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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 6


Versión 22.05.01.U2
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000520
Nº Exp. SIAF : 0000002078
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 200 REGION HUANUCO-TRANSPORTES 28 12 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000807

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : CONCRETERA WUANUKO MIX FULL E.I.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 000536
Dirección : AV.TUPAC AMARU N°1002 AMARILIS-HUANUCO Tipo de Proceso : AS
HUANUCO / HUANUCO / AMARILIS CCI: 01121000010006172624 Nº Contrato : 60-2022-GRH-GRI/DRTC
RUC : 20602664989 Teléfono : 980651293 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
203400120413 766. M3 CONCRETO PREMEZCLADO FC 350 kg/cm2 503.248042 385,488.00
EXPEDIENTE: 768704
CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO FC= 350 Kg/cm2 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL MALECON WALCKER SOBERON
DESDE EMP. PE PE-3N KM, 232+140 (PUENTE HUALLAGA) + EMP, PE-3N
KM 228+920 (PUENTE HUANCACHUPA) CALLE LAS VIÑAS-CCPP
POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUÁNUCO - ETAPA I PUENTE HUALLAGA, (EMP. PE - 3N
KM.232+140) PUENTE HUANCACHUPA, (EMP, PE-3N KM 228+920) con
CUI 2246147.
- MONTO CONTRACTUAL:
El monto total del presente contrato asciende a S/ 385,488.00
(TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA con
00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
los costos laborales conforme a la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
la ejecución de la prestación materia del presente contrato.
- DEL PAGO:
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 385,488.00


Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0076 15.033.0066.0138.2246147.4000084 1 - 00 2.6. 2 3. 2 5 385,488.00
Exonerado : 0.00
V. Venta : 326,684.75
I.G.V. : 58,803.25

Total : 385,488.00

Facturar a nombre de : REGION HUANUCO-TRANSPORTES


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Dirección : JR. GENERAL PRADO 911 911 / HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
..................................................................................................................................................................................................
20172373144
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
PSJE-MAYRO Nª121 / HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

CHAHUA CUENTAS X PAGAR


SALCEDO, S/
FLENING BRUSH
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Nº Exp. SIAF : 0000002078
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Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
CONTRATISTA en SOLES, en UN ÚNICO PAGO, luego de la recepción
formal y completa de la documentación correspondiente, según
lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de
la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de
los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el
cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se
emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo
responsabilidad de dicho funcionario.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los
bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo
que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del
Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

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Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 326,684.75
I.G.V. : 58,803.25

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- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
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- PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:
El plazo de ejecución del presente contrato es hasta 10 días
calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente
del perfeccionamiento del contrato.
- RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo
dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el
área almacén y la conformidad será otorgada por la Dirección
de Caminos en el plazo máximo de siete (7) días calendario,
días de producida la recepción.
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al
CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas,
otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni
mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o
sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede
otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar
la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para

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subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes
manifiestamente no cumplan con las características y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la
recepción o no otorga la conformidad, según corresponda,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación,
aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de
atraso.
- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40
de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un
(1) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD.
- PENALIDADES:
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día
de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria =0.10 x monto vigente/F x plazo vigente en

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Unitario S/ Total S/
días
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación
de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este último caso la calificación del
retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar
al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo,
conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago
final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento.
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió
ejecutarse.

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Total : 385,488.00

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- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 6 de 6
Versión 22.05.01.U2
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000520
Nº Exp. SIAF : 0000002078
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1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : CONCRETERA WUANUKO MIX FULL E.I.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 000536
Dirección : AV.TUPAC AMARU N°1002 AMARILIS-HUANUCO Tipo de Proceso : AS
HUANUCO / HUANUCO / AMARILIS CCI: 01121000010006172624 Nº Contrato : 60-2022-GRH-GRI/DRTC
RUC : 20602664989 Teléfono : 980651293 Fax : Moneda : S/ T/C :

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Precio
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Unitario S/ Total S/
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por
mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso,
LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
OTRAS PENALIDADES APLICABLES SEGÚN CONTRATO N°
060-2022-GRH-GRI/DRTC

REFERENCIA:
CONTRATO N° 060-2022-GRH-GRI/DRTC
AS-SM-65-2022-GR-HUANUCO/DRTC-1
* * * * * * * * * * * * * * * * (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 385,488.00


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Total : 385,488.00

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Dirección : JR. GENERAL PRADO 911 911 / HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
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NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
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