Está en la página 1de 2

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

FAC0189536532022
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni Autorización DGI-AFC-DGC-SCC-019-09-2009 RUC: J0310000003050

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
RUC:


DE LA ENTRADA RESIDENCIAL VALENCIA 4 ANDENES AL NORTE, CASA factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a
A-137.-. 4DE LA ENTRADA RESIDENCIAL VALENCIA 4 AND través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
RESIDENCIAL VALENCIA

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0002/06-2021 O.T. 2420 Num. del FAC0189069512022 al FAC0189872152022 Fecha Imp: 2022-10-12 SF: J031000000305085883QYVTN8
MANAGUA MANAGUA
@
//0036235
51 OCT/2022
ID CLIENTE: 9964415 ,

,
CUENTA No.
PERIODO FACTURADO 11/Sep/2022-10/Oct/2022
CUPÓN NÚMERO
FECHA EMISIÓN 15/Oct/2022
FECHA DE VENCIMIENTO 03/Nov/2022
TELÉFONO MÓVIL No. 58895756
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 721.14
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 282.87
TOTAL MES 1,004.01
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 1,004.01
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 1,004.01
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
CARGO BASICO MENSUAL 251.12
CARGO MENSUAL 18.04
RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS 357.92
IVA FACTURADO 94.06

TOTAL FACTURADO C$ 721.14


OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 282.87
TOTAL DEL MES C$ 1,004.01
UN MIL CUATRO CON 01/100 C$
FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00
VALOR RECLAMO
TOTAL PAGAR
C$
C$
0.00
1,004.01

Estimado Cliente, Aprovechá tu visita al Supermecado y pagá tu
factura Claro en: Pali, MaxiPali, La Unión y Walmart. Válido en
todas las sucursales del País.

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.


COLECTOR EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS


TELEFONO: 58895756 FACTURA No. FAC0189536532022
CONTRATO No. 9964415 CUPÓN No.
PERIODO FACT. 11/Sep/2022-10/Oct/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 03/Nov/2022

TOTAL MES C$ 1,004.01


TOTAL A PAGAR C$ 1,004.01
–VfX}--7.T/--71.6Y<}A..†bnM/‘?H—
((415)7438000001001(3902)0000100401(96)09964415(8020)010189536532022 )
ORIGINAL - CLIENTE
CONSEC: 0036235
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS FACTURA No.: FAC0189536532022


ID CLIENTE 9964415 FECHA EMISIÓN 15/Oct/2022
CONTRATO No.: PERIODO FACT.: 11/Sep/2022-10/Oct/2022

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

NO. DE DOCUMENTO VALOR C$


58895756-TERM.XIA R9A32GBODS GR GRIS (D) - 8/18 282.87

TOTAL DE OTROS CARGOS Y/O CREDITOS C$ 282.87

TELÉFONO MÓVIL

TELEFONO: 58895756 NOMBRE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS PLAN TARIFARIO: PLAN $19.99

DESCRIPCIÓN VALOR C$ DESCRIPCIÓN VALOR C$


CARGO BASICO MENSUAL RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS
CARGO BASICO 251.12 MENSUALIDAD E-CONNECT+ 357.92
CARGO MENSUAL
PAQUETE 1500 SMS ONNOFF 18.04

TOTAL C$ 627.08

RESUMEN DE MINUTOS CONSUMIDOS

TELÉFONO TOTAL MINUTOS MIN DENTRO PLAN MIN FUERA PLAN VALOR C$
58895756 05:56:48 05:56:48 00:00:00 0.00

TOTAL MINUTOS EXCEDENTES AL PLAN C$ 0.00

También podría gustarte