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DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VE

NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
artsegsas@gmail.com
Actividad Económica 47
Somos agentes retenedores d
Régimen Común de impuestos
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
CLIENTE: ECOPETROL S.A. DIRECCIÓN: Cr. 13 No. 36 - 24
C.C./N.I.T.: 899999068 TELEFONO: 57 (1) 234-4000
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: notificacionesjudicia
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


87 Overol de jean 150

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SEL

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VE


NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
artsegsas@gmail.com
Actividad Económica 47
Somos agentes retenedores d
Régimen Común de impuestos

FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

CLIENTE: COLOMBIA KIMBERLY COLPAPEL S.A DIRECCIÓN: Ak. 19 # 100 - 45


C.C./N.I.T.: 860015753 TELEFONO: 01-800-0527900
REGIMEN: GC AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: servicioalclientecol@
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


87 Overol de jean 2

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SEL

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VE


NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
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Actividad Económica 47
Somos agentes retenedores d
Régimen Común de impuestos

FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
CLIENTE: INDUWORKER S.A.S DIRECCIÓN: Cl. 22d # 127 84
C.C./N.I.T.: 830137209 TELEFONO: 320-2090504
REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: iw-comercial@induw
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


87 Overol de jean 2

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SEL

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

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NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
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Actividad Económica 47
Somos agentes retenedores d
Régimen Común de impuestos
FECHA DE EXPEDICIÓN: 26-12-2020
FECHA DE VENCIMIENTO:
CLIENTE: Andrés Guerrero Aguirre DIRECCIÓN: CRA 15B 05 21
C.C./N.I.T.: 50124599 TELEFONO: 322-3698989
REGIMEN: NO RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: andresguerreroa@gm
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


89 Overol de DRIL 200

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SEL

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

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NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
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Actividad Económica 47
Somos agentes retenedores d
Régimen Común de impuestos

FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

CLIENTE: Magaly Reinoso Duarte DIRECCIÓN: CL 39 SUR 48 64


C.C./N.I.T.: 51657889 TELEFONO: 312-5263815
REGIMEN: NO RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: magarei.duarte@gma
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


87 Overol de jean 2

VALOR TOTAL (En letras):


TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SEL

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________


FACTURA DE VENTA No 054
Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
Inicial 001 Final: 100

Actividad Económica 4751


Somos agentes retenedores de IVA
égimen Común de impuestos
12/24/2020
12/25/2020
Cr. 13 No. 36 - 24 CLIENTE: C Y G INGENIERIA Y C
(1) 234-4000 C.C./N.I.T.: 800140959
CTRÓNICO: notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co REGIMEN: GRAN CONTRIBUYEN
CIUDAD: BOGOTA

V/R UNITARIO V/R TOTAL REFERENCIA


$236,780 $35,517,000 1

SUBTOTAL: $35,517,000 VALOR TOTAL (En letras):


IVA: $6,748,230
RET FUENTE (2,5%) $887,925
RETE IVA (15%) $1,012,235
ICA $147,040
TOTAL: $40,218,030
N LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO

___________ TEL ___________

FACTURA DE VENTA No 001


Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
Inicial 001 Final: 100

Actividad Económica 4751


Somos agentes retenedores de IVA
égimen Común de impuestos

NCIMIENTO:

Ak. 19 # 100 - 45 CLIENTE: MAC S.A


-800-0527900 C.C./N.I.T.: 890304403
CTRÓNICO: servicioalclientecol@kymberly.com REGIMEN: GC AUTORRETENEDO
CIUDAD: YUMBO

V/R UNITARIO V/R TOTAL REFERENCIA


$100,000 $200,000 87

SUBTOTAL: $200,000 VALOR TOTAL (En letras):


IVA: $38,000
TOTAL: $238,000
N LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO

___________ TEL ___________

FACTURA DE VENTA No 001


Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
Inicial 001 Final: 100

Actividad Económica 4751


Somos agentes retenedores de IVA
égimen Común de impuestos

NCIMIENTO:
l. 22d # 127 84

CTRÓNICO: iw-comercial@induworker.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$100,000 $200,000

SUBTOTAL: $200,000
IVA: $38,000
TOTAL: $238,000
N LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

___________ TEL ___________

FACTURA DE VENTA No 056


Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
Inicial 001 Final: 100

Actividad Económica 4751


Somos agentes retenedores de IVA
égimen Común de impuestos
PEDICIÓN: 26-12-2020
27-12-2020
RA 15B 05 21 CLIENTE: Santiago Andres Laverde
C.C./N.I.T.: 53101224
CTRÓNICO: andresguerreroa@gmail.com REGIMEN: NO RESPONSABLE DE
CIUDAD: BOGOTA

V/R UNITARIO V/R TOTAL REFERENCIA


$186,932 $37,386,400 1

SUBTOTAL: $37,386,400 VALOR TOTAL (En letras):


IVA: $7,103,416
RET FUENTE (2,5%) $149,546
RETE IVA (15%)
ICA
TOTAL: $44,489,816
N LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO

___________ TEL ___________

FACTURA DE VENTA No 001


Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
Inicial 001 Final: 100

Actividad Económica 4751


Somos agentes retenedores de IVA
égimen Común de impuestos

NCIMIENTO:

L 39 SUR 48 64

CTRÓNICO: magarei.duarte@gmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$100,000 $200,000

SUBTOTAL: $200,000
IVA: $38,000
TOTAL: $238,000
N LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

___________ TEL ___________


DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VENTA
NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
artsegsas@gmail.com
Actividad Económica 4751
Somos agentes retenedores de IVA
Régimen Común de impuestos
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
NTE: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS DIRECCIÓN: Cra 7# 75-51 Oficina 602
N.I.T.: 800140959 TELEFONO: (1) 740-1111
IMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: carlosarturo.jaramillobustos@colmotores.com
DAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Overol de IMPERMEABLE ARTSEG 001 250

OR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VENTA


NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
artsegsas@gmail.com
Actividad Económica 4751
Somos agentes retenedores de IVA
Régimen Común de impuestos

FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

NTE: MAC S.A DIRECCIÓN: Urb Ind Acopi


N.I.T.: 890304403 TELEFONO: 01-8000-510606
IMEN: GC AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: servicioalcliente@coexito.com.co
DAD: YUMBO FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Overol de jean 2

OR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________


DISTRIBUDORA ARTSEG SAS FACTURA DE VENTA
NIT 900344652-1
CRA 28 # 12 - 09
(1) 5401413
artsegsas@gmail.com
Actividad Económica 4751
Somos agentes retenedores de IVA
Régimen Común de impuestos
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
NTE: Santiago Andres Laverde DIRECCIÓN: DG 66A 82 89
N.I.T.: 53101224 TELEFONO: (1) 226-8989
IMEN: NO RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: Santi.Laverde2@hotmail.com
DAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


IMPERMEABLE ARTSEG 130

OR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________


ACTURA DE VENTA No 055
Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
Inicial 001 Final: 100

Actividad Económica 4751


omos agentes retenedores de IVA
n de impuestos
12/25/2020
12/26/2020

carlosarturo.jaramillobustos@colmotores.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$209,364 $ 52,340,960

SUBTOTAL: $52,340,960
IVA: $9,944,782
RET FUENTE (2,5%) $1,308,524
RETE IVA (15%) $1,491,717
ICA 4,14 $216,692
TOTAL: $59,268,809
EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

________ TEL ___________

ACTURA DE VENTA No 001


Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
Inicial 001 Final: 100

Actividad Económica 4751


omos agentes retenedores de IVA
n de impuestos

servicioalcliente@coexito.com.co

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$100,000 $200,000

SUBTOTAL: $200,000
IVA: $38,000
TOTAL: $238,000
EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

________ TEL ___________


ACTURA DE VENTA No 057
Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
Inicial 001 Final: 100

Actividad Económica 4751


omos agentes retenedores de IVA
n de impuestos
12/27/2020
12/28/2020

Santi.Laverde2@hotmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$186,932 $24,301,160

SUBTOTAL: $24,301,160
IVA: $4,617,220
RET FUENTE (2,5%) $97,205
RETE IVA (15%)
ICA
TOTAL: $28,918,380
EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

________ TEL ___________


DISTRIBUDORA ARTSEG SAS
FACTURA DE VENTA
NIT 900344652-1 No 001
CRA 28 # 12 - 09 Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
(1) 5401413 Inicial 001 Final: 100
artsegsas@gmail.com
Actividad Económica
Somos agentes 4751
retenedores
de IVA
Régimen Común de impuestos
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
CLIENTE: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCDIRECCIÓN: Cra 7# 75-51 Oficina 602
C.C./N.I.T.: 800140959 TELEFONO: (1) 740-1111
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: carlosarturo.jaramillobustos@colmotores.com
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


87 Overol de jean 2 $100,000 $200,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $200,000


IVA: $38,000

TOTAL: $238,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________


VENTA
No 001
0010050(01/10/2020)

millobustos@colmotores.com

V/R TOTAL
$200,000

$200,000
$38,000

$238,000

O RECIBIDO

___
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.
NIT: 800015583 - 1
Predio San Rafael, Vereda Vuelta Grande,
CotaZona Franca Metropolitana / Bodega 55-56
TEL: (1) 2912000
contacto@colsof.com.co
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 2019072
Vigencia 12 Meses
Actividad Economica : 4741

SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09


NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción

OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido rea
1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUF

HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA


NIT: 800241958 - 6
CARRERA 7 99 53 TORRE 2 PISO 11
TEL: (1) 3930004/3105863551
wilder.lopez@hpe.com
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 2019072
Vigencia 12 Meses
Actividad Economica : 4741
SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09
NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción
8976 ASISTENCIA TECNICA

OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido rea
1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUF

PRODUCTORA DE PAPEL S.A PROPAL


NIT: 890301960 - 7
Yumbo, Arroyo Hondo
TEL: ( 2) 651 2000
ServicioAlClienteCPP@carvajal.com
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 2019072
Vigencia 12 Meses
Actividad Economica : 1702

SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09


NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción
OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido rea
1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUF

NACIONAL DE OVEROLES
NIT: 901337982 - 1
Cra 24 Nº 70 – 06 Barrio 7 de agosto
606 85 05 – 3115536250
ventas@nacionaldeoveroles.com
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 2019072
Vigencia 12 Meses
Actividad Economica : 1741

SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09


NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción

OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido rea
1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUF
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido rea
1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUF

SOLO DOTACIONES SAS


NIT: 900002845 - 1

Calle 25G No 84A19


491 1930- 755 7172
info@solodotaciones.com.co
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 2019072
Vigencia 12 Meses
Actividad Economica : 1741

SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09


NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción
4598 DRIL REF:. 089

OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido rea
1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUF

AMGEN SER
NIT: 900658497 - 6
CARRERA 7 123 35 PISO 6 TORRE 123 
321 4867335 
CONCESIONARIOMAZDA@MAZDACOLOMBIA.COM.CO
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 2019072
Vigencia 12 Meses
Actividad Economica : 5010

SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09


NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción
OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido rea
1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUF

MANUFACTURAS ELIOT SAS


NIT: 900783562
Cl. 22d # 127 84
321 4867335 
manueliot@col.efu.co
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 2019072
Vigencia 12 Meses
Actividad Economica : 5010

SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09


NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción
7895 IMPERMEABLE MT

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido rea
1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUF
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A. FACT. ELECTRONICA VENTA
IT: 800015583 - 1
redio San Rafael, Vereda Vuelta Grande,
otaZona Franca Metropolitana / Bodega 55-56 Fecha y Hora de Factura
EL: (1) 2912000 Generacion 18/08/2020
ontacto@colsof.com.co Expedición 18/08/2020
esol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vencimiento 18/09/2020
igencia 12 Meses
ctividad Economica : 4741

IRECCION: Cra 28 12-09 TELEFONO 1: 345 6767


-mail: artsegsas@gmail.com TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad

SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR

tra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizaci
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b972

HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA FACT. ELECTRONICA VENTA


IT: 800241958 - 6 8967-1
ARRERA 7 99 53 TORRE 2 PISO 11 Fecha y Hora de Factura
EL: (1) 3930004/3105863551 Generacion
ilder.lopez@hpe.com Expedición
esol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vencimiento
igencia 12 Meses
ctividad Economica : 4741
IRECCION: Cra 28 12-09 TELEFONO 1: 345 6767
-mail: artsegsas@gmail.com TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad
1 $190,000

SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR

tra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizaci
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b972

PRODUCTORA DE PAPEL S.A PROPAL FACT. ELECTRONICA VENTA


IT: 890301960 - 7
Yumbo, Arroyo Hondo Fecha y Hora de Factura
EL: ( 2) 651 2000 Generacion 18/08/2020
ervicioAlClienteCPP@carvajal.com Expedición 18/08/2020
esol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vencimiento 18/09/2020
igencia 12 Meses
ctividad Economica : 1702

IRECCION: Cra 28 12-09 TELEFONO 1: 345 6767


-mail: artsegsas@gmail.com TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR

tra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizaci
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b972

NACIONAL DE OVEROLES FACT. ELECTRONICA VENTA


IT: 901337982 - 1
ra 24 Nº 70 – 06 Barrio 7 de agosto Fecha y Hora de Factura
06 85 05 – 3115536250 Generacion 18/08/2020
entas@nacionaldeoveroles.com Expedición 18/08/2020
esol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vencimiento 18/09/2020
igencia 12 Meses
ctividad Economica : 1741

IRECCION: Cra 28 12-09 TELEFONO 1: 345 6767


-mail: artsegsas@gmail.com TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad

SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR

tra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizaci
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b972
SOLO DOTACIONES SAS FACT. ELECTRONICA VENTA
IT: 900002845 - 1
3245
Calle 25G No 84A19 Fecha y Hora de Factura
491 1930- 755 7172 Generacion
nfo@solodotaciones.com.co Expedición
esol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vencimiento
igencia 12 Meses
ctividad Economica : 1741

IRECCION: Cra 28 12-09 TELEFONO 1: 345 6767


-mail: artsegsas@gmail.com TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad
600 $50,000

SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 4;14/1000
TOTAL A PAGAR

tra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizaci
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b972

AMGEN SER FACT. ELECTRONICA VENTA


IT: 900658497 - 6
ARRERA 7 123 35 PISO 6 TORRE 123  Fecha y Hora de Factura
21 4867335  Generacion 18/08/2020
ONCESIONARIOMAZDA@MAZDACOLOMBIA.COM.CO Expedición 18/08/2020
esol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vencimiento 18/09/2020
igencia 12 Meses
ctividad Economica : 5010

IRECCION: Cra 28 12-09 TELEFONO 1: 345 6767


-mail: artsegsas@gmail.com TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR

tra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizaci
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b972

MANUFACTURAS ELIOT SAS FACT. ELECTRONICA VENTA


IT: 900783562 24735
l. 22d # 127 84 Fecha y Hora de Factura
21 4867335  Generacion
manueliot@col.efu.co Expedición
esol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vencimiento 1
igencia 12 Meses
ctividad Economica : 5010

IRECCION: Cra 28 12-09 TELEFONO 1: 345 6767


-mail: artsegsas@gmail.com TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad
2400 $6,000

SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR

tra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizaci
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b972
y Hora de Factura
8/18/2020 15:05
8/18/2020 15:05
8/30/2020

Forma de Pago

Vr total Vr. Total


$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0
$0 $0
$0
$0
$0

o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol


73aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441

y Hora de Factura
12/6/2020 15:05
12/6/2020 15:05
12/7/2020 15:04
Forma de Pago

Vr total Vr. Total


$190,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $190,000
$0 $36,100

$226,100

o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol


73aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441

y Hora de Factura
8/18/2020 15:05
8/18/2020 15:05
8/30/2020

Forma de Pago

Vr total Vr. Total


$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0
$0 $0
$0
$0
$0

o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol


73aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441

y Hora de Factura
8/18/2020 15:05
8/18/2020 15:05
8/30/2020

Forma de Pago

Vr total Vr. Total


$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0
$0 $0
$0
$0
$0

o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol


73aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441
y Hora de Factura
12/4/2020 15:05
12/4/2020 15:05
12/5/2020 15:04

Forma de Pago
CHEQUE

Vr total Vr. Total


$30,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $30,000,000
$0
$1,050,000
$124,200
$28,825,800

o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol


73aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441

y Hora de Factura
8/18/2020 15:05
8/18/2020 15:05
8/30/2020

Forma de Pago

SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S


Vr total Vr. Total NIT: 901.081.523-3
$0
$0 Código
$0 135687
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 OBSERVACIONES:
$0
$0

o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol


73aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cam


BI d

y Hora de Factura
8/18/2020 15:05
8/18/2020 15:05
8/30/2020

Forma de Pago SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S


NIT: 901.081.523-3

Vr total Vr. Total Código Descripción


$14,400,000 7895 IMPERMEABLE MT
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $14,400,000 OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
$2,736,000
$360,000
$158,976
$16,617,024

o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 12
73aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441 Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vig
MUNDIOBEROLES S.A.S
NIT: 830137209 - 2

AV. Carrera 68 # 21 - 58 Sur.


(1) 7037883
pedidos@mundioveroles.com
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 V
Actividad Economica : 1741

SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09


NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción
5856 JEAN RF: 87

OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec77

KPN Colombia S.A.S


NIT: 901038504 - 3
CARRERA 62 5 A 28
314 2060035
info.colombia@kpnsafety.com
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 V
Actividad Economica : 1741
SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09
NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción

OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec77

MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIO


NIT: 900643735 - 9
Carrera 51 # 29A – 12 Sur
(571) 749 5989
MAGDOTACIONES@INFO.COM.CO
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 V
Actividad Economica : 1741

SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09


NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción
OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec77

CONFECCIONES EL OVEROL
NIT: 800341859 - 9
Ak 45 (AutoNorte) # 168-43
607 25 69
paloquemao@confeccioneseloverol.com
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 V
Actividad Economica : 1741

SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09


NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción

OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec77
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec77

MAZDA DE COLOMBIA S.A.S.


NIT: 800242106

Cra. 7 #75-66
 (1) 2357529
CONCESIONARIOMAZDA@MAZDACOLOMBIA.COM.CO
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 V
Actividad Economica : 5010

SEÑORES: Distribuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09


NIT: 901.081.523-3 E-mail: artsegsas@gmail.com

Código Descripción

OBSERVACIONES:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las
Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec77

COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.


NIT: 800242106 - 2
Predio San Rafael, Vereda Vuelta Grande,
CotaZona Franca Metropolitana / Bodega 55-56
TEL: (1) 2912000
sofimac@colsof.com.co
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia
12 Meses
Actividad Economica : 4741

ibuidora ArtSeg S.A.S DIRECCION: Cra 28 12-09


23-3 E-mail: artsegsas@gmail.com
Descripción Cantidad
TELEFONO GRANDSTREAM GXPS 1400 2

ES:

ta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en e
BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51

HILANALER FACT. ELECTRONICA VENTA


NIT: 900344652 786902
Calle 67A No 87B19 Fecha y Hora de Factura
321 4867335  Generacion
hilanalert@col.efu.co Expedición
Resol. Fact Electronica DIAN : 1100003205401 Vencimiento 1
Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses
Actividad Economica : 5010

DIRECCION: Cra 28 12-09 TELEFONO 1: 345 6767


E-mail: artsegsas@gmail.com TELEFONO 2: 3103131624

Descripción Cantidad Vr.Unidad


MT 800 $3,725

SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR

mas relativas a la letra de cambio (art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor
Meses Prefijo BI desde 1 al 500 Vigencia 12 Meses -Tarifa rte Fte 2,5% Tarifa rte Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e
NDIOBEROLES S.A.S FACT. ELECTRONICA VENTA
2895
Fecha y Hora de Factura
Generacion 12/2/2020 15:05
Expedición 12/2/2020 15:05
05401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Vencimiento 12/3/2020 15:05

TELEFONO 1: 345 6767 Forma de Pago


TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad Vr total


700 $37,000

SUBTOTAL $0
IVA 19% $0
RETEFUENTE 2,5%
ICA 4;14/1000
TOTAL A PAGAR

haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses
e Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441

PN Colombia S.A.S FACT. ELECTRONICA VENTA

Fecha y Hora de Factura


Generacion 18/08/2020 8/18/2020 15:05
Expedición 18/08/2020 8/18/2020 15:05
05401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Vencimiento 18/09/2020 8/30/2020
TELEFONO 1: 345 6767 Forma de Pago
TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad Vr total

SUBTOTAL $0
IVA 19% $0
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR

haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses
e Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441

ACIONES Y PUBLICITARIOS FACT. ELECTRONICA VENTA

Fecha y Hora de Factura


Generacion 18/08/2020 8/18/2020 15:05
Expedición 18/08/2020 8/18/2020 15:05
05401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Vencimiento 18/09/2020 8/30/2020

TELEFONO 1: 345 6767 Forma de Pago


TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad Vr total


SUBTOTAL $0
IVA 19% $0
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR

haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses
e Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441

ECCIONES EL OVEROL FACT. ELECTRONICA VENTA

Fecha y Hora de Factura


Generacion 18/08/2020 8/18/2020 15:05
Expedición 18/08/2020 8/18/2020 15:05
05401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Vencimiento 18/09/2020 8/30/2020

TELEFONO 1: 345 6767 Forma de Pago


TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad Vr total

SUBTOTAL $0
IVA 19% $0
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR

haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses
e Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441
A DE COLOMBIA S.A.S. FACT. ELECTRONICA VENTA

Fecha y Hora de Factura


Generacion 18/08/2020 8/18/2020 15:05
LOMBIA.COM.CO Expedición 18/08/2020 8/18/2020 15:05
05401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Vencimiento 18/09/2020 8/30/2020

TELEFONO 1: 345 6767 Forma de Pago


TELEFONO 2: 3103131624

Cantidad Vr.Unidad Vr total

SUBTOTAL $0
IVA 19% $0
RETEFUENTE 2,5%
ICA 11;04/1000
TOTAL A PAGAR

haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses
e Ica 11,04% CUFE: 5ab4077bebec773a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441

FACT. ELECTRONICA VENTA

Fecha y Hora de Factura


Generacion 5/15/2020 15:05
Expedición 5/15/2020 15:05
Vencimiento 5/20/2020

TELEFONO 1: 345 6767 Forma de Pago


TELEFONO 2: 3103131624
Vr.Unidad Vr total Vr. Total
$31,693 $63,386
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
SUBTOTAL $0 $63,386
IVA 19% $0 $12,043
RETEFUENTE 2,5% $1,585
ICA 11;04/1000 $700
TOTAL A PAGAR $77,714

s mercancias o servicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses Prefijo
3a7eeede94873aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441

ha y Hora de Factura
12/5/2020 15:05
12/5/2020 15:05
12/7/2020 15:04

Forma de Pago

Vr total Vr. Total


$2,980,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $2,980,000
$566,200
$74,500
$32,899
$3,438,801

ervicios descritos en este Titulo- Valor. Numero autorizacion Dian Resol 1100003205401 Aprobado 20190724 Vigencia 12
aid5c6c39aroe298a51d2fcf08aeii1b5e84141e852b51b9726195bta19441
Vr. Total
$25,900,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$25,900,000
$4,921,000
$647,500
$107,226
$30,066,274

5401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses


Vr. Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

5401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses

Vr. Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

5401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses

Vr. Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

5401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses


Vr. Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

5401 Aprobado 20190724 Vigencia 12 Meses


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PAGADO A: COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A


C.C./ N.I.T. 800015583
Predio -1
San Rafael, Vereda Vuelta Grande,
DIRECCIÓN: CotaZona Franca Metropolitana / Bodega 55-56
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCE
87
88
89
111005

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL

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PAGADO A: HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA


C.C./ N.I.T. 800241958 -6
DIRECCIÓN: CARRERA 7 99 53 TORRE 2 PISO 11
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCE
87
88
89
111005

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL

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PAGADO A: PRODUCTORA DE PAPEL S.A PROPAL


C.C./ N.I.T. 890301960 -7
DIRECCIÓN: Yumbo, Arroyo Hondo
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCE
87
88
89
111005

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL

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PAGADO A: MUNDIOBEROLES S.A.S


C.C./ N.I.T. 830137209 - 2
DIRECCIÓN: AV. Carrera 68 # 21 - 58 Sur.
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCE
87
88
89
111005

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL

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PAGADO A: KPN Colombia S.A.S


C.C./ N.I.T. 901038504 - 3
DIRECCIÓN: CARRERA 62 5 A 28
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCE
87
88
89
111005

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL

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PAGADO A: MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS


C.C./ N.I.T. 900643735 - 9
DIRECCIÓN: Carrera 51 # 29A – 12 Sur
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCE
87
88
89
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL

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PAGADO A: NACIONAL DE OVEROLES


C.C./ N.I.T. 901337982 - 1
DIRECCIÓN: Cra 24 Nº 70 – 06 Barrio 7 de agosto
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCE
87
88
89
111005

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL
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PAGADO A: CONFECCIONES EL OVEROL


C.C./ N.I.T. 800341859 - 9
DIRECCIÓN: Ak 45 (AutoNorte) # 168-43
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCE
87
88
89
111005

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL

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PAGADO A: SOLO DOTACIONES SAS


C.C./ N.I.T. 900002845 - 1
DIRECCIÓN: Calle 25G No 84A19
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCE
87
88
89
111005

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

WARE Y HARDWARE COLSOF S.A. FECHA


Vuelta Grande, VALOR
ana / Bodega 55-56

CONCEPTO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

LOMBIA LTDA FECHA

VALOR
2 PISO 11
CONCEPTO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

L S.A PROPAL FECHA

VALOR

CONCEPTO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

FECHA

VALOR
r.

CONCEPTO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001


COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

FECHA

VALOR

CONCEPTO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

BLICITARIOS FECHA

VALOR

CONCEPTO CANTIDAD
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

ES FECHA

VALOR
de agosto

CONCEPTO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

ROL FECHA

VALOR
3

CONCEPTO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

FECHA

VALOR
CONCEPTO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ
GRESO No. 001 Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

DÉBITOS CREDITOS CODIGO


$350,000 87
$500,000 88
$520,000 89
$1,370,000 111005

$1,370,000 $1,370,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

CONTABILIZADO PREPARADO
Nancy Florez JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO

GRESO No. 001 Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

DÉBITOS CREDITOS CODIGO


$350,000 87
$500,000 88
$520,000 89
$1,370,000 111005

$1,370,000 $1,370,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

CONTABILIZADO PREPARADO
Nancy Florez JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO

GRESO No. 001 Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

DÉBITOS CREDITOS CODIGO


$350,000 87
$500,000 88
$520,000 89
$1,370,000 111005

$1,370,000 $1,370,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

CONTABILIZADO PREPARADO
Nancy Florez JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO

GRESO No. 001 Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

DÉBITOS CREDITOS CODIGO


$350,000 87
$500,000 88
$520,000 89
$1,370,000 111005

$1,370,000 $1,370,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

CONTABILIZADO PREPARADO
Nancy Florez JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO

GRESO No. 001


GRESO No. 001

DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000

$1,370,000 $1,370,000

CONTABILIZADO
Nancy Florez

GRESO No. 001

DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000
$1,370,000 $1,370,000

CONTABILIZADO
Nancy Florez

GRESO No. 001

DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000

$1,370,000 $1,370,000

CONTABILIZADO
Nancy Florez
GRESO No. 001

DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000

$1,370,000 $1,370,000

CONTABILIZADO
Nancy Florez

GRESO No. 001


DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000

$1,370,000 $1,370,000

CONTABILIZADO
Nancy Florez
MARIA BEATRIZ PINZON SOLANO
98135698
AV. Boyacá # 180 70
A SUMA DE (en letras):
OR CONCEPTO:

CONCEPTO

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL

MAZDA DE COLOMBIA S.A.S.


900703240 -3
Cra. 7 #75-66
A SUMA DE (en letras):
OR CONCEPTO:

CONCEPTO

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL

GERARDO LOPEZ SUAREZ


189158477
CRA 125 41 55
A SUMA DE (en letras):
OR CONCEPTO:

CONCEPTO
PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL

GERARDO LOPEZ SUAREZ


189158477
CRA 125 41 55
A SUMA DE (en letras):
OR CONCEPTO:

CONCEPTO

PREPARADO REVISADO
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL
COMPROBANTE DE EGRESO No. 00

FECHA

VALOR

TO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00

FECHA

VALOR
TO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00

FECHA

VALOR

TO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00

FECHA

VALOR

TO CANTIDAD

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DY JULIETH MEJIA CARRASCAL JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ
EGRESO No. 001

DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000

$1,370,000 $1,370,000

CONTABILIZADO
Nancy Florez

EGRESO No. 001


DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000

$1,370,000 $1,370,000

CONTABILIZADO
Nancy Florez

EGRESO No. 001

DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000

$1,370,000 $1,370,000
CONTABILIZADO
Nancy Florez

EGRESO No. 001

DÉBITOS CREDITOS
$350,000
$500,000
$520,000
$1,370,000

$1,370,000 $1,370,000

CONTABILIZADO
Nancy Florez
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓN
BOGOTA 17 9 2020 NACIONAL NACIONAL

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE X


DISTRIBUIDORA ARTSEG SAS 900344652-1 NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO PENDI

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CU


RELACIÓN

PAGOS

$ 238,000 DISTRIBUIDOR
DE

FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR $ 238,000
BANCO
CHEQUES DE LA OFICINA DOND
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CON
ICO DE CONSIGNACIÓN
OBANTE POR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO No. 001
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
PENDIENTE

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO


DISTRIBUIDORA ARTSEG SAS

CUENTA CHEQUE
EFECTIVO CAUSE CORRIENTE BANCARIO

FECTIVO
$ 238,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION $ 238,000


________________
TO AL RESPALDO
ETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
FORMATO TRANSACCIONAL No. 6
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE X
NUMERO DEL PRODUCTO NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE REFERENCIA
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO CHEQUE No. VALOR
TOTAL CHEQUE $
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $
No. 64151526
CTA AHORROS
CIUDAD TELEFONO

VALOR
MAQUINA FILETEADORA 3
PPE UNIDADES
RECONOCIMIENTO Valor Total $ 11,822,500
Fecha 1 de November de 2020
Banco Bancolombia

MEDICION INICIAL
PPE Valor compra IVA compra

MAQUINA FILETEADORA 3
$ 9,750,000 $ 1,852,500
UNIDADES

DEPRECIACION
Metodo Linea recta
Depreciacion anual $ 11,822,500
Meses 120
Depreciacion mensual $ 98,521

DATOS
Valor activo $ 11,822,500
Valor residual $ 4,150,600
Vida util (años) 10
Depreciación $ 767,190

Causacion

151215 Maquinaria $9,970,000


240810 IVA 19% $1,852,500
220501 Prov. Cts x pagar
SUMAS IGUALES $11,822,500

Codigo Cuenta Debe


220501 Prove. Cts x pg $11,822,500
236540 Rte fte 1%
159235 RTEICA 11,04/1000
111005 Bancos
SUMAS IGUALES $11,822,500

Codigo Cuenta Debe


159235 D. Acumulada
516035 Depreciacion $767,190
SUMAS IGUALES $767,190

Codigo Cuenta Debe


151215 Maquinaria $19,084,169
159235 D. Acumulada
Superavit por
valorizacion
381012
Maquinaria y
Equipo

SUMAS IGUALES $19,084,169

MAQUINA DE COSER JACK A4 (3


PPE UNIDADES)
RECONOCIMIENTO Valor Total $ 9,734,050
Fecha 1 de November de 2020
Banco Bancolombia

MEDICION INICIAL
PPE Valor compra IVA compra

MAQUINA DE COSER JACK A4 (3


$ 7,995,000 $ 1,519,050
UNIDADES)

DEPRECIACION
Metodo Linea recta
Depreciacion anual $ 9,734,050
Meses 120
Depreciacion mensual $ 81,117

DATOS
Valor activo $ 9,734,050
Valor residual $ 4,150,600
Vida util (años) 10
Depreciación $ 558,345

Causacion

151215 Maquinaria $8,215,000


240810 IVA 19% $1,519,050
220501 Prov. Cts x pagar
SUMAS IGUALES $9,734,050

Codigo Cuenta Debe


220501 Prove. Cts x pg $9,734,050
236540 Rte fte 1%
159235 RTEICA 11,04/1000
111005 Bancos
SUMAS IGUALES $9,734,050

Codigo Cuenta Debe


159235 D. Acumulada
516035 Depreciacion $558,345
SUMAS IGUALES $558,345

Codigo Cuenta Debe


151215 Maquinaria $8,157,365
159235 D. Acumulada
Superavit por
valorizacion
381012
Maquinaria y
Equipo

SUMAS IGUALES $8,157,365

MAQUINA DE COSER JACK A4 (3


PPE UNIDADES)
RECONOCIMIENTO Valor Total $ 9,734,050
RECONOCIMIENTO
Fecha 1 de November de 2020
Banco Bancolombia

MEDICION INICIAL
PPE Valor compra IVA compra

MAQUINA DE COSER JACK A4 (3


$ 7,995,000 $ 1,519,050
UNIDADES)

DEPRECIACION
Metodo Linea recta
Depreciacion anual $ 9,734,050
Meses 120
Depreciacion mensual $ 81,117

DATOS
Valor activo $ 9,734,050
Valor residual $ 4,150,600
Vida util (años) 10
Depreciación $ 558,345

Causacion

151215 Maquinaria $8,215,000


240810 IVA 19% $1,519,050
220501 Prov. Cts x pagar
SUMAS IGUALES $9,734,050

Codigo Cuenta Debe


220501 Prove. Cts x pg $9,734,050
236540 Rte fte 1%
159235 RTEICA 11,04/1000
111005 Bancos
SUMAS IGUALES $9,734,050

Codigo Cuenta Debe


159235 D. Acumulada
516035 Depreciacion $558,345
SUMAS IGUALES $558,345

Codigo Cuenta Debe


151215 Maquinaria $8,157,365
159235 D. Acumulada
Superavit por
valorizacion
381012
Maquinaria y
Equipo

SUMAS IGUALES $8,157,365


CIAL MED
Valor transporte Valor activo Costo PPE

$ 220,000 $ 11,822,500 $ 11,822,500

TABLA
AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

$11,822,500
$11,822,500

Haber

$243,750
$107,640
$11,471,110
$11,822,500

Haber
$767,190
$767,190

Haber

$7,671,900

$11,412,269

$19,084,169

CIAL MED
Valor transporte Valor activo Costo PPE

$ 220,000 $ 9,734,050 $ 9,734,050

TABLA
AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

$9,734,050
$9,734,050

Haber

$199,875
$88,265
$9,445,910
$9,734,050

Haber
$558,345

$558,345

Haber

$7,463,055

$694,310

$8,157,365
CIAL MED
Valor transporte Valor activo Costo PPE

$ 220,000 $ 9,734,050 $ 9,734,050

TABLA
AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

$9,734,050
$9,734,050

Haber

$199,875
$88,265
$9,445,910
$9,734,050

Haber
$558,345

$558,345

Haber

$7,463,055
$694,310

$8,157,365
MEDICION POSTERIOR
Depreciacion acumulada Valor en libros Valor razonable PPE Valor posterior

$ 7,671,900 $ 4,150,600 $ 6,700,000 $ 19,084,169

TABLA DE DEPRECIACION
No DE AÑOS Valor en libros Depreciacion Anual Depreciacion acumulada
0 $ 11,822,500
1 $ 11,055,310 $ 767,190 $ 767,190
2 $ 10,288,120 $ 767,190 $ 1,534,380
3 $ 9,520,930 $ 767,190 $ 2,301,570
4 $ 8,753,740 $ 767,190 $ 3,068,760
5 $ 7,986,550 $ 767,190 $ 3,835,950
6 $ 7,219,360 $ 767,190 $ 4,603,140
7 $ 6,452,170 $ 767,190 $ 5,370,330
8 $ 5,684,980 $ 767,190 $ 6,137,520
9 $ 4,917,790 $ 767,190 $ 6,904,710
10 $ 4,150,600 $ 767,190 $ 7,671,900
MEDICION POSTERIOR
Depreciacion acumulada Valor en libros Valor razonable PPE Valor posterior

$ 7,463,055 $ 7,995,000 $ 6,700,000 $ 8,157,365

TABLA DE DEPRECIACION
No DE AÑOS Valor en libros Depreciacion Anual Depreciacion acumulada
0 $ 9,734,050
1 $ 9,175,705 $ 558,345 $ 558,345
2 $ 8,408,515 $ 767,190 $ 1,325,535
3 $ 7,641,325 $ 767,190 $ 2,092,725
4 $ 6,874,135 $ 767,190 $ 2,859,915
5 $ 6,106,945 $ 767,190 $ 3,627,105
6 $ 5,339,755 $ 767,190 $ 4,394,295
7 $ 4,572,565 $ 767,190 $ 5,161,485
8 $ 3,805,375 $ 767,190 $ 5,928,675
9 $ 3,038,185 $ 767,190 $ 6,695,865
10 $ 2,270,995 $ 767,190 $ 7,463,055
MEDICION POSTERIOR
Depreciacion acumulada Valor en libros Valor razonable PPE Valor posterior

$ 7,463,055 $ 7,995,000 $ 6,700,000 $ 8,157,365

TABLA DE DEPRECIACION
No DE AÑOS Valor en libros Depreciacion Anual Depreciacion acumulada
0 $ 9,734,050
1 $ 9,175,705 $ 558,345 $ 558,345
2 $ 8,408,515 $ 767,190 $ 1,325,535
3 $ 7,641,325 $ 767,190 $ 2,092,725
4 $ 6,874,135 $ 767,190 $ 2,859,915
5 $ 6,106,945 $ 767,190 $ 3,627,105
6 $ 5,339,755 $ 767,190 $ 4,394,295
7 $ 4,572,565 $ 767,190 $ 5,161,485
8 $ 3,805,375 $ 767,190 $ 5,928,675
9 $ 3,038,185 $ 767,190 $ 6,695,865
10 $ 2,270,995 $ 767,190 $ 7,463,055
Inserta tú logo

RECIBIDO DE: JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ


C.C./ N.I.T.: 900344652-1
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN: CRA 28 # 12 - 09
LA SUMA DE (en letas): CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (COP)
POR CONCEPTO DE: APROTE A CAPITAL PAGADO (CONSTITUCION DE LA EMPRESA)

Cheque No. 717271 Banco:


CODIGO CUENTAS
350110 C.S POR COBRAR (DB)
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL


C.C./ N.I.T.: 900344652-1
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN: CRA 28 # 12 - 09
LA SUMA DE (en letas): CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (COP)
POR CONCEPTO DE: APROTE A CAPITAL PAGADO (CONSTITUCION DE LA EMPRESA)

Cheque No. 216928 Banco:


CODIGO CUENTAS
350110 C.S POR COBRAR (DB)
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: JHON STEVEN LUGO


C.C./ N.I.T.: 900344652-1
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN: CRA 28 # 12 - 09
LA SUMA DE (en letas): CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (COP)
POR CONCEPTO DE: APROTE A CAPITAL PAGADO (CONSTITUCION DE LA EMPRESA)

Cheque No. 5438-1 Banco:


CODIGO CUENTAS
350110 C.S POR COBRAR (DB)
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO


Inserta tú logo

RECIBIDO DE: BANCOLOMBIA


C.C./ N.I.T.: 890.903.938
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN: AK 7 - 30-28
LA SUMA DE (en letas): SESENTA MILLONES DE PESOS (COP)
POR CONCEPTO DE: APROTE A CAPITAL PAGADO (CONSTITUCION DE LA EMPRESA)

Cheque No. 5438-1 Banco:


CODIGO CUENTAS
210510 PAGARE
111005 MONEDA NACIONAL

PREPARADO REVISADO APROBADO

SOPORTE DE DICIEMBRE

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: ECOPETROL S.A.


C.C./ N.I.T.: 899999068
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: Cr. 13 No. 36 - 24
LA SUMA DE (en letas): VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PE
POR CONCEPTO DE:VENTA DE OVEROLES EN JEAN FTA N 00046

Cheque No. 568790 Banco:


CODIGO CUENTAS
130501 ECOPETROL
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO


Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS


C.C./ N.I.T.: 800140959
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: Cra 7# 75-51 Oficina 602
LA SUMA DE (en letas): CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DISIOCHO MIL PESOS (COP)
POR CONCEPTO DE: VENTA DE OVEROLES EN JEAN FTA N 00047
Cheque No. 89328-1 Banco:
CODIGO CUENTAS
130501 ECOPETROL
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO


Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: Andrés Guerrero Aguirre


C.C./ N.I.T.: 50124599
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: CRA 15B 05 21
LA SUMA DE (en letas): SESENTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (COP)
POR CONCEPTO DE: VENTA DE OVEROLES EN DRIL SEGÚN FACTURA DE VENTA N 00048
Cheque No. 703608 Banco:
CODIGO CUENTAS
130507 Andrés Guerrero Aguirre
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO


Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: Santiago Andres Laverde


C.C./ N.I.T.: 53101224
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: DG 66A 82 89
LA SUMA DE (en letas): VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS (COP)
POR CONCEPTO DE: VENTA DE OVEROLES EN DRIL SEGÚN FACTURA DE VENTA N 00049
Cheque No. 789456 Banco:
CODIGO CUENTAS
130501 Santiago Andres Laverde
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO


Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: ECOPETROL S.A.


C.C./ N.I.T.: 899999068
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: Cr. 13 No. 36 - 24
LA SUMA DE (en letas): CUARENTA MILLONES DOCIENTOS DISIOCHO MIL CIENTO VEITIUNO PESOS (
POR CONCEPTO DE: VENTA DE OVEROLES IMPERMEABLES ARTSEG FTA N 00054

Cheque No. 98372 Banco:


CODIGO CUENTAS
130501 ECOPETROL
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO


Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS


C.C./ N.I.T.: 800140959
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: Cra 7# 75-51 Oficina 602
LA SUMA DE (en letas):CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCI
POR CONCEPTO DE: VENTA DE OVEROLES IMPERMEABLES ARTSEG FTA N 00055
Cheque No. 72163 Banco:
CODIGO CUENTAS
130502 C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO


Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: Andrés Guerrero Aguirre


C.C./ N.I.T.: 50124599
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: CRA 15B 05 21
LA SUMA DE (en letas): CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL O
POR CONCEPTO DE: VENTA DE OVEROLES EN DRIL SEGÚN FACTURA DE VENTA N 00048
Cheque No. 703608 Banco:
CODIGO CUENTAS
130507 Andrés Guerrero Aguirre
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO


Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: Santiago Andres Laverde


C.C./ N.I.T.: 53101224
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:: DG 66A 82 89
LA SUMA DE (en letas): VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS (COP)
POR CONCEPTO DE: VENTA DE OVEROLES EN DRIL SEGÚN FACTURA DE VENTA N 00049
Cheque No. 457786 Banco:
CODIGO CUENTAS
130508 Santiago Andres Laverde
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO


Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín
RECIBO DE
CAJA No._001__

VALOR $ $ 400,000,000
FECHA: 5/15/2020
CORREO: artsegsas@gmail.com

)
DE LA EMPRESA)

BANCOLOMBIA Sucursal: Efectivo:


DEBITOS CREDITOS
$ 400,000,000
$ 400,000,000

$ 400,000,000 $ 400,000,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.

