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PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
PRESUPUESTO PLURIANUAL QUINQUENAL

El Presupuesto quinquenal debe ser programado anualmente para cada una de las acciones”.
En este contexto, se presenta la Programación Presupuestario por Pilares, por subsectores y
discretizado bajo el enfoque programático y el conjunto de recursos de inversión pública y
gasto corriente que supone la implementación del mismo, con un horizonte de cinco años.

Los presupuestos programados en el marco del PDES son proyecciones basadas en los planes
sectoriales, planes maestros y programas en gestión de financiamiento, es decir que las
mismas no cuentan con una provisión presupuestaria del órgano rector presupuestario
(Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - MEFP); por lo cual dicha información
puede ser ajustada y/o modificada según la evolución de las gestiones de financiamiento y los
respectivos desarrollo de programas, formulación de estudios de pre inversión o re ajustes de
carteras de proyectos priorizados.
6.1 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
POR PILARES DEL SECTOR DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA
En Millones de Bolivianos (T.C. 6,86)
Pilar Total
Costo Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PDES Inversión

PILAR 2 14.373 721 1.035 3.231 3.167 2.803 2.645 13.601


PILAR 4 191 0 11 19 24 46 90 191
PILAR 6 11.478 644 1.097 1.886 1.625 1.730 4.371 11.353
PILAR 9 7.655 22 778 2.158 1.667 1.359 1.123 7.107
Total 33.696 1.388 2.920 7.294 6.482 5.939 8.230 32.252

6.2 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN POR


SUBSECTORES DEL MMAYA

Total
Costo Inversión
Subsector del MMAyA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016-
Total
2020
Subsector de Cuencas y Recursos 3.261 0 410 400 496 628 890 2.824
Hídricos
Subsector de Riego 10.972 644 1.096 1.760 1.564 1.633 4.245 10.942
Subsector de Agua,
Alcantarillado, Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales 14.373 721 1.035 3.231 3.167 2.803 2.645 13.601
Subsector de Gestión Integral de
Residuos Sólidos
3.213 6 241 1.370 747 619 216 3.199
Subsector de Bosques 704 0 2 192 134 129 151 609

Subsector de Biodiversidad y 280 0 34 101 63 39 43 280


Áreas Protegidas
Subsector Transversal de Calidad 26 14 1 2 2 3 4 26
Ambiental
Subsector Transversal de Cambio 779 2 81 216 290 71 35 694
Climático
Área Transversales intersectoriales 89 0 21 24 18 13 1 77

Programación Presupuestaria por 33.696 1.388 2.920 7.294 6.482 5.939 8.230 32.252
Subsector
Fuente: MPD, VIPFE, Fecha de Corte en Aprobación del PDES –09.Mar.16

6.2.1 Programación Presupuestaria de Inversiones del Subsector de Cuencas


y Recursos Hídricos

Cod. Programaci
Programa/Proye Costo
Deman 2016 2017 2018 2019 2020 ón
cto del PDES Total
da Inversiones
206672 PROGRAMA 190.654.3 10.518.7 19.254.2 24.109.7 46.409.9 90.361.7 190.654.3
015 INTERCULTURA 96 06 84 31 31 45 96
L CUENCAS
PEDAGÓGICAS
206802 PROGRAMA DE 1.353.839. 108.503. 119.382. 175.759. 199.753. 332.918. 936.317.6
015 IMPLEMENTACI 179 173 405 738 589 777 82
ÓN DE
PROYECTOS
GIRH/MIC
208372 PROMOCIÓN Y 282.731.16 17.718.7 40.182.8 60.274. 92.924.5 60.258.1 271.358.6
015 DESARROLLO 8 83 62 292 58 65 60
DE
PLANES
DIRECTORES DE
CUENCAS
(DESARROLLO
DE LA
GOBERNABILID
AD HÍDRICA A
NIVEL DE
CUENCAS
ESTRATÉGICAS,
MEDIANTE LA
COORDINACIÓ
N
INTERINSTITUCI
ONAL DE
PROCESOS Y
ACCIONES DE
CORTO,
MEDIANO Y
LARGO
PLAZO, CON
VISIÓN
INTEGRAL,
ESTRATÉGICA

