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RAZON SOCIAL : SERVICIO INDUSTRIAL GROUP S.A.C.

RUC Nº : 20559335615
DIRECCIÓN: P.J. VILLA SAN JUAN C-2, CERRO COLORADO - AREQUIPA.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESAJEANCARLO VALENCIA JIMENEZ
COD. PROV BACKUS: 483740

CLIENTE Unión de cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A N° COTIZACION 007- 2018

SOLICITANTE ANDREA RODRIGUEZ FECHA DE COT. 4/6/2018

REFERENCIA DEL TRABAJO:


AREA: FILTRACION EQUIPO: SALA DE FILTRACION PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA

DESCRIPCIÓN CORTA: Núm. pet-oferta: 6001423057 / SRV. INSTALACION DE CABLES Y TUBO NEUMATICO P/TABLERO

Cableado de cable de señal y manguera neumatica:


• Pasado de 1 Manguera neumatica desde tablero Z32 hacia tablero nuevo.
• Pasado de 1 cable de señal desde tablero de Tanque de gobierno N°7
• Pasado de 1 cable profibus desde el PLC de la sala de control del 2do piso
DETALLE DEL TRABAJO A
REALIZAR Nota: Backus proporcionará mangueras neumáticas y cables
Los andamios normados seran suministrados por Sein Group SAC.

DETALLE DE COSTOS
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripción Cantidad Dias (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Herramientas menores 1 1 2.50 20.00
Alquiler Andamios Normados 4 cuerpos 1 1 40.00 320.00
TOTAL 340.00

MATERIALES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
FERRETERIA VARIOS 1 39.10 39.10

TOTAL 39.10

CONSUMIBLES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Guantes con palma de latex 2 2.60 5.20

TOTAL 5.20
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Días H = h/día H = Total Costo Unitario Costo Total
Supervisor 1 1 6 6 15.00 90.00
Supervisor de seguridad 1 1 8.5 8.5 15.00 127.50
Tecnico Electricista 1 1 8.5 8.5 12.00 102.00
Ayudante 1 1 8.5 8.5 10.00 85.00
TOTAL 404.50

SUBTOTAL 788.80
UTILIDAD ( 10%) 78.88
GASTOS ADM. (5%) 39.44
TOTAL NETO A PAGAR (SIN IGV) 907.12

Atentamente

Contado contra entrega

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


RAZON SOCIAL : SERVICIO INDUSTRIAL GROUP S.A.C.
RUC Nº : 20559335615
DIRECCIÓN: P.J. VILLA SAN JUAN C-2, CERRO COLORADO - AREQUIPA.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JEANCARLO VALENCIA JIMENEZ

COD. PROV BACKUS: 483740

CLIENTE Unión de cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A N° COTIZACION 049 - 2018

SOLICITANTE JUANITA CADENA FECHA DE COT. 4/6/2018

REFERENCIA DEL TRABAJO:


AREA: PTAR EQUIPO: PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

DESCRIPCIÓN CORTA: Núm. pet-oferta: 6001422933 / SRV. REPARACION Y MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE GAS - PTAR

Desmonstaje y Retiro de Soplador


Desarmado, lavado de piezas
Seleccion de piezas para su fabricacion y suministro de:
- Camisetas en fierro fundido
- Porta anillos en fierro fundido
- Deflectores de aceite
DETALLE DEL TRABAJO A - Juego de anillos
REALIZAR Armado y calibrado de piezas de soplador
Montaje de Soplador en lugar de trabajo
Limpieza de la zona de trabajo

DETALLE DE COSTOS
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripción Cantidad Dias (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Herramientas menores 1 3 2.80 67.20
Comprensora 1 1 6.88 55.04
Esmeril 1 1 1.20 9.60
TOTAL 131.84

MATERIALES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Rodaje NU2208 1 35.00 35.00
Rodaje 6209 / C3 1 98.40 98.40
Rodajes 3209ATN9 / C3 2 194.00 388.00
Reten de viton 45 x 65 x 10 1 95.30 95.30
Juego de Orings Varios 1 225.07 225.07
Reten de viton 45 x 65 x 10 1 97.30 97.30
Aceite Multigrado 1 54.00 54.00
Solvente 1 64.80 64.80
Formador de empaquetadura 1 87.00 87.00
Fabricacion de 04 Camisetas en fierro fundido 4 185.00 740.00
Fabricacion de 04 Porta anillos en fierro fundido 4 165.00 660.00
Fabricacion de 04 Deflectores de aceite 4 189.00 756.00
Fabricacion de 1 juego de anillos = 16 piezas 16 85.00 1,360.00
Trapo industrial 2 9.00 18.00
Pintura 0.5 57.00 28.50
Thinner Acrilico 1 18.00 18.00
Ferreteria varios 1 56.80 56.80
TOTAL 4,782.17
CONSUMIBLES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Guantes con palma de latex 2 6.80 13.60
Almuerzos del personal 5 11.70 117.00
Traslado de Material y Equipo 4 56.90 227.60
Traje tibex 2 13.80 55.20
Respiradores 8511 4 9.20 73.60
TOTAL 487.00

MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Días H = h/día H = Total Costo Unitario Costo Total
Supervisor 1 1 8.5 9.9 15.00 148.75
Supervisor de seguridad 1 2 8.5 19.8 15.00 297.50
Tecnico Mecanico 2 2 8.5 39.7 12.00 476.00
Ayudante 1 2 8.5 19.8 10.00 198.33
TOTAL 1120.58

SUBTOTAL 6,521.59
UTILIDAD ( 10%) 652.16
GASTOS ADM. (5%) 326.08
TOTAL 7,499.83
DESCUENTO 749.98
TOTAL NETO A PAGAR (SIN IGV) 6,749.85
El presupesto esta en Soles.

Atentamente

Contado contra entrega

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

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PRESUPUESTO N°: 059-2018
Cliente: MAESTRO HOME CENTER Fecha: 2/15/2018
Atención: VICTOR ARENASAS Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE TIENDA
CERRO COLORADO
Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:
Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE S/. 4,716.40 S/. 4,716.40
1 1.00
TIENDA
- Mano de Obra S/. 1,291.50
- Gestion traslado y transporte S/. 239.20
- Herramientas y Equipos (Manlif 20mts) S/. 559.80

Materiales UND CANT. PARC. S/. 2,625.90


Lámpara de 400 W PHILIPS UND 14 69.9
Balastro de 400 W PHILIPS UND 14 79.9
Ignitor UND 14 13.5
Condensadores UND 14 18.7
Cinta aislante UND 3 7.5
Trapo industrial KG 1 9.5
Materiales Consumibles GLB 1 45.9

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Se realizará el mantenimiento de 14 reflectores en perimetro de tienda
- Limpieza, cambio de lamparas, balastros, ignitor y condensadores en mal estado
- Montaje, armado y pruebas de funcionamiento
- Trabajo en altura con Manlif de 20 mts.
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 4,716.40


Utilidad S/. 471.64
Gastos. Generales. S/. 235.82
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 5,423.86

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

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ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 059-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE TIENDA
CLIENTE : MAESTRO CERRO COLORADO
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: VICTOR ARENASAS
AREA:
FECHA : 2/15/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 75.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 2 35.00 0.00% 70.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 2625.90
2.01 Lámpara de 400 W PHILIPS UND 14 69.90 0.00% 978.60
2.02 Balastro de 400 W PHILIPS UND 14 79.90 0.00% 1118.60
2.03 Ignitor UND 14 13.50 0.00% 189.00
2.04 Condensadores UND 14 18.70 0.00% 261.80
2.05 Cinta aislante UND 3 7.50 0.00% 22.50
2.06 Trapo industrial KG 1 9.50 0.00% 9.50
2.07 Materiales Consumibles GLB 1 45.90 0.00% 45.90
3 MANO DE OBRA 1291.50
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.3 1 11.00 346.50
3.2 Ayudante 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.3 2 8.00 504.00
3.3 Supervisor 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.3 1 14.00 441.00
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 484.60
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 10.0 1 2.0 3.5 70.00
4.2 Escalera telescópica 10.0 1 2.0 3.03 60.60
4.4 Manlift 20m articulado 10.0 1 1.0 35.40 354.00
5 GASTOS DE OBRA 239.20
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 4.00 59.80 239.20

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 4716.40
EPPS 75.20
MATERIALES 2625.90
MANO DE OBRA 1291.50
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 484.60
GASTOS DE OBRA 239.20
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 235.82
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 4952.22
UTILIDAD 10% 471.64
TOTAL TOTAL S/ 5423.86
PLANILLA DE HORAS

SRV. MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE TIENDA

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
RAZON SOCIAL : SERVICIO INDUSTRIAL GROUP S.A.C.
RUC Nº : 20559335615
DIRECCIÓN: P.J. VILLA SAN JUAN C-2, CERRO COLORADO - AREQUIPA.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JEANCARLO VALENCIA JIMENEZ

COD. PROV BACKUS: 483740

CLIENTE Unión de cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A N° COTIZACION 075 - 2018

SOLICITANTE CATALINA GONZALES FECHA DE COT. 4/3/2018

REFERENCIA DEL TRABAJO:


AREA: ALAMCEN EQUIPO: PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

DESCRIPCIÓN CORTA: Núm. pet-oferta: 6001421999 / SERVICIO DE REPARACIÓN DE REJILLA DE DRENAJE

• Se realizarán la reparación de rejillas rotas en 4 puntos.


• Soldeo de platina sueltas.
DETALLE DEL TRABAJO A • Picado de áreas dañadas de concreto y retiro de escombros.
REALIZAR • Resanado con mezcla y acelerante de las áreas picadas.

DETALLE DE COSTOS
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripción Cantidad Dias (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Herramientas menores 1 2 2.50 40.00
Máquina de soldar 1 2 4.77 76.32
Moladora chica 1 2 1.23 19.68
Rotomartillo 1 2 3.50 56.00
TOTAL 192.00

MATERIALES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Soldadura Cellocord de 1/8'' 1 18.00 18.00
Cemento 1 24.90 24.90
Arena gruesa 6 7.20 43.20
Arena fina 2 7.20 14.40
Acelereante 1.5 45.60 68.40
Disco de corte 2 7.50 15.00
Ferreteria varios 1 47.20 47.20
TOTAL 231.10

CONSUMIBLES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Guantes con palma de latex 2 6.80 13.60
Almuerzos del personal 4 11.70 93.60
Traslado de Material y Equipo 2 56.90 113.80
Respiradores 8511 2 9.20 18.40
TOTAL 239.40
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Días H = h/día H = Total Costo Unitario Costo Total
Supervisor 1 1 8.5 9.9 15.00 148.75
Supervisor de seguridad 1 1 8.5 9.9 15.00 148.75
Tecnico Mecanico 1 1 8.54 10.0 12.00 119.56
Maestro Albañil 1 1 8.54 10.0 12.00 119.56
Ayudante 2 2 8.54 39.9 10.00 398.53
TOTAL 935.15

SUBTOTAL 1,597.65
UTILIDAD ( 10%) 159.77
GASTOS ADM. (5%) 79.88
TOTAL NETO A PAGAR (SIN IGV) 1,837.30
El presupesto esta en Soles.

Atentamente

Contado contra entrega

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


PRESUPUESTO N°: 147-2018
Cliente: HIPERMERCADOS TOTTUS Fecha: 4/2/2018
Atención: JORGE HUISA Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. CAMBIO E INSTALACION DE ACCESORIOS DEL SCI

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:


Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 SRV. CAMBIO E INSTALACION DE ACCESORIOS DEL SCI S/. 2,504.90 S/. 2,504.90

- Mano de Obra S/. 1,247.40


- Gestion traslado y transporte S/. 95.60
- Herramientas y Equipos S/. 142.40

Materiales UND CANT. PARC. S/. 1,019.50


Detectores de humo NFS 320 Notif UND 2 415
Luz estroboscopica UND 1 139.5
Consumibles menores GLB 1 50

Alcances:

1.- Pasos a realizar antes del trabajo:


- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Se realizará el cambio e instlacion de 02 detectores de humo
- Se realizará el cambio e instlacion de 01 luz estroboscopica en area de carnes
- Se realizara la programacion y configuracion en el sistema para su deteccion.
- Se realiza las pruebas de funcionamiento
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 2,504.90


Utilidad S/. 250.49
Gastos. Generales. S/. 125.25
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 2,880.64
Nota:
* Los componentes son de importacion, tiempo de entrega 15 dias.