RECIBO DE
CAJA No._002__

VALOR $ $ 400,000,000
FECHA: 5/15/2020
CORREO: artsegsas@gmail.com
)
DE LA EMPRESA)

BANCOLOMBIA Sucursal: Efectivo:


DEBITOS CREDITOS
$ 400,000,000
$ 400,000,000

$ 400,000,000 $ 400,000,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.

RECIBO DE
CAJA No._003__

VALOR $ $ 400,000,000
FECHA: 5/15/2020
CORREO: artsegsas@gmail.com

)
DE LA EMPRESA)

BANCOLOMBIA Sucursal: Efectivo:


DEBITOS CREDITOS
$ 400,000,000
$ 400,000,000

$ 400,000,000 $ 400,000,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
RECIBO DE
CAJA No._003__

VALOR $ $ 400,000,000
FECHA: 5/20/2020
CORREO: artsegsas@gmail.com

DE LA EMPRESA)

BANCOLOMBIA Sucursal: Efectivo:


DEBITOS CREDITOS
$ 60,000,000
$ 60,000,000

$ 60,000,000 $ 60,000,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.

PORTE DE DICIEMBRE

RECIBO DE
CAJA No._004__

VALOR $ $ 22,647,200
FECHA: 12/10/2020
notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co
CORREO:
NTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (COP)

BANCOLOMBIA Sucursal: 10201 Efectivo:


DEBITOS CREDITOS
$ 22,647,200
$ 22,647,200

$ 22,647,200 $ 22,647,200
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Nancy Florez Villanueva

RECIBO DE
CAJA No._005__

VALOR $ $ 56,618,000
FECHA: 12/11/2020
CORREO: noticarlosarturo.jaramillobustos@

DISIOCHO MIL PESOS (COP)


BOGOTA Sucursal: 10201 Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
$ 56,618,000
$ 56,618,000

$ 56,618,000 $ 56,618,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Nancy Florez Villanueva

RECIBO DE
CAJA No._006__

VALOR $ $ 61,880,000
FECHA: 12/22/2020
CORREO: andresguerreroa@gmail.com

OCHENTA MIL PESOS (COP)


RA DE VENTA N 00048
BOGOTA Sucursal: 10201 Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
$ 61,880,000
$ 61,880,000

$ 61,880,000 $ 61,880,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Nancy Florez Villanueva

RECIBO DE
CAJA No._007__

VALOR $ $ 23,205,000
FECHA: 12/23/2020
CORREO: Santi.Laverde2@hotmail.com

MIL PESOS (COP)


RA DE VENTA N 00049
BANCOLOMBIA Sucursal: 10201 Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
$ 23,205,000
$ 23,205,000

$ 23,205,000 $ 23,205,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Nancy Florez Villanueva

RECIBO DE
CAJA No._008

VALOR $ $ 40,218,121
FECHA: 12/24/2020
notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co
CORREO:

O MIL CIENTO VEITIUNO PESOS (COP)


EG FTA N 00054

BANCOLOMBIA Sucursal: 10201 Efectivo:


DEBITOS CREDITOS
$ 40,218,121
$ 40,218,121

$ 40,218,121 $ 40,218,121
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Nancy Florez Villanueva

RECIBO DE
CAJA No._009__

VALOR $ $ 59,268,809
FECHA: 12/25/2020
CORREO: noticarlosarturo.jaramillobustos@

OS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS (COP)


EG FTA N 00055
BOGOTA Sucursal: 10201 Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
$ 59,268,809
$ 59,268,809

$ 59,268,809 $ 59,268,809
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Nancy Florez Villanueva

RECIBO DE
CAJA No._010__

VALOR $ $ 44,489,816
FECHA: 12/26/2020
CORREO: andresguerreroa@gmail.com

IENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIESISEIS PESOS (COP)


RA DE VENTA N 00048
BOGOTA Sucursal: 10201 Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
$ 44,489,816
$ 44,489,816

$ 44,489,816 $ 44,489,816
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Nancy Florez Villanueva

RECIBO DE
CAJA No._011__

VALOR $ $ 28,918,380
FECHA: 12/27/2020
CORREO: Santi.Laverde2@hotmail.com

MIL PESOS (COP)


RA DE VENTA N 00049
BANCOLOMBIA Sucursal: 10201 Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
$ 28,918,380
$ 28,918,380

$ 28,918,380 $ 28,918,380
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Nancy Florez Villanueva
FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 3100012668 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE JOSE OVIDIO MARROQUIN
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 66609876 DAVIVIENDA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 3100012668 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
FORMATO TRANSACCIONAL

TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE


NUMERO DEL PRODUCTO 3100012668 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE JHON STEVEN LUGO ALVARES
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO

FORMATO TRANSACCIONAL

TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE


NUMERO DEL PRODUCTO 986000873 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BOGOTA
FORMATO TRANSACCIONAL

TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE


NUMERO DEL PRODUCTO 186003863 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 21655056 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
FORMATO TRANSACCIONAL

TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE


NUMERO DEL PRODUCTO 15689771 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 15689771 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 2141678 BOGOTÁ
FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 15689771 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 2141678 BOGOTÁ

soportes diciembre

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 15689771 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 15689771 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 328957126 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA
FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 328957126 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 328957126 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 328957126 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL

TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE


NUMERO DEL PRODUCTO 328957126 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.
DETALLES DE LOS CHEQUES
CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 328957126 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 76346765 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 89637869 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 87234987 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3100012668 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 3100012668 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE ECOPETROL S.A.
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 3100012668 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 897450987 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 3100012668 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Andrés Guerrero Aguirre
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 897450987 BOGOTA
FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 3100012668 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Santiago Andres Laverde
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 897450987 BOGOTA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 3100012668 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE ECOPETROL S.A.
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA
FORMATO TRANSACCIONAL

TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE


NUMERO DEL PRODUCTO 3100012668 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 897450987 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 3100012668 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Andrés Guerrero Aguirre
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 897450987 BOGOTA
FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 2738640 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 98792300 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.
DETALLES DE LOS CHEQUES
CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 837490023 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 786987327 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 3001764799 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 3001764799 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 2738640 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA
FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 98792300 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 837490023 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA
FORMATO TRANSACCIONAL

TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE


NUMERO DEL PRODUCTO 837490023 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA

FORMATO TRANSACCIONAL
TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE
NUMERO DEL PRODUCTO 300187390 NOMBRE DEL TITULAR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S
PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
1. 4.
2. 5.
3. 6.

DETALLES DE LOS CHEQUES


CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO
BOGOTA 3001764799 BANCOLOMBIA
O TRANSACCIONAL No. 64151526
CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR Distribuidora Artseg CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 1110547290

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
717271 $ 400,000,000

TOTAL CHEQUE $ $ 400,000,000


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $

O TRANSACCIONAL No. 64151526


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR Distribuidora Artseg CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 1014204527

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
$ 400,000,000

TOTAL CHEQUE $ $ 400,000,000


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $

O TRANSACCIONAL No. 64151526

CTA CORRIENTE X CTA AHORROS


MBRE DEL TITULAR Distribuidora Artseg CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 1003633499

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
$ 400,000,000

TOTAL CHEQUE $ $ 400,000,000


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $

O TRANSACCIONAL No. 64151538

CTA CORRIENTE X CTA AHORROS


MBRE DEL TITULAR CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
789564 $ 1,478,200

TOTAL CHEQUE $ $ 1,478,200


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 1,478,200

O TRANSACCIONAL No. 54151539

CTA CORRIENTE X CTA AHORROS


MBRE DEL TITULAR BOMBEROS D.C. CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR

TOTAL CHEQUE $
TOTAL EFECTIVO $ $ 55,300
TOTAL $ $ 55,300

O TRANSACCIONAL No. 53951549


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR SAYCO Y ASIMPRO CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR

TOTAL CHEQUE $
TOTAL EFECTIVO $ $ 225,600
TOTAL $ $ 225,600

O TRANSACCIONAL No. 59951649

CTA CORRIENTE X CTA AHORROS


MBRE DEL TITULAR NOTARIA 38 CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR

TOTAL CHEQUE $
TOTAL EFECTIVO $ $ 69,000
TOTAL $ $ 69,000

O TRANSACCIONAL No. 59951650


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR SODIMAC CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
789456 $ 7,556,500
TOTAL CHEQUE $ $ 7,556,500
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 7,556,600

O TRANSACCIONAL No. 3295969


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR SODIMAC CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
255895 $ 78,714

TOTAL CHEQUE $ $ 78,714


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 78,714

O TRANSACCIONAL No. 3295969


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR ENEL CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
295390 $ 1,100,400

TOTAL CHEQUE $ $ 1,100,400


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 1,100,400

O TRANSACCIONAL No. 4568790


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
715560 $ 260,000

TOTAL CHEQUE $ $ 260,000


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 260,000

O TRANSACCIONAL No. 4568767


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR JYP INMOBILIARIA LTDA CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
715561 $ 2,674,952
TOTAL CHEQUE $ $ 2,674,952
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 2,674,952

O TRANSACCIONAL No. 4568947


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR BRILLADORA EL DIAMANTE CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
787092 $ 552,436

TOTAL CHEQUE $ $ 552,436


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 552,436

O TRANSACCIONAL No. 4671787


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR BRILLADORA EL DIAMANTE CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
787092 $ 1,113,193

TOTAL CHEQUE $ $ 1,113,193


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 1,113,193

O TRANSACCIONAL No. 4657787


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR BRILLADORA EL DIAMANTE CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
879672 $ 115,758

TOTAL CHEQUE $ $ 115,758


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 115,758

O TRANSACCIONAL No. 5623387

CTA CORRIENTE X CTA AHORROS


MBRE DEL TITULAR MUNDIOBEROLES S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 830137209 - 2

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
893709 $ 30,066,274

TOTAL CHEQUE $ $ 30,066,274


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 30,066,274

O TRANSACCIONAL No. 5623387


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR SOLO DOTACIONES SAS CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900002845 - 1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
763870 $ 28,825,800

TOTAL CHEQUE $ $ 28,825,800


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 28,825,800

O TRANSACCIONAL No. 5667577


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR MANUFACTURA ELIOT S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900002845 - 1

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
456579 $ 16,617,024

TOTAL CHEQUE $ $ 16,617,024


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 16,617,024

O TRANSACCIONAL No. 8926580


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900002845 - 1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
987600 $ 226,100

TOTAL CHEQUE $ $ 226,100


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 226,100

O TRANSACCIONAL No. 8928976


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900002845 - 1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
786328 $ 10,797,417

TOTAL CHEQUE $ $ 10,797,417


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 10,797,417

O TRANSACCIONAL No. 7832608


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 899999068

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
568790 $ 22,647,200

TOTAL CHEQUE $ $ 22,647,200


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 22,647,200

O TRANSACCIONAL No. 0982608


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 800140959

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
89328-1 $ 56,618,000

TOTAL CHEQUE $ $ 56,618,000


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 56,618,000

O TRANSACCIONAL No. 9874329


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 50124599

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
703608 $ 61,880,000

TOTAL CHEQUE $ $ 61,880,000


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 61,880,000
O TRANSACCIONAL No. 9087403
CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 53101224

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
789456 $ 23,205,000

TOTAL CHEQUE $ $ 23,205,000


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 23,205,000

O TRANSACCIONAL No. 7863240


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 899999068

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
98372 $ 40,218,121

TOTAL CHEQUE $ $ 40,218,121


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 40,218,121
O TRANSACCIONAL No. 6237965

CTA CORRIENTE X CTA AHORROS


MBRE DEL TITULAR DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 800140959

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
457786 $ 28,918,380

TOTAL CHEQUE $ $ 28,918,380


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 28,918,380

O TRANSACCIONAL No. 5312657


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 50124599

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
703608 $ 44,489,816
TOTAL CHEQUE $ $ 44,489,816
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 44,489,816

O TRANSACCIONAL No. 8923689


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR SEGUROS BOLIVAR CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
7326790 $ 117,520

TOTAL CHEQUE $ $ 117,520


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 117,520

O TRANSACCIONAL No. 897236


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR COLPENSIONES CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR
EQUES
CHEQUE No. VALOR
7326790 $ 3,022,592

TOTAL CHEQUE $ $ 3,022,592


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 3,022,592

O TRANSACCIONAL No. 8937498


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR COMPENSAR CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
87349 $ 748,448

TOTAL CHEQUE $ $ 748,448


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 748,448

O TRANSACCIONAL No. 8374987


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR COMPENSAR EPS CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1
VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
975690 $ 777,247

TOTAL CHEQUE $ $ 777,247


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 777,247

O TRANSACCIONAL No. 09128709


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
975690 $ 17,790,396

TOTAL CHEQUE $ $ 17,790,396


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 17,790,396

O TRANSACCIONAL No. 8749709


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
975690 $ 6,167,270

TOTAL CHEQUE $ $ 6,167,270


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 6,167,270

O TRANSACCIONAL No. 8907230


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR SEGUROS BOLIVAR CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
78639 $ 31,973

TOTAL CHEQUE $ $ 31,973


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 31,973
O TRANSACCIONAL No. 9782360
CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR COLPENSIONES CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
8972340 $ 980,000

TOTAL CHEQUE $ $ 980,000


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 980,000

O TRANSACCIONAL No. 7823649


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR COMPENSAR CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
982374 $ 245,000

TOTAL CHEQUE $ $ 245,000


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 245,000

O TRANSACCIONAL No. 8980730

CTA CORRIENTE X CTA AHORROS


MBRE DEL TITULAR COMPENSAR EPS CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
837900 $ 245,000

TOTAL CHEQUE $ $ 245,000


TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 245,000

O TRANSACCIONAL No. 8980730


CTA CORRIENTE X CTA AHORROS
MBRE DEL TITULAR DIAN CIUDAD BOGOTA TELEFONO
REFERENCIA 900344652-1

VALOR

EQUES
CHEQUE No. VALOR
837900 $ 4,976,000
TOTAL CHEQUE $ $ 4,976,000
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ $ 4,976,000
4005700
4005700

