUM: S/N
OPERACIONES
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: F2X
DIR. PROVEEDOR: Diagonal 43 nO.28-41 int. 107
NIT / CC: 900.219.834-2 TEL: 4441462 ext.117
CIUDAD: medellin FAX:

LUGAR ENTREGA: CARTAGENA FECHA ENTEGA: 2022


FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO: 2022
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PEAJES,


1 DENOMINADO T10 Y TELEPEAJE, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2 5,632,715 11,265,430
DEL 2022

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 11,265,430

I.V.A. 2,140,432
SERVICIO PRESTADO, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2022. SE ANEXAN PROPUESTA DE F2X E INFORMES DE
ENERO Y FEBRRO-2022 DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. TOTAL 13,405,862

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 14


### 9 2022
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 005-2021
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: JEFE ADMINISTRATIVA

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS


DIR. PROVEEDOR: BARRIO VILLA SANDRA MZ. C LOTE 29
NIT / CC: 901.058.090-1 TEL: 605 6535655
CIUDAD: CARTAGENA FAX: N/A

MANGA, PEAJE DE MANGA (ATN.EDILBERTO PEREZ Y/O


LUGAR ENTREGA: ROSARIO BLANCO ) FECHA ENTEGA: 16 9 2022
FORMA DE PAGO FECHA VENCIMIENTO: 20 9 2022

3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

1 IMPRESORA HP LASERJET MFP 236SDW UND 1 1,218,487 1,218,487

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 1,218,487

DESCUENTO -

I.V.A. 231,513

REEMPLAZO DE IMPRESORA , POR DETERIORO, LA CUAL ES UTILIZADA EN POR LA JEFE ADMINISTRATIVA TOTAL 1,450,000

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 18


###11 2022
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 006-2021
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: JEFE ADMINISTRATIVA

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: ALONSO HINESTROSA


DIR. PROVEEDOR: alonsohinestrosa@gmail.com
NIT / CC: 73,088,323 TEL: 301 6237888
CIUDAD: CARTAGENA FAX: N/A

LUGAR ENTREGA: MANGA, PEAJE DE MANGA FECHA ENTEGA: 16 9 2022


FORMA DE PAGO contra enrega FECHA VENCIMIENTO: 20 9 2022

3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE UN (01)


1 VIDEO INSTITUCIONAL, AEREO Y TERRESTRE, DEL UND 1 5,300,000 5,300,000
CORREDOR VIAL (22 KM)

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 5,300,000

DESCUENTO -

I.V.A.

TOTAL 5,300,000

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 29


###11 2022
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: S/N
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 304 6317920 REQUISICION NUM: S/N
OPERACIONES
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: F2X
DIR. PROVEEDOR: Diagonal 43 nO.28-41 int. 107
NIT / CC: 900.219.834-2 TEL: 4441462 ext.117
CIUDAD: medellin FAX:

LUGAR ENTREGA: CARTAGENA FECHA ENTEGA: 2022


FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO: 2022
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PEAJES,


1 DENOMINADO T10 Y TELEPEAJE, DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y 3 5,632,715 16,898,145
MAYO 2022

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 16,898,145

I.V.A. 3,210,648

SERVICIO PRESTADO, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022. SE ANEXAN PROPUESTA DE F2X . TOTAL 20,108,793

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###12


5 2022
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 008-2022
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM: MANTV-224
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: PINTUCO COLOMBIA S.A.


DIR. PROVEEDOR: CALLE 19A No.43B-41
NIT / CC: 890.900.148-2
CIUDAD: CARTAGENA FAX: 3848484

BODEGAS DE OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A., FRENTE A


LUGAR ENTREGA: LAS ESTIBAS, BARRIO MARTINEZ MARTELO FECHA ENTEGA: 19
FORMA DE PAGO 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO:
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

