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Codigo:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Proceso: Vigente desde: Version:

GESTION CALIDAD 01

No Conformidad x Punto de mejora Accion Preventiva N° 1

PROCESO: GESTION SSOA PROYECTO


ISO 9001
RUC
Requisito
Legales y Reglam.
asociado:
Internos
Cliente
AUDITORIA INTERNA
CONTROL DEL PROCESO ANÁLISIS DE INDICADORES
FUENTE
Otro :

1. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

NOMBRE QUIEN
DETECTA:
FECHA
RESPONSABLE DE LA
COORDINADOR SSOA (xxxx)
ACTIVIDAD
CORRECCION PROPUESTA

2. IDENTIFICACION DE LASCAUSAS REALES

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1. Por qué se presentó la No Conformidad? 2 Por qué se presentó situación anterior? 3 Por qué se presentó situación anterior?

3. PLAN DE ACCIÓN/ACCION CORRECTIVA/ACCION PREVENTIVA (Definir acciones enfocadas a eliminar la causa de la no conformidad
actual o potencial/aspecto a mejorar)

ACCIONES RESPONSABLE FECHA

RECURSO MONETARIO
RECURSOS NECESARIOS
RECURSO HUMANO

4. VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

NO CONFORMIDAD (ACTUAL/POTENCIAL)/PUNTO MEJORA SOLUCIONADO: SI NO

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACION:

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FIRMA FECHA

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SIEMPRE

ESTO NO SE IMPRIME, EN ESFERO

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