4005700
9888216

9888216
9888216

9888216
9888216

9888216
9888216

9888216
9888216

9888216
9888216

9888216
9888216

9888216
9888216
9888216

9888216
9888216

9888216
9888216

9888216
9888216

9888216
9888216

9888216
9888216
9888216

9888216
9888216

9888216
9888216

9888216
PAGADO A: CTA AHORROS 3100012668 BANCOLOMBIA
C.C./ N.I.T. 900344652-1
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SEIS CIENTOS MILLONES DE PESOS (COP)
POR CONCEPTO: APERTURA CUENTA BANCO

CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 MONEDA NACIONAL

CHEQUE No. 7789-1


BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 680009876
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
Cindy Julieth Mejía Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S NIT:900344652-1


DIRECCION: CRA 28 # 12-09
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS
CONCEPTO COMPRA DE C
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1000239 1 COMPRA CHEQUERA

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO


530505 5305 $45,000
Nancy
240810 2408 $8,550 Florez
111005 1110 $ 53,550 Villanueva

PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA


C.C./ N.I.T. 860.007.322
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS
POR CONCEPTO: APERTURA CUENTA BANCO

CODIGO CONCEPTO
514010 REGISTRO MERCANTIL
111005 MONEDA NACIONAL

CHEQUE No. 789564


BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
PAGADO A: BOMBEROS DC
C.C./ N.I.T. 899.999.061
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CINCUENTA Y CINCOMIL TRESIENTOS DE PESOS (COP)
POR CONCEPTO: APERTURA CUENTA BANCO

CODIGO CONCEPTO
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
110505 CAJA GENERAL

CHEQUE No.
BANCO. POPULAR
EFECTIVO
CUENTA No. 782690003
SUCURSAL. 10201 X
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
PAGADO A: BOMBEROS DC
C.C./ N.I.T. 900344652
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOCIENTOS VEITICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS (COP)
POR CONCEPTO: APERTURA CUENTA BANCO

CODIGO CONCEPTO
514015 DIVERSOS ( MUSICA AMBIENT
110505 CAJA GENERAL

CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL. X
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO

PAGADO A: NOTARIA 38
C.C./ N.I.T. 13.834.363
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SESENTA Y NUEVE MIL DE PESOS (COP)
POR CONCEPTO: APERTURA CUENTA BANCO

CODIGO CONCEPTO
514005 NOTARIALES
110505 CAJA GENERAL
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL. X
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO

PAGADO A: SODIMAC
C.C./ N.I.T. 800.242.106
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTO
POR CONCEPTO: APERTURA CUENTA BANCO

CODIGO CONCEPTO
152405 MUEBLES Y ENSERES
110505 CAJA GENERAL
CHEQUE No. 789456
BANCO. BOGOTÁ
EFECTIVO
CUENTA No. 2141678
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO

PAGADO A: SODIMAC
C.C./ N.I.T. 800.242.106
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTO
POR CONCEPTO: APERTURA CUENTA BANCO

CODIGO CONCEPTO
152405 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
110505 CAJA GENERAL

CHEQUE No. 255895


BANCO. BOGOTÁ
EFECTIVO
CUENTA No. 2141678
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO

SOPORTES DICIEMBRE

PAGADO A: DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S


C.C./ N.I.T. 900244652
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLOM TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS (COP
POR CONCEPTO: REPOSICION CAJA MENOR MES DE NOVIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
110510 CAJA MENOR
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201 X
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
Cindy Julieth Mejía Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández

PAGADO A: ENEL / CODENSA


C.C./ N.I.T. 830037248-0
DIRECCIÓN: CL 79 # 111D 63
LA SUMA DE (en letras): UN MILLOM TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS (COP
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA

CODIGO CONCEPTO
523530 OTROS
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 295390


BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
PAGADO A: ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P
C.C./ N.I.T. 899999094-0
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 30 B - 139
LA SUMA DE (en letras): DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (COP)
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO

CODIGO CONCEPTO
523530 OTROS
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 715560


BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal
PAGADO A: JYP INMOBILIARIA LTDA
C.C./ N.I.T. 9001761743
DIRECCIÓN: AVENIDA 68# 13 - 19
LA SUMA DE (en letras): UN MILLOM TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS (COP
POR CONCEPTO: PAGO ARRIENDO INMOVILIARIO SEDE

CODIGO CONCEPTO
233540 OTROS
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 715561


BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

PAGADO A: BRILLADORA EL DIAMANTE


C.C./ N.I.T. 890300327-0
DIRECCIÓN: CARRERA 68# 13 - 19
LA SUMA DE (en letras): QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIOS DE ASEO GENERAL

CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 787092


BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

PAGADO A: BRILLADORA EL DIAMANTE


C.C./ N.I.T. 890300327-0
DIRECCIÓN: CARRERA 68# 13 - 19
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON CIENTO TRESE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE VOGILANCIA

CODIGO CONCEPTO
513505 VIGILANCIA
242012 IVA DESCONTABLE CON AIU
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 763280


BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

PAGADO A: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA


C.C./ N.I.T. 830122566
DIRECCIÓN: CARRERA 114 # 13 - 19
LA SUMA DE (en letras): CIENTO QUINCE MILSETECIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS (CO
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR

CODIGO CONCEPTO
513535 TELEFONIA
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 879672


BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal
PAGADO A: MUNDIOBEROLES SAS
C.C./ N.I.T. 830137209 - 2
DIRECCIÓN: CARRERA 114 # 13 - 19
LA SUMA DE (en letras): VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (COP)
POR CONCEPTO: PAGO A MUNDIOVEROLES SAS FACTURA 2895

CODIGO CONCEPTO
220501 MUNDIOVEROLES SAS
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 893709


BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: SOLO DOTACIONES SAS


C.C./ N.I.T. 900002845 - 1
DIRECCIÓN: Calle 25G No 84A19
LA SUMA DE (en letras): VEINTI OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO
POR CONCEPTO: PAGO A SOLO DOTACIONES SAS FACTURA 3245

CODIGO CONCEPTO
220505 MUNDIOVEROLES SAS
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 763870


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo
Inserta tu logo

PAGADO A: MANUFACTURA ELIOT S.A.S


C.C./ N.I.T. 900783562
DIRECCIÓN: Calle 25G No 84A19
LA SUMA DE (en letras): DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL VEiNTICUATR
POR CONCEPTO: PAGO A MANUFACTURA ELIOT S.A.S FACTURA 24735

CODIGO CONCEPTO
140505 COMPRA MATERIAS PRIMAS
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 456579


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo
PAGADO A: HILANALER
C.C./ N.I.T. 900344652
DIRECCIÓN: Calle 67A No 87B19
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCI
POR CONCEPTO: PAGO A HILANALER FACTURA 24735

CODIGO CONCEPTO
140505 COMPRA MATERIAS PRIMAS
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 767680


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA


C.C./ N.I.T. 800241958 - 6
DIRECCIÓN: CARRERA 7 99 53 TORRE 2 PISO 11
LA SUMA DE (en letras): DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS PESOS (COP)
POR CONCEPTO: PAGO A HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA FACTURA 8967-1

CODIGO CONCEPTO
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIEN
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 987600


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL


C.C./ N.I.T. 1014204527
DIRECCIÓN: CARRERA 7 99 53 TORRE 2 PISO 11
LA SUMA DE (en letras): DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIE
POR CONCEPTO PAGO PRIMA DE SERVICIOS MAYO A DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
252001 PRIMA SERVICIOS A EMPLEAD
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 786328


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: MARCELA GARZON


C.C./ N.I.T. 51106402
DIRECCIÓN: CL39 SURr 48 64
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS (COP)
POR CONCEPTO PAGO PRIMA DE SERVICIOS MAYO A DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
511010 REVISORIA FISCAL
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 7326790


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: SEGUROS BOLIVAR


C.C./ N.I.T. 860002503
DIRECCIÓN: DORADO 68 B 31 PISO 4
LA SUMA DE (en letras): CINETO DISISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (COP)
POR CONCEPTO PAGO SEGURIDAD Y PARAFISCAL DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS L
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 87643


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: COLPENSIONES
C.C./ N.I.T. 900336004
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 30 B - 139
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PE
POR CONCEPTO PAGO SEGURIDAD Y PARAFISCAL DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSI
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 98732


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo
Inserta tu logo

PAGADO A: COMPENSAR
C.C./ N.I.T. 860066942
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 30 B - 139
LA SUMA DE (en letras): SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUTRO CIENTOS CUARENT
POR CONCEPTO PAGO SEGURIDAD Y PARAFISCAL DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COM
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 87349


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: COMPENSAR EPS


C.C./ N.I.T. 860066942
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 30 B - 139
LA SUMA DE (en letras): SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y S
POR CONCEPTO PAGO SEGURIDAD Y PARAFISCAL DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
237005 APORTES AL I.S.S
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 975690


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S


C.C./ N.I.T. 900344652-1
DIRECCIÓN: CRA 28 # 12-09
LA SUMA DE (en letras): DIESISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL RESCIENTOS
POR CONCEPTO :PAGO SALARIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
2505 PAGO SALARIOS
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 89723497


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S


C.C./ N.I.T. 900344652-1
DIRECCIÓN: CRA 28 # 12-09
LA SUMA DE (en letras): SEIS MILLONES CIENTO DISISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PE
POR CONCEPTO :PAGO SALARIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
2505 PAGO SALARIOS
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 9873986


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo
Inserta tu logo

PAGADO A: SEGUROS BOLIVAR


C.C./ N.I.T. 860002503
DIRECCIÓN: DORADO 68 B 31 PISO 4
LA SUMA DE (en letras): TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (COP)
POR CONCEPTO PAGO SEGURIDAD Y PARAFISCAL DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS L
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 78639


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: COLPENSIONES
C.C./ N.I.T. 900336004
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 30 B - 139
LA SUMA DE (en letras): NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (COP)
POR CONCEPTO PAGO SEGURIDAD Y PARAFISCAL DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSI
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM
CHEQUE No. 8972340
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: COMPENSAR
C.C./ N.I.T. 860066942
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 30 B - 139
LA SUMA DE (en letras): DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS PESOS (COP)
POR CONCEPTO PAGO SEGURIDAD Y PARAFISCAL DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COM
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 982374


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal
Inserta tu logo

PAGADO A: COMPENSAR EPS


C.C./ N.I.T. 860066942
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 30 B - 139
LA SUMA DE (en letras): DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS PESOS (COP)
POR CONCEPTO PAGO SEGURIDAD Y PARAFISCAL DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COM
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 837900


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Inserta tu logo

PAGADO A: DIAN
C.C./ N.I.T. 890478236
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 30 B - 139
LA SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS(C
POR CONCEPTO PAGO DE RTE FUENTE MES NOVIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COM
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOM

CHEQUE No. 89'7899


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3100012668
SUCURSAL. 10201
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal
COMPROBANTE DE EGRESO No. 000

FECHA: 15-15-2020

VALOR $600,000,000

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


CAJA GENERAL $600,000,000
NEDA NACIONAL $600,000,000

SUMAS $600,000,000 $600,000,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
Yudi Rocío Mejía Carrascal Nancy Florez Villanueva

NOTA DEBITO BANCARIA No.000

IT:900344652-1 FECHA: 15-05-2020

TES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA


COMPRA DE CHEQUERA
RIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
A CHEQUERA $45,000 $45,000

SUBTOTAL $45,000
IVA $8,550
TOTAL $53,550
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín


Carrascal Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

FECHA: 15-05-2020

VALOR $1,478,200

HO MIL DOCIENTOS DE PESOS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


ISTRO MERCANTIL $1,478,200
NEDA NACIONAL $1,478,200

SUMAS $1,478,200 $1,478,200


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 002

FECHA: 15-05-2020

VALOR $55,300

OS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


MITES Y LICENCIAS $55,300
CAJA GENERAL $55,300

SUMAS $55,300 $55,300


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 003

FECHA: 15-05-2020

VALOR $225,600

ESOS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


S ( MUSICA AMBIENTAL) $225,600
CAJA GENERAL $225,600

SUMAS $225,600 $225,600


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 004

FECHA: 15-05-2020

VALOR $69,000

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


NOTARIALES $69,000
CAJA GENERAL $69,000

SUMAS $69,000 $69,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 005

FECHA: 15-05-2020

VALOR $7,556,500

SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


EBLES Y ENSERES $7,556,500
CAJA GENERAL $7,556,500
SUMAS $7,556,500 $7,556,500
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 005

FECHA: 15-05-2020

VALOR $7,556,500

SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


S DE COMUNICACIÓN $78,714
CAJA GENERAL $78,714

SUMAS $78,714 $78,714


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 073

FECHA: 01-12-2020

VALOR $1,384,000
TRO MIL PESOS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


CAJA MENOR $1,384,000
ACIONAL BANCOLOMBIA $1,384,000

SUMAS $1,384,000 $1,384,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

JENNIFER PAOLA GAMA CUESTA


C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: JENNIFER PAOLA GAMA CUESTA
APROBADO CONTABILIZADO
Yudi Rocío Mejía Carrascal Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 074

FECHA: 01-12-2020

VALOR $1,100,400

RO MIL PESOS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


OTROS $1,100,400
ACIONAL BANCOLOMBIA $1,100,400

SUMAS $1,100,400 $1,100,400


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 075

FECHA: 01-12-2020

VALOR $264,000

(COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


OTROS $264,000
ACIONAL BANCOLOMBIA $264,000

SUMAS $264,000 $264,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva
COMPROBANTE DE EGRESO No. 076