PINTURA TRAFICO ACRILICO BASE SOLVENTE BLANCO


1 UNIDAD 4 2,630,943 10,523,772
13722, TAMBOR X 50 GLS

2 AJUSTADOR SILOL 21204 (CANECAS X 5 GLS) UNIDAD 10 189,505 1,895,050

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 12,418,822

DESCUENTO -

I.V.A. 2,359,576

MAERIAL PARA APLICAR EN LOS PASOS PEATONALES DEL CORREDOR VIAL TOTAL 14,778,398

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###12


5 2022
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 008-2022
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM: MANTV-224
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL -

DESCUENTO -

I.V.A. -

MAERIAL PARA APLICAR EN LOS PASOS PEATONALES DEL CORREDOR VIAL TOTAL -

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: ###


5 1 2023
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 001-2023
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 304 6317920 REQUISICION NUM: S/N
OPERACIONES
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: F2X
DIR. PROVEEDOR: Diagonal 43 nO.28-41 int. 107
NIT / CC: 900.219.834-2 TEL: 4441462 ext.117
CIUDAD: medellin FAX:

LUGAR ENTREGA: CARTAGENA FECHA ENTEGA: 31 7 2022


FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO: 31 7 2022
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PEAJES,


1 DENOMINADO T10 Y TELEPEAJE, DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2 5,632,715 11,265,430
2022

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 11,265,430

I.V.A. 2,140,432

SERVICIO PRESTADO, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022. SE ANEXAN PROPUESTA DE F2X TOTAL 13,405,862

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 11


### 1 2023
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 002-2023
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM: MANTV-214
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: CINCOM LTDA.


DIR. PROVEEDOR: CRA. 47 No.75-48
NIT / CC: 800.248.761-4 TEL: 3585522
CIUDAD: BARRANQUILLA FAX: 3535841

BARRIO MARTINEZ MARTELO BODEGA DE OPERADORA VIAL DE


LUGAR ENTREGA: COLOMBIA (FRENTE A LAS ESTIBAS) FECHA ENTEGA: 1918 1 2023
FORMA DE PAGO TREINTA DIAS FECHA VENCIMIENTO: 18 1 2023
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

REFLECTIVO AMARILLO LIMON, GRADO DIAMANTE,


1 ROLLO 1 12,400,000 12,400,000
DE 1.22 POR 45.7

CINTA VINILO NEGRO BRILLANTE DE 60 CMS POR


2 ROLLO 4 325,000 1,300,000
50 MT

CINTA VINILO BLANCO BRILLANTE DE 60 CMS POR


3 ROLLO 2 240,000 480,000
50 MT

4 REFLECTIVO BLANCO DIAMANTE DE 1.20 POR 46.7 MT ROLLO 1 9,900,000 9,900,000

REFLECTIVO GRADO DIAMANTE AMARILLO DE 1.20


5 ROLLO 1 9,900,000 9,900,000
POR 45.7

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 33,980,000

DESCUENTO -

I.V.A. 6,456,200

SEGÚN COTIZACION N LR 1404 DE ENERO 10 DEL 2023. MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL TOTAL 40,436,200

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 16


### 1 2023
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 003-2023
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 320 5652719 REQUISICION NUM:
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: AGREGADOS LA PAZ S.A.S.


DIR. PROVEEDOR: barrio mamonal km 6 No.379 sec parqueamerica mz. G lote 3 piso 2
NIT / CC: 900.441.561-7 TEL: 3135740282
CIUDAD: CARTAGENA FAX: n/a

EL ACORDADO CON EL ING. HENRY TORRES - DIRECTOR DE


LUGAR ENTREGA: MANTENIMIENTO VIAL FECHA ENTEGA: 17 1 2023
FORMA DE PAGO 50% - 50% FECHA VENCIMIENTO: 1 2023
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

ALQUILER DE MINICARGADOR, POR CIEN (100)


1 HORAS 100 100,000 10,000,000
HORAS

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 10,000,000


DESCUENTO -
SEGÚN COTIZACION No: DP-0001024 DEL 13 DE ENERO DEL 2023. Alquiler de equipo minicargador marca CAT con línea I.V.A. 1,900,000
húmeda que trabajará en días no consecutivos, es decir, el equipo no laborará todos los días de la semana, comunicándosele al
proveedor el día anterior , para que no se cobre el tiempo en stand by.