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS


FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 147-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. CAMBIO E INSTALACION DE ACCESORIOS DEL SCI
CLIENTE : HIPERMERCADOS TOTTUS
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: JORGE HUISA
AREA:
FECHA : 4/2/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 46.40
1.1 Guantes con palma de latex UND 4 2.60 0.00% 10.40
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 4 9.00 0.00% 36.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 1019.50
2.01 Detectores de humo NFS 320 Notifire UND 2 415.00 0.00% 830.00
2.02 Luz estroboscopica UND 1 139.50 0.00% 139.50
2.03 Consumibles menores GLB 1 50.00 0.00% 50.00
2.04
2.05
2.06
3 MANO DE OBRA 1247.40
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 0.0 0.0 12.0 0.0 2.0 0.3 1 11.00 415.80
3.2 Ayudante 0.0 0.0 12.0 0.0 2.0 0.3 1 8.00 302.40
3.3 Supervisor 0.0 0.0 12.0 0.0 2.0 0.3 1 14.00 529.20
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 96.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 12.0 1 2.0 2.50 60.00
4.2 Escalera Tijeral 12.0 1 2.0 1.50 36.00
4.5
4.6
4.7
5 GASTOS DE OBRA 95.60
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 47.80 95.60

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 2504.90
EPPS 46.40
MATERIALES 1019.50
MANO DE OBRA 1247.40
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 96.00

GASTOS DE OBRA 95.60


GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 125.25
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 2630.15
UTILIDAD 10% 250.49
TOTAL TOTAL S/ 2880.64
PLANILLA DE HORAS

SRV. CAMBIO E INSTALACION DE ACCESORIOS DEL SCI

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 149-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/3/2018
Atención: MARIAFERNANDA CORROCHANO INGA Nº de Orden : 0
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
SRV. REUBICACION DE LUMINARIAS EN ALMACEN DE HERRAMIENTAS
Referencia:
AREQUIPA
Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:
Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. REUBICACION DE LUMINARIAS EN ALMACEN DE
1 1.00 HERRAMIENTAS S/. 617.85 S/. 617.85

- Mano de Obra S/. 327.25


- Gestion traslado y transporte S/. 99.60
- Herramientas y Equipos S/. 66.75

Materiales UND CANT. PARC. S/. 124.25


Cinta Aislante 1700 3M UND 1 7.50
Canaleta plastica 10 x 20 UND 4 49.20
Tapa ciega redonda con tornillos UND 3 2.40
Pintura latex blanca vencedor GLN 0.25 16.25
Tarugos azules con tornillos GLB 12 5.40

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
- Desenergizado y desconexionado de circuito de alimentacion
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Reubicacion de luminarias en interior almacen
- Instalacion de canaletas según nueva ubicación
- Colocado de tapa ciega a ubicaciones antiguas
- Pintado de techo en zonas dañadas y al retirar las luminarias.
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Pruebas de funcionamiento
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 617.85


Utilidad S/. 61.79
Gastos. Generales. S/. 30.89
Nota: COSTO TOTAL S/. 710.53
* Si requiere algun cambio de otro componente tendra un costo Descuento S/. 92.37
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 618.16

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA


VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615

DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.


Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


SRV.
REUBI
CACI
ON
DE
LUMI
NARI
AS EN
ALMA
CEN
DE ESTRUCTURA DE COSTOS
HERR
AMIE
PRESUPUESTO: 149-2018
NTAS ORDEN CLIENTE:
OBRA :
CLIENTE : FERREYROS
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: MARIAFERNANDA CORROCHANO INGA
AREA:
FECHA : 4/3/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 35.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 5.60 0.00% 11.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.60 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 2 12.00 0.00% 24.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 124.25
2.01 Cinta Aislante 1700 3M UND 1 7.50 0.00% 7.50
2.02 Canaleta plastica 10 x 20 UND 4 12.30 0.00% 49.20
2.03 Tapa ciega redonda con tornillos UND 3 0.80 0.00% 2.40
2.04 Pintura latex blanca vencedor GLN 0.25 65.00 0.00% 16.25
2.05 Tarugos azules con tornillos GLB 12 0.45 0.00% 5.40
2.06 Materiales consumibles GLB 1 43.50 0.00% 43.50
2.07
3 MANO DE OBRA 327.25
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 8.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 11.00 109.08
3.2 Ayudante 8.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 8.00 79.33
3.3 Supervisor 8.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 14.00 138.83
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 31.55
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 1.0 2.50 21.35
4.2 Escalera Tijeral 8.5 1 1.0 1.20 10.20
4.5
4.6
4.7
5 GASTOS DE OBRA 99.60
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 49.80 99.60

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 617.85
EPPS 35.20
MATERIALES 124.25
MANO DE OBRA 327.25
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 31.55

GASTOS DE OBRA 99.60


GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 30.89
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 648.74
UTILIDAD 10% 61.79
TOTAL TOTAL S/ 710.53
PLANILLA DE HORAS

SRV. REUBICACION DE LUMINARIAS EN ALMACEN DE HERRAMIENTAS

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 150-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/3/2018
Atención: JEAN VILLACORTA Nº de Orden : 0
JEFE ADMINISTRATIVO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJONES DE RACKS

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:


Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJONES DE S/. 1,483.30 S/. 1,493.70
1 1.00
RACKS
- Mano de Obra S/. 423.50
- Gestion traslado y transporte S/. 119.20
- Herramientas y Equipos S/. 108.80

Materiales UND CANT. PARC. S/. 831.80


Correderas de 14'' (x par) UND 30 19.9
Correderas de 12'' (x par) UND 7 18.9
Stovebolt de 3/16'' x 3/4'' UND 150 0.2
Bolandas UND 150 0.15
Materiales Consumibles GLB 1 50

Alcances:
- Se realizará al cambio de las correderas en mal estado, éstos ubicados en los cajones de los racks
- La mesa de 60cm x 60cm estará hecha de una plancha metalica de 1/8''
- Se rcompletará las correderas donde éstas no existan para el mejor funcionamiento de los cajones
- Se observó un total de 37 cajones que por motivos externos necesitan arreglo y mantenimiento

COSTO DIRECTO S/. 1,493.70


Utilidad S/. 149.37
Gastos. Generales. S/. 74.69
COSTO TOTAL S/. 1,717.76
Descuento S/. 223.30
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 1,494.46
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 150-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJONES DE RACKS
CLIENTE : FERREYROS
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: JEAN VILLACORTA
AREA:
FECHA : 4/3/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 10.40
1.1 Guantes con palma de latex UND 4 2.60 0.00% 10.40
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 831.80
2.01 Correderas de 14'' (x par) UND 30 19.90 0.00% 597.00
2.02 Correderas de 12'' (x par) UND 7 18.90 0.00% 132.30
2.03 Stovebolt de 3/16'' x 3/4'' UND 150 0.20 0.00% 30.00
2.14 Bolandas UND 150 0.15 0.00% 22.50
2.15 Materiales Consumibles GLB 1 50.00 0.00% 50.00
3 MANO DE OBRA 423.50
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 8.5 2.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 11.00 141.17
3.2 Ayudante 8.5 2.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 8.00 102.67
3.3 Supervisor 8.5 2.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 14.00 179.67
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 108.80
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 2.0 3.5 59.50
4.5 Taladro 8.5 1 2.0 2.9 49.30
5 GASTOS DE OBRA 119.20
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 59.60 119.20

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 1493.70
EPPS 10.40
MATERIALES 831.80
MANO DE OBRA 423.50
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 108.80
GASTOS DE OBRA 119.20
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 74.69
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 1568.39
UTILIDAD 10% 149.37
TOTAL TOTAL S/ 1717.76
PLANILLA DE HORAS

SRV. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJONES DE RACKS

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

29.9
PRESUPUESTO N°: 151-2018
Cliente: SODIMAC Fecha: 4/3/2018
Atención: ANDRÉS VELASQUEZ Nº de Orden : 0
PLANER DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. CAMBIO E INSTALACION DE 04 FLUXOMETROS EN BAÑOS

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:


Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. CAMBIO E INSTALACION DE 04 FLUXOMETROS EN S/. 648.28 S/. 677.48
1 1.00
BAÑOS
- Mano de Obra S/. 398.48
- Gestion traslado y transporte S/. 91.20
- Herramientas y Equipos S/. 55.30

Materiales UND CANT. PARC. S/. 103.30


Teflon de 3/4 " UND 6 3.5
Adex UND 1 12.3
Trapo Industrial KG 1 9
Sika sil transparente UND 2 15.5
Materiales Consumibles GLB 1 30

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Cambio de 01 Fluxometro en baño Varones Clientes
- Cambio de 01 Fluxometro en baño Damas Clientes
- Cambio de 02 Fluxometros en baño Damas Asesores
- Pruebas de funcionamiento
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 677.48


Utilidad S/. 67.75
Gastos. Generales. S/. 33.87
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 779.10
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIAS
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 151-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. CAMBIO E INSTALACION DE 04 FLUXOMETROS EN BAÑOS
CLIENTE : SODIMAC
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: ANDRÉS VELASQUEZ
AREA:
FECHA : 4/3/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 29.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 2 12.00 0.00% 24.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 103.30
2.01 Teflon de 3/4 " UND 6 3.50 0.00% 21.00
2.02 Adex UND 1 12.30 0.00% 12.30
2.03 Trapo Industrial KG 1 9.00 0.00% 9.00
2.04 Sika sil transparente UND 2 15.50 0.00% 31.00
2.06 Materiales Consumibles GLB 1 30.00 0.00% 30.00
3 MANO DE OBRA 398.48
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 0.0 0.0 10.0 0.0 1.0 0.2 1 11.00 173.25
3.2 Ayudante 0.0 0.0 10.0 0.0 1.0 0.2 1 8.00 126.00
3.3 Supervisor 0.0 0.0 4.5 0.0 1.0 0.2 1 14.00 99.23
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 55.30
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 10.0 1 1.0 2.5 25.00
4.2 Llave estilso 10.0 1 1.0 3.03 30.30
5 GASTOS DE OBRA 91.20
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 45.60 91.20

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 677.48
EPPS 29.20
MATERIALES 103.30
MANO DE OBRA 398.48
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 55.30
GASTOS DE OBRA 91.20
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 33.87
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 711.35
UTILIDAD 10% 67.75
TOTAL TOTAL S/ 779.10
PLANILLA DE HORAS

SRV. CAMBIO E INSTALACION DE 04 FLUXOMETROS EN BAÑOS

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

1.05
PRESUPUESTO N°: 154-2018
Cliente: MAESTRO HOME CENTER - LAMBRAMANI Fecha: 4/4/2018
Atención: JORGE HUISA Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. PINTADO DE FACHADA - MAESTRO LAMBRAMANI

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:


Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 SRV. PINTADO DE FACHADA - MAESTRO LAMBRAMANI S/. 7,256.37 S/. 7,256.37

- Mano de Obra S/. 2,226.00


- Gestion traslado y transporte S/. 695.60
- Herramientas y Equipos (Manlif) S/. 1,969.67

Materiales UND CANT. PARC. S/. 2,365.10


Detergente 15 Kg Sapolio UND 1 65.4
Pintura esmalte gloss Rojo GLN 25 69
Trapo Industrial KG 10 9.25
Thinner acrilico GLN 25 17
Lijar # 150 UND 6 1.9
Materiales consumibles GLB 1 45.8

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Trabajo en altura, se realizara con Manlif articulado de 15 mts.
- Se realizará la limpieza y lavado de la fachada
- Se realizará el pintado de la fachada de color rojo con pintura esmalte gloss 750m2 aprox.
- Se realizará el lavado de fachada color blanco 732m2 aprox.
- Pintado de columnas en parte lateral color rojo
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 7,256.37