208572 PROGRAMA DE 41.891.585 2.728.94 5.682.79 7.024.64 8.121.019 10.052.6 33.610.021


015 GESTIÓN DE 9 0 0 23
CONOCIMIENT
OS E
INFORMACIÓN
DE RECURSOS
HÍDRICOS Y
CUENCAS
208452 GESTIÓN DE LA 667.151.73 98.463.8 96.817.6 122.927. 150.607. 198.335. 667.151.73
015 CALIDAD 8 37 50 029 513 709 8
HÍDRICA
209022 GESTIÓN Y 724.696.9 172.292. 118.207. 106.106. 129.930. 198.159. 724.696.9
015 REDUCCIÓN DE 86 529 109 693 924 730 86
RIESGOS
HIDROLÓGICOS
CON
ENFOQUE
INTEGRADO Y
SUSTENTABLE
DEL AGUA
Programación 3.260.965 410.225. 399.527. 496.202 627.747. 890.086. 2.823.789
Presupuestaria .052 976 100 .123 535 749 .483

6.2.2 Programación Presupuestaria de Inversiones del Subsector de Agua y


Saneamiento
Cod. Programa/Pro Programaci
Costo 20
Demand yecto del 2016 2017 2018 2019 2020 ón
Total 15
a PDES Inversiones
PROGRAMA
FINANCIAMIE
NTO
PROYECTO
SUMINISTRO 0 48.094. 48.094.5
201992 DE AGUA Y
96.189.191 0 0 0 96.189.191
015 MEJORAMIENT 596 96
O
AMPLIACIÓN
CHUQUIAGUIL
LO
PROGRAMAS
NACIONAL DE
AGUA
20853 POTABLE EN 0
ÁREAS 816.776.4 101.203. 257.924.9 444.019. 816.776.4
201 URBANAS 456.677 13.171.852
26 673 21 304 26
5 (POBLACIONE
S
MAYORES A
2000 HAB.)
PROGRAMAS
20858 NACIONAL DE 0 51.041.5 155.503. 82.267.32 68.449.42 285.945.
AGUA 643.207.8 643.207.
201 POTABLE EN 62 56 619 9 3 936 862
5 ÁREAS
RURALES
(POBLACIONE
S
MENOR A
2000 HAB.)
PROGRAMA
REMEDIACIÓ
N AMBIENTAL
DEL LAGO
213792 TITICACA FASE 411.600.0 0 21.557.7 118.827.81 143.082.2 128.132.1 411.600.0
I 0
016 00 49 6 51 84 00
(COMPONEN
TE AGUA Y
SANEAMIENTO
)
AMPLIACIÓN
ABASTECIMIEN
213852 TO DE AGUA 197.756.1 019.360.0 44.599.0 44.599.04 44.599.04 44.599.0 197.756.1
016 POTABLE PARA 90 18 41 8 1 41 90
LA CIUDAD DE
SUCRE
213892 MAS 686.000. 0 61.289.1 243.247. 281.144.8 99.187.02 1.131.900 686.000.
016 INVERSIÓN 000 54 025 96 5 000
PARA EL
AGUA IV
(MIAGUA IV)

213812 PROGRAMA 686.000. 0 0 102.900. 205.800. 274.400. 102.900. 686.000.


016 NACIONAL DE 000 000 000 000 000 000
COSECHA DE
AGUA
PROGRAMA
NACIONAL DE
20874 SANEAMIENTO 0 182.338. 943.227.
4.794.974. 1.266.45 912.269.1 804.699. 4.108.991
201 URBANO
345
(POBLACIONES 718 931 6.78 7 08 417 .961
5
MAYORES A
2000 HAB.)
20882 PROGRAMA
NACIONAL DE 1.023.204 0 63.432. 273.777. 261.711.58 141.622.5 282.660. 1.023.204
201 SANEAMIENTO .315 520 606 6 80 023 .315
5 RURAL

Programa
Cod. Programa/Pr
Costo ción
Deman oyecto del 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total Inversione
da PDES
s
(POBLACIONES
MENOR
2000 HAB.)

