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PROCESO/DEPENDENCIA 2. FECHA:
1.INFORME Nº:
4. EQUIPO AUDITOR:
5. OBJETIVO:
6. ALCANCE DE LA AUDITORIA:
7. PERSONAL ENTREVISTADO
8. ASPECTOS FUERTES:
9. OBSERVACIONES
10. HALLAZGOS
NORMATIVIDAD
12. FIRMAS:
NOMBRE Y FIRMA: DEL AUDITOR LIDER NOMBRE Y FIRMA: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10. HALLAZGOS
NORMATIVIDAD
LEGALES