Utilidad S/. 725.64
Gastos. Generales. S/. 362.82
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 8,344.83

TIEMPO DE ENTREGA: 6 DIAS


FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 154-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. PINTADO DE FACHADA - MAESTRO LAMBRAMANI
CLIENTE : MAESTRO HOME CENTER
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: JORGE HUISA
AREA:
FECHA : 4/4/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 94.40
1.1 Guantes con palma de latex UND 4 2.60 0.00% 10.40
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 4 12.00 0.00% 48.00
1.4 Respidadores UND 4 9.00 0.00% 36.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 2365.10
2.01 Detergente 15 Kg Sapolio UND 1 65.40 0.00% 65.40
2.02 Pintura esmalte gloss Rojo GLN 25 69.00 0.00% 1725.00
2.03 Trapo Industrial KG 10 9.25 0.00% 92.50
2.04 Thinner acrilico GLN 25 17.00 0.00% 425.00
2.05 Lijar # 150 UND 6 1.90 0.00% 11.40
2.06 Materiales consumibles GLB 1 45.80 0.00% 45.80
3 MANO DE OBRA 2226.00
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 8.5 0.0 0.0 0.0 6.0 1.0 2 11.00 1309.00
3.2 Ayudante 8.5 0.0 0.0 0.0 6.0 1.0 1 8.00 476.00
3.3 Supervisor 4.5 0.0 0.0 0.0 6.0 1.0 1 14.00 441.00
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 1875.27
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 6.0 2.50 127.50
4.2 Comprensora 8.5 1 6.0 4.77 243.27
4.5 Manlif 15 mts articulado 8.5 1 5.0 35.40 1,504.50
4.6
4.7
5 GASTOS DE OBRA 695.60
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte grua - manlif 1.00 2.00 300.00 600.00
5.2 Transporte 1.00 2.00 47.80 95.60

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 7256.37
EPPS 94.40
MATERIALES 2365.10
MANO DE OBRA 2226.00
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 1875.27

GASTOS DE OBRA 695.60


GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 362.82
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 7619.19
UTILIDAD 10% 725.64
TOTAL TOTAL S/ 8344.83
PLANILLA DE HORAS

SRV. PINTADO DE FACHADA - MAESTRO LAMBRAMANI

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 155-2018
Cliente: MAESTRO HOME CENTER - LAMBRAMANI Fecha: 4/5/2018
Atención: JORGE HUISA Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. MANTENIMIENTO DE 09 TRANSPALETAS HIDRAULICAS

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:


Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 SRV. MANTENIMIENTO DE 09 TRANSPALETAS HIDRAULICAS S/. 7,113.72 S/. 7,113.72

- Mano de Obra S/. 1,595.42


- Gestion traslado y transporte S/. 297.00
- Herramientas y Equipos S/. 319.20

Materiales UND CANT. PARC. S/. 4,902.10


Ruedas ROLLER POLY ASM UND 12 185.60
Ruedas Pequeñas WHEEL ASM PO UND 12 175.40
Hidrolina LT 8 16.80
Empaques JGO 6 19.00
Ejes de rodajes UND 6 29.50
Aflojatodo UND 2 27.50
Thinner GLB 1 16.00
Trapo industrial KG 3 9.30
Materiales consumibles GLB 1 45.80

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Mantenimiento de 09 Transpaletas Hidraulicas - cambio de empaques, llenado de hidrolina
- Cambio de eje de cadena a 02 Stockas
- Cambio de cadena completa a 03 Stockas
- Cambio de ejes de ruedas a 04 Stockas
- Cambio de ruedas delanteras y parte posterior - 12 und
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 7,113.72


Utilidad S/. 711.37
Gastos. Generales. S/. 355.69
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 8,180.77
Nota:
* Si requiere algun cambio de otro componente tendra un costo adicional

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS


FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL
RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC
RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 155-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. MANTENIMIENTO DE 09 TRANSPALETAS HIDRAULICAS
CLIENTE : MAESTRO HOME CENTER
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: JORGE HUISA
AREA:
FECHA : 4/5/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 47.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 2 12.00 0.00% 24.00
1.4 Respidadores UND 2 9.00 0.00% 18.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 4902.10
2.01 Ruedas ROLLER POLY ASM UND 12 185.60 0.00% 2227.20
2.02 Ruedas Pequeñas WHEEL ASM POLY UND 12 175.40 0.00% 2104.80
2.03 Hidrolina LT 8 16.80 0.00% 134.40
2.04 Empaques JGO 6 19.00 0.00% 114.00
2.05 Ejes de rodajes UND 6 29.50 0.00% 177.00
2.06 Aflojatodo UND 2 27.50 0.00% 55.00
2.07 Thinner GLB 1 16.00 0.00% 16.00
2.08 Trapo industrial KG 3 9.30 0.00% 27.90
2.09 Materiales consumibles GLB 1 45.80 0.00% 45.80
3 MANO DE OBRA 1595.42
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 8.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.8 1 11.00 545.42
3.2 Ayudante 8.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.8 1 8.00 396.67
3.3 Supervisor 8.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.8 1 14.00 653.33
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 272.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 5.0 3.50 148.75
4.2 Taladro 8.5 1 5.0 2.90 123.25
4.5
4.6
4.7
5 GASTOS DE OBRA 297.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.2 Transporte 1.00 5.00 59.40 297.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 7113.72
EPPS 47.20
MATERIALES 4902.10
MANO DE OBRA 1595.42
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 272.00
GASTOS DE OBRA 297.00
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 355.69
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 7469.40
UTILIDAD 10% 711.37
TOTAL TOTAL S/ 8180.77
PLANILLA DE HORAS

SRV. MANTENIMIENTO DE 09 TRANSPALETAS HIDRAULICAS

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 156-2018
Cliente: MAESTRO HOME CENTER Fecha: 4/4/2018
Atención: VICTOR ARENAZAS Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE TIENDA - 29 EQ.
LAMBRAMANI
Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:
Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE S/. 9,638.10 S/. 9,638.10
1 1.00
TIENDA - 29 EQ.
- Mano de Obra S/. 2,142.00
- Gestion traslado y transporte S/. 719.60
- Herramientas y Equipos (Manlif 20mts) S/. 1,403.60

Materiales UND CANT. PARC. S/. 5,372.90


Lámpara de 400 W PHILIPS UND 29 69.9
Balastro de 400 W PHILIPS UND 29 79.9
Ignitor UND 29 13.5
Condensadores UND 29 18.7
Cinta aislante UND 4 7.5
Trapo industrial KG 2 9.5
Materiales Consumibles GLB 1 45.9

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Se realizará el mantenimiento de 29 reflectores en perimetro de tienda LAMBRAMANI
- Limpieza, cambio de lamparas, balastros, ignitor y condensadores en mal estado
- Montaje, armado y pruebas de funcionamiento
- Trabajo en altura con Manlif de 20 mts.
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 9,638.10


Utilidad S/. 963.81
Gastos. Generales. S/. 481.91
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 11,083.82
Nota:
* Si requiere algun cambio de otro componente tendra un costo adicional

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS


FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 156-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE TIENDA - 29 EQ.
CLIENTE : MAESTRO LAMBRAMANI
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: VICTOR ARENAZAS
AREA:
FECHA : 4/4/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 80.40
1.1 Guantes con palma de latex UND 4 2.60 0.00% 10.40
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 2 35.00 0.00% 70.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 5372.90
2.01 Lámpara de 400 W PHILIPS UND 29 69.90 0.00% 2027.10
2.02 Balastro de 400 W PHILIPS UND 29 79.90 0.00% 2317.10
2.03 Ignitor UND 29 13.50 0.00% 391.50
2.04 Condensadores UND 29 18.70 0.00% 542.30
2.05 Cinta aislante UND 4 7.50 0.00% 30.00
2.06 Trapo industrial KG 2 9.50 0.00% 19.00
2.07 Materiales Consumibles GLB 1 45.90 0.00% 45.90
3 MANO DE OBRA 2142.00
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 0.0 0.0 10.0 0.0 4.0 0.7 1 11.00 693.00
3.2 Ayudante 0.0 0.0 10.0 0.0 4.0 0.7 2 8.00 1008.00
3.3 Supervisor 0.0 0.0 5.0 0.0 4.0 0.7 1 14.00 441.00
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 1323.20
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 10.0 1 4.0 3.5 140.00
4.2 Escalera telescópica 10.0 1 4.0 3.03 121.20
4.4 Manlift 20m articulado 10.0 1 3.0 35.40 1,062.00
5 GASTOS DE OBRA 719.60
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte Grua - Manlif 1.00 2.00 300.00 600.00
5.2 Transporte 1.00 2.00 59.80 119.60

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 9638.10
EPPS 80.40
MATERIALES 5372.90
MANO DE OBRA 2142.00
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 1323.20
GASTOS DE OBRA 719.60
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 481.91
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 10120.01
UTILIDAD 10% 963.81
TOTAL TOTAL S/ 11083.82
PLANILLA DE HORAS

SRV. MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE TIENDA - 29 EQ.

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 155-2018
Cliente: MAESTRO HOME CENTER - LAMBRAMANI Fecha: 4/4/2018
Atención: JORGE HUISA Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. REVISION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:


Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 SRV. REVISION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE S/. 1,337.65 S/. 1,337.65

- Mano de Obra S/. 981.75


- Gestion traslado y transporte S/. 95.60
- Herramientas y Equipos (Manlif) S/. 149.20

Materiales UND CANT. PARC. S/. 111.10


Cinta super 33 3M UND 1 37
Cinta 23 3M UND 1 19
Empaques UND 2 0
Sello UND 2 0
Rodamientos UND 2 0
Trapo industrial KG 1 9.3
Materiales consumibles GLB 1 45.8

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Desconexion y retiro
- Se realizará la limpieza y lavado de la fachada
- Se realizará el pintado de la fachada de color rojo con pintura esmalte gloss 750m2 aprox.
- Se realizará el lavado de fachada color blanco 732m2 aprox.
- Pintado de columnas en parte lateral color rojo
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 1,337.65


Utilidad S/. 133.77
Gastos. Generales. S/. 66.88
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 1,538.30

TIEMPO DE ENTREGA: 6 DIAS


FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 155-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. REVISION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE
CLIENTE : MAESTRO HOME CENTER
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: JORGE HUISA
AREA:
FECHA : 4/4/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 47.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 2 12.00 0.00% 24.00
1.4 Respidadores UND 2 9.00 0.00% 18.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 111.10
2.01 Cinta super 33 3M UND 1 37.00 0.00% 37.00
2.02 Cinta 23 3M UND 1 19.00 0.00% 19.00
2.03 Empaques UND 2 0.00% 0.00
2.04 Sello UND 2 0.00% 0.00
2.05 Rodamientos UND 2 0.00% 0.00
2.06 Trapo industrial KG 1 9.30 0.00% 9.30
2.07 Materiales consumibles GLB 1 45.80 0.00% 45.80
3 MANO DE OBRA 981.75
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 8.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 1 11.00 327.25
3.2 Ayudante 8.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 1 8.00 238.00
3.3 Supervisor 8.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 1 14.00 416.50
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 102.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 3.0 2.50 63.75
4.2 Escalera Tijeral 8.5 1 3.0 1.50 38.25
4.5
4.6
4.7
5 GASTOS DE OBRA 95.60
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.2 Transporte 1.00 2.00 47.80 95.60

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 1337.65
EPPS 47.20
MATERIALES 111.10
MANO DE OBRA 981.75
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 102.00

GASTOS DE OBRA 95.60


GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 66.88
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 1404.53
UTILIDAD 10% 133.77
TOTAL TOTAL S/ 1538.30
PLANILLA DE HORAS

SRV. REVISION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 157-2018
Cliente: HIPERMERCADOS TOTTUS Fecha: 4/5/2018
Atención: LUIS AGUILAR Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA VITAFILADORA CARNES

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:


Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA S/. 336.92 S/. 336.92
1 1.00
VITAFILADORA CARNES
- Mano de Obra S/. 145.83
- Gestion traslado y transporte S/. 75.60
- Herramientas y Equipos S/. 21.40