PROYECTO DE
DRENAJE EN
213772 LOS 205.800 51.450.0 113.190. 41.160.0 205.800
MUNICIPIOS 0 0 0
016 DE LA PAZ, EL .000 00 000 00 .000
ALTO Y
RIBERALTA
PROGRAMA DE
213782 ALCANTARILLA 147.352. 15.349. 6.139.70 44.205. 66.308.7 15.349. 147.352.
DO EN ÁREAS 0
016 PERIURBANAS 800 250 0 840 60 250 800
II (KFW)
PROGRAMA
MULTIPROPOS
ITO DE AGUA
POTABLE Y
213822 RIEGO PARA 495.793. 49.353. 108.601. 255.207. 82.632. 495.793.
LOS 0 0
016 795 008 120 366 302 795
MUNICIPIOS
DE BATALLAS,
PUCARANI Y EL
ALTO
PROGRAMA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
201922 31.556.0 19.208. 12.348. 31.556.0
EN 0 0 0 0
015 ÁREAS 00 000 000 00
PERIURBANAS
PASAP
20200 PROGRAMA DE
201 ALCANTARILLA
186.111.8 93.055. 24.455. 68.600. 186.111.8
5
DO 0 0 0
PERIURBANO 00 900 900 000 00
FASE I (PAAP I)
20202 PROGRAMA DE
201 ALCANTARILLA
405.700 40.570. 20.053. 132.499. 91.929.1 100.894. 19.754. 405.700
DO
5 PERIURBANO II .407 040 269 206 72 404 317 .407
(PAAP II)
20205 PROGRAMA
201 POTABLE Y
ALCANTARILLA 143.117.3 29.730. 38.164.6 38.164. 4.216.84 4.216.8 114.493.8
5 DO
0
47 952 29 615 2 35 73
GUADALQUIVI
R
20206 PROGRAMA DE
201 RIEGO PARA 291.432. 93.858. 51.277. 112.813. 33.483. 291.432.
BOLIVIA
0 0
5 468 383 498 489 097 468
PROAR
PROGRAMA DE
APOYO AL
PLAN
SECTORIAL DE
20208
DESARROLLO 88.706.9 44.353. 44.353. 88.706.9
201 SANEAMIENTO
0 0 0 0
00 447 453 00
5 BÁSICO -
ÁREAS
RURALES
(PASAR)
PROGRAMA
SECTORIAL DE
AGUA
POTABLE
202112 172.077. 29.987. 33.512. 43.019.4 43.019. 4.753.25 4.753.2 159.046.
PARA
015 PEQUEÑAS 934 859 973 78 499 3 53 315
COMUNIDADE
S
APPC II

Programa
Cod. Programa/Pro
Costo ción
Deman yecto del 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total Inversion
da PDES
es
PROGRAMA
POTABLE Y
ALCANTARILLA
DO SANITARIO,
CONSTRUCCIÓ
N
DE PLANTAS
DE
TRATAMIENTO
20213 6.182.87 6.182.87 6.182.87
POTABLE Y 0 0 0 0 0
2015 AGUAS 0 0 0
RESIDUALES EN
LAS CIUDADES
DE LA PAZ Y EL
ALTO -
FINANCIAMIEN
TO
BANDES
BOLIVIA
PROGRAMA DE
20216 SUMINISTRO 87.199.8 49.825. 27.993. 9.380.2 87.199.8
DE AGUA Y
0 0 0
2015 61 662 931 68 61
SANEAMIENTO
EN PEQUEÑAS
COMUNIDADE
S–
SAS PC
PROGRAMA DE
AGUA,
SANEAMIENTO
20217 , RESIDUOS 586.034 35.301. 91.731.1 265.673 82.153. 48.496. 48.496.1 571.851.
2015 SÓLIDOS Y .495 505 59 .161 041 159 59 185
DRENAJE
PLUVIAL-
PROASRED
PROGRAMA DE
AGUA Y
20219 ALCANTARILLA 148.604. 23.153.1 29.720. 29.720. 33.004. 3.283.8 118.883.
DO EN ÁREAS
0
2015 716 72 950 950 805 89 766
PERIURBANAS
KFW
20221 PROGRAMA 406.967 0 0 122.090 122.090 81.393. 81.393.5 406.96
2015 MÁS INVERSIÓN .538 .260 .260 509 09 7.538
PARA EL AGUA
III (MIAGUA III)
20222 MAS INVERSIÓN
201 PARA EL 59.960. 59.090. 59.960.
AGUA II (MI
869.725 0 0 0 0
5 228 503 228
AGUA II)
20228 PROGRAMA
201 SANEAMIENTO 305.117. 102.203 68.559.1 134.355. 305.117.
Y DRENAJE -
0 0 0
5 900 .456 62 281 900
PASD
PROGRAMA DE
AGUA POTABLE
Y
SANEAMIENTO
20345 PARA
228.09 114.047. 45.447. 68.600. 228.09
201 PEQUEÑAS 0 0 0
LOCALIDADES Y 5.000 500 500 000 5.000
5
COMUNIDADES
RURALES DE
BOLIVIA - APCR (
PAAP)
PROGRAMA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
20379 PARA
132.741. 53.096. 53.096. 26.548.1 132.741.
201 LOCALIDADES 0 0 0
COMUNIDADES 000 407 407 86 000
5
RURALES DE
BOLIVIA APCR
(FPS)
Programa
Cod. Programa/Pro
Costo ción
Deman yecto del 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total Inversion
da PDES
es
PROGRAMA
PARA SERVICIOS
SOSTENIBLES DE
AGUA
208412 28.496.1 17.097. 11.398.4 28.496.1
015
POTABLE Y 0 0 0 0
SANEAMIENTO 66 693 73 66
EN ÁREAS
PERIURBANAS -
PERIAGUA
PROYECTO
URBANO DE
20846 45.141.9 13.542. 31.599.3 45.141.9
2015
SANEAMIENTO 0 0 0 0
BASICO EN 56 587 69 56
COCHABAMBA
PROGRAMA
NACIONAL DE
PROTECCIÓN
213832 137.200. 27.440. 41.160.0 68.600. 137.200.
016
DE FUENTES DE 0 0 0
AGUA Y 000 000 00 000 000
CONTROL DE
LA CALIDAD
DEL AGUA
POTABLE
Y AGUAS
RESIDUALES

