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COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Factura 0138198621
SERVICIO DE TELEFONIA No. 19DS000U6246739
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL Registro No. 97895-7 NIT: 0614-210297-104-4
COLONIA ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55 www.claro.com.sv AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 601-DGII / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-94

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ERIK EDUARDO RAMIREZ REYES
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Vaciado de datos e Impreso por Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.--Final Boulevard Santa Elena y Boulevard Orden de Malta, Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Z-66E
ID CLIENTE 92289941
NIT 0000-000000-000-0
PERIODO FACTURADO 22/FEB/2020 al 21/MAR/2020

Fecha de emision: 26/03/2020


NPE CARGOS DEL MES 1000 2884 2500 2416
NPE TOTAL A PAGAR 1000 5476 2500 2413
FECHA DE EMISION 25/MAR/2020 002D-118731
ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS Y AGENCIAS CLARO 16/ABR/2020
TELEFONO FIJO No. RESUMEN
ESTADO DE CUENTA (DÓLARES)

SALDO ANTERIOR 25.92

TIRAJE DEL 19DS000U6204038 AL 19DS000U6271366


PAGOS RECIBIDOS
CARGOS DEL MES 28.84
TOTAL A PAGAR 54.76

FINANCIAMIENTOS ACTIVOS 1
CUOTAS PENDIENTES 13
MONTO ADEUDADO 12.42
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS VALOR $ MONTO $
CARGO(S) MENSUAL(ES) TODOS LOS SERVICIOS 22.9831
OTROS CARGOS 3.8759
TOTAL 26.8590

CODIGO UNICO: SHUJX183BAF6


0614-170467-002-2 / NRC 305-0 / RESOLUCION 20108-RES-CR-65546-2019

CINCUENTA Y CUATRO CON 76/100 DOLARES SUMAS $ 26.8590


IVA 13% $
NIT

RETENCION $
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CUOTA FINANCIAMIENTO $ 0.96
o visita tiendas Claro CARGOS DEL MES $ 28.84
TOTAL A PAGAR $ 54.76
ORIGINAL - EMISOR

COLECTOR COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.


FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55

ERIK EDUARDO RAMIREZ REYES


TELEFONO: RESUMEN FACTURA No. : 0138198621 002D-118731
ID CLIENTE: 92289941 FORMULARIO No. 19DS000U6246739
PERIODO FACT.: 22/FEB/2020 al 21/MAR/2020
ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS Y AGENCIAS CLARO 16/ABR/2020

CARGOS DEL MES $ 28.84 NPE: 1000 2884 2500 2416 TOTAL A PAGAR $ 54.76 NPE: 1000 5476 2500 2413

*100000028842500241* 100000028842500241
*100000054762500241* 100000054762500241
DETALLE DE FACTURA 42,708
PAG. 2/2
CLIENTE: ERIK EDUARDO RAMIREZ REYES FACTURA No. : 0138198621

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ID CLIENTE: 92289941 FECHA EMISION : 25/MAR/2020
PERIODO FACT.: 22/FEB/2020 al 21/MAR/2020

DETALLE DE LLAMADAS LINEAS AGRUPADAS

NUMERO TELEFONO 22923560


CARGO(S) MENSUAL(ES)
DETALLE
Doble Play Internet 5 Megas
02D-083753 VALOR $

22.9831
MONTO $
22.9831 _____
OTROS CARGOS 3.8759
Recargo FACT. Vencida No.001D-85771 AL 16/03/2020 3.8759

TOTAL 26.8590

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