Materiales UND CANT. PARC. S/. 94.09


Cable para alta temperatura N° 12 MTS 3 8.93
Terminales tipo ojal UND 6 1.8
Terminales tipo enchufe macho y UND 4 1.8
Soldadura de plata GLB 1 14.3
Consumibles menores GLB 1 35

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Se procedera al retiro de la resistencia de la vitafiladora
- Se realizará el soldeo del terminal tipo enchufe
- Retiro y cambio de cable de alta temperatura dañado, prensado de terminales.
- Instalacion de cable dejando operativa la maquina
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 336.92


Utilidad S/. 33.69
Gastos. Generales. S/. 16.85
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 387.46

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA


FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 157-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA VITAFILADORA CARNES
CLIENTE : HIPERMERCADOS TOTTUS
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: LUIS AGUILAR
AREA:
FECHA : 4/5/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 5.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 94.09
2.01 Cable para alta temperatura N° 12 MTS 3 8.93 0.00% 26.79
2.02 Terminales tipo ojal UND 6 1.80 0.00% 10.80
2.03 Terminales tipo enchufe macho y hembra UND 4 1.80 0.00% 7.20
2.04 Soldadura de plata GLB 1 14.30 0.00% 14.30
2.05 Consumibles menores GLB 1 35.00 0.00% 35.00
2.06
3 MANO DE OBRA 145.83
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 11.00 64.17
3.2 Ayudante 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 8.00 0.00
3.3 Supervisor 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 14.00 81.67
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 16.20
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 5.0 1 1.0 3.24 16.20
4.2
4.5
4.6
4.7
5 GASTOS DE OBRA 75.60
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 37.80 75.60

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 336.92
EPPS 5.20
MATERIALES 94.09
MANO DE OBRA 145.83
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 16.20

GASTOS DE OBRA 75.60


GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 16.85
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 353.77
UTILIDAD 10% 33.69
TOTAL TOTAL S/ 387.46
PLANILLA DE HORAS

SRV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA VITAFILADORA CARNES

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 158-2018
Cliente: SODIMAC Fecha: 4/6/2018
Atención: ANDRES VELASQUEZ Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
SRV. INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA
Referencia:
AREQUIPA
Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:
Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

SRV. INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA


1 1.00 S/. 4,920.60 S/. 4,920.60

- Mano de Obra S/. 2,427.30


- Gestion traslado y transporte S/. 149.10
- Herramientas y Equipos (Andamio Certificado) S/. 877.30

Materiales UND CANT. PARC. S/. 1,466.90


Cable #14 MTS 400 360.00
Cable tierra #16 MTS 200 240.00
Caja modular UND 9 63.00
Tomacorriente simple con linea a tierra UND 9 135.00
Tubo conduit EMT de 1/2" UND 28 448.00
Union recta EMT de 1/2" UND 30 30.00
Conector recto EMT de 1/2" UND 18 23.40
Abrazadera de 1/2" UND 50 20.00
Tarugos con tornillos UND 100 100.00
Perno autoperforante 10 x 3/4" UND 50 25.00
Canaleta de plastico 10 x 20 UND 3 22.50

1.- Pasos a realizar antes del trabajo:


- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Instalacion de luces de emegencia (SODIMAC) en las siguientes areas:
Comedor asesores 1
Sala de capacitacion 1
Salida de emergencia 2do piso 1
Sala de control 11 3
Salida patio construtor (puerta 5) 1
Salida puerta 1 1
Salida puerta 2 1
- Colocar marea de identificacion en equipos de emergencia conbinados
- Elaborar certificado de luces de emergencia para los equipos utilizados y
la correcta instalacion de los mismos con la carga adecuada en los interruptores
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado
COSTO DIRECTO S/. 4,920.60
Utilidad S/. 492.06
Gastos. Generales. S/. 246.03
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 5,658.69
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL
RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC
RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com
SRV.
INSTA
LACIO
N DE
LUCE
S DE ESTRUCTURA DE COSTOS
EMER
GENC
PRESUPUESTO: 158-2018
IA ORDEN CLIENTE:
OBRA :
CLIENTE : SODIMAC
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: ANDRES VELASQUEZ
AREA:
FECHA : 4/6/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 76.40
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 2 35.60 0.00% 71.20
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 1466.90
2.01 Cable #14 MTS 400 0.90 0.00% 360.00
2.02 Cable tierra #16 MTS 200 1.20 0.00% 240.00
2.03 Caja modular UND 9 7.00 0.00% 63.00
2.04 Tomacorriente simple con linea a tierra UND 9 15.00 0.00% 135.00
2.05 Tubo conduit EMT de 1/2" UND 28 16.00 0.00% 448.00
2.06 Union recta EMT de 1/2" UND 30 1.00 0.00% 30.00
2.07 Conector recto EMT de 1/2" UND 18 1.30 0.00% 23.40
2.08 Abrazadera de 1/2" UND 50 0.40 0.00% 20.00
2.09 Tarugos con tornillos UND 100 1.00 0.00% 100.00
2.1 Perno autoperforante 10 x 3/4" UND 50 0.50 0.00% 25.00
2.11 Canaleta de plastico 10 x 20 UND 3 7.50 0.00% 22.50
3 MANO DE OBRA 2427.30
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 0.0 0.0 10.0 0.0 5.0 0.0 1 11.00 742.50
3.2 Ayudante 0.0 0.0 10.0 0.0 5.0 0.0 2 8.00 1080.00
3.3 Supervisor 0.0 0.0 8.0 0.0 4.0 0.0 1 14.00 604.80
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 800.90
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 5.0 2.50 106.75
4.2 Escalera tijeral 8.5 1 2.0 2.00 34.00
4.3 Andamio 3 cuerpos 8.5 1 3.0 8.80 224.40
4.4 Taladro 8.5 1 5.0 0.90 38.25
4.5 Taladro inalambrico 8.5 1 5.0 2.90 123.25
4.6 Moladora chica 8.5 1 5.0 0.70 29.75
4.7 Pinza amperimetrica 8.5 1 5.0 3.40 144.50
4.8 Certificacion 100.00
5 GASTOS DE OBRA 149.10
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 3.00 49.70 149.10
RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 4920.60
EPPS 76.40
MATERIALES 1466.90
MANO DE OBRA 2427.30
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 800.90

GASTOS DE OBRA 149.10


GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 246.03
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 5166.63
UTILIDAD 10% 492.06
PLANILLA DE HORAS

SRV. INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
RAZON SOCIAL : SERVICIO INDUSTRIAL GROUP S.A.C.
RUC Nº : 20559335615
DIRECCIÓN: P.J. VILLA SAN JUAN C-2, CERRO COLORADO - AREQUIPA.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JEANCARLO VALENCIA JIMENEZ

COD. PROV BACKUS: 483740

CLIENTE Unión de cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A N° COTIZACION 159 - 2018

SOLICITANTE MARIA CAMILA MARTINEZ FECHA DE COT. 4/23/2018

REFERENCIA DEL TRABAJO:


AREA: BACKUS EQUIPO: PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

DESCRIPCIÓN CORTA: Núm. pet-oferta 6001426451 / SRV. PINTADO DE PAREDES FACHADA Y LATERALES DE PLANTA

• Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo

• Trabajo en altura con Andamio


• Lijado, resanado de pared para proceder a pintar
• Pintado de Fachada segun color de muestra 6.4 m2 aprox. (Dos colores)
• Rellenado de junta y pintado 0.15m2 aprox.
DETALLE DEL TRABAJO A • Pintado de zonas dañadas y deterioradas 3.5 m2 aprox.
REALIZAR • Se realizara el pintado con pintura Latex lavable para exteriores
• Se cubrira zonas adyacentes y se mantendra el lugar ordenado y limpio
• Entrega de trabajo culminado al 100%
NOTA: Los Andamios seran suministrados por SEIN GROUP

DETALLE DE COSTOS
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripción Cantidad Dias (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Herramientas menores 1 2 2.50 40.00
Extensiones 1 2 4.77 76.32
Andamio Normado (3 cuerpos) 1 2 220.00 440.00
TOTAL 556.32

MATERIALES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Pintura Latex American Colors - Melon 1 75.00 75.00
Pintura Latex American Colors - Blanco Humo 1 75.00 75.00
Lijar #100 3 2.50 7.50
Espatulas 2 9.50 19.00
Brocha de 2" 2 13.00 26.00
Yeso ceramico 1 5.50 5.50
Plastico 5 6.50 32.50
Trapo Industrial 5 10.00 50.00
Sikaflex 1 35.00 35.00
Materiales consumibles 1 47.20 47.20
TOTAL 372.70

CONSUMIBLES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Guantes con palma de latex 2 6.80 13.60
Almuerzos del personal 8 11.90 95.20
Traslado de Material y Equipo 4 56.90 227.60
Traje Tybex 2 15.00 30.00
TOTAL 366.40
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Días H = h/día H = Total Costo Unitario Costo Total
Supervisor de seguridad 1 2 8.5 19.8 15.00 297.50
Maestro Pintor 1 2 8.5 19.8 12.00 238.00
Ayudante 2 2 8.5 39.7 10.00 396.67
TOTAL 932.17

SUBTOTAL 2,227.59
UTILIDAD ( 10%) 222.76
GASTOS ADM. (5%) 111.38
TOTAL NETO A PAGAR (SIN IGV) 2,561.72
El presupesto esta en Soles.

Atentamente

Contado contra entrega

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


RAZON SOCIAL : SERVICIO INDUSTRIAL GROUP S.A.C.
RUC Nº : 20559335615
DIRECCIÓN: P.J. VILLA SAN JUAN C-2, CERRO COLORADO - AREQUIPA.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JEANCARLO VALENCIA JIMENEZ

COD. PROV BACKUS: 483740

CLIENTE Unión de cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A N° COTIZACION 160 - 2018

SOLICITANTE ING. RODRIGO RIVERA FECHA DE COT. 4/9/2018

REFERENCIA DEL TRABAJO:


AREA: ALMACEN EQUIPO: PLAZO DE ENTREGA: 6 DIAS

DESCRIPCIÓN CORTA: SRV. CAMBIO, INSTALACION, MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA APT

• Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo

• Cambio de 21 luces de emergencia, en zonas especificadas:


- Almacen General.- 09 Equipos
- Ex despacho .- 04 Equipos
- Gate House.- 03 Equipos
- SS.HH.- 05 Equipos
• Cableado para alimentacion de 6 luces de emergencia
DETALLE DEL TRABAJO A • Instalacion de 6 luces de emergencia
REALIZAR - Almacen General.- 03 Equipos
- Ex frontera.- 03 Equipos
• Mantenimiento de 9 luces de emergencia en zona de despacho
• Limpieza y Entrega de trabajo culminado
Nota: Los andamios serán suministrados por SEIN GROUP

DETALLE DE COSTOS
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripción Cantidad Dias (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Herramientas menores 1 6 2.80 134.40
Andamios 1 6 220.00 1,320.00
Taladro inalambrico 1 6 0.90 5.40
Amoladora chica 1 6 0.70 4.20
Pinza amperimetrica 1 6 3.40 20.40
TOTAL 1,484.40

MATERIALES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Luces de emergencia 27 95.00 2565.00
Cable NH80 2mm2 300 1.00 300.00
Cable tierra #14 150 1.30 195.00
Caja modular 6 7.00 42.00
Tomacorriente 6 15.00 90.00
Tubo conduit EMT de 1/2" 40 17.00 680.00
Union recta EMT de 1/2" 25 1.00 25.00
Conector recto EMT de 1/2" 10 1.30 13.00
Abrazadera de 1/2" 50 0.50 25.00
Tarugos con tornillos 50 0.80 40.00
Ferreteria varios 1 50.00 50.00
TOTAL 4,025.00

CONSUMIBLES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Guantes con palma de latex 4 6.80 27.20
Arnes de cuerpo completo 2 35.60 71.20
Traslado de Material y Equipo 4 60.00 240.00
Almuerzo de personal 24 11.90 285.60
TOTAL 624.00
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Días H = h/día H = Total Costo Unitario Costo Total
Supervisor 1 6 8.5 59.5 15.00 892.50
Supervisor de seguridad 1 6 8.5 59.5 15.00 892.50
Tecnico Electricista 1 6 8.5 59.5 12.00 714.00
Ayudante 2 6 8.5 119.0 10.00 1190.00
TOTAL 3689.00

SUBTOTAL 9,822.40
UTILIDAD ( 10%) 982.24
GASTOS ADM. (5%) 491.12
TOTAL NETO A PAGAR (SIN IGV) 11,295.76
El presupesto esta en Soles.

