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AREPIZ ACTA DE APERTURA DE AUDITORIA INTERNA DE
LTDA CALIDAD CODIGO:
FECHA:
Lugar y Fecha: Hora:
Oficina Principal AREPIZ Ltda. 2:00 PM
11/15/2019
Objetivo de la Auditoria:
Verificar mediante la Auditoria Interna que s eeste cumpliendo con el programa del
Sistema de Gestion de Calidad de AREPIZ Ltda, en los procedimientos del area de Calidad

Criterios de la Auditoria:
Politica de Calidad
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos de Calidad
Instructivos
Fecha de cierre de la Auditoria:
11/15/2019
Orden del dia:
1. Reunion de Apertura
2. Presentacion del equipo Auditor
3. Ejecucion de la Auditoria
4. Presentacion de hallazgos
GRUPO AUDITOR.
Nombres y Apellidos Cargo Firma
Karen Peña Gerente de Compras
Clara Gonzalez Gerente de Recursos
Humanos
ASISTENTES.
Nombres y Apellidos Cargo Firma
Fernanda Guevara Jefe de Calidad
Juan Manuel Segovia Asistente de Calidad
Observaciones
N° Documento Revisado Observaciones del Documento
1 Politica de Calidad Actualizado junio de 2018
Manual de
Procedimientos de
2 Calidad Actualizado Marzo de 2019

3 Listado de Proveedores Actualizado Septiembre 2019


REQUISITOS ISO 9001 : 2015
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CUMPLIMIENTO
4.1 Requisitos Generales EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(SI / NO)
¿Se encuentran identificados los
procesos del sistema?
¿Se Identifican y controlan los
procesos subcontratados
externamente?
4.2 Requisitos de la docuemntacion.
CUMPLIMIENTO
4.2.1 Generalidades EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(SI / NO)
¿Existe un documento de politica de
calidad?
¿Existe un docuemento de objetivos
de calidad?
¿Existe un manuel de calidad?

¿Existen procedimientos
documentados exigidos por la norma y
S Y OBSERVACIONES

S Y OBSERVACIONES

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