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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA: INFORME N°:


EQUIPO AUDITOR:
OBJETIVO:
ALCANCE: CRITERIOS:
PROCESOS / ÁREAS /
ACTIVIDADES AUDITADAS:
RESPONSABLES /
AUDITADOS:
HALLAZGOS

NO CONFORMIDADES

ASPECTOS POR MEJORAR

ASPECTOS FAVORABLES

OBSERVACIONES GENERALES

REALIZADO POR REVISADO POR


NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:
FIRMA: FIRMA:
Codigo:
Version:
Fecha :

DO POR

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