Atentamente

Contado contra entrega

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


PRESUPUESTO N°: 161-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/9/2018
Atención: MARIAFERNANDA CORROCHANO INGA Nº de Orden : 0
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
SRV. COLOCACION DE JEBE EN PUERTAS DE COCINA, COMEDOR Y SELLADO DE HUECO
Referencia:
AREQUIPA
Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:
Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. COLOCACION DE JEBE EN PUERTAS DE COCINA,
1 1.00 COMEDOR Y SELLADO DE HUECO S/. 1,503.15 S/. 1,503.15

- Mano de Obra S/. 449.00


- Gestion traslado y transporte S/. 99.40
- Herramientas y Equipos S/. 120.75

Materiales UND CANT. PARC. S/. 834.00


Zocalo con cepillo de jebe MTS 3 210.00
Tornillos de encarne de 1" x 3/16" UND 30 21.00
Mayolica blanca 50 x 50 cm UND 2 30.00
Fragua KG 1 7.50
Arena gruesa BL 1 8.00
Cemento KG 5 12.50
Sikaflex UND 1 35.00
Perplex blanco de 1/8" UND 1 420.00
Riel aluminio MTS 2 20.00
Tarugos y tornillos UND 20 20.00

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Instalacion de zocalo con cepillo para puertas de ingreso a cocina
- Se colocara en tres puertas de 90 cm de ancho asegurados con tornillos
- Limpieza de caja de paso, colocado de base de mayolica con cemento
- Preparacion de caja en mayolica
- Preparacion de tapa en aluminio y perplex
- Sellado de junta con sikaflex
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 1,503.15


Utilidad S/. 150.32
Gastos. Generales. S/. 75.16
COSTO TOTAL S/. 1,728.62
Descuento S/. 155.58
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 1,573.04
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615

DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.


Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com
DE
JEBE
EN
PUER
TAS
DE
COCI
NA,
COME
DOR
Y
SELLA
DO ESTRUCTURA DE COSTOS
DE
HUEC
PRESUPUESTO: 161-2018
O ORDEN CLIENTE:
OBRA :
CLIENTE : FERREYROS
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: MARIAFERNANDA CORROCHANO INGA
AREA:
FECHA : 4/9/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 34.80
1.1 Guantes con palma de latex UND 3 2.60 0.00% 7.80
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.60 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 3 9.00 0.00% 27.00
2 MATERIALES 834.00
2.01 Zocalo con cepillo de jebe MTS 3 70.00 0.00% 210.00
2.02 Tornillos de encarne de 1" x 3/16" UND 30 0.70 0.00% 21.00
2.03 Mayolica blanca 50 x 50 cm UND 2 15.00 0.00% 30.00
2.04 Fragua KG 1 7.50 0.00% 7.50
2.05 Arena gruesa BL 1 8.00 0.00% 8.00
2.06 Cemento KG 5 2.50 0.00% 12.50
2.07 Sikaflex UND 1 35.00 0.00% 35.00
2.08 Perplex blanco de 1/8" UND 1 420.00 0.00% 420.00
2.09 Riel aluminio MTS 2 10.00 0.00% 20.00
2.1 Tarugos y tornillos UND 20 1.00 0.00% 20.00
2.11 Ferreteria varios GLB 1 50.00 0.00% 50.00
3 MANO DE OBRA 449.00
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 8.5 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2 11.00 242.00
3.2 Ayudante 8.5 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1 8.00 88.00
3.3 Supervisor 8.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1 14.00 119.00
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 85.95
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 1.0 2.50 21.35
4.2 Taladro inalambrico 8.5 2 1.0 2.90 49.30
4.5 Cortador de mayolica 8.5 1 1.0 1.80 15.30
4.6
4.7
5 GASTOS DE OBRA 99.40
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 49.70 99.40

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 1503.15
EPPS 34.80
MATERIALES 834.00
MANO DE OBRA 449.00
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 85.95

GASTOS DE OBRA 99.40


GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 75.16
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 1578.31
UTILIDAD 10% 150.32
TOTAL TOTAL S/ 1728.62
PLANILLA DE HORAS

SRV. COLOCACION DE JEBE EN PUERTAS DE COCINA, COMEDOR Y SELLADO DE HUECO

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 162-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/10/2018
Atención: JEAN VILLACORTA Nº de Orden : 0
JEFE ADMINISTRATIVO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
SRV. INSTALACION DE VENTILADORES EN COMEDOR Y COCINA
Referencia:
AREQUIPA
Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:
Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. INSTALACION DE VENTILADORES EN COMEDOR Y
1 1.00 COCINA S/. 1,232.25 S/. 1,232.25

- Mano de Obra S/. 654.50


- Gestion traslado y transporte S/. 113.00
- Herramientas y Equipos S/. 36.75

Materiales UND CANT. PARC. S/. 428.00


Canaleta con adhesivo (2 metros) UND 5 70.00
Cable # 12 amarillo M 100 193.00
Tarugo (x 100 und) UND 1 10.00
Tomacorriente UND 5 75.00
Caja modular UND 5 35.00
Materiales consumibles GLB 1 45.00

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
- Desenergizado y desconexionado de circuito de alimentacion
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Instalacion de canaletas para alimentacion de ventiladores
- Instalacion de cable en las canaletas e instalacion de tomacorrientes para ventiladores
- Instalacion de 02 ventiladores en Comedor , 02 ventiladores en Cocina y 01 ventilador de almacen de cocina
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 1,232.25


Utilidad S/. 123.23
Gastos. Generales. S/. 61.61
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 1,417.09

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS


VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615

DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.


Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


SRV.
INSTA
LACIO
N DE
VENTI
LADO
RES
EN
COME
DOR ESTRUCTURA DE COSTOS
Y
COCI
PRESUPUESTO: 162-2018
NA ORDEN CLIENTE:
OBRA :
CLIENTE : FERREYROS
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: JEAN VILLACORTA
AREA:
FECHA : 4/10/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 5.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.60 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 428.00
2.01 Ventilador de pared (150 W) UND 250.00 0.00% 0.00
2.02 Canaleta con adhesivo (2 metros) UND 5 14.00 0.00% 70.00
2.03 Cable # 12 amarillo M 100 1.93 0.00% 193.00
2.04 Tarugo (x 100 und) UND 1 10.00 0.00% 10.00
2.11 Tomacorriente UND 5 15.00 0.00% 75.00
2.12 Caja modular UND 5 7.00 0.00% 35.00
2.13 Materiales consumibles GLB 1 45.00 0.00% 45.00
3 MANO DE OBRA 654.50
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 8.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 1 11.00 218.17
3.2 Ayudante 8.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 1 8.00 158.67
3.3 Supervisor 8.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 1 14.00 277.67
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 31.55
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 1.0 2.50 21.35
4.2 Escalera Tijeral 8.5 1 1.0 1.20 10.20
4.6
4.7
5 GASTOS DE OBRA 113.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 56.50 113.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 1232.25
EPPS 5.20
MATERIALES 428.00
MANO DE OBRA 654.50
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 31.55
GASTOS DE OBRA 113.00
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 61.61
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 1293.86
UTILIDAD 10% 123.23
PLANILLA DE HORAS

SRV. INSTALACION DE VENTILADORES EN COMEDOR Y COCINA

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 163-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/11/2018
Atención: JEAN VILLACORTA Nº de Orden : 0
JEFE ADMINISTRATIVO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
SRV. INSTALACION DE MALLAS EN VENTANAS EN COMEDOR Y COCINA
Referencia:
AREQUIPA
Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:
Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. INSTALACION DE MALLAS EN VENTANAS EN COMEDOR
1 1.00 Y COCINA S/. 2,489.69 S/. 2,489.69

- Mano de Obra S/. 654.50


- Gestion traslado y transporte S/. 91.20
- Herramientas y Equipos S/. 226.99

Materiales UND CANT. PARC. S/. 1,517.00


Lámina polarizada UND 5 175.00
Silicona Negra UND 1 15.00
Malla mosquitera verde oscuro M 10 110.00
Malla mosquitera verde claro M 5 45.00
Madera de 1 1/2" x 1 1/2" UND 16 232.00
Perno de F/N 1/4"x1" (500 und) UND 1 45.00
Tuerca de F/N 1/4" (500 und) UND 1 45.00
Servicio de instalación de vidrio GLB 1 800.00
Materiales consumibles GLB 1 50.00

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Se instalará mallas y estructuras a un total de 12 ventanas
- 04 ventanas de 1.70 x 1.5 mts, 06 ventanas 1.3 x 0.8 mts, 02 ventanas 1.5 x 0.3 mts.
- Se fabricará la estructura con madera de 1 1/2" x 1 1/2" para fijar malla mosquitero
- Se colocara a 04 ventanas del comedor y 02 ventanas del comedor mallas oscuras para atenuar rayos solares
- Las ventanas de almacen se convertiran a corredizas y se van a polarizar.
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 2,489.69


Utilidad S/. 248.97
Gastos. Generales. S/. 124.48
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 2,863.14
Ajuste del 10% S/. 286.31
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 2,576.83
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615

DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.


Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


SRV.
INSTA
LACIO
N DE
MALL
AS EN
VENT
ANAS
EN
COME
DOR ESTRUCTURA DE COSTOS
Y
COCI
PRESUPUESTO: 163-2018
NA ORDEN CLIENTE:
OBRA :
CLIENTE : FERREYROS
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: JEAN VILLACORTA
AREA:
FECHA : 4/11/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 5.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.60 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 1517.00
2.01 Lámina polarizada UND 5 35.00 0.00% 175.00
2.02 Silicona Negra UND 1 15.00 0.00% 15.00
2.03 Malla mosquitera verde oscuro M 10 11.00 0.00% 110.00
2.04 Malla mosquitera verde claro M 5 9.00 0.00% 45.00
2.05 Madera de 1 1/2" x 1 1/2" UND 16 14.50 0.00% 232.00
2.06 Perno de F/N 1/4"x1" (500 und) UND 1 45.00 0.00% 45.00
2.07 Tuerca de F/N 1/4" (500 und) UND 1 45.00 0.00% 45.00
2.08 Servicio de instalación de vidrio GLB 1 800.00 0.00% 800.00
2.09 Materiales consumibles GLB 1 50.00 0.00% 50.00
3 MANO DE OBRA 654.50
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 8.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 1 11.00 218.17
3.2 Ayudante 8.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 1 8.00 158.67
3.3 Supervisor 8.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 1 14.00 277.67
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 221.79
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 2.0 3.50 59.78
4.2 Escalera Tijeral 8.5 1 2.0 1.20 20.40
4.6 Moladora 8.5 1 2.0 3.50 59.50
4.7 Taladro 8.5 1 2.0 4.83 82.11
5 GASTOS DE OBRA 91.20
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 45.60 91.20

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 2489.69
EPPS 5.20
MATERIALES 1517.00
MANO DE OBRA 654.50
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 221.79
GASTOS DE OBRA 91.20
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 124.48
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 2614.17
UTILIDAD 10% 248.97
PLANILLA DE HORAS

SRV. INSTALACION DE MALLAS EN VENTANAS EN COMEDOR Y COCINA

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 164-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/11/2018
Atención: ING. JEAN VILLACORTA Nº de Orden :
JEFE ADMINISTRATIVO - SUCURSAL SUR Planta : AREQUIPA
Area:
Moneda: Soles

Referencia: Srv. Pintado de lineas peatonales y zonas de seguridad

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:

Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 Srv. Pintado de lineas peatonales y zonas de seguridad S/. 3,284.22 S/. 3,284.22

- Mano de Obra S/. 1,276.22


- Herramientas y Equipos S/. 196.00

Materiales UND CANT. PARC. S/. 1,812.00


Pintura Trafico Amarillo GLN 6 65.00
Pintura Trafico Negro GLN 6 65.00
Pintura Esmalte Verde GLN 2 55.00
Pintura Esmalte Blanco GLN 1 55.00
Thinner GLN 12 20.00
Rodillos p/pintura UND 4 20.00
Cinta Masking UND 50 8.00
Escobas, recogedores GLB 1 30.00
Alcances:

1.- Pasos a realizar antes del trabajo:


- Reconocimiento del área de trabajo y coordinación
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Limpieza de area a pintar
- Trazado y encintado con Masking
- Aplicación de pintura trafico en franjas amarillo y negro en lineas peatonales.
- Aplicación de pintura trafico en zonas de seguridad
3.- Pasos de trabajo Culminado:
- Entrega del trabajo culminado al 100%

Nota: El servicio se realizara en dias habiles.


