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Plan Formato
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SAS
PERÍODO: ENERO - JUNIO DE 2017
SEGUNDO SEMESTRE DE
REQUISITO - 2016 OBSERVACION
ACTIVIDADES RESPONSABL
OBJETIVO E ES
ESTRATÉGICO GENERALE
S
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MA JUNIO CUM
YO PL
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 S N
I O
1. BÁSICAS LEGALES
Elaboración del Plan
Plan de Trabajo primer Gerencia
de Trabajo
semestre de 2017 - profesional
SST
segundo semestre
año 2017.
Ajustes si lo requiere
a los formatos
existentes para la
evidencia y control de
la gestión de los
Gerencia,
riesgos en el trabajo:
auxiliar
Control documental de entrega de Elementos
administrativo y
la Gestión en Salud de Protección
profesional SST.
Ocupacional Personal, dotación,
reporte de frecuencia
de mantenimiento de
equipos, inspección
de extintores.
Auxiliar
Diligenciamiento
administrativo
de formatos.
y/o Gerencia
Inducción de Seguridad
Divulgación de la
Industrial - Normas Auxiliar
inducción general
Generales de seguridad administrativo.
de seguridad.
para la empresa.
Capacitación al
COPASST:
Resolución 2013 de
1986, por la cual se
reglamenta la
profesional SST
organización y
funcionamiento de
Conformar el COPASST los Comités de
O VIGIA. Medicina, Higene y
Seguridad Industrial
en los lugares
de trabajo.
Diligenciar formato
profesional SST
del copasst y plantilla
- Auxiliar
para redactar las
administrativo
actas de
reunión .
Gerencia,
Capacitación para
profesional
el manejo de
SST, personal
extintores.
capacitado
Código: FT-SST-028
Fecha:
FORMATO INFORME DE REVISION ANUAL DE LA
DIRECCION Versión: 1
FECHA
1 PROCESOS REVISADOS
3 OBJETO ______________________________________________________________________
_ _ _ _ _
4 ALCANCE _ _ _
6 DOCUMENTACIÓN
ANALIZADA
7 OBSTACULOS ENCONTRADOS EN LA
REVISION
Fecha
Modificación:
Revisión No. 1
8 OPORTUNIDAD DE MEJORA
No DESCRIPCI
ON
9 ASPECTOS OBSERVADOS
FORTALEZAS DEBILIDAD
ES
No conformidades mayores
No conformidades menores
Observaciones
12 FIRMAS
ALTA DIRECCION ACOMPAÑANTE
Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en
el
Trabajo
Código: FT-SST-029
Fecha:
FORMATO ACCION DE MEJORA Versión: 1
Aprobado Autorizado por:
por: Página 1 de
Fecha
Modificación:
Revisión No. 1
ANEXO. FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
2.2 Desarrollo del análisis de causas (ver instructivo Análisis de Causas PL-IN-ADC-01) Nota: Si requiere más espacio anexe los folios que necesite.
3. Cambios Documentales
Si requiere cambios en la documentación del SIG descríbalos brevemente y gestione el cambio con el profesional de mejoramiento continuo en La Oficina Asesora de
Planeación:
4. Plan de Acción que eliminará la(s) causa(s) raíz identificada(s) para que el hallazgo no vuelva a
ocurrir: Nota: Si requiere, anexe cronograma detallado
Activi Responsable ( nombre y cargo ) Fecha de Firma del
dad Finalización Responsable
6. Verificación de la eficacia de la acción tomada por parte del auditor o profesional de mejoramiento continuo
Firma del profesional de mejoramiento continuo o Firma del responsable del proceso
auditor
Nom
Nombre:
bre:
Cargo:
Car
go: