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EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

FAC0183481482022
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni Autorización DGI-AFC-DGC-SCC-019-09-2009 RUC: J0310000003050

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
RUC:


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RESIDENCIAL VALENCIA

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0002/06-2021 O.T. 2335 Num. del FAC0183037762022 al FAC0183827712022 Fecha Imp: 2022-05-16 SF: J031000000305081213BBXHP7
MANAGUA MANAGUA
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//0034308
51 MAY/2022
ID CLIENTE: 9964415 ,

,
CUENTA No.
PERIODO FACTURADO 11/Abr/2022-10/May/2022
CUPÓN NÚMERO
FECHA EMISIÓN 15/May/2022
FECHA DE VENCIMIENTO 03/Jun/2022
TELÉFONO MÓVIL No. 58895756
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 715.17
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 280.53
TOTAL MES 995.70
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 995.70
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 995.70
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
CARGO BASICO MENSUAL 249.04
CARGO MENSUAL 17.89
RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS 354.96
IVA FACTURADO 93.28

TOTAL FACTURADO C$ 715.17


OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 280.53
TOTAL DEL MES C$ 995.70
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 70/100 C$
FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00
VALOR RECLAMO
TOTAL PAGAR
C$
C$
0.00
995.70
  
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todas las sucursales del País.

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.


COLECTOR EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS


TELEFONO: 58895756 FACTURA No. FAC0183481482022
CONTRATO No. 9964415 CUPÓN No.
PERIODO FACT. 11/Abr/2022-10/May/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 03/Jun/2022

TOTAL MES C$ 995.70


TOTAL A PAGAR C$ 995.70
–VfX}--7.T/--6Œs6Y<}A..€];/‘?3—
((415)7438000001001(3902)0000099570(96)09964415(8020)010183481482022 )
ORIGINAL - CLIENTE
CONSEC: 0034308
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS FACTURA No.: FAC0183481482022


ID CLIENTE 9964415 FECHA EMISIÓN 15/May/2022
CONTRATO No.: PERIODO FACT.: 11/Abr/2022-10/May/2022

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

NO. DE DOCUMENTO VALOR C$


58895756-TERM.XIA R9A32GBODS GR GRIS (D) - 3/18 280.53

TOTAL DE OTROS CARGOS Y/O CREDITOS C$ 280.53

TELÉFONO MÓVIL

TELEFONO: 58895756 NOMBRE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS PLAN TARIFARIO: NIC PLAN $19.99 FULL

DESCRIPCIÓN VALOR C$ DESCRIPCIÓN VALOR C$


CARGO BASICO MENSUAL RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS
CARGO BASICO 249.04 MENSUALIDAD E-CONNECT+ 354.96
CARGO MENSUAL
PAQUETE 1500 SMS ONNOFF 17.89

TOTAL C$ 621.89

RESUMEN DE MINUTOS CONSUMIDOS

TELÉFONO TOTAL MINUTOS MIN DENTRO PLAN MIN FUERA PLAN VALOR C$
58895756 01:50:26 01:50:26 00:00:00 0.00

TOTAL MINUTOS EXCEDENTES AL PLAN C$ 0.00

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