213842 PROGRAMA 168.232. 0 0 0 33.646. 50.469. 84.116.0 168.232.


016 NACIONAL DE 033 407 610 17 033
AGUA
SUBTERRÁNEA
PROGRAMA
SOSTENIBILIDA
D Y MEJORA
CONTINUA DE
20854 352.156. 14.709.9 90.414.2 93.835. 39.527. 113.669. 352.156.
2015
LOS SERVICIOS 0
DE AGUA Y 001 94 99 484 114 109 001
SANEAMIENTO
EN
BOLIVIA
PROGRAMA
REMEDIACIÓN
213802 DEL RIO 139.944. 27.988. 90.963. 20.991.6 139.944.
016 (COMPONENTE
0 0 0
000 800 600 00 000
SANEAMIENTO)
PROGRAMA
NACIONAL DE
PLANTAS DE
20876 TRATAMIENTO 17.415.0 2.713.32 3.483.0 3.483.0 3.867.8 3.867.8 17.415.0
2015 DE AGUAS 0
02 2 00 00 46 33 02
RESIDUALES EN
ÁREAS
URBANAS
14.372.84 720.885 1.034.54 3.230.76 3.166.93 2.802.95 2.645.21 13.601.30
6.546 .494 9.610 9.609 0.600 7.618 1.877 4.809
Programación
Presupuestaria
6.2.3 Programación Presupuestaria de Inversiones del Subsector de Riego

Cod. Programa/Pr Prog.


Costo 20
Deman oyecto del 2016 2017 2018 2019 2020 Inversiones
Total 15
da PDES
PROGRAMA DE
205122 PRESAS PARA 3.367.436 128.171. 162.382. 125.756. 180.535. 2.770.591 3.367.436
REGULACIÓN Y 0
015 ALMACENAMIE .800 616 010 059 128 .987 .800
NTO
PROGRAMA
MIRIEGO
(MEJORA DE
205132 1.372.000 102.451. 378.724 315.449 323.112. 252.261.6 1.372.000
RIEGO EN 0
015 PARCELA .000 006 .527 .918 894 55 .000
TECNIFICACIÓ
N) 2
205152 PROGRAMA DE673.377.6 0 11.382.8 50.969.8 121.456. 159.685. 329.882. 673.377.6
015 BAJO RIEGO 14 67 00 307 982 658 14
INUNDADO
PROGRAMA
DE REÚSO DE
205172 AGUAS 126.635.6 3.420.2 11.970.7 25.039.0 40.478. 45.726.7 126.635.6
RESIDUALES
0
015 00 04 00 00 905 91 00
PARA RIEGO
AGRÍCOLA
205192 PROGRAMA 1.372.000 0 106.620 293.899 287.039 376.520. 307.920. 1.372.000
015 NACIONAL DE .000 .109 .186 .180 766 759 .000
RIEGO
MIRIEGO II
205202 PROGRAMA DE 472.441.3 0 51.671.7 87.163.1 104.690. 114.420. 114.495.6 472.441.3
015 COSECHA 40 84 60 460 245 91 40
DE AGUAS
IMPLEM.
PROYECTO DE
APROVECHAMI
ENTO
MÚLTIPLE EL
206682 CARRIZAL – 68.600.0 10.688.1 13.720.0 13.720.0 15.235.9 15.235.93 68.600.0
SISTEMA DE 0
015 RIEGO 00 34 00 00 37 0 00
IVIBOBO
DEPARTAMENT
O DE TARIJA,
PROVINCIA
GRAN CHACO
IMPLEM.
DESARROLLO
DEL RIEGO
PROYECTO
MÚLTIPLE
206702 ROSITAS 65.856.0 10.260.6 13.171.20 13.171.2 14.626.4 14.626.49 65.856.0
MUNICIPIOS 0
015 00 12 0 00 94 4 00
DE CABEZAS Y
CHARAGUA,
DEPARTAMENT
O SANTA
CRUZ
IMPLEM. COMPONENTE
RIEGO
PROYECTO
MÚLTIPLE
MISICUNI FASE
206792 I PROVINCIA 37.439.43 18.719.7 18.719.71 37.439.43
DE
0 0 0 0
015 8 19 9 8
QUILLACOLLO
Y VINTO DEL
DEPARTAMENT
O DE
COCHABAMBA

