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KURASHIKI KAKO MEXICANA S.A. DE C.V.

ACTA DE RECORRIDO DE VERIFICACIÓN


Número consecutivo del Acta: 1

Fecha: 14 DE JULIO Hora de Inicio: 15:00 Hora de Término: 16:00 N° de Trabajadores 276 Tipo de recorrido Ordinario X
de verificación: Extraordinario

No. ÁREA O ÁREAS DEL CENTRO DE TRABAJO EN LAS QUE SE REALIZÓ EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN:
1 TALLER DE SOLDADURA
2
3
4
5
6
7
8
9
No. LOS AGENTES, CONDICIONES Y ACTOS PELIGROSOS O INSEGUROS DETECTADOS DURANTE EL RECORRIDO DE VERIFICACION:
1 CABLES EMPATADOS, SIN AISLANTES Y EXPUESTOS.
2 DESORDEN EN EL TALLER
3 TABLERO CON LAS PASTILLAS SIN TAPA
4 FALTA DE EPP
5 DETECCIÒN DE INSECTOS
6
7
8
9

No. MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGOS DE TRABAJO DETECTADOS, BASADAS EN EL REGLAMENTO Y NORMAS APLICABLES
HACER CAMBIO DE CABLEADO, INSTALACION ELECTRICA CON TUBERIA DE PARED GRUESA. NOM - 029 DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE
1
LOS CENTROS DE TRABAJO
2 5`S,
3 REUBICAR EL TALLER A ESPACIO TECHADO.
4 COLOCAR UN TABLERO PARA EXTERIORES.
5 CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS NOM - 004
6 CAPACITAR AL PERSONAL EN EL EPP NOM -017
7 FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS
8 PODER AREAS VERDES
9

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR, ELIMINAR O REDUCIR CONDICIONES O ACTOS Prioridad de atención (Días)
No. INMEDIATA ALTA MEDIA BAJA
INSEGUROS DETECTADOS (El mismo día) (1 a 3) (3 a 10) (10 a 20)

1 HACER CAMBIO DE CABLEADO, INSTALACION ELECTRICA CON TUBERIA DE PARED GRUESA. X


2 5`S, X
3 REUBICAR EL TALLER A ESPACIO TECHADO. (REVISION DEL PROYECTO) X

4 COLOCAR UN TABLERO PARA EXTERIORES. X

5 CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS NOM - 004 X

6 CAPACITAR AL PERSONAL EN EL EPP NOM -017 X


7 FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS X

8 PODER AREAS VERDES X

9 SE COMUNICO AL SUBLIDER DE AREA PARA INSTRUIR LA COLOCACION DE EPP


SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES
ESTATUS
Acta No. No. Causa de las recomendaciones pendientes
Cerrado Abierto En progreso
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO OCURRIDOS EN EL PERIODO QUE SE REPORTA ASÍ
COMO MEDIDAS QUE SE RECOMIENDAN PARA EVITAR SU RECURRENCIA
Análisis de Accidentes ó Incidentes
CAUSAS E F M A M J J A S O N D T
Falta de
capacitación
0

No usar EPP 0
Negligencia 1 1

Herramienta ó
Equipo dañado 0

Trabajo bajo
presión 0

Instructivos
Inadecuado
0

Falta de instructivos 0

Falta de orden y
limpieza ( 5's )
0

Supervisión
Inadecuada
0

Condiciones del
área
0

Picadura de animal 0

OTROS: 0

ACTIVIDADES RELEVANTES Y ASUNTOS GENERALES DE LA COMISIÓN

LUGAR Y FECHA DE CONCLUSIÓN DEL ACTA:

NOMBRE Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN QUE PARTICIPARON EN EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN


LOS AGENTES, CONDICIONES MEDIDAS PARA PREVENIR
ÁREA O ÁREAS DEL CENTRO
Y ACTOS PELIGROSOS O RIESGOS DE TRABAJO
DE TRABAJO EN LAS QUE SE
INSEGUROS DETECTADOS DETECTADOS, BASADAS EN
REALIZÓ EL RECORRIDO DE
DURANTE EL RECORRIDO DE EL REGLAMENTO Y NORMAS
VERIFICACIÓN:
VERIFICACION: APLICABLES

NOM 027 N 5.2.

