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CLIENTE

FECHA N° FACTURA CÓDIGO NOMBRE TOTAL FACTURA


3/11/2019 32 MIR 334,12
3/11/2019 33 ROD 245,24
3/12/2019 34 ARF 1230
3/12/2019 35 ROD 876,50
3/12/2019 36 FOI 545,25
3/13/2019 37 VALL 1150,30
CLIENTE
FECHA N° FACTURA CÓDIGO NOMBRE TOTAL FACTURA
3/11/2019 32 MIR 334,12
3/11/2019 33 ROD 245,24
3/12/2019 34 ARF 1230
3/12/2019 35 ROD 876,50
3/12/2019 36 FOI 545,25
3/13/2019 37 VALL 1150,30
CODIGO NOMBRE FORMA DE PAGO N° DE CUENTA
FOI FOIXES, SL Aplzado 30 dias 0075-1600-44-000000033
LOP MAURICIO LOPEZ UTRILLAS Aplzado 30 dias 0075-1600-46-000000034
ROD PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ Aplzado 30 dias 0075-1600-43-000000035
BIL BILIASA, SL Aplzado 30 dias 0075-1600-44-000000036
TEJ RAMON TEJEIRA ROLO contado 0075-1600-48-000000037
ARF ARFADELL, SL contado 0075-1600-70-000000038
ARR ARRIBAS, SL contado 0075-1600-45-000000039
CAB CABAÑAS, SA contado 0075-1600-85-000000040
VALL VALLDEVID, SA contado 0075-1600-85-000000041
PEÑ PEÑALBA DE SAN PEDRO, SA Contado 0075-1600-85-000000042
MIR MARIA LUISA MILLARES ROIG Aplazado 30 diias 0075-1600-87-000000043

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