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Factura/Invoice

REFERENCIA/REFERENCE Q2018998

Folio Fiscal/UUID: CE8A0237-07CB-4D41-9026-0DF37B12BB5D


INDUSTRIAS CAZEL
Certificación/Certification: 2022-06-28T12:18:13.457-05:00
VIA JOSE LOPEZ PORTILLO 8-B APDO. POSTAL 137 Serie Certificado SAT/SAT certified series 00001000000505371432
COL. LECHERIA TULTITLAN ,ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO Serie Certificado /Certified series 00001000000512443752
C.P. 54940 Fecha y hora de emisión/Emission date time 28/6/22 12:11 p. m.
RFC: ICA590612QE8 TEL. 2620-7300 cazel@cazel.mx

NOMBRE/INVOICE TO: PLASTIC OMNIUM AUTO COMPO EMBARCADO A/ SHIP TO: 10086
NENTS GmbH
DOMICILIO/ADDRESS: WALTER-GROPIUS 17 PLASTIC OMNIUM AUTO COMPONENTS GmbH
#WALTER-GROPIUS 17
COL./COLONY: MUNCHEN C.P. 80807

CIUDAD/CITY: ,MUC,DEU LUGAR DE EXPEDICIÓN/ EXPEDITION PLACE:


RFC.CLIENTE/CUSTOMER XEXX010101000 TAX ID: DE257773576
QUERETARO 28 de Junio del 2022
TAX ID:
CONDICIONES DE PAGO /PAYMENT CONDITIONS: FOLIO INTERNO /INVOICE NUMBER:
Q2018998

NUMERO DE PROVEEDOR /PROVIDER NUMBER : T.C.DOF. MONEDA CLIENTE


CURRENCY CUSTOMER
19.8707 USD 10086
CANTIDAD UNIIDAD CLAVE Y DESCRIPCION DEL ARTICULO CLAVE PROD/SERV ORDEN DE COMPRA P. UNITARIO IMPORTE
QUANTITY UNIT CODE AND DESCRIPTION OF PRODUCT CODE PRODUCT/SERVICE PURCHARSE ORDER UNIT PRICE AMOUNT

480 PZ 25113660 Grill Base 31141801 4602005118 13.56020 6,508.8960

608 PZ 25113640 Front Upper Side Fastene r LH + 31141801 4602005118 2.64190 1,606.2752
TAPE
608 PZ 25113641 Front Upper Side Fastene r RH + 31141801 4602005118 2.64190 1,606.2752
TAPE
720 PZ 25113639 Front Side Fastener LH + TAPE 31141801 4602005118 4.32030 3,110.6160

720 PZ 25113642 Front Side Fastener RH + TAPE 31141801 4602005118 4.32030 3,110.6160

108 PZ 25113679 Upper Air Guide Line 31141801 4602005118 4.03310 435.5748

Importe con letra: ( Dieciseis Mil Trescientos Setenta y Ocho Dolares 27/100 USD ) SUBTOTAL: 16,378.25

Total with letter: Sixteen Thousand Three Hundred Seventy-Eight USD25/100 USD

PAGO EN PARCIALIDADES LOS PRECIOS DE ESTE DOCUMENTO NO SERVIRAN DE BASE PARA FUTURAS OPERACIONES IVA: 0.00
La mercancia viaja a riesgo del comprador Cualquier gesto de cobranza en que se incurra por Incumplimiento por las condiciones de pago
estipuladas seran a cargo del comprador. Cualquier reclamacion referente a los productos amparados por esta factura debera hacerse
dentro de las 48 horas siguientes a la recepcion de los productos, La notificacion para que surta efecto debe ser presentada y autorizada
por el area que corresponda segun sea el motivo de la reclamacion. TOTAL: 16,378.25
Operación Virtual de conformidad con el artículo 29, Fracción I de la LIVA,
el Artículo 112 de la Ley Aduanera y con las Reglas Generales de Comercio
Exterior 4.3.21, 1.6.12, 5.2.5 Fracción II, 5.2.6 vigentes entre el
proveedor nacional INDUSTRIAS CAZEL, S DE RL DE CV con registro RFC
ICA590612QE8 y la empresa PLASTIC OMNIUM COMPOSITES GMBH que recibe las
mercancías con número de programa IMMEX 5250-2006
INCOTERM: FCA
MADE IN: MEXICO

Régimen Fiscal/Tax regimen : 601 Forma de Pago/Pay form : 99 Metodo de Pago/Payment method : PPD
Lugar de Expedición/Expedition : 76220 Numero de cuenta de pago/Number Payment form: Uso CFDI/Use of CFDI : G01

No. de Identificación Cantidad /Quantity Unidad /Unit Fracción /Fraction Dolares /Dollars Valor Aduana / Customs value
Identification number

QPLA10L074
QPLA10L070

Página: 1 / 3
QPLA10L071
QPLA10L072
QPLA10L073
QPLA10L066

Sello Digital del Emisor:


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Sello Digital del SAT:
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Cadena original del complemento de certificación:
||4.0|Q2018998|2022-06-28T12:11:24|99|00001000000512443752|60 DIAS DE
CREDITO|16378.25|USD|19.8707|16378.25|I|01|PPD|76220|ICA590612QE8|INDUSTRIAS
CAZEL|601|XEXX010101000|PLASTIC OMNIUM AUTO COMPO NENTS
GmbH|76220|616|S01|31141801|QPLA10L074|480.00|EA|PZ|Grill
Base|13.56020|6508.896|02|6508.90|002|Tasa|0.000000|0.00|31141801|QPLA10L070|608.00|EA|PZ|Front Upper Side Fastene r
LH + TAPE|2.64190|1606.2752|02|1606.28|002|Tasa|0.000000|0.00|31141801|QPLA10L071|608.00|EA|PZ|Front Upper Side
Fastene r RH + TAPE|2.64190|1606.2752|02|1606.28|002|Tasa|0.000000|0.00|31141801|QPLA10L072|720.00|EA|PZ|Front Side
Fastener LH + TAPE|4.32030|3110.616|02|3110.62|002|Tasa|0.000000|0.00|31141801|QPLA10L073|720.00|EA|PZ|Front Side
Fastener RH + TAPE|4.32030|3110.616|02|3110.62|002|Tasa|0.000000|0.00|31141801|QPLA10L066|108.00|EA|PZ|Upper Air
Guide Line|4.03310|435.5748|02|435.57|002|Tasa|0.000000|0.00|16378.27|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00||
Esta es una representación impresa de un CFDI

Los términos y condiciones que se precisan en la parte anversa o se acompañan en hoja por separado a la presente factura rigen la relación comercial que se
indica en la misma.