NOM 029

17
RECOMENDACIONES PARA Prioridad de atención (Días)
PREVENIR, ELIMINAR O REDUCIR
CONDICIONES O ACTOS
INSEGUROS DETECTADOS INMEDIATA ALTA MEDIA BAJA
(El mismo
(1 a 3) (3 a 10) (10 a 20)
día)
ELABORAR EL ANALISIS DE
RIESGOS POTENCIALES
CANCELAMOS X
FECHA DE
RESPONSABLE ESTADO
CIERRE

GERARDO ALANIS
KURASHIKI KAKO MEXICANA S.A. DE C.V.

ACTA DE RECORRIDO DE VERIFICACIÓN


Número consecutivo del Acta: 2

Fecha: 14 DE JULIO Hora de Inicio: 13:20 Hora de Término: 14:00 N° de Trabajado ### 276 Tipo de recorrido Ordinario
de verificación: Extraordinario X
No. ÁREA O ÁREAS DEL CENTRO DE TRABAJO EN LAS QUE SE REALIZÓ EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN:
1 MEZCLADO DE HULE
2
3
4
5
6
7
E
8 N
EL
9 A
R
No. E LOS AGENTES, CONDICIONES Y ACTOS PELIGROSOS O INSEGUROS DETECTADOS DURANTE EL RECORRIDO DE VERIFICACION:
A M
1 D A Falta de identificacion de los pictogramas en las sustancias quimicas
2 E Q Maquina de rodillos hace falta una guarda de seguridad NOM-004
A UI
3 D N Todos los terminos estan en ingles en las maquinas
H A
4 E RI
SI A
5 V E
O N
6 S F
7 U U
N N
8 P CI
E O
9 R N
S A
No. O MI PREVENIR RIESGOS DE TRABAJO DETECTADOS, BASADAS EN EL REGLAMENTO Y NORMAS APLICABLES
MEDIDAS PARA
N E
1 AL N Revisar las hojas de seguridad para colocar los pictogramas correspondientes
N T
2 O O Reportar a mantenimiento para fabricar la guarda
T SI
3 R N Colocar estampas en idioma español
AI G
4
A U
5 EL A
C R
6 U D
B A
7 R S
E
8 B
O
9
C
A
RECOMENDACIONES PARA PREVENIR, ELIMINAR O REDUCIR CONDICIONES O ACTOS Prioridad de atención (Días)
No. S INMEDIATA ALTA MEDIA BAJA
INSEGUROS DETECTADOS (El mismo día) (1 a 3) (3 a 10) (10 a 20)

1 Revisar las hojas de seguridad para colocar los pictogramas correspondientes x


2 Reportar a mantenimiento para fabricar la guarda X
3 Colocar estampas en idioma español X

6
7
8

9 SE COMUNICO AL SUBLIDER DE AREA PARA INSTRUIR LA COLOCACION DE EPP


SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES
ESTATUS
Acta No. No. Causa de las recomendaciones pendientes
Cerrado Abierto En progreso

1 5 8 3
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO OCURRIDOS EN EL PERIODO QUE SE REPORTA ASÍ
COMO MEDIDAS QUE SE RECOMIENDAN PARA EVITAR SU RECURRENCIA
Análisis de Accidentes ó Incidentes
CAUSAS E F M A M J J A S O N D T
Falta de
capacitación
0

No usar EPP 0
Negligencia 0

Herramienta ó
Equipo dañado 0

Trabajo bajo
presión 0

Instructivos
Inadecuado
0

Falta de instructivos 0

Falta de orden y
limpieza ( 5's )
0

Supervisión
Inadecuada
0

Condiciones del
área
0

Picadura de animal 0

OTROS: 0

ACTIVIDADES RELEVANTES Y ASUNTOS GENERALES DE LA COMISIÓN


PROGRAMACION DE LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD

LUGAR Y FECHA DE CONCLUSIÓN DEL ACTA:

NOMBRE Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN QUE PARTICIPARON EN EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN


KURASHIKI KAKO MEXICANA S.A. DE C.V.

