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COMPROBANTE DE COBRO

TITULAR DEL CONTRATO: TITULAR DE PAGO: FECHA / HORA:


ESPINOZA BELKYS 07.09.2021 12:46

CUENTA CONTRATO: DIRECCIÓN: AV ESTE 2 RES PQE LOS CAOBOS TORRE D


100000795168 piso 04 APTO 42 42 poste 07EL 704, URBANIZACION LA
CANDELARIA

N° Doc. Fecha Doc. N° Doc.Concil. Sector Monto

170007423730 04.03.2020 831201558 Aseo - SAM 0,01


170007423730 04.03.2020 831201558 Aseo - SAM 1,97
170007423730 04.03.2020 831201558 Relleno Sanitario 9.091,76
170007423730 04.03.2020 831201558 Energía 17,39
539200051910 03.02.2020 831201558 Aseo - SAM 0,01
539200051910 03.02.2020 831201558 Aseo - SAM 1,97
539200051910 03.02.2020 831201558 Relleno Sanitario 9.091,76
539200051910 03.02.2020 831201558 Energía 18,59
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537400028396 04.09.2019 831201558 Aseo - SAM 1,97
537400028396 04.09.2019 831201558 Relleno Sanitario 2.307,55
537400028396 04.09.2019 831201558 Energía 19,19
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552200119334 08.09.2020 831201558 Energía 8.058,12
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595400066308 12.04.2020 831201558 Aseo - SAM 1,97
595400066308 12.04.2020 831201558 Relleno Sanitario 9.091,76
595400066308 12.04.2020 831201558 Energía 17,99
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545200079030 05.05.2020 831201558 Aseo - SAM 1,97
545200079030 05.05.2020 831201558 Relleno Sanitario 9.091,76
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COMPROBANTE DE COBRO

TITULAR DEL CONTRATO: TITULAR DE PAGO: FECHA / HORA:


ESPINOZA BELKYS 07.09.2021 12:46

CUENTA CONTRATO: DIRECCIÓN: AV ESTE 2 RES PQE LOS CAOBOS TORRE D


100000795168 piso 04 APTO 42 42 poste 07EL 704, URBANIZACION LA
CANDELARIA

545200079030 05.05.2020 831201558 Energía 8.891,72


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215600179877 08.07.2020 831201558 Energía 8.613,86
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592800139473 02.12.2020 831201558 Relleno Sanitario 79.552,86
592800139473 02.12.2020 831201558 Energía 60.613,93
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225200376695 06.07.2021 831201558 Relleno Sanitario 218.876,29
225200376695 06.07.2021 831201558 Energía 80.002,99
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213500090491 09.01.2020 831201558 Aseo - SAM 0,02
213500090491 09.01.2020 831201558 Aseo - SAM 3,94
213500090491 09.01.2020 831201558 Relleno Sanitario 4.615,11
213500090491 09.01.2020 831201558 Energía 35,98
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565000122855 03.11.2020 831201558 Aseo - SAM 76.840,59
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COMPROBANTE DE COBRO

TITULAR DEL CONTRATO: TITULAR DE PAGO: FECHA / HORA:


ESPINOZA BELKYS 07.09.2021 12:46

CUENTA CONTRATO: DIRECCIÓN: AV ESTE 2 RES PQE LOS CAOBOS TORRE D


100000795168 piso 04 APTO 42 42 poste 07EL 704, URBANIZACION LA
CANDELARIA

565000122855 03.11.2020 831201558 Relleno Sanitario 79.552,86


565000122855 03.11.2020 831201558 Energía 8.891,72
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544800233629 02.09.2021 831201558 Energía 80.002,99
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567600187452 04.06.2021 831201558 Energía 77.336,22
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578200158013 07.04.2021 831201558 Relleno Sanitario 129.233,62
578200158013 07.04.2021 831201558 Energía 93.336,82
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222500299090 04.02.2021 831201558 Relleno Sanitario 79.552,86
Pag.4/ 4
COMPROBANTE DE COBRO

TITULAR DEL CONTRATO: TITULAR DE PAGO: FECHA / HORA:


ESPINOZA BELKYS 07.09.2021 12:46

CUENTA CONTRATO: DIRECCIÓN: AV ESTE 2 RES PQE LOS CAOBOS TORRE D


100000795168 piso 04 APTO 42 42 poste 07EL 704, URBANIZACION LA
CANDELARIA

222500299090 04.02.2021 831201558 Energía 74.669,46


910500093372 30.06.2020 831201558 Aseo - SAM 0,01
910500093372 30.06.2020 831201558 Aseo - SAM 1,97
910500093372 30.06.2020 831201558 Relleno Sanitario 9.091,76
910500093372 30.06.2020 831201558 Energía 8.058,12
200600229031 02.03.2021 831201558 Aseo - SAM 76.840,59
200600229031 02.03.2021 831201558 Relleno Sanitario 79.552,86
200600229031 02.03.2021 831201558 Energía 74.669,46
550600130625 07.10.2020 831201558 Aseo - SAM 76.840,59
550600130625 07.10.2020 831201558 Relleno Sanitario 79.552,86
550600130625 07.10.2020 831201558 Energía 8.335,99

TOTAL CONCEPTOS: TOTAL:


81 3.801.402,29

ELABORADO POR: UNIDAD RECEPTORA:


ELIANA MIYALETH BRIZUELA HERNANDEZ OFIC. SAN BERNARDINO

C A N C E L A D O / H O R A:124613/CO/000831201558/ORIG
SBN/13/20210907/*****/00000003801402,29/TARJETA/************

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