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MATRIZ IPER BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Jerarquia de Medidas de Control por orden de prioridad:


1. Eliminación del peligro, con lo cual tambien se elimina el riesgo y la necesidad de medidas de control.
AREA 1 2. Sustitución de materiales o procesos por otros con menor potencial de causar lesiones o enfermedades.
PROCESO 2 3. Controles de Ingeniería, consistente en un cambio físico en la areas, estructuras o procesos orientados a aislar el peligro y/o interrumpir el camino entre
SUBPROCESO 3 el peligro y las consecuencias de los riesgos.
ACTIVIDAD 4. Controles Administrativos (senalización, capacitación, entrenamiento, normas, PETS, AST, PETAR, manuales tecnicos, guias, etc)
5. Equipo de Proteccion Personal, considerada la última barrera contra los riesgos.
FECHA DE ELABORACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN p
5
PASOS
PELIGROS / ACCION DE QUIEN /
TAREA DE ACTIVIDAD TIPO RIESGO
ASPECTOS ¿QUE PODRÍA PROBABILIDAD NIVEL DEL CONTROLES DE CONTROLES PROBABILIDAD X RIESGO MEJORA CUANDO
TAREA SUSTITUCION
OCURRIR? X SEVERIDAD RIESGO INGENIERIA ADMINISTRATIVOS SEVERIDAD RESIDUAL
PROBABILIDAD RIESGO CONTROLES DE CONTROLES PROBABILIDAD X RIESGO
ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO SUSTITUCION
X SEVERIDAD RESIDUAL INGENIERIA ADMINISTRATIVOS SEVERIDAD RESIDUAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

25 24 19 15
23 21 14 10
20 17 9 6
16 12 5 3
11 7 2 1
Prácticamente
Ha
Común Raro que suceda imposible que
sucedido
suceda
FRECUENCIA

PLAZO DE
NIVEL DE RIESGO
Riesgo intolerable, requiere controles CORRECCIÓN
inmediatos. Si no se puede controlar el RIESGO
0-24 HORAS
se paraliza los trabajos operacionales en la
Iniciar medidas para eliminar y/o reducir el
labor.
riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de 0-72 HORAS
manera inmediata.
Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES
p

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