El servicio es a todo costo

COSTO DIRECTO S/. 3,284.22


Utilidad S/. 328.42
Gastos. Generales. S/. 164.21
COSTO TOTAL S/. 3,776.85
Descuento S/. 490.99
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 3,285.86

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL
RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC
RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, 943272074, 958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 034-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES DE TIENDA
CLIENTE : MAESTRO
PLANTA: AREQUIPA - LAMBRAMANI
APROBADO POR: JORGE HUISA ROJAS
AREA:
FECHA : 1/29/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 51.00
1.1 Guantes con palma de latex UND 3 8.00 0.00% 24.00
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 20.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 3 9.00 0.00% 27.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 1812.00
2.01 Pintura Trafico Amarillo GLN 6 65.00 0.00% 390.00
2.02 Pintura Trafico Negro GLN 6 65.00 0.00% 390.00
2.03 Pintura Esmalte Verde GLN 2 55.00 0.00% 110.00
2.03 Pintura Esmalte Blanco GLN 1 55.00 0.00% 55.00
2.04 Thinner GLN 12 20.00 0.00% 240.00
2.05 Rodillos p/pintura UND 4 20.00 0.00% 80.00
2.04 Cinta Masking UND 50 8.00 0.00% 400.00
2.04 Escobas, recogedores GLB 1 30.00 0.00% 30.00
2.05 Brocha de 2" UND 4 15.00 0.00% 60.00
2.06 Trapo Idustrial KG 3 9.00 0.00% 27.00
2.07 consumibles varios GLB 1 30.00 0.00% 30.00

3 MANO DE OBRA 1276.22


ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico 8.5 2.0 1.5 0.0 2.0 0.3 2 11.00 668.62
3.2 Ayudante 8.5 2.0 1.5 0.0 2.0 0.3 2 8.00 486.27
3.3 Supervisor 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 1 13.00 121.33
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 85.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 2 2.0 2.50 85.00
4.3 Escalera Tijeral 8.5 0 2.0 4.77 -
4.4 Escalera Telescopica 8.5 0 2.0 2.05 -
4.5 Andamios 8.5 0 1.0 8.00 -
5 GASTOS DE OBRA 60.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 30.00 60.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 3284.22
EPPS 51.00
MATERIALES 1812.00
MANO DE OBRA 1276.22
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 85.00
GASTOS DE OBRA 60.00

GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 164.21
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 3448.43
UTILIDAD 10% 328.42
TOTAL TOTAL S/ 3776.85
PLANILLA DE HORAS

SRV. MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES DE TIENDA

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT.
N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Cinta aislante de 1700 7


Disco de corte 4 1/2 6
PRESUPUESTO N°: 165-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/11/2018
Atención: ING. JEAN VILLACORTA Nº de Orden :
JEFE ADMINISTRATIVO - SUCURSAL SUR Planta : AREQUIPA
Area:
Moneda: Soles

Referencia: Srv. Pintado de pared almacen de repuestos.

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:

Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 Srv. Pintado de pared almacen de repuestos. S/. 1,850.66 S/. 1,850.66

- Mano de Obra S/. 957.16


- Herramientas y Equipos S/. 160.50

Materiales UND CANT. PARC. S/. 733.00


Pintura Vencelatex GLN 6 60.00
MASILLA PARED ELASTIC TOPEX UND 5 8.00
Rodillos p/pintura UND 4 20.00
Lijar N°80 UND 8 2.00
Escobas, recogedores GLB 1 30.00
Brocha de 2" UND 4 15.00
Trapo Idustrial KG 3 9.00
Plastico para cubrir MTS 30 3.00
consumibles varios GLB 1 30.00
Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Reconocimiento del área de trabajo y coordinación
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Lijado de area a pintar
- Masillado de grietas e imperfecciones
- Aplicación de pintura 01 capa 90 cm de altura, todo el perimetro hasta enmallado.
- Limpieza y touch up de zonas
- Incluye Movimiento de escritorios mas no andamios.
3.- Pasos de trabajo Culminado:
- Entrega del trabajo culminado al 100%

Nota: El servicio se realizara en dias habiles.


El servicio es a todo costo

COSTO DIRECTO S/. 1,850.66


Utilidad S/. 185.07
Gastos. Generales. S/. 92.53
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 2,128.26
Descuento S/. 276.60
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 1,851.66

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL
RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC
RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, 943272074, 958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 034-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES DE TIENDA
CLIENTE : MAESTRO
PLANTA: AREQUIPA - LAMBRAMANI
APROBADO POR: JORGE HUISA ROJAS
AREA:
FECHA : 1/29/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 58.00
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 8.00 0.00% 16.00
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 20.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 2 12.00 0.00% 24.00
1.4 Respidadores UND 2 9.00 0.00% 18.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 733.00
2.01 Pintura Vencelatex GLN 6 60.00 0.00% 360.00
2.02 MASILLA PARED ELASTIC TOPEX UND 5 8.00 0.00% 40.00
2.03 Rodillos p/pintura UND 4 20.00 0.00% 80.00
2.03 Lijar N°80 UND 8 2.00 0.00% 16.00
2.04 Escobas, recogedores GLB 1 30.00 0.00% 30.00
2.05 Brocha de 2" UND 4 15.00 0.00% 60.00
2.04 Trapo Idustrial KG 3 9.00 0.00% 27.00
2.04 Plastico para cubrir MTS 30 3.00 0.00% 90.00
2.05 consumibles varios GLB 1 30.00 0.00% 30.00
2.06 UND 0 8.00 0.00% 0.00
2.07 GLB 0 50.00 0.00% 0.00

3 MANO DE OBRA 957.16


ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico 8.5 2.0 1.5 0.0 1.5 0.3 2 11.00 501.46
3.2 Ayudante 8.5 2.0 1.5 0.0 1.5 0.3 2 8.00 364.70
3.3 Supervisor 4.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1 13.00 91.00
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 42.50
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 2 1.0 2.50 42.50
4.3 Escalera Tijeral 8.5 0 2.0 4.77 -
4.4 Escalera Telescopica 8.5 0 2.0 2.05 -
4.5 Andamios 8.5 0 1.0 8.00 -
5 GASTOS DE OBRA 60.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 30.00 60.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 1850.66
EPPS 58.00
MATERIALES 733.00
MANO DE OBRA 957.16
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 42.50
GASTOS DE OBRA 60.00

GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 92.53
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 1943.20
UTILIDAD 10% 185.07
TOTAL TOTAL S/ 2128.26
PLANILLA DE HORAS

SRV. MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES DE TIENDA

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT.
N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Cinta aislante de 1700 7


Disco de corte 4 1/2 6
PRESUPUESTO N°: 166-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/11/2018
Atención: ING. JEAN VILLACORTA Nº de Orden :
JEFE ADMINISTRATIVO - SUCURSAL SUR Planta : AREQUIPA
Area:
Moneda: Soles

Referencia: Srv. Pintado de interiores auditorios 3C y 3D Opcion 1 (Conservando el color de paredes).

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:

Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial


Srv. Pintado de interiores auditorios 3C y 3D Opcion 1
1 1.00 S/. 3,065.81 S/. 3,065.81
(Conservando el color de paredes).
- Mano de Obra S/. 1,884.22
- Herramientas y Equipos S/. 257.59

Materiales UND CANT. PARC. S/. 924.00


Pintura Vencelatex GLN 10 60.00
MASILLA PARED ELASTIC TOPEX UND 6 8.00
Rodillos p/pintura UND 4 17.00
Lijar N°80 UND 8 2.00
Escobas, recogedores GLB 1 30.00
Brocha de 2" UND 2 15.00
Trapo Idustrial KG 2 9.00
Cinta Masking UND 8 8.00
consumibles varios GLB 1 50.00
Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Reconocimiento del área de trabajo y coordinación
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Lijado de area a pintar en interior
- Masillado de grietas e imperfecciones
- Reparacion de drywall, empastado y pintado.
- Aplicación de pintura 01 capa pintura vencelatex a paredes conservando el color
- Limpieza y touch up de zonas
3.- Pasos de trabajo Culminado:
- Entrega del trabajo culminado al 100%

Nota: El servicio se realizara en fin de semana (Incluye domingo).


El servicio es a todo costo

COSTO DIRECTO S/. 3,065.81


Utilidad S/. 306.58
Gastos. Generales. S/. 153.29
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 3,525.68
Descuento S/. 458.33
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 3,067.35

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL
RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC
RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, 943272074, 958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 034-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES DE TIENDA
CLIENTE : MAESTRO
PLANTA: AREQUIPA - LAMBRAMANI
APROBADO POR: JORGE HUISA ROJAS
AREA:
FECHA : 1/29/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 74.00
1.1 Guantes con palma de latex UND 4 8.00 0.00% 32.00
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 20.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 2 12.00 0.00% 24.00
1.4 Respidadores UND 2 9.00 0.00% 18.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 924.00
2.01 Pintura Vencelatex GLN 10 60.00 0.00% 600.00
2.02 MASILLA PARED ELASTIC TOPEX UND 6 8.00 0.00% 48.00
2.03 Rodillos p/pintura UND 4 17.00 0.00% 68.00
2.03 Lijar N°80 UND 8 2.00 0.00% 16.00
2.04 Escobas, recogedores GLB 1 30.00 0.00% 30.00
2.05 Brocha de 2" UND 2 15.00 0.00% 30.00
2.04 Trapo Idustrial KG 2 9.00 0.00% 18.00
2.04 Cinta Masking UND 8 8.00 0.00% 64.00
2.05 consumibles varios GLB 1 50.00 0.00% 50.00
2.06 UND 0 8.00 0.00% 0.00
2.07 GLB 0 50.00 0.00% 0.00

3 MANO DE OBRA 1884.22


ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico 8.5 2.0 1.5 8.0 2.0 0.3 2 11.00 1020.62
3.2 Ayudante 8.5 2.0 1.5 8.0 2.0 0.3 2 8.00 742.27
3.3 Supervisor 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 1 13.00 121.33
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 123.59
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 2.0 2.50 42.50
4.3 Escalera Tijeral 8.5 1 2.0 4.77 81.09
4.4 Escalera Telescopica 8.5 0 2.0 2.05 -
4.5 Andamios 8.5 0 1.0 8.00 -
5 GASTOS DE OBRA 60.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 30.00 60.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 3065.81
EPPS 74.00
MATERIALES 924.00
MANO DE OBRA 1884.22
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 123.59
GASTOS DE OBRA 60.00

GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 153.29
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 3219.10
UTILIDAD 10% 306.58
TOTAL TOTAL S/ 3525.68
PLANILLA DE HORAS

SRV. MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES DE TIENDA

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT.
N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Cinta aislante de 1700 7


Disco de corte 4 1/2 6
PRESUPUESTO N°: 167-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/11/2018
Atención: ING. JEAN VILLACORTA Nº de Orden :
JEFE ADMINISTRATIVO - SUCURSAL SUR Planta : AREQUIPA
Area:
Moneda: Soles

Referencia: Srv. Pintado de interiores auditorios 3C y 3D Opcion 2 (Cambiando el color de interior a Blanco).

