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EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

FAC0184690342022
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni Autorización DGI-AFC-DGC-SCC-019-09-2009 RUC: J0310000003050

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
RUC:


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RESIDENCIAL VALENCIA
MANAGUA MANAGUA

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0002/06-2021 O.T. 2351 Num. del FAC0184241442022 al FAC0185034142022 Fecha Imp: 2022-06-15 SF: J031000000305040089BXYFEJ
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//0034631
51 JUN/2022
ID CLIENTE: 9964415 ,

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CUENTA No.
PERIODO FACTURADO 11/May/2022-10/Jun/2022
CUPÓN NÚMERO
FECHA EMISIÓN 15/Jun/2022
FECHA DE VENCIMIENTO 04/Jul/2022
TELÉFONO MÓVIL No. 58895756
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 716.38
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 281.00
TOTAL MES 997.38
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 997.38
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 997.38
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
CARGO BASICO MENSUAL 249.46
CARGO MENSUAL 17.92
RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS 355.56
IVA FACTURADO 93.44

TOTAL FACTURADO C$ 716.38


OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 281.00
TOTAL DEL MES C$ 997.38
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 38/100 C$
FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00
VALOR RECLAMO
TOTAL PAGAR
C$
C$
0.00
997.38
  
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todas las sucursales del País.

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.


COLECTOR EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS


TELEFONO: 58895756 FACTURA No. FAC0184690342022
CONTRATO No. 9964415 CUPÓN No.
PERIODO FACT. 11/May/2022-10/Jun/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 04/Jul/2022

TOTAL MES C$ 997.38


TOTAL A PAGAR C$ 997.38
–VfX}--7.T/--6ŽS6Y<}A..r0W/‘?\—
((415)7438000001001(3902)0000099738(96)09964415(8020)010184690342022 )
ORIGINAL - CLIENTE
CONSEC: 0034631
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS FACTURA No.: FAC0184690342022


ID CLIENTE 9964415 FECHA EMISIÓN 15/Jun/2022
CONTRATO No.: PERIODO FACT.: 11/May/2022-10/Jun/2022

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

NO. DE DOCUMENTO VALOR C$


58895756-TERM.XIA R9A32GBODS GR GRIS (D) - 4/18 281.00

TOTAL DE OTROS CARGOS Y/O CREDITOS C$ 281.00

TELÉFONO MÓVIL

TELEFONO: 58895756 NOMBRE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS PLAN TARIFARIO: NIC PLAN $19.99 FULL

DESCRIPCIÓN VALOR C$ DESCRIPCIÓN VALOR C$


CARGO BASICO MENSUAL RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS
CARGO BASICO 249.46 MENSUALIDAD E-CONNECT+ 355.56
CARGO MENSUAL
PAQUETE 1500 SMS ONNOFF 17.92

TOTAL C$ 622.94

RESUMEN DE MINUTOS CONSUMIDOS

TELÉFONO TOTAL MINUTOS MIN DENTRO PLAN MIN FUERA PLAN VALOR C$
58895756 24:41:53 24:41:53 00:00:00 0.00

TOTAL MINUTOS EXCEDENTES AL PLAN C$ 0.00

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