Términos y condiciones
1. Efectos legales de esta factura. Para todos los efectos legales esta factura se considerará como un Contrato de suministro entre Industrias Cazel, S.A. de C.V. a
la que en lo sucesivo se le designará como “El Proveedor”, y el Suministrado al que se le designará como “El Suministrado”. Este Acuerdo se rige, interpreta, regirá
e interpretará de acuerdo con las leyes internas de la Ciudad de México sin dar efecto a ninguna disposición o regla de elección o conflicto de leyes. Las partes
renuncian expresamente a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Cualquier
demanda legal, acción o procedimiento que surja de o esté relacionado con este Acuerdo o los asuntos contemplados en este documento se discutirán
exclusivamente en los tribunales locales de la Ciudad de México, y cada Parte se somete irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales en dicho
juicio, acción, o procedimiento y renuncia a cualquier objeción, excepción basada en un lugar inapropiado o forum no conveniens. Las partes renuncian a cualquier
otra jurisdicción o competencia que pudiera corresponderles por cualquier otra circunstancia.
2. Aceptación. El acuse de esta factura o de firmar una copia de la misma o de pagar total o parcialmente el monto señalado, se considerará que el Suministrado
acepta los términos y condiciones de la misma. La aceptación de factura también se tendrá por hecha cuando la confirmación sea hecha por medios electrónicos,
obligándose a cumplirla en todas sus partes. También se considerará obligatoria y aceptada por el Suministrado, si la misma no es rechazada por escrito dentro de
los cinco días siguientes a su recepción.
3. Anticipos. Las cantidades en dinero anticipadas que reciba el Proveedor no serán devueltas excepto que una orden judicial así lo determine.
4. Cargos por Empaque y Embarque. El Proveedor conviene que el empaque y embarque se realice según expresamente lo acuerden las Partes.
5. Lugar de Entrega y Cargos o Gastos que esta Ocasione. El Proveedor se obliga a entregar las mercancías a que se refiere esta factura, precisamente en el lugar
que se convengan las partes. Todos los gastos o cargos que ocasione el transporte de las mercancías a que se refiere la presente, hasta el punto de embarque o
entrega, ya sea desde el establecimiento o bodegas del Suministrado, o desde establecimientos o bodegas de terceros, serán por cuenta exclusiva del
Suministrado salvo que las partes pacten expresamente lo contrario.
6. Riesgos y Daños. Todos los riesgos que pudiere sufrir la mercancía a que se refiere esta factura y los daños que se causaren a la mercancía o que el transporte
o manejo de esta causaren a cualquier persona o bienes, serán por cuenta y cargo exclusivo del responsable de acuerdo al INCOTERM negociado entre ambas
partes.
7. Entregas Parciales. El Proveedor podrá hacer entregas parciales de mercancías en términos o plazos distintos a los establecidos en esta factura o en el reléase.
En este caso Proveedor únicamente deberá avisar al Suministrado de dicha circunstancia.
En caso de que el Suministrado incumpla con su obligación de pago de cualquier factura, ya sea porque el pago es fuera del plazo o no es completo, el Proveedor
podrá dejar de enviar los bienes al Suministrado y no se considerará incumplimiento del Proveedor.
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8. Entregas de Mercancías en Exceso. Si el Proveedor llegará a entregar o embarcar mercancías en exceso de las cantidades que se especifican al frente de esta
podrá dejar de enviar los bienes al Suministrado y no se considerará incumplimiento del Proveedor.
8. Entregas de Mercancías en Exceso. Si el Proveedor llegará a entregar o embarcar mercancías en exceso de las cantidades que se especifican al frente de esta
factura, el Suministrado tiene la obligación de recibirlas y no podrá devolverlas a el Proveedor. Todos los gastos de embarque y transporte en que se incurriere por
la devolución de las mercancías, serán por cuenta exclusiva del Suministrado. Durante todo el tiempo en que el Suministrado tenga en su poder las mercancías en
exceso que le hubiere entregado el Proveedor, todos los riesgos o daños que pudieran sufrir las mercancías, o los daños que estas causaren a cualquier persona o
bienes, serán por cuenta y a cargo del Suministrado.
9. Calidad y especificaciones. En caso de que el Suministrado no exprese con claridad la calidad y especificaciones para la producción de los bienes, el Proveedor
podrá realizarlas conforme pudiera comprender las instrucciones del Suministrado.
10. Inspección. El Suministrado tendrá el derecho de inspeccionar y aprobar todos los materiales, productos, herramientas especiales, artículos y calidad del
trabajo. La inspección deberá realizarse dentro del lapso de 48 horas siguientes a la recepción y/o recolección de los bienes y en ese mismo plazo se deberán
hacer las observaciones pertinentes por parte del Suministrado. Si el suministrado no hace del conocimiento del Proveedor algún documento por escrito en el que
indique cuáles son los defectos de los bienes, se entenderán por aceptados y el Suministrado no podrá realizar reclamación alguna. Para los casos en que los
artículos o servicios prestados ya han sido procesados, ensamblados y/o enviados al cliente, todos los gastos que se deriven de la corrección o reposición de tales
artículos o ensambles serán cargados al Suministrado.
11. Intereses moratorios. En caso de que el Suministrado no realice el pago de la cantidad señalada en la factura de manera puntual, la cantidad total adeudada
generará un interés moratorio del 3% (tres por ciento) mensual desde la fecha en que el Suministrado incurre en mora.
12. Cambios. Cualquier cambio o modificación a la Orden de compra original o la presente factura deberá ser realizado por escrito y firmado por persona
debidamente autorizada. El Proveedor solo realizará las solicitudes de cambio que cumplan con dichas formalidades. El Proveedor debe aprobar cualquier
modificación por escrito para que sea válido.
13. Moldes, equipo, herramientas, maquinaria o planos. En caso de que el Proveedor tenga moldes, equipo, herramientas, maquinaria o planos propiedad del
Suministrado, un cliente del Suministrado o cualquier tercero, el Suministrado deberá cubrir todos los gastos y costos de traslado e instalación del molde, equipo,
herramientas, maquinaria o planos así como cualquier gasto que se llegue a generar, de manera directa e indirecta, con motivo de la desinstalación y entrega de
los moldes, equipo, herramientas, maquinaria o planos. El Suministrado debe recoger el molde, equipo, herramientas, maquinaria o planos en el domicilio del
Proveedor a su costo y bajo su propio riesgo. El Suministrado es el responsable por cualquier pérdida o daño que lleguen a sufrir los bienes referidos, por lo que
libera de toda responsabilidad al Proveedor.
14. Reclamos de garantía. El derecho del Suministrado para reclamar cualquier vicio oculto de los bienes objeto de la transacción que se hace constar en la factura
prescribe en el plazo de 6 meses contados a partir de la recepción de los bienes.
15. Revisiones y auditorias. En caso de que el Proveedor quiera llevar a cabo cualquier revisión o auditoria al Suministrado, el Suministrado deberá avisar por
escrito al Proveedor para que el Proveedor pueda llevar a cabo todos los actos necesarios para que el Suministrado pueda ingresar a las instalaciones del
Proveedor y verificar, lo bienes, los moldes o el proceso de producción. La auditoria se va a limitar a la producción de los bienes. Una vez que el Proveedor reciba
la notificación del Suministrado, el Proveedor le indicará dentro del plazo de 10 días hábiles la fecha y hora en la que el Suministrado puede llevar a cabo la visita
para la auditoría.
16. Alcance. Los presentes términos y condiciones constituyen un contrato completo entre las partes con el cual dejan sin efectos y sustituyen cualquier convenio,
acuerdo o contrato, verbal o por escrito, previo alcanzado y que pudiera ser contradictorio con las mismas. Los presentes derechos y obligaciones tendrán efectos y
serán obligatorios para el Suministrado, sus sucesores, representantes legales y sus signatarios.
17. Cesión de Derechos. El suministrado no podrá ceder o delegar las obligaciones contenidas en esta factura sin el consentimiento escrito del Proveedor.
18. Cancelación del pedido de compra. En caso de que el Suministrado cancele total o parcialmente la ejecución de trabajo materia de esta factura, deberá notificar
por escrito dicha cancelación con por lo menos 60 días de antelación a la fecha de emisión de la factura. En caso de que el Proveedor hubiera comenzado a
elaborar o producir los bienes objeto de la factura, o ya los hubiera producido o elaborado, el Suministrado deberá pagarlos en su totalidad.

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