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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Empresa: Responsable Área

N° Empresa:
Sucursal: Objetivo:

Área:

PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS


PLAN DE ACCIÓN

N° TRABAJADORES
POR E. SERVICIO
POR EMPRESA

SEGURIDAD
PUESTO DE
ACTIVIDAD (Rutinaria -
PROCESO TRABAJO MEDIDA DE CONTROL
INCIDENTES POTENCIAL
No Rutinaria)
(ocupación)
FUENTE, SITUACIÓN ACTO
Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluación del Riesgo Nivel de Riesgo NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL

Sin
Evaluación

Sin Evaluación
bla TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)

Clasificación Probabilidad de ocurrencia Puntaje


El incidente potencial se ha presentado una vez o
BAJA 3
nunca en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces


MEDIA 5
en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 12 o más


ALTA 9
veces en el área, en el período de un año.

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Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
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identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
TABLA 2
SEVERIDAD

Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje

Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones,


BAJA 4
Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.

Lesiones que requieren tratamiento medico,


esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas,
MEDIA 6
Dislocación, Laceración que requiere suturas,
erosiones profundas.

Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera.


ALTA 8
Incapacidad permanente, amputación, mutilación,

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Tabla 3
Evaluación y Clasificación del Riesgo

Severidad LIGERAMENTE EXTREMADAMEN


DAÑINO (6)
DAÑINO (4) TE DAÑINO (8)
Probabilidad
12 a 20 12 a 20 24 a 36
BAJA (3)
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado

12 a 20 24 a 36 40 a 54
MEDIA (5)
Riesgo Bajo Riesgo Moderado Riesgo Importante

24 a 36 40 a 54 60 a 72
ALTA (9)
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Crítico

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TABLA 5 Volver a Matriz
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS

Nivel de Riesgo Control del Peligro

SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas
para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser
Crítico incorporadas en plan o programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde se
establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la aplicación del
plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en
forma mensual.
Inaceptable

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser
Importante incorporadas en plan o programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde se
establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser documentadas e
incorporadas en plan o programa de seguridad del lugar donde se establezca este peligro.
Moderado
El control de éstas acciones, debe ser realizado en forma anual .

SEGURIDAD:
Aceptable

Bajo No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un período posterior.

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Ejemplos de Fuente o Situación Volver a Matriz

Protección de maquinaria inexistente o insuficiente Administrativas de oficina


Inexistencia de manuales de operación Administrativas de Terreno
Falla en el sistema de aislación Labores de vigilancia y protección industrial
Equipos:

Conductores eléctricos sin protección o falta de aislación Manipulación de herramientas manuales


Sistemas de bloqueo inexistente o desconectados Preparación de alimentos
Advertencias o poco claras o inexistentes (auditiva u visual) Manejo manual de cargas
Equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento Manejo de corto punzantes con material biológico
Equipo con partes alteradas o defectuosas Trabajo en altura (igual o superior a 1,8 metros)

SITUACIÓN
Falta de manual de instrucciones (original) Labores en espacios confinados
Falta de rotulación Operación y/o mantención de equipos energizados
Materiales:

Falta de la Hoja de Datos de Seguridad Operación de equipos o herramientas con partes en movimiento
Envase dañado o con defectos Conducción de vehículos
Almacenamiento incorrecto Operación de maquinarias en Superficies (tractor, grúa horquilla)
Productos incompatibles o reactivos Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, grúas torre, etc.)
Iluminación insuficiente Manejo con objetos calientes o fundidos
Presencia de gases o agentes peligrosos Operaciones con sustancias peligrosas
Piso fuera de norma o especificaciones Excavaciones
Espacio reducido Operaciones de Calderas y/o Autoclaves
Espacio confinado Manejo de Animales
Falta de orden y aseo
Falta de delimitación de pisos
FUENTE

Superficies calientes
Carga de combustible
Falta de señalización

HIGIENE OCUPACIONAL:
Manejo manual de carga - Agente Ergonómico
Movimiento repetitivo -Agente Ergonómico
Ambiente

Trab. altura geográfica - Agente Ergonómico


Ruido
Sílice - Agente Químicos
Polvo - Agentes Químicos
Gases - Agentes Químicos
Vapores - Agentes Químicos
Rocios - Agentes Químicos
Nieblas - Agentes Químicos
Humos metálicos - Agentes Químicos
Calor
Frío
Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos baja , media y alta frecuencia;
UV)
Ag. Biológicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Vibración cuerpo entreo
Vibración mano-brazo

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PLAN DE ACCIÓN
Empresa: Nº Asociado:

Dirección: Area:

Ciud./Reg.: Fecha:

Objetivos:
Elaboró : Sr. Revisó: Sr. Aprobó: Sr.
Cargo: Cargo: Cargo:

FECHA, PLAZO,
RESPONSABLE /
Nº ACTIVIDAD CARGO FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA DEL CONTROL OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
1

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