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:

Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial


Srv. Pintado de interiores auditorios 3C y 3D Opcion 2
1 1.00 S/. 3,385.81 S/. 3,385.81
(Cambiando el color de interior a Blanco).
- Mano de Obra S/. 1,960.22
- Herramientas y Equipos S/. 257.59

Materiales UND CANT. PARC. S/. 1,168.00


Pintura Vencelatex GLN 14 60.00
MASILLA PARED ELASTIC TOPEX UND 6 8.00
Rodillos p/pintura UND 4 17.00
Lijar N°80 UND 10 2.00
Escobas, recogedores GLB 1 30.00
Brocha de 2" UND 2 15.00
Trapo Idustrial KG 2 9.00
Cinta Masking UND 8 8.00
consumibles varios GLB 1 50.00
Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Reconocimiento del área de trabajo y coordinación
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Lijado de area a pintar en interior
- Masillado de grietas e imperfecciones
- Reparacion de drywall, empastado y pintado.
- Aplicación de pintura 02 capas pintura vencelatex a interior cambiando el color a Blanco.
- Limpieza y touch up de zonas
3.- Pasos de trabajo Culminado:
- Entrega del trabajo culminado al 100%

Nota: El servicio se realizara en fin de semana (Incluye domingo).


El servicio es a todo costo

COSTO DIRECTO S/. 3,385.81


Utilidad S/. 338.58
Gastos. Generales. S/. 169.29
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 3,893.68
Descuento S/. 506.17
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 3,387.51

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL
RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC
RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, 943272074, 958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 034-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES DE TIENDA
CLIENTE : MAESTRO
PLANTA: AREQUIPA - LAMBRAMANI
APROBADO POR: JORGE HUISA ROJAS
AREA:
FECHA : 1/29/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 74.00
1.1 Guantes con palma de latex UND 4 8.00 0.00% 32.00
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 20.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 2 12.00 0.00% 24.00
1.4 Respidadores UND 2 9.00 0.00% 18.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 1168.00
2.01 Pintura Vencelatex GLN 14 60.00 0.00% 840.00
2.02 MASILLA PARED ELASTIC TOPEX UND 6 8.00 0.00% 48.00
2.03 Rodillos p/pintura UND 4 17.00 0.00% 68.00
2.03 Lijar N°80 UND 10 2.00 0.00% 20.00
2.04 Escobas, recogedores GLB 1 30.00 0.00% 30.00
2.05 Brocha de 2" UND 2 15.00 0.00% 30.00
2.04 Trapo Idustrial KG 2 9.00 0.00% 18.00
2.04 Cinta Masking UND 8 8.00 0.00% 64.00
2.05 consumibles varios GLB 1 50.00 0.00% 50.00
2.06 UND 0 8.00 0.00% 0.00
2.07 GLB 0 50.00 0.00% 0.00

3 MANO DE OBRA 1960.22


ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico 8.5 2.0 1.5 9.0 2.0 0.3 2 11.00 1064.62
3.2 Ayudante 8.5 2.0 1.5 9.0 2.0 0.3 2 8.00 774.27
3.3 Supervisor 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 1 13.00 121.33
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 123.59
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 2.0 2.50 42.50
4.3 Escalera Tijeral 8.5 1 2.0 4.77 81.09
4.4 Escalera Telescopica 8.5 0 2.0 2.05 -
4.5 Andamios 8.5 0 1.0 8.00 -
5 GASTOS DE OBRA 60.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 30.00 60.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 3385.81
EPPS 74.00
MATERIALES 1168.00
MANO DE OBRA 1960.22
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 123.59
GASTOS DE OBRA 60.00

GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 169.29
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 3555.10
UTILIDAD 10% 338.58
TOTAL TOTAL S/ 3893.68
PLANILLA DE HORAS

SRV. MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES DE TIENDA

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT.
N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Cinta aislante de 1700 7


Disco de corte 4 1/2 6
RAZON SOCIAL : SERVICIO INDUSTRIAL GROUP S.A.C.
RUC Nº : 20559335615
DIRECCIÓN: P.J. VILLA SAN JUAN C-2, CERRO COLORADO - AREQUIPA.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JEANCARLO VALENCIA JIMENEZ

COD. PROV BACKUS: 483740

CLIENTE Unión de cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A N° COTIZACION 168 - 2018

SOLICITANTE ING. ALVARO TRILLO FECHA DE COT. 4/11/2018

REFERENCIA DEL TRABAJO:


AREA: ELABORACION EQUIPO: PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

DESCRIPCIÓN CORTA: SRV. PINTADO DE TOLVA Y TUBERIA

• Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo


DETALLE DEL TRABAJO A • Lijado y pintado de parte lateral de tolva
REALIZAR • Lijado y pintado de 1 metro de tuberia de descarga tolva
• Limpieza y Entrega de trabajo culminado

DETALLE DE COSTOS
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripción Cantidad Dias (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Herramientas menores 1 1 2.80 22.40

TOTAL 22.40

MATERIALES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Pintura epoxica Sherwin - Williams (Juegos A+B) 1 199.00 199.00
Thiner 1 18.00 18.00
Lija 4 2.50 10.00
Trapo industrial 1 10.00 10.00
Brocha de 2'' 1 15.60 15.60
Rodillo de 9'' 1 20.90 20.90
Ferreteria varios 1 50.00 50.00
TOTAL 323.50

CONSUMIBLES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Guantes con palma de latex 3 6.80 20.40
Mascarillas 3 12.00 36.00
Traslado de Material y Equipo 2 60.00 120.00
Almuerzo de personal 4 11.90 47.60
TOTAL 224.00
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Días H = h/día H = Total Costo Unitario Costo Total
Supervisor de seguridad 1 1 8.5 9.9 15.00 148.75
Tecnico Mecanico 1 1 8.5 9.9 12.00 119.00
Ayudante 1 1 8.5 9.9 10.00 99.17
TOTAL 366.92

SUBTOTAL 936.82
UTILIDAD ( 10%) 93.68
GASTOS ADM. (5%) 46.84
TOTAL NETO A PAGAR (SIN IGV) 1,077.34
El presupesto esta en Soles.

Atentamente

Contado contra entrega

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


RAZON SOCIAL : SERVICIO INDUSTRIAL GROUP S.A.C.
RUC Nº : 20559335615
DIRECCIÓN: P.J. VILLA SAN JUAN C-2, CERRO COLORADO - AREQUIPA.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JEANCARLO VALENCIA JIMENEZ

COD. PROV BACKUS: 483740

CLIENTE Unión de cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A N° COTIZACION 169 - 2018

SOLICITANTE ING. ALVARO TRILLO FECHA DE COT. 4/11/2018

REFERENCIA DEL TRABAJO:


AREA: ELABORACION EQUIPO: PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

DESCRIPCIÓN CORTA: SRV. FABRICACION E INSTALACION DE GUARDAS DE PROTECCION

• Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo


DETALLE DEL TRABAJO A • Fabricacion de 12 guardas en plancha perforada inox
REALIZAR • Montaje de las guardas (con pernos)
• Limpieza y Entrega de trabajo culminado

DETALLE DE COSTOS
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripción Cantidad Dias (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Herramientas menores 1 2 2.80 44.80
Taladro 1 2 1.50 24.00
Amoladora chica 1 2 1.20 19.20
TOTAL 88.00

MATERIALES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Plancha perforada inox C-304 1/20" 1 750.00 750.00
Perno inox de 1/4" x 1 1/2" 100 1.50 150.00
Tuerca inox de 1/4" 100 0.50 50.00
Disco de corte de 4 1/2" 3 7.50 22.50
Ferreteria varios 1 50.00 50.00
TOTAL 1,022.50

CONSUMIBLES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Guantes con palma de latex 3 6.80 20.40
Traslado de Material y Equipo 2 60.00 120.00
Almuerzo de personal 4 11.90 47.60
TOTAL 188.00
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Días H = h/día H = Total Costo Unitario Costo Total
Supervisor de seguridad 1 1 8.5 9.9 15.00 148.75
Tecnico Mecanico 1 2 8.5 19.8 12.00 238.00
Ayudante 1 2 8.5 19.8 10.00 198.33
TOTAL 585.08

SUBTOTAL 1,883.58
UTILIDAD ( 10%) 188.36
GASTOS ADM. (5%) 94.18
TOTAL NETO A PAGAR (SIN IGV) 2,166.12
El presupesto esta en Soles.

Atentamente

Contado contra entrega

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


RAZON SOCIAL : SERVICIO INDUSTRIAL GROUP S.A.C.
RUC Nº : 20559335615
DIRECCIÓN: P.J. VILLA SAN JUAN C-2, CERRO COLORADO - AREQUIPA.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JEANCARLO VALENCIA JIMENEZ

COD. PROV BACKUS: 483740

CLIENTE Unión de cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A N° COTIZACION 170 - 2018

SOLICITANTE ING. ALVARO TRILLO FECHA DE COT. 4/11/2018

REFERENCIA DEL TRABAJO:


AREA: ELABORACION EQUIPO: PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

DESCRIPCIÓN CORTA: SRV. AMPLIACION DE TUBERIA, DISTRIBUCION A CISTERNA

• Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo

• Corte de tuberia, soldeo de ampliacion de la tuberia


• Fabricacion y montaje de 3 soportes.
DETALLE DEL TRABAJO A • Conexion final de tuberia
REALIZAR • Limpieza y Entrega de trabajo culminado

Nota: Los andamios seran suministrados por SEIN GROUP

DETALLE DE COSTOS
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripción Cantidad Dias (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Herramientas menores 1 2 2.80 44.80
Andamios 1 1 220.00 220.00
Taladro 1 2 1.50 24.00
Amoladora chica 1 2 1.20 19.20
TOTAL 308.00

MATERIALES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Tubo inoxidable 3" 1.5mm espesor (6 metros) 2 340.00 680.00
Tubo cuadrado 1 1/2" 1 87.00 87.00
Codo 90° de 3" inoxidable 5 40.00 200.00
Abrazadera 3" tipo u-bolt 3 4.00 12.00
Aporte inox 1 75.00 75.00
Disco de corte 4 1/2'' 2 7.50 15.00
Perno de expansión 1/2" x 4" 5 2.50 12.50
Argon para soldadura INOX 1 150.00 150.00
Ferreteria varios 1 50.00 50.00
TOTAL 1,281.50

CONSUMIBLES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Guantes con palma de latex 3 6.80 20.40
Arnes de cuerpo completo 2 35.60 71.20
Traslado de Material y Equipo 2 60.00 120.00
Almuerzo de personal 8 11.90 95.20
TOTAL 306.80
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Días H = h/día H = Total Costo Unitario Costo Total
Supervisor 1 2 8.5 19.8 15.00 297.50
Supervisor de seguridad 1 2 8.5 19.8 15.00 297.50
Tecnico Mecanico 1 2 8.5 19.8 12.00 238.00
Ayudante 1 2 8.5 19.8 10.00 198.33
TOTAL 1031.33

SUBTOTAL 2,927.63
UTILIDAD ( 10%) 292.76
GASTOS ADM. (5%) 146.38
TOTAL NETO A PAGAR (SIN IGV) 3,366.78
El presupesto esta en Soles.

