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EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

FAC0187111822022
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni Autorización DGI-AFC-DGC-SCC-019-09-2009 RUC: J0310000003050

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
RUC:


DE LA ENTRADA RESIDENCIAL VALENCIA 4 ANDENES AL NORTE, CASA factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a
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RESIDENCIAL VALENCIA
MANAGUA MANAGUA

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0002/06-2021 O.T. 2386 Num. del FAC0186653002022 al FAC0187451532022 Fecha Imp: 2022-08-15 SF: J031000000305080384PLRLT3
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//0035288
51 AGO/2022
ID CLIENTE: 9964415 ,

 ,
CUENTA No.
PERIODO FACTURADO 11/Jul/2022-10/Ago/2022
CUPÓN NÚMERO
FECHA EMISIÓN 15/Ago/2022
FECHA DE VENCIMIENTO 03/Sep/2022
TELÉFONO MÓVIL No. 58895756
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 718.75
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 281.94
TOTAL MES 1,000.69
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 1,000.69
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 1,000.69
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
CARGO BASICO MENSUAL 250.29
CARGO MENSUAL 17.98
RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS 356.73
IVA FACTURADO 93.75

TOTAL FACTURADO C$ 718.75


OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 281.94
TOTAL DEL MES C$ 1,000.69
UN MIL CON 69/100 C$
FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00
VALOR RECLAMO
TOTAL PAGAR
C$
C$
0.00
1,000.69
 
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todas las sucursales del País.

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.


COLECTOR EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS


TELEFONO: 58895756 FACTURA No. FAC0187111822022
CONTRATO No. 9964415 CUPÓN No.
PERIODO FACT. 11/Jul/2022-10/Ago/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 03/Sep/2022

TOTAL MES C$ 1,000.69


TOTAL A PAGAR C$ 1,000.69
–VfX}--7.T/--7-r6Y<}A..„8?C/‘?`—
((415)7438000001001(3902)0000100069(96)09964415(8020)010187111822022 )
ORIGINAL - CLIENTE
CONSEC: 0035288
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS FACTURA No.: FAC0187111822022


ID CLIENTE 9964415 FECHA EMISIÓN 15/Ago/2022
CONTRATO No.: PERIODO FACT.: 11/Jul/2022-10/Ago/2022

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

NO. DE DOCUMENTO VALOR C$


58895756-TERM.XIA R9A32GBODS GR GRIS (D) - 6/18 281.94

TOTAL DE OTROS CARGOS Y/O CREDITOS C$ 281.94

TELÉFONO MÓVIL

TELEFONO: 58895756 NOMBRE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS PLAN TARIFARIO: PLAN $19.99

DESCRIPCIÓN VALOR C$ DESCRIPCIÓN VALOR C$


CARGO BASICO MENSUAL RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS
CARGO BASICO 250.29 MENSUALIDAD E-CONNECT+ 356.73
CARGO MENSUAL
PAQUETE 1500 SMS ONNOFF 17.98

TOTAL C$ 625.00

RESUMEN DE MINUTOS CONSUMIDOS

TELÉFONO TOTAL MINUTOS MIN DENTRO PLAN MIN FUERA PLAN VALOR C$
58895756 14:42:25 14:42:25 00:00:00 0.00

TOTAL MINUTOS EXCEDENTES AL PLAN C$ 0.00

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