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FICHA DE DEPOSITO PARA PAGO SANTANDER

DATOS PARA DEPOSITO


Número de Convenio: 8915
Referencia de Pago: 20049426650538822243
Concepto: PAGO DE SERVICIOS
Cuenta Clabe: 0000
Importe: $ 170.00
DATOS PARA EL CLIENTE
Nombre del Cliente: MORALES RAMIREZ SARA DANIELA
Fecha de Vencimiento: 07/06/2023 02:03:11 p. m.
Referencia del Cliente: 200494/
Nombre del Beneficiario: UNACAR
Importe: $ 170.00
Cobro del Servicio (incluye I.V.A.): $ 0.00
Total a Pagar: $ 170.00

Cantidad con Letra: (CIENTO SETENTA PESOS CON 00/100 M.N.)


Arancel Descripcion Cantidad Costo Total
AJ24 CURSO INTERSEMESTRAL DES 1 170.00 170

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