Cod. Programa/Pr Prog.


Costo
Deman oyecto del 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Inversione
Total
da PDES s
DESAR.
TRASVASE DE
AGUA KOMER
KHOCHA A
21033 LOS 1.784.89 1.784.89 1.784.89
VALLES 0 0 0 0 0
2015 0 0 0
TIRAQUE,
SACABA,
VALLE ALTO
COCHABAMBA
211912 PROYECTOS 930.152. 355.283 201.630. 243.902 129.336. 0 0 930.152.
015 DE RIEGO DE 765 .015 423 .834 492 765
CONTINUIDA
D
IMPLEM.
NACIONAL DE
211922 RIEGO CON 528.220. 130.650 156.001. 102.809. 69.833. 22.126. 22.126.2 503.547.
015 ENFOQUE DE 000 .223 771 880 311 244 44 674
CUENCA II
NACIONAL
IMPLEM. DEL
PROGRAMA
MAS
211932 INVERSIÓN
974.812. 78.742. 195.400. 250.936 232.342 189.676. 27.714.2 974.812.
015 PARA MI 730 551 096 .433 .767 654 29 730
RIEGO
2
PROGRAMA
DE APOYO
211942 48.124.41 31.593. 12.260.0 4.270.61 48.124.41
AL RIEGO 0 0 0
015 COMUNITAR 6 785 21 1 6
IO - PARC
211962 MAS 5.838.56 5.838. 0 0 0 0 0 5.838.56
015 INVERSIÓN 0 560 0
PARA EL
AGUA I
(MIAGUA I) -
RIEGO
211982 CONST. 111.928.3 0 28.493. 36.575. 36.575. 6.241.9 4.041.29 111.928.3
015 RIEGO 23 298 894 901 35 5 23
PAMPAS DE
PADILLA
CHUQUISACA
211992 CONST. 18.980.2 13.076. 122.108 0 0 0 0 13.198.68
015 RIEGO 89 573 1
MONTE
VERDE SANTA
CRUZ
MAS
INVERSIÓN
21200 PARA EL 29.572.8 29.307. 29.572.8
AGUA II
264.878 0 0 0 0
2015 36 957 36
(MIAGUA II) -
RIEGO
PROG. DE
INVERSIÓN EN
RIEGO -
21372 PROYECTO DE 116.620.0 11.662.0 34.986. 46.648. 23.324. 116.620.0
RIEGO 0 0
2016 00 00 000 000 000 00
EN LA REGIÓN
COCHABAMBA
(AFD)
PROG. DE
INVERSIÓN
EN
RIEGO -
21375 PROGRAMA 76.146.0 7.546.0 15.092.0 30.184. 23.324. 76.146.0
NACIONAL DE
0 0
2016 00 00 00 000 000 00
RIEGO
MIRIEGO II
(PROYECTOS
MENORES)
PROG. DE
INVERSIÓN EN
RIEGO -
PROYECTO
MULTIPROPOSI
21374 TO 335.783. 20.580. 27.440. 13.720.0 68.600. 205.443 335.783.
(MEJORAMIEN 0
2016 280 000 000 00 000 .280 280
TO Y
AMPLIACIÓN
RIEGO
PUCARANI Y
BATALLAS)
Cod. Programa/Pr Prog.
Costo
Deman oyecto del 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Inversione
Total
da PDES s
PROG. DE
INVERSIÓN
EN RIEGO -
PROGRAMA
21376 238.330.1 24.010.0 20.580. 13.720.0 68.600. 111.420.1 238.330.
NACIONAL 0
2016 DE RIEGO 20 00 000 00 000 20 120
"AGUA Y
CLIMÁTICO"
(PACC)

Programación 10.972.08 644.492 1.095.59 1.759.76 1.563.59 1.633.36 4.244.81 10.941.62