FECHA: 01-12-2020

VALOR $2,674,952

RO MIL PESOS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


OTROS $2,674,952
ACIONAL BANCOLOMBIA $2,674,952

SUMAS $2,674,952 $2,674,952


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 077

FECHA: 01-12-2020

VALOR $552,436
CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


OTROS $552,436
ACIONAL BANCOLOMBIA $552,436

SUMAS $552,436 $552,436


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 078

FECHA: 01-12-2020

VALOR $1,113,193

ENTA Y TRES PESOS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


VIGILANCIA $1,092,437
SCONTABLE CON AIU $20,756
ACIONAL BANCOLOMBIA $1,113,193

SUMAS $1,113,193 $1,113,193


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 079

FECHA: 01-12-2020

VALOR $115,758

Y OCHO PESOS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


TELEFONIA $115,758
ACIONAL BANCOLOMBIA $115,758

SUMAS $115,758 $115,758


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 080


COMPROBANTE DE EGRESO No. 080

FECHA: 02-12-2020

VALOR $30,066,274

PESOS (COP)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


NDIOVEROLES SAS $30,066,274
ACIONAL BANCOLOMBIA $30,066,274

SUMAS $30,066,274 $30,066,274


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 081

FECHA

VALOR $28,825,800
VALOR $28,825,800

TICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


NDIOVEROLES SAS $28,825,800
ACIONAL BANCOLOMBIA $28,825,800

SUMAS $28,825,800 $28,825,800


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 082


COMPROBANTE DE EGRESO No. 082

FECHA 12/5/2020

VALOR $16,617,024

E MIL VEiNTICUATRO (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


A MATERIAS PRIMAS $16,617,024
ACIONAL BANCOLOMBIA $16,617,024

SUMAS $16,617,024 $16,617,024


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 083


FECHA 12/5/2020

VALOR $3,438,801

OCHO MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


A MATERIAS PRIMAS $3,438,801
ACIONAL BANCOLOMBIA $3,438,801

SUMAS $3,438,801 $3,438,801


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 084

FECHA 12/6/2020
VALOR $226,100

OS (COP)
TURA 8967-1

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


OS DE MANTENIMIENTO $226,100
ACIONAL BANCOLOMBIA $226,100

SUMAS $226,100 $226,100


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 085

FECHA 12/6/2020
VALOR $10,797,417

ETE MIL CUATROCIENTOS DICISIETE PESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


RVICIOS A EMPLEADOS $10,797,417
ACIONAL BANCOLOMBIA $10,797,417

SUMAS $10,797,417 $10,797,417


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 086

FECHA 12/28/2020

VALOR $1,005,306

SOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


VISORIA FISCAL $1,005,306
ACIONAL BANCOLOMBIA $1,005,306

SUMAS $1,005,306 $1,005,306


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 086

FECHA 12/30/2020

VALOR $117,520

ESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


DORAS DE RIESGOS LABORALES ARP $117,520
ACIONAL BANCOLOMBIA $117,520

SUMAS $117,520 $117,520


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 087

FECHA 12/30/2020

VALOR $3,022,592

NOVENTA Y DOS PESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


ESANTIAS Y/O PENSIONES $3,022,592
ACIONAL BANCOLOMBIA $3,022,592

SUMAS $3,022,592 $3,022,592


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 088


COMPROBANTE DE EGRESO No. 088

FECHA 12/30/2020

VALOR $748,448

O CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


ENA Y CAJAS DE COMPESANCION $748,448
ACIONAL BANCOLOMBIA $748,448

SUMAS $748,448 $748,448


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 089

FECHA 12/30/2020

VALOR $777,247

TOS CUARENTA Y SIETE PESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


PORTES AL I.S.S $777,247
ACIONAL BANCOLOMBIA $777,247

SUMAS $777,247 $777,247


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 090

FECHA 12/30/2020

VALOR $17,790,396

A MIL RESCIENTOS NOVETA Y SEIS PESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


AGO SALARIOS $17,790,396
ACIONAL BANCOLOMBIA $17,790,396

SUMAS $17,790,396 $17,790,396


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 091

FECHA 12/30/2020

VALOR $6,167,270

ENTOS SETENTA PESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


AGO SALARIOS $6,167,270
ACIONAL BANCOLOMBIA $6,167,270

SUMAS $6,167,270 $6,167,270


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 092


COMPROBANTE DE EGRESO No. 092

FECHA 12/30/2020

VALOR $31,973

TRES PESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


DORAS DE RIESGOS LABORALES ARP $31,973
ACIONAL BANCOLOMBIA $31,973

SUMAS $31,973 $31,973


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 093

FECHA 12/30/2020

VALOR $980,000

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


ESANTIAS Y/O PENSIONES $980,000
ACIONAL BANCOLOMBIA $980,000

SUMAS $980,000 $980,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 093

FECHA 12/30/2020

VALOR $245,000

PESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


ENA Y CAJAS DE COMPESANCION $245,000
ACIONAL BANCOLOMBIA $245,000

SUMAS $245,000 $245,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva
COMPROBANTE DE EGRESO No. 093

FECHA 12/30/2020

VALOR $245,000

PESOS (COP)

TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS


ENA Y CAJAS DE COMPESANCION $245,000
ACIONAL BANCOLOMBIA $245,000

SUMAS $245,000 $245,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 094

FECHA 12/31/2020

VALOR $4,976,000

Y SEIS MIL PESOS(COP)


TO CANTIDAD DÉBITOS CREDITOS
ENA Y CAJAS DE COMPESANCION $4,976,000
ACIONAL BANCOLOMBIA $4,976,000

SUMAS $4,976,000 $4,976,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva
MES DE MAYO
MES DE DICIEMBRE
SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA ARTSEG
DIRECCION:CRA 28 # 12-09
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CA
CONCEPTO PRESTAM
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓ
299873-1 1 PRESTAMO DE LIBRE

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA ARTSEG


DIRECCION:CRA 28 # 12-09
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CA
CONCEPTO AMORTIZACION P
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓ
299873-1 1 OBLIGACIONES FINA

VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


210510 PAGARES $2,194,429
530520 INTERESES $1,046,524
111005 MONEDA NACIONAL $ 3,240,953
NOTA CREDITO BANCARIA

NIT:900344652-1 FECHA: 20-05-2021

S TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA


PRESTAMO BANCARIO
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
PRESTAMO DE LIBRE INVERSION $60,000,000

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
ELABORADO REVISADO APROBADO

NOTA CREDITO BANCARIA

NIT:900344652-1 FECHA: 20-05-2021

S TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA


AMORTIZACION PRESTAMO BANCARIO
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $2,194,429

SUBTOTAL
UARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS INTERESES
TOTAL
ELABORADO REVISADO APROBADO
EDITO BANCARIA No.000

05-2021

VR TOTAL
$60,000,000

$60,000,000
$11,400,000
$71,400,000
CONTABILIZADO

EDITO BANCARIA No.005

05-2021

VR TOTAL
$2,194,429

$2,194,429
$1,046,524
$3,240,953
CONTABILIZADO
COMPROBANTES DICIEMBRE

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S


DIRECCION: CRA 28 # 12-09
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIE
CONCEPTO
REFERENCIA CANTIDAD
680009876 1 MOVIMIENTOS

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO

COMPROBANTES DICIEMBRE

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S


DIRECCION: CRA 28 # 12-09
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIE
CONCEPTO
REFERENCIA CANTIDAD
680009876 1 MOVIMIENTOS

VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA ARTSEG S.A.S


DIRECCION: CRA 28 # 12-09
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIE
CONCEPTO
REFERENCIA CANTIDAD
680009876 1 MOVIMIENTOS

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO


511595 OTROS $4,539,302
111005 MONEDA NACIONAL
NIT:900344652-1

S TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA


PAGO GMF
DESCRIPCIÓN
MOVIMIENTOS TRANSACCIONALES DEL MES

CREDITO ELABORADO REVISADO

NIT:900344652-1

S TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA


PAGO GMF
DESCRIPCIÓN
MOVIMIENTOS TRANSACCIONALES DEL MES
CREDITO ELABORADO REVISADO

NIT:900344652-1

S TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA


PAGO GMF
DESCRIPCIÓN
MOVIMIENTOS TRANSACCIONALES DEL MES

CREDITO ELABORADO REVISADO

$4,539,302
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía
NOTA DEBITO BANCARIA No.001

FECHA: 31-05-2021

ABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL
$257,452

SUBTOTAL $257,452
IVA $48,916
TOTAL $306,368
APROBADO CONTABILIZADO

NOTA DEBITO BANCARIA No.00

FECHA: 31-05-2021

ABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL
$257,452

SUBTOTAL $257,452
IVA $48,916
TOTAL $306,368
APROBADO CONTABILIZADO

NOTA DEBITO BANCARIA No.10

FECHA: 31-05-2021

ABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL
$4,539,302

SUBTOTAL $4,539,302
IVA $862,467
TOTAL $5,401,769
APROBADO CONTABILIZADO

José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva


Distribuidora Artseg S.A.S
Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
1014204557

Código 101 Cargo


GERENTE GENERAL
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS MCTE


*******

SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
1033633499
Código 102 Cargo
JEFE DE VENTAS

Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
1110547290 J
Código 103 Cargo
JEFE FINANCIERO
Código Descripción Concepto
1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
1110547290 J
Código 103 Cargo
JEFE FINANCIERO
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Diligencie los siguientes valores de referencia:


Salario mínimo 908,526
Auxilio de transporte 106,454
¿Está exonerado del pago de aportes? Si

Devengado

Nombre del
empleado Salario Días Salario
básico liquidados devengado

Yudi Rocío Mejía Carrascal 2,250,000 30 2,250,000


John Steven Lugo Alvarez 1,250,000 30 1,250,000
José Ovidio Marroquín Hernández 1,250,000 30 1,250,000
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
Totales 4,750,000

Neto pagado: $4,370,000

Comprobante de Pago Nº: 1

Fecha de Saturday, May 30, 2020

Observaciones

Elaborador Por: Revisado Por:

Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
1014204557

Código 101 Cargo


GERENTE GENERAL
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

2365 RETENSION EN LA FUENTE


TOTALES

Neto a Pagar : DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
1033633499
Código 102 Cargo
JEFE DE VENTAS
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
1110547290 J
Código 103 Cargo
JEFE FINANCIERO

Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
1030543959

Código 104 Cargo


CONTADOR
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
52642551
Código 105 Cargo
CONTADOR
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
52642551

Código 106 Cargo


SUPERVISOR DE VENTAS
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
52642551
Código 107 Cargo
SUPERVISOR DE VENTAS
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
53108471

Código 108 Cargo


AUX. RECURSOSO HUMANOS
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
7643980

Código 109 Cargo


AUX. RECURSOSO HUMANOS
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
7643980

Código 110 Cargo


SECRETARIA
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
7643980
Código 111 Cargo
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
SABES Y APLICAS LOS VALORES INSTITUCIONALES

Diligencie los siguientes valores de referencia:


Salario mínimo 908,526
Auxilio de transporte 106,454
¿Está exonerado del pago de aportes? Si

Devengado

Nombre del
empleado
Nombre del
empleado Salario Días Salario
básico liquidados devengado

Yudi Rocío Mejía Carrascal $ 2,250,000 30 2,250,000


John Steven Lugo Alvarez $ 1,250,000 30 1,250,000
José Ovidio Marroquín Hernández $ 1,250,000 30 1,250,000
CINDY JULIETH MEJIA CARRASCAL $ 1,602,854 30 1,602,854
NANCY FLOREZ VILLANUEVA $ 980,656 30 980,656
ANGIE MARROQUIN HERNANDEZ $ 1,302,854 30 1,302,854
JHON ALEJANDRO MONTAÑEZ CARO $ 980,656 30 980,656
JENNIFER PAOLA GAMA CUESTA $ 980,656 30 980,656
RICARDO ANDRES LOPEZ CEPEDA $ 980,656 30 980,656
ESMERALDA CUPITRA GARCIA $ 1,102,854 30 1,102,854
KAREN PATRICIA MEJIA CARRASCAL $ 2,000,000 30 2,000,000
-
-
-
-
Totales 14,681,186

Neto pagado: $00

Comprobante de Pago Nº: 1

Fecha de Wednesday, December 30, 2020

Observaciones

Elaborador Por: Revisado Por:


Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

NOMINA DE PRODUCCION

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
1.030.452.333

Código 112 Cargo


OPERARIO

Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

1011 AUXILIO DE TRANSPORTE

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
49.512.331

Código 113 Cargo


OPERARIO

Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

1011 AUXILIO DE TRANSPORTE

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
1.030.457.641 D
Código 114 Cargo
OPERARIO

Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

1011 AUXILIO DE TRANSPORTE

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION


TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
52.101.406

Código 115 Cargo


OPERARIO
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

1011 AUXILIO DE TRANSPORTE

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
49.654.798
Código 116 Cargo
OPERARIO

Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

1011 AUXILIO DE TRANSPORTE

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******

Distribuidora Artseg S.A.S


Nit : 900344652-1
Estado Activo
Consignado en : 07 - BANCO BANCOLOMBIA S.A.
Identificación
49.654.798
Código 116 Cargo
SUPERVISOR DE PRODUCCION
Código Descripción Concepto

1000 SALARIO ORDINARIO

2500 APORTE DE SALUD EPS MUTUAL SER

2503 APORTE DE PENSION PROTECCION

TOTALES

Neto a Pagar : UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE


*******
PAGO NOMINA MES DE MAYO

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488413110252
Nombres Sueldo Básico
YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL $ 2.250.000

Cargo Código 1065 Centro de Costos GERENCIA


GERENTE GENERAL
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 2,250,000

4 $ 90,000

4 $ 90,000

$ 2,250,000 $ 180,000

SETENTA MIL PESOS MCTE


$ 2,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
JHON STEVEN LUGO ALVAREZ $ 1.250.000
Cargo Código 1066 Centro de Costos VENTAS
JEFE DE VENTAS

ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 1,250,000

4 $ 50,000

4 $ 50,000

$ 1,250,000 $ 100,000

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488443180170
Nombres Sueldo Básico
JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ $ 1.250.000
Cargo Código 1067 Centro de Costos FINANZAS
JEFE FINANCIERO
ncepto Cant. Devengado Deducido
30 $ 1,250,000

4 $ 50,000

4 $ 50,000

$ 1,250,000 $ 100,000

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ $ 1.250.000
Cargo Código 1067 Centro de Costos FINANZAS
JEFE FINANCIERO
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 1,250,000

4 $ 50,000

4 $ 50,000

$ 1,250,000 $ 100,000

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Periodo de pago
Mayo 01 2020 - Mayo 30 2020
Fecha de liquidación
5/30/2020

Devengado Deducciones

Horas Recargos Trabajo dominical Auxilio de Total


Salud Pensión
extras nocturnos y festivo transporte devengado

- 2,250,000 90,000 90,000


- 1,250,000 50,000 50,000
- 1,250,000 50,000 50,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - 4,750,000 190,000 190,000

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL

Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Prima de servicios
Por: Aprobado Por: Cesantía

a Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández Intereses sobre cesantías


Provisón de vacaciones
Total provisiones

NOMINA MES DE DICIEMBRE

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488413110252
Nombres Sueldo Básico
YUDI ROCIO MEJIA CARRASCAL $ 4.500.000

