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05/08/2023 - - 24141 - 001 -

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CABEZAS AGUAYO SANDRA V:05
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VILLA EL ROSARIO, SAN PEDRO DE ŖĚèňååœĔ×ĉĽćðĻćïĸőŐóĵèŌĞħĬ
ENRIQUE CAMPOS MELENDEZ 522 ŖáĎ÷ìŐĈĩŁÜėĿċĂĦìòĞĊŊòķŁĀĤā
SAN PEDRO DE LA PAZ œûëÛēÛëēēċģċëģģīãûăŃûŃċãóī

WSP
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* Los cupos disponibles para compras son referenciales y están sujetos al comportamiento crediticio y cupo disponible al momento de la compra

$ 128.271 $ 427.118

05 - AGOSTO - 2023

Õmonǜvl©Ö
$ 25.654 $ 25.654 $ 25.654

01030291481000
3 6 12

05/09/2023 05/10/2023 05/11/2023 $ 37.389 $ 19.697 $ 10.896

42,960 % 42,960 % 42,960 %


$ 85.879 $ 35.477 $ 35.477
$ 110.043 $ 115.836 $ 128.004

$ 1.806 Entre 21/06/2023 y 20/07/2023


AHORRASTE EN DESCUENTOS:
$0
10 y 17 cuotas $ 102.556 EL 2023 HAS AHORRADO EN DESCUENTOS:
18 y 24 cuotas $ 102.556 $ 10.800
25 y 36 cuotas $ 102.556
Nombre del Titular: CABEZAS AGUAYO SANDRA Pagar Hasta 05/08/2023
Nº de la Cuenta: 17.396.148-0 RESUMEN
Monto total facturado a pagar 128.271
Nº de la Tarjeta de Crédito: ************6007 DE PAGO
Fecha Estado de Cuenta: 20/07/2023 Monto mínimo a pagar 128.271
029148

I. INFORMACIÓN GENERAL

Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAE PREPAGO


Cupo Total* $ 403.000 $ 401.194 1.806
Cupos Compras $ 403.000 $ 401.194 1.806 (1) 42.24 %
Cupo Avance en efectivo** $ 201.500 $ 250.246 $0 (1)

(1): Los Cupos de Comercios Asociados y Avance en Efectivo forman parte del Cupo Total.
Desde Hasta
Refundido Cuotas Avance Periodo Facturado 21/06/2023 20/07/2023
TASA INTERÉS VIGENTE No Aplica 3.57666% 3.57666%
CAE No Aplica 54.84% 57.00% Pagar Hasta 05/08/2023
(2)
(2): Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF20 y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE

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1. PERIODO ANTERIOR Desde Hasta

02030291481000
Periodo de Facturación Anterior 21/05/2023 20/06/2023

Saldo Adeudado o a Favor al Inicio Periodo Anterior 495.938


Monto a Pagar Periodo Anterior 116.978
Monto Pagado Periodo Anterior 116.978
Saldo Adeudado o a Favor al Final Periodo Anterior 0

2. PERIODO ACTUAL
Cargo del Mes
Titular
Fecha De Monto Monto Total a Valor
Lugar Operación Descripción Operación o Nº de Primer
Operación Operación Pagar Cargo Cuota
Adicional Cuota Mensual

a. TOTAL OPERACIONES
ESTADO CUENTA ANTERIOR
21/06/23 Estado de Cuenta Anterior $ 116.978
PAGOS PERIODO
ECOMMERCE 04/07/23 PAGOS PERIODO ECOMMERCE(500) $ -116.978
COMPRAS EN TIENDA
ECOMMERCE 31/05/23 ECOMMERCE(500) T $ 139.990 $ 151.206 2/3 05/07/23 $ 50.402
COMPRAS OTROS COMERCIOS
Visa Nacional 14/07/23 MERPAGO*ALIPAYSINGA,SANTIAGO T $ 22.234 $ 22.234 1/1 21/07/23 $ 22.234
Visa Nacional 03/04/23 CINEMARK ,SANTIAGO T $ 21.200 $ 23.634 3/3 05/06/23 $ 7.878
AVANCES
ECOMMERCE 01/07/22 ECOMMERCE(500) T $ 237.300 $ 353.496 13/24 05/08/22 $ 14.729
ECOMMERCE 18/11/22 ECOMMERCE(500) T $ 125.942 $ 154.776 9/12 05/12/22 $ 12.898
ECOMMERCE 23/12/22 ECOMMERCE(500) T $ 20.744 $ 26.220 7/12 05/02/23 $ 2.185
ECOMMERCE 04/01/23 ECOMMERCE(500) T $ 90.300 $ 135.960 7/24 05/02/23 $ 5.665
b. PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS
SEGURO MASIVOS
Seguro Desgravamen $ 2.525 21/07/23 $ 2.525
c. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS
ADMINISTRACION
Cargo Adm. Fija Mes $ 9.740 21/07/23 $ 9.740
IMPUESTOS
IMPUESTO ITE DECRETO LEY 3475 $ 15 21/07/23 $ 15

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Nombre del Titular: CABEZAS AGUAYO SANDRA Pagar Hasta 05/08/2023
Nº de la Cuenta: 17.396.148-0 RESUMEN
Monto total facturado a pagar 128.271
Nº de la Tarjeta de Crédito: ************6007 DE PAGO
Fecha Estado de Cuenta: 20/07/2023 Monto mínimo a pagar 128.271
029148

III. INFORMACIÓN DE PAGO


EVOLUCIÓN MONTOS
Monto Total Facturado $ 128.271 FACTURADOS Y PAGADOS
Monto Mínimo a Pagar $ 128.271
Costo Monetario de Prepago (**) $ 486.616 116.978
(**) No contempla transacciones ni cargos posteriores a la fecha de emisión del Estado de Cuenta. 102.356
87.734
73.111
VENCIMIENTO PRÓXIMOS CUATRO MESES 58.489
ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 43.867
29.245
$ 128.271 $ 85.879 $ 35.477 $ 35.477 $ 22.579 14.622
Desde Hasta 0
3 3 3 3 3 3
Próximo período de Facturación 21/07/2023 20/08/2023 202 202 202 202 202 202
01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/
21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/
IV. COSTOS POR ATRASO
Ultimos 6 meses Facturado

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Interés Moratorio 3,0 % Pagado
Gastos de Cobranza $0

03030291481000

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