Presupuestaria 0.999 .664 5.535 7.955 0.594 9.183 1.132 7.064
6.2.4 Programación Presupuestaria de Inversiones del Subsector de
Residuos Sólidos

Cod. Prog.
Programa/Pro Costo
Deman yecto del PDES 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inversione
Total
da s
210182 INDUSTRIALIZ 904.671. 0 2.308.6 34.080.4 404.680 384.342. 79.259. 904.671.9
ACIÓN DE
015 RESIDUOS
967 37 80 .153 792 905 67
SOLIDOS
PROGRAMA
IMPLEMENTAC
IÓN DE LA
GESTIÓN
203642 275.042 5.492. 44.214. 111.130.9 81.060.1 16.572. 16.572. 275.042.
INTEGRAL DE
015 LOS RESIDUOS .981 274 737 85 82 409 395 981
SÓLIDOS
EN BOLIVIA
BO-L1073
IMPLEMENTAC
IÓN
MEJORAMIEN
TO DE LA
GESTIÓN
INTEGRAL DE
205342 RESIDUOS 6.229.3 2.282.50
SÓLIDOS EN 8.511.861 0 0 0 0 8.511.861
015 60 0
LA
MANCOMUNI
DAD GRAN
TIERRA
DE LIPEZ –
POTOSÍ
210092 GESTIÓN 184.099. 0 1.721.00 45.656.7 39.581. 52.712. 44.428. 184.099.9
INTEGRAL DE
015 RESIDUOS
995 9 92 500 604 090 95
PELIGROSOS
210172 GESTIÓN 78.900. 0 368.787 23.985.5 13.939. 19.514.3 21.092. 78.900.0
INTEGRAL DE
015 RESIDUOS
002 99 006 06 305 02
ESPECIALES
PREVENCIÓN
DE LA
GENERACIÓN
Y
210222 201.661. 16.132.9 24.199.38 33.879. 95.184. 32.265. 201.661.5
CLASIFICACIÓ 0
015 N EN ORIGEN 575 23 4 132 236 900 75
DE
RESIDUOS
SOLIDOS
MEJORAMIEN
TO DE LA
GESTION
210272 638.940. 103.508. 466.426. 69.005. 638.940.
INTEGRAL DE 0 0 0
015 RESIDUOS 400 345 492 563 400
SOLIDOS EN
BOLIVIA
210322 PROASRED- 166.864. 780.21 46.034. 45.718.17 26.177.1 16.902. 16.902. 152.515.7
RESIDUOS
015 SOLIDOS
218 5 750 5 70 745 731 87
Cod. Programa/Pro Prog.
Costo
Deman yecto del 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Inversione
PDES Total
da s
GESTION
208942 75.436.6 1.762.99 68.647.3 4.526.2 75.436.6
INTEGRAL DE 0 250.054 250.047
015 RESIDUOS 76 9 75 01 76
SOLIDOS PARA
CIUDADES
MENORES A
10.000
HABITANTES
209942 CIERRE 135.811.5 0 4.192.57 55.003.6 41.422. 32.026. 3.166.40 135.811.5
TÉCNICO Y
015 SANEAMIENT
43 8 72 525 363 5 43
O DE
BOTADEROS
GESTION
INTEGRAL DE
RESIDUOS
209992 SOLIDOS EN 34.783.9 2.167.79 29.914.23 2.087.0 34.783.9
CIUDADES 0 307.465 307.465
015 94 4 1 38 94
ENTRE 10.000
Y 100.000
HABITANTES
GESTION
INTEGRAL DE
RESIDUOS
210062 SOLIDOS EN 508.462 11.883.0 462.700. 30.507. 1.685.42 1.685.40 508.462.1
CIUDADES 0
015 .171 43 572 730 0 6 71
MAYORES A
100.000
HABITANTES
Programación 3.213.187 6.272. 240.524. 1.369.746 746.866 619.498. 215.930. 3.198.838
Presupuestaria .381 489 963 .257 .201 392 649 .950

6.2.5 Programación Presupuestaria de Inversiones del Subsector de Bosques

Prog.
Cod. Programa / Inversiones
Costo
Demand Proyecto del 2016 2017 2018 2019 2020
Total
a PDES

PROGRAMA
NACIONAL DE
GESTIÓN
202662 50.470.7 15.749.99 7.418.58 11.575.5 14.947.6 50.470.7
INTEGRAL DE 779.022
015 90 7 2 64 24 90
BIODIVERSIDA
D (PRONA-
BIO)
GESTIÓN DEL
SISTEMA
PLURINACION
AL DE ÁREAS
205462 29.999.9 4.674.10 5.999.99 5.999.99 6.662.94 6.662.94 29.999.99
PROTEGIDAS
015 94 9 6 6 7 7 4
SPAP Y
ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS
(SPAP-ECOS)
PROGRAMA
NACIONAL DE
GESTIÓN
INTEGRAL DE
208332 BIOSEGURIDA 199.999.9 28.680.5 79.073.4 50.049.4 21.098.2 21.098.2 199.999.
015 D 93 28 36 42 94 94 993
BIOTECNOLOG
ÍA
BIOTEC)

Programación 280.470. 34.133.6 100.823. 63.468.0 39.336.8 42.708.8 280.470.