TOTAL 11,900,000
ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2

Fecha: 19-02-18 Página 1 de 2 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 16


### 1 2023
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 004-2023
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 304 6317920 REQUISICION NUM: S/N
MANTENIMIENTO VIAL
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: CONSTRUCCIONES PIM SAS


DIR. PROVEEDOR: CONJUNTO RESIDENCIA TORRES DE SAN JOSE - BLOQUE C APTO. 13-06
NIT / CC: 901.462.287-7 TEL: 312 6375630
CIUDAD: CARTAGENA FAX: N/A

EL ACORDADO CON EL INGENIENRO HENRY TORRES - DIRECTOR


LUGAR ENTREGA: DE MANTENIMIENTO VIAL FECHA ENTEGA: 17 1 2023
FORMA DE PAGO 50% - 50% FECHA VENCIMIENTO: 2023
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

ALQUILER DE UN EQUIPO VIBROCOMPACTADOR DE 4 TONELADAS, POR


1 15 500,000 7,500,000
15 DIAS

2 TRANSPORTE DEL EQUIPO - IDA Y VUELTA 2 150,000 300,000

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 7,800,000

I.V.A.
SEGÚN COTIZACIN DE ENERO 13 DEL 2023. Alquiler de equipo minicargador marca CAT con línea húmeda que trabajará en días no
consecutivos, es decir, el equipo no laborará todos los días de la semana, comunicándosele al proveedor el día anterior , para que no se cobre el
tiempo en stand by. TOTAL 7,800,000

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 24


### 2 2023
RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 005-2023
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 304 6317920 REQUISICION NUM: S/N
OPERACIONES
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: F2X
DIR. PROVEEDOR: Diagonal 43 nO.28-41 int. 107
NIT / CC: 900.219.834-2 TEL: 4441462 ext.117
CIUDAD: medellin FAX:

LUGAR ENTREGA: CARTAGENA FECHA ENTEGA: 31 7 2022


FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO: 31 7 2022
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PEAJES,


1 DENOMINADO T10 Y TELEPEAJE, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2 5,632,715 11,265,430
DEL 2023

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 11,265,430

I.V.A. 2,140,432

. SE ANEXA PROPUESTA DE F2X TOTAL 13,405,862

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 31 3 2023


RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: S/N
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 304 6317920 REQUISICION NUM: S/N
MANTENIMIENTO VIAL
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: CONSTRUCSION S.A.S.


DIR. PROVEEDOR: AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No.50-122 ED TORRE SION OF 301 BARRIO ZARAGOCILLA
NIT / CC: 900,888,903 TEL: 321 8259334
CIUDAD: CARTAGENA FAX:

CARTAGENA. SITIO COORDINADO CON EL ING. HENRY TORRES


LUGAR ENTREGA: ARELLANO FECHA ENTEGA: 1 3 2023
FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO: 31 3 2023
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

1 ALQUILER FRESADORA TIPO PIÑA, MES DE MARZO 2023 1 5,000,000 5,000,000

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 5,000,000

I.V.A. 47,500

PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA . SERVICIO MES DE MARZO DE 2023 TOTAL 5,047,500

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 30 3 2023


RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: 007-MANTV
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ROSARIO BLANCO 304 6317920 REQUISICION NUM: MANTV-0382
MANTENIMIENTO VIAL
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: FERRETERIA SUMI INDUSTRIAL SAS


DIR. PROVEEDOR: AV CRISANTO LUQUE DG 22 No.40-20
NIT / CC: 900.978.550-1 TEL: 6624325
CIUDAD: CARTAGENA FAX:

LUGAR ENTREGA: BODEGA DE OPERADORA VIAL - FRENTE A LAS ESTIBAS FECHA ENTEGA: 3 4 2023
FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO: 3 4 2023
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

1 ANGULOS 1/4 X 2 X 6 MT 10 195,400 1,954,000

2 LAMINAS GALVANIZADAS CALIBRE 20 1.22 X 2.40 5 128,000 640,000

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 2,594,000

I.V.A. 492,860

ELEMENTOS PARA SEÑALES VERTICALES 2023 , COTIZACION No:0019950 TOTAL 3,086,860

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Rosario Blanco Morante Nombre : Nohra Torres Posada Nombre: Rene Osorio Cruz
Cargo: Asistente de Presidencia Cargo jefe administrativa Cargo: presidente

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.