ACTA DE RECORRIDO DE VERIFICACIÓN


Número consecutivo del Acta: 1

Fecha: 14 DE JULIO Hora de Inicio: 13:20 Hora de Término: 14:00 N° de Trabajado ### Tipo de recorrido Ordinario X
de verificación: Extraordinario

No. ÁREA O ÁREAS DEL CENTRO DE TRABAJO EN LAS QUE SE REALIZÓ EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN:
1 EMSABLE (REFUGIO- ADRIAN)
2 FOSFATOS (TERESITA - ANA)
3 ADHESIVOS (EDER -PEDRO)
4 MANGUERAS (BELISARIO - GERARDO)
5 MEXCLADO DE HULE (LORENA - ANDREA)ADHESIVOS (EDER -PEDRO)
6
7
E
8 N
EL
9 A
R
No. E LOS AGENTES, CONDICIONES Y ACTOS PELIGROSOS O INSEGUROS DETECTADOS DURANTE EL RECORRIDO DE VERIFICACION:
A M
1 D A CONTENEDOR DE CARTON OBSTRUYE EL PASO DE ESCRITORIO,
2 E Q PRENSA MANUAL SIN GUARDA NI BOTONERAS BIMANUALES
A UI
3 D N CONTENEDER DE XXXXX ABIERTOS
H A
4 E RI TUBERIAS NO IDENTIFICADA (NOMBRE DE LA SUSTANCIA, FLUJO O SENTIDO, COLOR)
SI A
5 V E ENVASES CON SUSTANCIAS QUIMICAS SIN PICTOGRAMAS
O N
6 S F HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD OBSOLETAS
7 U U CABLE DE ALIMENTACION MAL COLOCADO
N N
8 P CI FALTA DE GUARDA EN HORNO DEFORMADO
E O
9 R N
S A
No. O MI PREVENIR RIESGOS DE TRABAJO DETECTADOS, BASADAS EN EL REGLAMENTO Y NORMAS APLICABLES
MEDIDAS PARA
N E
CUMPLIR
AL CON LASNDESIGNACION DE COLOCACION O ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIAL DE ACUERDO AL LAY OUT CON BASE A LA
1
N T NOM 001 STPS
2 O O NOM 004 STPS - DISPOSITIVOS DE MAQUIANRIA, HERRAMIENTAS
T SI
3 R N NOM 005
AI G
4 NOM 026
A U
5 EL A NOM 018
C R
6 U D NOM 018
B A
7 R S NOM 029
E
8 B NOM 004 STPS - DISPOSITIVOS DE MAQUIANRIA, HERRAMIENTAS
O
9 NOM 017
C
A
RECOMENDACIONES PARA PREVENIR, ELIMINAR O REDUCIR CONDICIONES O ACTOS Prioridad de atención (Días)
No. S INMEDIATA ALTA MEDIA BAJA
INSEGUROS DETECTADOS (El mismo día) (1 a 3) (3 a 10) (10 a 20)

1 1 CUMPLIMIENTO DEL LAY OUT X


FABRICACION DE LA GUARDA DE SEGURIDAD, DISEÑO Y MODIFICACION DE LA INSTALACION
2 X
DE LAS BOTONERAS CON APROBACION DE ESH
CERRAR LOS CONTENEDORES, DELIMITAR LA ZONA DE MEZCLAS, COMUNICAR A TODOS LOS
3 X
EMPLEADOS INTERPRETAR LAS SEÑALIZACIONES.
4 IDENTIFICAR LAS LUBERIAS DE FOSFATADO, COLOR, SENTIDO Y NOMBRE DE LA SUSTANCIA

SEÑALIZAR LAS SUSTANCIAS QUIMICAS DE ACUERDO A LA NORMA (TOLUENO EN ENVASE DE


5
CAFÉ)
CAPACITAR EN LA INTERPRETACION DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD Y PROPIEDADES DE LAS
6
SUSTANCIAS PELIGROSAS
7 REVISION DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD Y SOLICITARLA AL PROVEEDOR
8 FABRICAR LA GUARDA AGOSTO

