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AVISO DE COBRANZA

Santiago, 19 de octubre de 2020

Señor(es):
Construsolar Spa
Presente

De nuestra consideración:

A la fecha no consta haber recibido un pago de su cliente, ISOTRON CHILE


S.A. para cubrir la suma adeudada cuyo documento tributario corresponde a la factura n° 102 por
un monto de $ 41.506.866.- (cuarenta y un millones quinientos seis mil ochocientos sesenta y
seis).

El viernes 16 del presente mes, recibimos un correo electrónico del deudor solicitando una
prórroga de pago de 30 días. Su aceptación imposibilita gestionar otras operaciones de factoring
hasta el día de su pago efectivo

Por las razones expuestas y para dar continuidad a otras operaciones, agradeceremos regularizar
dicha deuda a la brevedad posible.

Atentamente,

Erika Carrasco
Ejecutiva Comercial
ECR Servicios Financieros
Av.Los Leones 1450/Providencia
+569-73756193

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