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MLUAADM / AsignaturasiMédulos / M113 - Control Interna yadminisracién de esgos -VGIAR / Unidad + / Ut, Autoovaluaciin Comenzado en domingo, 18 do julio de 2021, 05:03, Estado Terminados Finalizado en domingo, 18 oe jlo de 2021, 05.07 Tiempo 3 mins 39 segundos empleado Califieactén 100.00 de un total de 100.00 Comentario de Buen trabajo, lograste identiicar concoptas basicos relacionados con fa unidad, rotroalimentacion "Fo " requ 4 Un control interno bien establecido da una seguridad de tip: Seleccione una 2. Absoluta: Garantiza que no va a haber desvio en los objtivos insttucionales, el correcto uso de los fines de los recursos publicos y ‘evita cualquier forma do corupcién > Retativa: Garantiza a un 80% el logro del cumpimiento de objetivos institucionaes, el corecto uso de Ios fines de los recursos piiblis y evtar cualquier forma de corrupesn. © Consensual: Garantiza el compromise 0 en su caso el casliga de los servidores pbs, De honestidad: la suficiente para garantizar la palabra empetada de los servdores publicos que hacen constar su honestidac ©. Razonable: lo suciente para garantizar que los objetivos insttucionales se cumplan, que los recursos publicas se ulicen para ‘0s fines y lambién que evten toda forma de corrupeién, Sin embargo, nolo evita de todo, Progunta 2 Los objativos de control son: Seleccione una 8. Control, Economia y Eficacia ». Economia, Eficiencia y Eficacia © Honestidad, Valores y Logros. 4. operacin, Infarmacién y Cumplimianto v ©. Compromiso, Leatad y Servilo Prognta3 Es la defnicién de contral interno: Seleccione una 8. sun proceso efectuado por el Organo de Gobierno, el Titular, a Administracién y los dems servidores pabicos de una Insttucton, eon objoto de proporcionar una seguridad razonable sobre Ia consecucién de los objeivos insitucionales y fa selvaguarda de los recursos publicos, asi como para prevenir la corrupcién Es un proceso que promueve la eficiencia en las operaciones y rentabilidad en la Administacién Pablia, © Es una técnica efectuada par ol Organe de Gobierno, el Titular, la Administracén y os demas servdores publicos de una insttucin, con objeto de praporcionar una segurdaé razonable sobre la consacucin de los objetivs institucional y la salvaguarda de los recursos piblices, asi como para prevenir la corrupcién 4. sel mecanismo gueemamental que evita la corrupcién, nepotsme @ ineficiencia, Prog ‘objetivo de control de informacion consist en Seleccione una 9. Evitar virus y hackers. >. conseguir atas utiidades y fjos de efecto, ©. Utlizar adacuadameante las tacnologias dela informacién, 4. conseguir que los emploados digan siempre la verdad, © La conflaldad de los informes intemos y exteros. Prana 5 Es ol modelo de Control Intermo mas aceptado: Seleccione una: 8. ASF (2014) ». coso (2013) © sPak (2017) 4. ANCA (2008) Imo (2017) El objetivo de control de operacién se refiere a Seleccione unas 4 Lograr las metas y objtivos. ». La capacicad ce contol de la entiad paca 9 privada © La cticacia,eficiencia y economia e las operaciones, ¥ 4: Conciiar los objetivos patronales con los obreros. ©. Consogultitroduetr twenologias dela Informacién, Pregunte7 Dentro dela administracién plblica es ol sorvidor piblico excepluada del Control Interna: Seleccione una Tiler ». Miombras dal Consejo de Gobierno ©. Beneficlarios de a organizacién ¥ 4. Servidor pblicos de bajo nivel que no realizar laboras priortarias ©. Servdores pilicos de alto nivel que realizan labores prositarias El objetivo de control do cumplimionto so relaciona con Seleccione una 9. 1 apogo a las disposiciones juriicas y normatvas, ¥ ».Lograr que la empresa consigaallaswilidades. © Cumpli con los valores insitucionales. 4. Cumpir con las metas y objotivasinstitucionales. ®. Codigo de étca y conduct Us, A2, Escdndatos det contol interno Ut. AS. Andiisis de cumplimiente de objetives / categorlas de control interno

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