Cargo Código 1065 Centro de Costos GERENCIA


GERENTE GENERAL
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 4,500,000

4 $ 180,000

4 $ 180,000

3 $ 143,894
$ 4,500,000 $ 503,894

SETENTA MIL PESOS MCTE $ 3,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
JHON STEVEN LUGO ALVAREZ $2.500.000
Cargo Código 1066 Centro de Costos VENTAS
JEFE DE VENTAS
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 2,500,000

4 $ 100,000

4 $ 100,000

$ 2,500,000 $ 200,000

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 2,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
JOSE OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ $ 2.500.000
Cargo Código 1067 Centro de Costos FINANZAS
JEFE FINANCIERO

ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 2,500,000

4 $ 100,000

4 $ 100,000

$ 2,500,000 $ 200,000

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 2,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
Cindy Julieth Mejía Carrascal $ 1.602.854

Cargo Código 1067 Centro de Costos FINANZAS


CONTADOR
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 1,602,854

4 $ 64,114

4 $ 64,114

$ 1,602,854 $ 128,228

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
Nancy Florez Villanueva $ 980.656
Cargo Código 1067 Centro de Costos FINANZAS
CONTADOR
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 980,656

4 $ 39,226

4 $ 39,226

$ 980,656 $ 78,452

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
Angie Marroquín Hernández $ 1.302.854

Cargo Código 1066 Centro de Costos VENTAS


SUPERVISOR DE VENTAS
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 1,302,854

4 $ 52,114

4 $ 52,114

$ 1,302,854 $ 104,228

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
Jhon Alejandro Montañez Caro $ 980.656
Cargo Código 1066 Centro de Costos VENTAS
SUPERVISOR DE VENTAS
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 980,656

4 $ 39,226

4 $ 39,226

$ 980,656 $ 78,452

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
JENNIFER PAOLA GAMA CUESTA $ 980.656

Cargo Código 1067 Centro de Costos RECURSOS HUMANOS


AUX. RECURSOSO HUMANOS
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 980,656

4 $ 39,226

4 $ 39,226

$ 980,656 $ 78,452

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
RICARDO ANDRES LOPEZ CEPEDA $ 980.656

Cargo Código 1068 Centro de Costos : GESTION HUMANA


AUX. RECURSOSO HUMANOS
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 980,656

4 $ 39,226

4 $ 39,226

$ 980,656 $ 78,452

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $


Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
Esmeralda Cupitra García $ 1.102.854

Cargo Código 1065 Centro de Costos GERENCIA


SECRETARIA
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 1,102,854

4 $ 44,114

4 $ 44,114

$ 1,102,854 $ 88,228

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
Karen Patricia Mejía Carrascal $2.000.000
Cargo Código 1068 Centro de Costos GERENCIA
EFE DE RECURSOS HUMANOS
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 2,000,000

4 $ 80,000

4 $ 80,000

$ 2,000,000 $ 160,000

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Periodo de pago
Diciembre 01 2020 - DICIEMBRE 30 202
Fecha de liquidación
12/30/2020

Devengado Deducciones
Horas Recargos Trabajo dominical Auxilio de Total
Salud Pensión
extras nocturnos y festivo transporte devengado

- 2,250,000 90,000 90,000


- 1,250,000 50,000 50,000
- 1,250,000 50,000 50,000
- 1,602,854 64,114 64,114
- 980,656 39,226 39,226
- 1,302,854 52,114 52,114
- 980,656 39,226 39,226
- 980,656 39,226 39,226
- 980,656 39,226 39,226
- 1,102,854 44,114 44,114
- 2,000,000 80,000 80,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - 14,681,186 587,247 587,247

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL

Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
20 Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Prima de servicios
Por: Aprobado Por: Cesantía
a Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández Intereses sobre cesantías
Provisón de vacaciones
Total provisiones

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
BLADIMIR SOBRINO GUERRA $985.000

Cargo Código 1069 Centro de Costos OPERACIONES


OPERARIO

ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 985,000

NSPORTE 30 $ 106,454

4 $ 39,400

4 $ 39,400

$ 1,091,454 $ 78,800

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
JUAN CARLOS BRICEÑO BARRETO $985.000

Cargo Código 1069 Centro de Costos OPERACIONES


OPERARIO

ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 985,000

NSPORTE 30 $ 106,454

4 $ 39,400

4 $ 39,400

$ 1,091,454 $ 78,800

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
DAVID LEONARDO BUSTOS RODRIGUEZ $985.000
Cargo Código 1069 Centro de Costos OPERACIONES
OPERARIO

ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 985,000

NSPORTE 30 $ 106,454

4 $ 39,400

4 $ 39,400
$ 1,091,454 $ 78,800

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
LILIANA ANDREA PAEZ DIAZ $985.000

Cargo Código 1069 Centro de Costos OPERACIONES


OPERARIO
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 985,000

NSPORTE 30 $ 106,454

4 $ 39,400

4 $ 39,400

$ 1,091,454 $ 78,800

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
MYIAM CRISTINA LOPEZ SALGADO $985.000
Cargo Código 1069 Centro de Costos OPERACIONES
OPERARIO

ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 985,000

NSPORTE 30 $ 106,454

4 $ 39,400

4 $ 39,400

$ 1,091,454 $ 78,800

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,

Comprobante de Nómina.
Del 2020-05-01 al 2021-05-30
Cuenta No: 488313120159
Nombres Sueldo Básico
MYIAM CRISTINA LOPEZ SALGADO $1.200.000
Cargo Código 1069 Centro de Costos OPERACIONES
SUPERVISOR DE PRODUCCION
ncepto Cant. Devengado Deducido

30 $ 1,200,000

4 $ 48,000

4 $ 48,000

$ 1,200,000 $ 96,000

NTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 1,


de Nómina.
al 2021-05-30
8413110252
Sueldo Básico
$ 2.250.000

Centro de Costos GERENCIA

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 2,070,000

2,070,000

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 1.250.000
Centro de Costos VENTAS

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,150,000

1,150,000

de Nómina.
al 2021-05-30
8443180170
Sueldo Básico
$ 1.250.000
Centro de Costos FINANZAS

IBC Saldo
$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,150,000

1,150,000

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 1.250.000
Centro de Costos FINANZAS
IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,150,000

1,150,000

do de pago
020 - Mayo 30 2020
de liquidación
/30/2020

Deducciones

Fondo de Retención Otras Neto Firma del


solidaridad en pagado empleado
pensional la fuente deducciones

- - 2,070,000
1,150,000
1,150,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - 4,370,000

OS SETENTA MIL

e nómina a
mpleador.
570,000
-
24,795
-
-
190,000
395,675
395,675

47,481
198,075
1,821,701

de Nómina.
al 2021-05-30
8413110252
Sueldo Básico
$ 4.500.000

Centro de Costos GERENCIA

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -
$ -

$ 3,996,106

3,996,106

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$2.500.000
Centro de Costos VENTAS

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 2,300,000

2,300,000

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 2.500.000
Centro de Costos FINANZAS

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 2,300,000

2,300,000

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 1.602.854

Centro de Costos FINANZAS


IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,474,626

1,474,626

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 980.656
Centro de Costos FINANZAS

IBC Saldo

$ -

$ -
$ 980,656
$ -
$ 980,656
$ -

$ -

$ -

$ 902,204

902,204

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 1.302.854

Centro de Costos VENTAS

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,198,626

1,198,626

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 980.656
Centro de Costos VENTAS

IBC Saldo

$ -

$ -
$ 980,656
$ -
$ 980,656
$ -

$ -

$ -

$ 902,204

902,204

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 980.656

o de Costos RECURSOS HUMANOS

IBC Saldo

$ -

$ -
$ 980,656
$ -
$ 980,656
$ -

$ -

$ -

$ 902,204

902,204

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 980.656

tro de Costos : GESTION HUMANA

IBC Saldo

$ -

$ -
$ 980,656
$ -
$ 980,656
$ -

$ -

$ -

$ 902,204

902,204
de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$ 1.102.854

Centro de Costos GERENCIA

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,014,626

1,014,626

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$2.000.000
Centro de Costos GERENCIA

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,840,000

1,840,000

do de pago
20 - DICIEMBRE 30 2020
de liquidación
2/30/2020

Deducciones
Fondo de Retención Otras
solidaridad en
pensional la fuente deducciones

- -

-
-
-
-
- - -

OS SETENTA MIL

e nómina a
mpleador.
1,761,742
-
76,636
-
-
587,247
1,222,943
1,222,943
146,753
612,205
5,630,470

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$985.000

Centro de Costos OPERACIONES

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,012,654

1,012,654

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$985.000

Centro de Costos OPERACIONES

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,012,654

1,012,654

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$985.000
Centro de Costos OPERACIONES

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -
$ -

$ 1,012,654

1,012,654

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$985.000

Centro de Costos OPERACIONES

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,012,654

1,012,654

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$985.000
Centro de Costos OPERACIONES

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,012,654

1,012,654

de Nómina.
al 2021-05-30
8313120159
Sueldo Básico
$1.200.000
Centro de Costos OPERACIONES

IBC Saldo

$ -

$ -
###
$ -
###
$ -

$ -

$ -

$ 1,104,000

1,104,000
}

FECHA 12/5/2021

LA SUMA: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS


CONCEPTO : AMORTIZACION DE SOFTWARE CONTABLE

CUENTA COMCEPTO
163501 SOFTWARE CONTABLE ARTSEG
516510 AMORTIZACION

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/5/2021

LA SUMA: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS


CONCEPTO : PROVISION DE MAQUINA FILETEADORA MACOSER

CUENTA COMCEPTO
526508 DESMANTELAMIENTO MAQUINA FILETEADORA MACOSE
269503 PROVISION DE MAQUINA FILETEADORA MACOSER

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/5/2021

LA SUMA: OCHO MIL CUATROCIENTOS UARENTA Y SIETE PESOS


CONCEPTO : PROVISION DE MAQUINA COSER JACK A4

CUENTA COMCEPTO
526509 DESMANTELAMIENTO MAQUINA COSER JACK A4
269504 PROVISION DE MAQUINA DE COSER JACK A4

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal
FECHA 12/5/2021

LA SUMA: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS


CONCEPTO : PROVISION DE MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTOR 1x6

CUENTA COMCEPTO
526509 DESMANTELAMIENTO MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTO
269504 PROVISION DE MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTORA 1

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/5/2021

LA SUMA: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS


CONCEPTO : DEPRECIACION MAQUINA FILETEADORA MACOSER

CUENTA COMCEPTO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (DEPRECIACION ACUMULADA)
730401 FILETEADORA (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION)

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal
FECHA 12/5/2021

LA SUMA: OCHENTA MIL DOCIENTOS PESOS


CONCEPTO : DEPRECIACION MAQUINA DE COSER JACK A4

CUENTA COMCEPTO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (DEPRECIACION ACUMULADA)
730402 MAQUINA DE COSER (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/5/2021

LA SUMA: CIENTO NUEVEMIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS


CONCEPTO : DEPRECIACION MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTOR 1x6

CUENTA COMCEPTO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (DEPRECIACION ACUMULADA)
730403 CORTADORA (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION)

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/6/2021

LA SUMA: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS


CONCEPTO : DEPRECIACION TELEFONOS, CONMUTADOR Y FAX

CUENTA COMCEPTO
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACIO
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACIO

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal
FECHA 12/6/2021

LA SUMA: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS


CONCEPTO : PROVISION DE COMPUTADORES

CUENTA COMCEPTO
526507 DESMANTELAMIENTO EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA
269502 PROVISIONES DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATO

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/6/2021

LA SUMA: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS


CONCEPTO : PROVISION DE COMPUTADORES

CUENTA COMCEPTO
526507 DESMANTELAMIENTO EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA
269502 PROVISIONES DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATO

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/15/2021

LA SUMA: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS


CONCEPTO : DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES

CUENTA COMCEPTO
159215 EQUIPO DE OFICINA (DEPRECIACION)
516015 EQUIPO DE OFICINA (DEPRECIACION ACUMULADA)

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/15/2021

LA SUMA: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS


CONCEPTO : DEPRECIACION TELEFONOS, CONMUTADOR Y FAX

CUENTA COMCEPTO
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACIO
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACIO

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/30/2020

LA SUMA: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS
CONCEPTO : LIQUIDACION DE RTE FUENTE MES DICIEMBRE

CUENTA COMCEPTO
236575 AUTORRETENCIONES
236530 ARRENDAMIENTOS
236515 HONORARIOS
236540 COMPRAS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
240405 RTFTE POR PAGAR

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal
FECHA 12/30/2020

LA SUMA: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS


CONCEPTO : LIQUIDACION DE RTE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CUENTA COMCEPTO
236801 ICA 4,14 X 1000
236805 ICA 9,66 X 1000
236802 ICA 6,99 X 1000
236806 ICA 11,04 X 1000
241205 ICA POR PAGAR

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/30/2020

LA SUMA: CIENTO DISIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
CONCEPTO : LIQUIDACION DE RTE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CUENTA COMCEPTO
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
240812 IVA DESCONTABLE CON AIU
240813 IVA POR PAGAR

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/30/2020

LA SUMA: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS


CONCEPTO : PAGO DE RTE FUENTE MES NOVIEMBRE

CUENTA COMCEPTO
240405 RTFTE POR PAGAR
539595 OTROS
111005 MONEDA NACIONAL

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal
FECHA 12/31/2020

LA SUMA: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS


CONCEPTO : DEPRECIACION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

CUENTA COMCEPTO

159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE


516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/31/2020

LA SUMA: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS


CONCEPTO : PROVISION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

CUENTA COMCEPTO
526506 DESMANTELAMIENTO VEHICULO DE TRANSPORTE
269501 PROVISION DE VEHICULO DE TRANSPORTE

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal

FECHA 12/31/2020

LA SUMA: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS


CONCEPTO : PROVISION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

CUENTA COMCEPTO
120501 ACCIONES ALMACENES ÉXITO
380505 ACCIONES
120501 ACCIONES ALMACENES ÉXITO
380505 ACCIONES

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal
NOTA DE CONTABILIDAD N° 34

