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EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

FAC0182273132022
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni Autorización DGI-AFC-DGC-SCC-019-09-2009 RUC: J0310000003050

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
RUC:


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RESIDENCIAL VALENCIA
MANAGUA MANAGUA

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0002/06-2021 O.T. 2311 Num. del FAC0181831372022 al FAC0182622172022 Fecha Imp: 2022-04-13 SF: J031000000305036257FNANJ3
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//0034118
51 ABR/2022
ID CLIENTE: 9964415 ,

,
CUENTA No.
PERIODO FACTURADO 11/Mar/2022-10/Abr/2022
CUPÓN NÚMERO
FECHA EMISIÓN 15/Abr/2022
FECHA DE VENCIMIENTO 03/May/2022
TELÉFONO MÓVIL No. 58895756
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 714.01
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 280.08
TOTAL MES 994.09
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 994.09
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 994.09
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
CARGO BASICO MENSUAL 248.64
CARGO MENSUAL 17.86
RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS 354.38
IVA FACTURADO 93.13

TOTAL FACTURADO C$ 714.01


OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 280.08
TOTAL DEL MES C$ 994.09
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 09/100 C$
FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00
VALOR RECLAMO
TOTAL PAGAR
C$
C$
0.00
994.09
 
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todas las sucursales del País.

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.


COLECTOR EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS


TELEFONO: 58895756 FACTURA No. FAC0182273132022
CONTRATO No. 9964415 CUPÓN No.
PERIODO FACT. 11/Mar/2022-10/Abr/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 03/May/2022

TOTAL MES C$ 994.09


TOTAL A PAGAR C$ 994.09
–VfX}--7.T/--6‹66Y<}A..HLM/‘?R—
((415)7438000001001(3902)0000099409(96)09964415(8020)010182273132022 )
ORIGINAL - CLIENTE
CONSEC: 0034118
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS FACTURA No.: FAC0182273132022


ID CLIENTE 9964415 FECHA EMISIÓN 15/Abr/2022
CONTRATO No.: PERIODO FACT.: 11/Mar/2022-10/Abr/2022

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

NO. DE DOCUMENTO VALOR C$


58895756-TERM.XIA R9A32GBODS GR GRIS (D) - 2/18 280.08

TOTAL DE OTROS CARGOS Y/O CREDITOS C$ 280.08

TELÉFONO MÓVIL

TELEFONO: 58895756 NOMBRE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS PLAN TARIFARIO: NIC PLAN $19.99 FULL

DESCRIPCIÓN VALOR C$ DESCRIPCIÓN VALOR C$


CARGO BASICO MENSUAL CARGOS POR COMPRA PAQUETE ADICIONAL
CARGO BASICO 248.64 COMPRA PAQUETE ADICIONAL 0.00
CARGO MENSUAL RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS
PAQUETE 1500 SMS ONNOFF 17.86 MENSUALIDAD E-CONNECT+ 354.38

TOTAL C$ 620.88

RESUMEN DE MINUTOS CONSUMIDOS

TELÉFONO TOTAL MINUTOS MIN DENTRO PLAN MIN FUERA PLAN VALOR C$
58895756 02:55:34 02:55:34 00:00:00 0.00

TOTAL MINUTOS EXCEDENTES AL PLAN C$ 0.00

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