Fecha: 19-02-18 Versión: 2


ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CODIGO: FS-PC/02

1. DATOS DE LA EMPRESA Fecha: 1 9 2023


RAZON SOCIAL: CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A NUM. O.C.: N/A
NIT: 806006339-2 (CONTACTO:ALVARO MOVILLA 3126915194 REQUISICION NUM: N/A
GERENCIAL
DIRECCION: Manga, Calle 29 Nro. 29-31. Cartagena. AREA / OBRA:
IMPORTANTE: Nuestro numero de orden de compra debe registrarse en todos los documentos
2. DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR: SEGURIDAD BARU LTDA


DIR. PROVEEDOR: BARRIO BOSQUE, TRANSVERSAL 40 No. 21-48
NIT / CC: 806.000.251-6 TEL: (605)6621712- 3205215529
CIUDAD: CARTAGENA FAX:

PEAJE CORRALITO DE PIEDRA,HEROICA,OFICINAS GESTION


HUMANA,PEAJE DE CEBALLOS,PEAJE BAZURTO,PEAJE INDIA
LUGAR ENTREGA: CATALINA FECHA ENTEGA: 30 9 2023
FORMA DE PAGO MES VENCIDO FECHA VENCIMIENTO: 30 9 2023
###
3. DETALLE DE LA COMPRA
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN


1 24 HORAS PERMANENTES, LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 21 DE 1 7,860,160 7,860,160
SEPTIEMBRE 2023 EN EL PEAJE CORRALITO DE PIEDRA

SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN


2 24 HORAS PERMANENTES, LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 21 DE 1 7,860,160 7,860,160
SEPTIEMBRE 2023 EN EL PEAJE HEROICA

SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 12 HORAS NOCTURNAS DE LUNES


3 A DOMINGOS Y FESTIVOS, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 EN 1 6,200,993 6,200,993
LAS OFICINAS DE GESTION HUMANA

SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 12 HORAS DIURNAS


4 SABADOS,DOMINGOS Y FESTIVOS, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 1 1,675,946 1,675,946
2023 EN LAS OFICINAS DE GESTION HUMANA

SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN


5 24 HORAS PERMANENTES, LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 21 DE 1 7,860,160 7,860,160
SEPTIEMBRE 2023 EN EL PEAJE CEBALLOS

SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 12 HORAS NOCTURNAS DE LUNES


6 A DOMINGOS Y FESTIVOS, DEL 01 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LAS 1 4,340,695 4,340,695
OFICINAS DE LA BASCULA

SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 12 HORAS NOCTURNAS DE LUNES


7 A DOMINGOS Y FESTIVOS, DEL 01 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2023 EN 1 4,340,695 4,340,695
EL PEAJE DE BAZURTO

SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN


24 HORAS PERMANENTES, LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 21 DE 1 7,860,160 7,860,160
8 SEPTIEMBRE 2023 EN EL PEAJE INDIA CATALINA

4. OBSERVACIONES SUBTOTAL 47,998,969

I.V.A. 911,980
SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2023 AUI 10% SPBRE BASE GRAVABLE $4.799.896,90 SEGÚN PROPUESTA COMERCIAL FECHADA EL
21 DE JUNIO 2023 TOTAL 48,910,949
ELABORO APROBO

Nombre: Gilma Lambis Mejia Nombre: Alvaro Movilla Castillo


Cargo: Dpto Contabilidad Cargo: Representante Legal

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. certifica que la persona que solicita estos materiales, servicios o equipos está autorizado a ello; que hay fondos
disponibles para el pago de dichos materiales, servicios o equipo, y autoriza el pago de los mismos a base del Informe de Recibo correspondiente y debidamente
certificado.
Fecha: 19-02-18 Versión: 2

También podría gustarte