Presupuestaria 778 59 430 20 04 65 778
6.2.7 Programación Presupuestaria de Inversiones del Subsector de
Biodiversidad y Áreas Protegidas

Cod. Prog.
Programa / Costo
Demand 2016 2017 2018 2019 2020 Inversione
Proyecto del PDES Total
a s
PROGRAMA
NACIONAL DE
2026620 GESTIÓN INTEGRAL 50.470.79 15.749.99 11.575.5 14.947.6 50.470.7
779.022 7.418.582
15 DE 0 7 64 24 90
BIODIVERSIDAD
(PRONA-BIO)
GESTIÓN DEL
SISTEMA
PLURINACIONAL
2054620 29.999.99 4.674.10 6.662.94 6.662.94 29.999.9
PROTEGIDAS SPAP 5.999.996 5.999.996
15 4 9 7 7 94
Y ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS
(SPAP-ECOS)
PROGRAMA
NACIONAL DE
GESTIÓN INTEGRAL
2083320 199.999.9 28.680.5 79.073.4 50.049.4 21.098.2 21.098.2 199.999.9
DE
15 BIOSEGURIDAD 93 28 36 42 94 94 93
BIOTECNOLOGÍA
BIOTEC)
Programación Presupuestaria 280.470.7 34.133.6 100.823.4 63.468.0 39.336.8 42.708.8 280.470.7
78 59 30 20 04 65 78
6.2.8 Programación Presupuestaria de Inversiones del Subsector de
Subsector de Gestión de Calidad Ambiental

Cod Programa / Prog.


Costo
Demand Proyecto del 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Inversion
Total
a PDES es
PROGRAMA
NACIONAL
205732 DE GESTION 12.000.0 1.109.0 2.255.2 2.386.8 2.675.7 3.573.0 12.000.0
0
015 DE CALIDAD 06 77 66 48 29 86 06
AMBIENTAL
(PRONAGCA)
PROGRAMA
RESTAURACI
ÓN
207892 13.720.0 13.720.0 13.720.0
REHABILITAC 0 0 0 0 0
015 00 00 00
IÓN DE
ZONAS DE
VIDA
Programación 25.720.0 13.720.0 1.109.0 2.255.2 2.386.8 2.675.7 3.573.0 25.720.
Presupuestaria 06 00 77 66 48 29 86 006
6.2.9 Programación Presupuestaria de
Inversiones del Subsector de Cambio
Climático
Cod. Programa /
Costo Total
Deman Proyecto del 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total Inversión
da PDES
PROGRAMA
DESARROLLO
DEL
MECANISMO
CONJUNTO DE
MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN
PARA EL
206442 264.859 33.094. 94.341. 94.341.6 14.184. 14.184. 250.145.
MANEJO INTEGRAL 0
015 .997 218 636 42 024 024 544
SUSTENTABLE
DE LOS
BOSQUES Y
SISTEMAS DE
VIDA DE LA
MADRE
(MEC.CONJUNT
O)
PROGRAMA
DESARROLLO
DEL
206562 177.734. 15.989. 38.472. 38.472. 42.400. 6.853.1 142.187.
MECANISMO DE 0
015 985 734 506 506 123 19 988
MITIGACIÓN
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
PROGRAMA
DESARROLLO
DEL
206712 264.859 23.868. 75.950. 136.797. 14.121.9 14.121. 264.859
MECANISMO DE 0
015 .997 705 394 057 21 921 .997
ADAPTACIÓN
AL CAMBIO
CLIMÁTICO
DESARROLLO
IMPLEMENTACI
ÓN
206812 SISTEMA DE 68.943.1 1.056. 6.860. 6.860.0 20.223.1 35.000.
0 0
015 INFORMACIÓN 44 858 000 00 43 001
Y MONITOREO
INTEGRAL DE LA
MADRE TIERRA
PROGRAMA
NACIONAL DE
MONITOREO Y
211972 2.195.20 1.429. 765.30 2.195.20
GESTION DE 0 0 0 0
015 0 898 2 0
GLACIARES
TROPICALES
AND.
Programación 778.593 2.486. 80.577. 215.624. 289.834 70.706. 35.159. 694.388
Presupuestaria .323 757 958 535 .348 068 064 .730
6.2.10 Programación Presupuestaria de Inversiones para Acciones
Intersectoriales del MMAyA
Cod. Acción: Programa / Total
Costo 20
Deman Proyecto del PDES 2016 2017 2018 2019 2020 Inversió
Total 15
da n
DISEÑO E
PLATAFORMA
INTEGRADA DE
INFORMACIÓN DE
MEDIO
AMBIENTE Y AGUA
205262 9.919.56 4.959.7 4.959.7 9.919.5
O SISTEMA GENERAL 0 0 0 0
015 0 80 80 60
DE INFORMACIÓN
DE MEDIO
AMBIENTE Y AGUA
CON SU RED DE
NODOS O
SUBSISTEMAS
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DE REDES
DE OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA,
206652 20.910. 7.080.0 6.970.0 6.860. 20.910.
PERCEPCIÓN 0 0 0
015 000 00 00 000 000
REMOTA Y
OBSERVATORIO
PARA EL MEDIO
AMBIENTE,
AGUA Y CLIMA
IMPLEMENTACIÓN
CENTRO DE
207012 36.999. 5.764.7 7.399.9 7.399. 8.217. 817.63 29.599.
EXCELENCIA DE 0
015 993 32 99 999 635 0 994
AGUA Y MEDIO
AMBIENTE
PROGRAMA DE
FORMACIÓN,
COMUNICACIÓN
207032 EDUCACIÓN EN 21.000. 3.271.87 4.200. 4.200. 4.664. 464.0 16.800.
0
015 AMBIENTE, AGUA Y 004 7 001 001 066 58 003
CAMBIO CLIMÁTICO
"MI MADRE
TIERRA, MI FUTURO"
Programación Presupuestaria 88.829. 0 21.076. 23.529. 18.459. 12.881. 1.281. 77.229.
557 390 779 999 701 688 558