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS VALOR $ 79,333


CION DE SOFTWARE CONTABLE

COMCEPTO DEBE HABER


SOFTWARE CONTABLE ARTSEG $ 79,333
AMORTIZACION $ 79,333

SUMAS IGUALES $ 79,333 $ 79,333

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 35

SCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS VALOR $ 10,381


MAQUINA FILETEADORA MACOSER

COMCEPTO DEBE HABER


DESMANTELAMIENTO MAQUINA FILETEADORA MACOSER $ 10,381
PROVISION DE MAQUINA FILETEADORA MACOSER $ 10,381

SUMAS IGUALES $ 10,381 $ 10,381

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 36

TROCIENTOS UARENTA Y SIETE PESOS VALOR $ 8,447


N DE MAQUINA COSER JACK A4

COMCEPTO DEBE HABER


DESMANTELAMIENTO MAQUINA COSER JACK A4 $ 8,447
PROVISION DE MAQUINA DE COSER JACK A4 $ 8,447

SUMAS IGUALES $ 8,447 $ 8,447

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 37
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS VALOR $ 9,822
QUINA CORTADORA LECTRA VECTOR 1x6

COMCEPTO DEBE HABER


MANTELAMIENTO MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTORA 1X6 $ 9,822
PROVISION DE MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTORA 1X6 $ 9,822

SUMAS IGUALES $ 9,822 $ 9,822

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 38

E MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS VALOR $ 97,521


MAQUINA FILETEADORA MACOSER

COMCEPTO DEBE HABER


MAQUINARIA Y EQUIPO (DEPRECIACION ACUMULADA) $ 97,521
FILETEADORA (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION) $ 97,521

SUMAS IGUALES $ 97,521 $ 97,521

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva
NOTA DE CONTABILIDAD N° 39

NTA MIL DOCIENTOS PESOS VALOR $ 80,200


ON MAQUINA DE COSER JACK A4

COMCEPTO DEBE HABER


MAQUINARIA Y EQUIPO (DEPRECIACION ACUMULADA) $ 80,200
MAQUINA DE COSER (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION) $ 80,200

SUMAS IGUALES $ 80,200 $ 80,200

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 40

IL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS VALOR $ 109,159


QUINA CORTADORA LECTRA VECTOR 1x6

COMCEPTO DEBE HABER


MAQUINARIA Y EQUIPO (DEPRECIACION ACUMULADA) $ 109,159
CORTADORA (DP MAQUINARIA DE PRODUCCION) $ 109,159

SUMAS IGUALES $ 109,159 $ 109,159

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 41

O MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS VALOR $ 148,759


TELEFONOS, CONMUTADOR Y FAX

COMCEPTO DEBE HABER


UIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACION A.) $ 148,759
UIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACIONES) $ 148,759

SUMAS IGUALES $ 148,759 $ 148,759

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 42
NOTA DE CONTABILIDAD N° 42

NTOS CUARENTA Y DOS PESOS VALOR $ 942


ISION DE COMPUTADORES

COMCEPTO DEBE HABER


ESMANTELAMIENTO EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 942
PROVISIONES DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS $ 942

SUMAS IGUALES $ 942 $ 942

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 42

NTOS CUARENTA Y DOS PESOS VALOR $ 942


ISION DE COMPUTADORES

COMCEPTO DEBE HABER


ESMANTELAMIENTO EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 942
PROVISIONES DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS $ 942

SUMAS IGUALES $ 942 $ 942

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 43

MIL SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS VALOR $ 78,714


IACION MUEBLES Y ENCERES

COMCEPTO DEBE HABER


EQUIPO DE OFICINA (DEPRECIACION) $ 78,714
EQUIPO DE OFICINA (DEPRECIACION ACUMULADA) $ 78,714

SUMAS IGUALES $ 78,714 $ 78,714

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 44

VECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS VALOR $ 26,984


TELEFONOS, CONMUTADOR Y FAX

COMCEPTO DEBE HABER


UIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACION A.) $ 26,984
UIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACIONES) $ 26,984

SUMAS IGUALES $ 26,984 $ 26,984

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 45

NCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS VALOR $ 3,650,651


N DE RTE FUENTE MES DICIEMBRE

COMCEPTO DEBE HABER


AUTORRETENCIONES $ 1,164,182
ARRENDAMIENTOS $ 98,000
HONORARIOS $ 112,575
COMPRAS $ 2,132,000
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 143,894
RTFTE POR PAGAR $ 3,650,651

SUMAS IGUALES $ 3,650,651 $ 3,650,651

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 46
NOTA DE CONTABILIDAD N° 46

VENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS VALOR $ 1,294,570


DE RTE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE

COMCEPTO DEBE HABER


ICA 4,14 X 1000 $ 519,570
ICA 9,66 X 1000 $ 444,802
ICA 6,99 X 1000 $ 15,738
ICA 11,04 X 1000 $ 314,460
ICA POR PAGAR $ 1,294,570

SUMAS IGUALES $ 1,294,570 $ 1,294,570

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 47

NTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS VALOR $ 118,672,328


DE RTE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE

COMCEPTO DEBE HABER


IVA GENERADO $ 118,672,328
IVA DESCONTABLE $ 22,597,403
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 8,909,979
IVA DESCONTABLE CON AIU $ 58,385
IVA POR PAGAR $ 87,106,561

SUMAS IGUALES $ 118,672,328 $ 118,672,328

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 48

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS VALOR $ 4,976,000


RTE FUENTE MES NOVIEMBRE

COMCEPTO DEBE HABER


RTFTE POR PAGAR $ 4,975,244
OTROS $ 756
MONEDA NACIONAL $ 4,976,000

SUMAS IGUALES $ 4,976,000 $ 4,976,000

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 49
NOTA DE CONTABILIDAD N° 49

N MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS VALOR $ 561,472


ICULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

COMCEPTO DEBE HABER

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 561,472


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 561,472

SUMAS IGUALES $ 561,472 $ 561,472

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 50

N MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS VALOR $ 9,822


ULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

COMCEPTO DEBE HABER


DESMANTELAMIENTO VEHICULO DE TRANSPORTE $ 9,822
PROVISION DE VEHICULO DE TRANSPORTE $ 9,822

SUMAS IGUALES $ 9,822 $ 9,822

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva

NOTA DE CONTABILIDAD N° 51

LONES NOVECIENTOS MIL PESOS VALOR $ 9,900,000


ULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

COMCEPTO DEBE HABER


ACCIONES ALMACENES ÉXITO $ 900,000
ACCIONES $ 900,000
ACCIONES ALMACENES ÉXITO $ 9,900,000
ACCIONES $ 9,900,000

SUMAS IGUALES $ 10,800,000 $ 10,800,000

APROBADO CONTABILIZADO
José Ovidio Marroquín Hernández Nancy Florez Villanueva
FECHA 11/30/2021

LA SUMA: SETENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOMIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS


CONCEPTO : CANCELACION CUENTAS

CUENTA COMCEPTO
710505 MATERIA PRIMA INDIRECTA
730505 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
140505 SUELDOS
720506 AUXILIO DE TRANSPORTE
720527 CESANTIAS
720530 INTERESES DE CESANTIAS
720533 PRIMA DE SERVICIOS
720536 VACACIONES
720539 RIESGOS PROFESIONALES
720568 APORTES DE PENSION
720570 CAJAS DE COMPENSACION
720572 SUELDOS
730506 CESANTIAS
730530 INTERESES DE CESANTIAS
730533 PRIMA DE SERVICIOS
730536 VACACIONES
730539 RIESGOS PROFESIONALES
730568 APORTES DE PENSION
730570 CAJAS DE COMPENSACION
730572 ENERGIA ELECTRICA
733530 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
733525 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
732010 FILETEADORA
730401 MAQUINA DE COSER
730402 CORTADORA
730403 MATERIA PRIMA DIRECTA
710505 MATERIA PRIMA INDIRECTA
730505 MATERIA PRIMA
141005 MANO OBREA DIRECTA
141006 MANO DE OBRA INDIRECTA
141007 IMPERMEABLE RF. 001 ARTSEG SAS
143001 MATERIA PRIMA
141005 MANO OBREA DIRECTA
141006 MANO DE OBRA INDIRECTA
141007 MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO APROBADO


Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández

FECHA 12/31/2021

LA SUMA: OCHENTA MIL DOCIENTOS PESOS


CONCEPTO : CANCELACION CUENTAS

CUENTA COMCEPTO
412001 VENTA IMPERMEABLE RF. 001 ARTSEG SAS
413501 VENTA DE OVEROLES JEAN RF. 087
413502 VENTA DE OVEROLES IMPERMEABLE RF. 088
413503 VENTA DE OVEROLES DRIL RF. 089
417502 DEVOLUCION DE OVEROLES DE IMPERMEABLE REF. 088
429581 AJUSTE AL PESO
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510595 OTROS
511010 REVISORIA FISCAL
511595 OTROS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
516015 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
516510 INTANGIBLES
519515 MUSICA AMBIENTAL
519595 OTROS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
523515 ASISTENCIA TECNICA
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGIA ELECTRICA
524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
526506 DESMANTELAMIENTO VEHICULO DE TRANSPORTE
526507 DESMANTELAMIENTO EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
526508 DESMANTELAMIENTO MAQUINA FILETEADORA MACOSER
526509 DESMANTELAMIENTO MAQUINA COSER JACK A4
526511 DESMANTELAMIENTO MAQUINA CORTADORA LECTRA VECTOR 1x6
530505 GASTOS BANCARIOS
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
539595 OTROS
612001 COSTOS IMPERMEABLE REF. 001 ARTSEG SAS
613501 COSTOS JEAN REF. 087
613502 COSTOS IMPERMEABLE REF. 088
613503 COSTOS DRIL REF. 089
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía Carrascal José Ovidio Marroquín Hernández
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 01

VALOR $ 76,622,523

DEBE HABER
A $ 14,400,000
AS $ 2,980,000
$ 17,380,000
$ 4,925,000
$ 532,270
$ 454,591
$ 4,546
$ 454,591
$ 205,373
$ 25,709
$ 591,000
$ 197,000
$ 1,200,000
$ 99,960
$ 1,000
$ 99,960
$ 50,040
$ 6,264
$ 144,000
$ 48,000
DO $ 770,280
O $ 184,800
$ 1,960,000
$ 97,521
$ 80,200
$ 109,159
A $ 14,400,000
$ 2,980,000
$ 14,400,000
$ 7,390,078
SAS $ 7,831,184
$ 29,621,262
$ 14,400,000
$ 7,390,078
A $ 7,831,184

$ 76,622,523 $ 76,622,523

BADO CONTABILIZADO
oquín Hernández Nancy Florez Villanueva

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 02

VALOR $ 623,607,426

DEBE HABER
SEG SAS $ 299,091,200
087 $ 336,000,000
E RF. 088 $ 273,000,000
$ 403,000,000
ABLE REF. 088 $ 7,000,000
$ 2,032 412001
$ 116,303,076 413501
$ 9,687,896 413502
S $ 1,163,031 413503
$ 9,688,046 417502
$ 4,704,007 429581
ROFESIONALES, ARP $ 664,011 510506
CESANTIAS $ 13,536,725 510530
FAMILIAR $ 4,512,240 510533
$ 2,189,200 510536
$ 4,408,500 510539
$ 15,445,170 510568
ONES $ 1,120,000 510570
$ 10,977,059 510572
DO $ 392,337 510595
$ 440,160 511010
$ 694,548 511595
$ 69,000 512010
$ 1,478,200 513505
$ 55,300 513525
$ 629,708 513530
NICACION $ 810,909 513535
RTE $ 3,368,831 514005
$ 317,333 514010
$ 225,600 514015
$ 890,600 516015
ONES $ 14,559,999 516020
$ 705,000 516035
DO $ 52,800 516510
$ 3,355,730 519515
ONES $ 630,000 519595
RANSPORTE $ 58,930
MIENTO DE DATOS $ 3,767
DORA MACOSER $ 20,763
ER JACK A4 $ 16,895
LECTRA VECTOR 1x6 $ 19,643
$ 90,000
$ 1,458,000
$ 8,278,730
$ 1,538
TSEG SAS 59242523.42582
$ 120,220,000
088 $ 113,000,000
$ 155,000,000
$ 623,607,426
$ 1,311,093,232 $ 1,311,093,232
BADO CONTABILIZADO
oquín Hernández Nancy Florez Villanueva
710505 #NAME? Err:509
730505 #NAME? Err:509
140505 #NAME?
720506 #NAME?
720527 #NAME?
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720572 #NAME?
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733525 #NAME?
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730402 #NAME?
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730505 #NAME?
141005 #NAME? Err:509
141006 #NAME? Err:509
141007 #NAME? Err:509
143001 #NAME? Err:509
141005 #NAME?
141006 #NAME?
141007 #NAME?

MATERIA PRIMA INDIRECTA


COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
RIESGOS PROFESIONALES
APORTES DE PENSION
CAJAS DE COMPENSACION
SUELDOS
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
RIESGOS PROFESIONALES
APORTES DE PENSION
CAJAS DE COMPENSACION
ENERGIA ELECTRICA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
FILETEADORA
MAQUINA DE COSER
CORTADORA
MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIA PRIMA INDIRECTA
MATERIA PRIMA
MANO OBREA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
IMPERMEABLE RF. 001 ARTSEG SAS
MATERIA PRIMA
MANO OBREA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
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Err:509
Err:509
Err:509
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710505 #NAME? Err:509


730505 #NAME? Err:509
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141005 #NAME? Err:509
141006 #NAME? Err:509
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143001 #NAME? Err:509
141005 #NAME? Err:509
141006 #NAME? Err:509
141007 #NAME? Err:509
SEÑOR(ES): MARCELA GARZON
DIRECCION: CL 39 SUR 48 64
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARG
CONCEPTO PAGO DE HONORARI
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN
5678 1 Honorarios

VALOR EN LETRAS:
UN MILLON CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

511010 RV. FISCAL $1,125,750

236515 HONORARIOS $112,575


236802 RETE ICA $7,869
RECIBO PAGO DE HONORARIOS No.008

NIT: 51106402 FECHA: 28-12-2020

GAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA


PAGO DE HONORARIOS REVISORIA FISCAL
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
Honorarios $1,125,750

SUBTOTAL
L TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS RETE FUENTE
RETE ICA 6,99
TOTAL
ELABORADO REVISADO APROBADO

Nancy Florez Villanueva Cindy Julieth Mejía José Ovidio Marroquín Hernández
HONORARIOS No.008

VR TOTAL
$1,125,750

$1,125,750
$112,575
$7,869
$1,005,306
CONTABILIZADO

Nancy Florez Villanueva

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