9 SE COMUNICO AL SUBLIDER DE AREA PARA INSTRUIR LA COLOCACION DE EPP


SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES
ESTATUS
Acta No. No. Causa de las recomendaciones pendientes
Cerrado Abierto En progreso
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO OCURRIDOS EN EL PERIODO QUE SE REPORTA ASÍ
COMO MEDIDAS QUE SE RECOMIENDAN PARA EVITAR SU RECURRENCIA
Análisis de Accidentes ó Incidentes
CAUSAS E F M A M J J A S O N D T
Falta de
capacitación
0

No usar EPP 0
Negligencia 0

Herramienta ó
Equipo dañado 0

Trabajo bajo
presión
0

Instructivos
Inadecuado 0

Falta de instructivos 0

Falta de orden y
limpieza ( 5's ) 0

Supervisión
Inadecuada
0

Condiciones del
área 0

Picadura de animal 0

OTROS: 0
MEDIDAS RECOMENDADAS PARA EVITAR LA RECURRENCIA DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES O ENFERMEDADES

ACTIVIDADES RELEVANTES Y ASUNTOS GENERALES DE LA COMISIÓN

LUGAR Y FECHA DE CONCLUSIÓN DEL ACTA:

NOMBRE Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN QUE PARTICIPARON EN EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN


RAZON SOCIAL

ACTA DE RECORRIDO DE VERIFICACIÓN


Número consecutivo del Acta:

Fecha: Hora de Inicio: Hora de Término: N° de Trabajadores Tipo de recorrido Ordinario


de verificación: Extraordinario

No. ÁREA O ÁREAS DEL CENTRO DE TRABAJO EN LAS QUE SE REALIZÓ EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN:

No. LOS AGENTES, CONDICIONES Y ACTOS PELIGROSOS O INSEGUROS DETECTADOS DURANTE EL RECORRIDO DE VERIFICACION:

No. MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGOS DE TRABAJO DETECTADOS, BASADAS EN EL REGLAMENTO Y NORMAS APLICABLES

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR, ELIMINAR O REDUCIR CONDICIONES O ACTOS Prioridad de atención (Días)
No. INMEDIATA ALTA MEDIA BAJA
INSEGUROS DETECTADOS (El mismo día) (1 a 3) (3 a 10) (10 a 20)

2
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES
ESTATUS
Acta No. No. Causa de las recomendaciones pendientes
Cerrado Abierto En progreso

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO OCURRIDOS EN EL PERIODO QUE SE REPORTA
ASÍ COMO MEDIDAS QUE SE RECOMIENDAN PARA EVITAR SU RECURRENCIA
Análisis de Accidentes ó Incidentes
CAUSAS E F M A M J J A S O N D T
Falta de
capacitación
0

No usar EPP 0
Negligencia 0

Herramienta ó
Equipo dañado
0

Trabajo bajo
presión
0

Instructivos
Inadecuado
0

Falta de instructivos 0

Falta de orden y
limpieza ( 5's )
0

Supervisión
Inadecuada
0

Condiciones del
área
0

Picadura de animal 0

OTROS: 0
MEDIDAS RECOMENDADAS PARA EVITAR LA RECURRENCIA DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES O ENFERMEDADES

ACTIVIDADES RELEVANTES Y ASUNTOS GENERALES DE LA COMISIÓN

LUGAR Y FECHA DE CONCLUSIÓN DEL ACTA: San Juan de Abajo, Nayarit a

NOMBRE Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN QUE PARTICIPARON EN EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN


El participante deberá completar los requisitos de la NOM 019 STPS 2011 y realizar su d
cumplimiento con base a los requisitos legales normativos.

NOM-030- STPS- 2009


Acciones preventivas /
Requisitos
Designar a un responsable de Situación actual correctivas
seguridad y salud en el
trabajo interno o externo, para
llevar a cabo las funciones y Sí Cumplido
actividades preventivas de
seguridad y salud en el centro
Contar con un diagnóstico
de trabajo
integral o por área de trabajo Docto el diagnótico de SyS
No
de las condiciones de en el trabajo.
seguridad y salud del CT.
9 STPS 2011 y realizar su diagnóstico de

Fecha de
Responsable Fecha de inicio avance
cierre

Patrón: RH /Director

Benjamin Rojas 6/22/2021


6/30/2021 6/30/2021
Equipo 1
Obligaciones del patrón NOM 030

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