ANEXO. INDICADORES
ANEXO 1: INDICE DE LA CALIDAD DEL AIRE (ICA)

Concepto. El Índice de la contaminación atmosférica es un valor adimensional


calculado a partir de la información de la concentración de los contaminantes y
de los límites permisibles especificados en la norma NB 62011.

Resultado Esperado. Su objetivo es facilitar la comprensión de la información


sobre el riesgo por la exposición a los contaminantes del aire y las acciones de
protección que se puedan realizar.
ANEXO 2: INDICADOR DE VISIBILIDAD DE POLITICAS SECTORIALES DEL
MMAyA
Concepto. Indicador de reporte de los esfuerzos comunicacionales en relación al
programa Mi Madre Tierra, Mi Futuro del MMAyA.

Resultado Esperado. Reforzar y extender la comunicación, educación y sensibilización


una nueva política de desarrollo integral en armonía con los sistemas de vida y
complementariedad con la Madre Tierra, a través de producción, acciones
comunicacionales que generar espacios de enseñanza, reflexión crítica y Movilización
Individual y Colectiva para la reducción de la contaminación, el usos eficiente de los
recursos naturales, la protección, conservación y uso sustentable de los componentes de
la Madre Tierra y sus funciones ambientales.

ANEXO 3: INDICADOR DE CUMPLIMIENTO A LA TRANSPARENCIA,


LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION Y EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
(Ind_TR-LC-CI)

Concepto. Este indicador busca mostrar de forma agregada el cumplimiento de la


rendición pública de cuentas institucional, la lucha contra la corrupción y la
transparencia en la gestión pública a través de las rendiciones públicas de cuentas.

Resultado Esperado. Con este indicador se pretende mostrar que se avanza en la


transparencia, en el control interno y en la lucha ante la corrupción en cada gestión.

ANEXO 4: INDICADOR DE RENDIMIENTO DEL DESARROLLO


ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Ind-DOFI)

Concepto. Este indicador busca medir el desempeño institucional del MMAyA y


de sus entidades bajo tuición, apuntando a un proceso progresivo y continuo
hacia una modernización organización y una eficiente gestión institucional.

Resultado Esperado. Con este indicador se pretende establecer la eficiencia


institucional del MMAyA y de sus entidades bajo tuición, basada en lo que es el
cumplimiento de las metas anuales del Plan DOFI aprobado con Resolución
Ministerial Nª X y el avance físico y financiero, cada uno de estos indicadores
con 50% de peso

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