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INFORME DE AUDITORIA INTERNA Versión 1

1. Objetivos de la Auditoría.

2. Planificación Inicial.

3. Personal Clave Entrevistado / Responsables de Procesos.

Nombre Proceso / Area

4. Hallazgos de Auditoría
4.1. Fortalezas del Sistema
4.2. No Conformidades
4.3. Observaciones.
4.4. Oportunidades de Mejora.

5. Conclusión de la Auditoria.

6. Recomendaciones.

NOTA: Este informe es confidencial y su distribución está limitada al Equipo


Auditor, COPASST y la Alta Direccion.

Auditor Lider:
Auditorres Acompañantes:

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