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CERTIFICADO de SUB-CONTRATISTA Obra: AV.

LARRAZABAL 420 (CABA - Buenos Aires) Comitente: DAGRESA VIAL CONSTRUCCIONES SRL

Sub-Contratista Impreso el 03/agosto/23 a las 07:55 hs


ALBERTO VILLALBA CERTIFICADO Nº 03 : 4/8/2023 Obra: AV. LARRAZABAL 420 (CABA - Buenos Aires)
PRECIOS
CANTIDADES CERTIFICADAS IMPORTES en PESOS
ITEM DESCRIPCIÓN DEL ITEM UN. CANTIDADES UNITARIOS
TOTALES Origen %
Anterior PRESENTE TOTAL SALDOS Anterior PRESENTE TOTAL SALDOS
jul-23 avance

Techos metros cuadrados aproximados 38,5

1 DESMONTAR TECHO DE TEJAS EN BIBLIOTECA CONTRAFRENTE gl 1,00 392.750,00 1,00 1,00 $ 392.750,00 $ 392.750,00 100,0%

2 REMIENDO TECHO DE BOVEDILLA gl 1,00 43.150,00 + 1,00 $ 43.150,00

3 IMPERMEABILIZAR CON HIDROFUGO O MEMBRANA GEOTEXTIL gl 1,00 89.200,00 0,80 0,20 1,00 $ 71.360,00 $ 17.840,00 $ 89.200,00 100,0%

4 COLOCACION DE TEJAS CON MORTERO gl 1,00 875.150,00 1,00 1,00 $ 875.150,00 $ 875.150,00 100,0%

5 ARREGLAR CABALLETE 20ML gl 1,00 32.600,00 + 1,00 $ 32.600,00

6 LIMPIEZA DE OBRA gl 1,00 42.350,00 0,50 0,50 + 0,50 $ 21.175,00 $ 21.175,00 $ 21.175,00 50,0%

7 ACOMODAR PILETONES, REPARAR MOSAICOS. Gl 1,00 208.710,00 0,10 0,40 0,50 + 0,50 $ 20.871,00 $ 83.484,00 $ 104.355,00 $ 104.355,00 50,0%

8 HACER BAÑO Gl 1,00 306.450,00 1,00 1,00 $ 306.450,00 $ 306.450,00 100,0%

Adicional de reparación desagues en jardin, colocación mesada baño, cortar puertas de jardin y poner
9 Gl 1,00 0,50 0,50 + 0,50 $ 42.800,00 $ 42.800,00 $ 42.800,00 50,0%
herrajes, 85.600,00

MONTO TOTAL NETO CONTRATADO : $ 2.075.960 MONTO CERTIFICADO : $ 791.431,00 $ 1.040.449,00 $ 1.831.880,00 $ 244.080,00
ANTIC.FINANC.- Fact. (00-ene-00) - (0,0 %) : --- (Neto) ANTICIPO (0,0%) A DESCONTAR : --- --- --- ---
DESCUENTO ANTIC. FINANC. ACUMUL. : --- (Neto) FONDO REPARO (0,0%) A DESCONTAR : --- --- --- ---
SALDO ANTICIPO FINANC. A FAVOR DEL SUBCONTRATISTA : --- (Neto) DESCUENTOS INSUMOS y OTROS : --- --- --- ---
FONDO REPARO ACUMUL. A FAVOR UTE (0,0 %) : --- (Neto) SALDO CERTIFIC. - DESCUENTOS : $ 791.431,00 $ 1.040.449,00 $ 1.831.880,00 $ 244.080,00
TOTAL FACTURABLE INCL. ANT. FINANC. (NETO) : $ 1.831.880,00 MONTOS NETOS FACTURADOS : - $ 791.431,00 --- - $ 791.431,00 $ 1.284.529,00
PAGOS NO
TOTAL FACTURABLE (BRUTO) : $ 1.831.880,00 SALDO NETO A FACTURAR : --- $ 1.040.449,00 $ 1.040.449,00
BALANC.
PAGOS TOTALES : $ 791.431,00 SALDO TOTAL BRUTO (INC. IVA) : --- $ 1.040.449,00 $ 1.040.449,00

Firma Jefe de Obra : Firma Contratista :

Sello o Aclaración : Sello o Aclaración :

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