Atentamente

Contado contra entrega

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


PRESUPUESTO N°: 171-2018
Cliente: SODIMAC Fecha: 4/11/2018
Atención: ANDRES VELAZQUES Nº de Orden : 0
PLANER MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. CAMBIO Y ENCHAPADO DE MAYOLICAS EN DUCHAS

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:


Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 SRV. CAMBIO Y ENCHAPADO DE MAYOLICAS EN DUCHAS S/. 1,725.50 S/. 1,730.70

- Mano de Obra S/. 1,326.00


- Gestion traslado y transporte S/. 84.00
- Herramientas y Equipos S/. 280.50

Materiales UND CANT. PARC. S/. 35.00


Materiales Consumibles GLB 1 35

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Se realizara el cambio de mayolicas indicadas en 4 duchas.
- El cambio sera por un total de 25 m2
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

Nota:
- Sodimac proveerá todos los materiales para el servicio

COSTO DIRECTO S/. 1,730.70


Utilidad S/. 173.07
Gastos. Generales. S/. 86.54
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 1,990.31

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS


FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 171-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. CAMBIO Y ENCHAPADO DE MAYOLICAS EN DUCHAS
CLIENTE : SODIMAC
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: ANDRES VELAZQUES
AREA:
FECHA : 4/11/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 5.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 35.00
2.01 Materiales Consumibles GLB 1 35.00 0.00% 35.00

3 MANO DE OBRA 1326.00


ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Maestro albañil 8.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1 12.00 510.00
3.2 Ayudante 8.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1 8.00 340.00
3.3 Supervisor 8.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1 14.00 476.00
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 280.50
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 5.0 2.5 106.25
4.2 Cortadora de mayolica 8.5 1 5.0 0.8 34.00
4.3 Sierra de copa para mayolica de 2'' 8.5 1 5.0 0.5 21.25
4.4 Moladora (Esmeril) 8.5 1 5.0 2.8 119.00
5 GASTOS DE OBRA 84.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 42.00 84.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 1730.70
EPPS 5.20
MATERIALES 35.00
MANO DE OBRA 1326.00
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 280.50
GASTOS DE OBRA 84.00
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 86.54
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 1817.24
UTILIDAD 10% 173.07
TOTAL TOTAL S/ 1990.31
PLANILLA DE HORAS

SRV. CAMBIO Y ENCHAPADO DE MAYOLICAS EN DUCHAS

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

1.75
PRESUPUESTO N°: 172-2018
Cliente: MAESTRO HOME CENTER - LAMBRAMANI Fecha: 4/24/2018
Atención: VICTOR ARENAZAS Nº de Orden : 0
JEFE DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. RETIRO DE DRYWALL E INSTALACIÓN DE VIGAS Y PARRILLAS - AREA PUERTAS

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:


Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. RETIRO DE DRYWALL E INSTALACIÓN DE VIGAS Y S/. 1,570.75 S/. 1,645.95
1 1.00
PARRILLAS - AREA PUERTAS
- Mano de Obra S/. 951.30
- Gestion traslado y transporte S/. 110.00
- Herramientas y Equipos (Andamio Certificado) S/. 267.75

Materiales UND CANT. PARC. S/. 241.70


Pasta para drywall KG 5 35.00
Cinta de drywall UND 1 16.00
Drywall MTS 1 15.00
Lijar # 100 UND 3 1.90
Materiales Consumibles GLB 1 30.00

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Instalacion de 12 Vigas en racks
- Instalacion de 18 Parrillas
- Desmontaje de Drywall de columnas y vigas de racks del area de puertas
- Resane de 06 Cuerpos dintel mas parantes
- Pintado de 06 Cuerpos de dintel mas parantes (La pintura lo proporciona Maestro)
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 1,645.95


Utilidad S/. 164.60
Gastos. Generales. S/. 82.30
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 1,892.84
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 172-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. RETIRO DE DRYWALL E INSTALACIÓN DE VIGAS Y PARRILLAS - AREA PUERTAS
CLIENTE : MAESTRO
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: VICTOR ARENAZAS
AREA:
FECHA : 4/24/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 75.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 2 35.00 0.00% 70.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 241.70
2.01 Pasta para drywall KG 5 35.00 0.00% 175.00
2.02 Cinta de drywall UND 1 16.00 0.00% 16.00
2.03 Drywall MTS 1 15.00 0.00% 15.00
2.04 Lijar # 100 UND 3 1.90 0.00% 5.70
2.05 Materiales Consumibles GLB 1 30.00 0.00% 30.00
3 MANO DE OBRA 951.30
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.3 1 11.00 346.50
3.2 Ayudante 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.3 1 8.00 252.00
3.3 Supervisor 0.0 0.0 8.0 0.0 2.0 0.3 1 14.00 352.80
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 267.75
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 2.0 2.5 42.50
4.2 Juego de dados 8.5 1 1.0 3 25.50
4.3 Taladro inalàmbrico 8.5 1 2.0 2.9 49.30
4.4 Andamio 8.5 1 2.0 8.85 150.45
5 GASTOS DE OBRA 110.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 55.00 110.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 1645.95
EPPS 75.20
MATERIALES 241.70
MANO DE OBRA 951.30
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 267.75
GASTOS DE OBRA 110.00
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 82.30
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 1728.25
UTILIDAD 10% 164.60
TOTAL TOTAL S/ 1892.84
PLANILLA DE HORAS

SRV. RETIRO DE DRYWALL E INSTALACIÓN DE VIGAS Y PARRILLAS - AREA PUERTAS

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

###
PRESUPUESTO N°: 173-2018
Cliente: MAESTRO HOME CENTER - LAMBRAMANI Fecha: 4/11/2018
Atención: VICTOR ARENAZAS Nº de Orden : 0
JEFE DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE DRIZAS

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:


Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE S/. 979.00 S/. 984.20
1 1.00
DRIZAS
- Mano de Obra S/. 162.75
- Gestion traslado y transporte (Pedido a Lima) S/. 90.00
- Herramientas y Equipos S/. 13.75

Materiales UND CANT. PARC. S/. 712.50


Rotary Encoder CONCH - ENC UND 1 682.50
Materiales Consumibles GLB 1 30.00

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Cambio e instalacion de contador de drizas
- El Rotary Encoder genera pulsos por rotacion al contacto con la driza
- Sirve para contar longitud. El Modelo PL-D3M cuenta en centímetros.
- Se realizara la conexión y las pruebas respectivas
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 984.20


Utilidad S/. 98.42
Gastos. Generales. S/. 49.21
Nota: COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 1,131.83
* Generada la Orden el tiempo de entrega del contador es 2 dias habiles

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA


FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 173-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE DRIZAS
CLIENTE : MAESTRO
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: VICTOR ARENAZAS
AREA:
FECHA : 4/11/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 5.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 712.50
2.01 Rotary Encoder CONCH - ENC UND 1 682.50 0.00% 682.50
2.02 Materiales Consumibles GLB 1 30.00 0.00% 30.00
2.03
2.04
3 MANO DE OBRA 162.75
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 5.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 11.00 70.58
3.2 Ayudante 5.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 8.00 51.33
3.3 Supervisor 2.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 14.00 40.83
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 13.75
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 5.5 1 1.0 2.5 13.75
4.2
4.3
4.4
5 GASTOS DE OBRA 90.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 45.00 90.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 984.20
EPPS 5.20
MATERIALES 712.50
MANO DE OBRA 162.75
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 13.75
GASTOS DE OBRA 90.00
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 49.21
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 1033.41
UTILIDAD 10% 98.42
TOTAL TOTAL S/ 1131.83
PLANILLA DE HORAS

SRV. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE DRIZAS

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0

11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

###
PRESUPUESTO N°: 177-2018
Cliente: HIPERMERCADOS TOTTUS Fecha: 4/17/2018
Atención: JORGE HUISA Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
SRV. CAMBIO E INSTALACION DE 10 LUCES DE EMERGENCIA
Referencia:
AREQUIPA
Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:
Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

SRV. CAMBIO E INSTALACION DE 10 LUCES DE EMERGENCIA


1 1.00 S/. 2,467.65 S/. 2,467.65

- Mano de Obra S/. 739.80


- Gestion traslado y transporte S/. 137.10
- Herramientas y Equipos (Andamio Certificado) S/. 259.75

Materiales UND CANT. PARC. S/. 1,331.00


Luz de Emergencia LED HAGROY UND 10 1300.00
Cinta Aislante 3M 1700 UND 1 7.50
Empalme rapido BOL 1 3.50
Materiales consumibles GLB 1 20.00

1.- Pasos a realizar antes del trabajo:


- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Desenergizado de circuito para realizar el cambio
- Cambio e Instalacion de 10 Luces de Emergencia LED
- Equipos HAGROY mejor iluminacion y Eficiencia en el consumo de energia
- Prueba de funcionamiento
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 2,467.65


Utilidad S/. 246.77
Gastos. Generales. S/. 123.38
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 2,837.80

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS


VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


SRV.
CAMB
IO E
INSTA
LACIO
N DE
10
LUCE
S DE ESTRUCTURA DE COSTOS
EMER
GENC
PRESUPUESTO: 177-2018
IA ORDEN CLIENTE:
OBRA :
CLIENTE : HIPERMERCADOS TOTTUS
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: JORGE HUISA
AREA:
FECHA : 4/17/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 75.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 2 35.00 0.00% 70.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 1331.00
2.01 Luz de Emergencia LED HAGROY UND 10 130.00 0.00% 1300.00
2.09 Cinta Aislante 3M 1700 UND 1 7.50 0.00% 7.50
2.1 Empalme rapido BOL 1 3.50 0.00% 3.50
2.11 Materiales consumibles GLB 1 20.00 0.00% 20.00
3 MANO DE OBRA 739.80
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.0 1 11.00 297.00
3.2 Ayudante 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.0 1 8.00 216.00
3.3 Supervisor 0.0 0.0 6.0 0.0 2.0 0.0 1 14.00 226.80
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 184.55
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 1.0 2.50 21.35
4.3 Andamio 3 cuerpos 8.5 1 2.0 8.50 144.50
4.7 Pinza amperimetrica 8.5 1 1.0 2.20 18.70
4.8
5 GASTOS DE OBRA 137.10
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 3.00 45.70 137.10

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 2467.65
EPPS 75.20
MATERIALES 1331.00
MANO DE OBRA 739.80
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 184.55

GASTOS DE OBRA 137.10


GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 123.38
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 2591.03
UTILIDAD 10% 246.77
PLANILLA DE HORAS

SRV. CAMBIO E INSTALACION DE 10 LUCES DE EMERGENCIA

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 178-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/13/2018
Atención: ING. JEAN VILLACORTA Nº de Orden :
JEFE ADMINISTRATIVO - SUCURSAL SUR Planta : AREQUIPA
Area:
Moneda: Soles

Referencia: SRV. PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES DE CUARTO DE DIALISIS

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:

Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial


SRV. PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES DE
1 1.00 S/. 2,659.09 S/. 2,659.09
CUARTO DE DIALISIS
- Mano de Obra S/. 1,547.00
- Herramientas y Equipos S/. 314.09

Materiales UND CANT. PARC. S/. 798.00


Pintura Vencelatex GLN 7 60.00
MASILLA PARED ELASTIC TOPEX UND 5 8.00
Rodillos p/pintura UND 4 20.00
Lijar N°80 UND 6 2.00
Escobas, recogedores GLB 1 30.00
Brocha de 2" UND 4 15.00
Trapo Idustrial KG 4 9.00
Plastico para cubrir MTS 30 3.00
Consumibles varios GLB 1 30.00

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Reconocimiento del área de trabajo y coordinación
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Lijado de area a pintar
- Masillado de grietas e imperfecciones
- Aplicación de pintura 01 capa, paredes interiores y exteriores
- Limpieza y touch up de zonas
3.- Pasos de trabajo Culminado:
- Entrega del trabajo culminado al 100%

Nota: El servicio se realizara en dias habiles.


El servicio es a todo costo

COSTO DIRECTO S/. 2,659.09


Utilidad S/. 265.91
Gastos. Generales. S/. 132.95
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 3,057.95

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL
RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC
RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, 943272074, 958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 178-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES DE CUARTO DE DIALISIS
CLIENTE : MAESTRO
PLANTA: AREQUIPA - LAMBRAMANI
APROBADO POR: JORGE HUISA ROJAS
AREA:
FECHA : 1/29/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 58.00
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 8.00 0.00% 16.00
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 20.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 2 12.00 0.00% 24.00
1.4 Respidadores UND 2 9.00 0.00% 18.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 798.00
2.01 Pintura Vencelatex GLN 7 60.00 0.00% 420.00
2.02 MASILLA PARED ELASTIC TOPEX UND 5 8.00 0.00% 40.00
2.03 Rodillos p/pintura UND 4 20.00 0.00% 80.00
2.03 Lijar N°80 UND 6 2.00 0.00% 12.00
2.04 Escobas, recogedores GLB 1 30.00 0.00% 30.00
2.05 Brocha de 2" UND 4 15.00 0.00% 60.00
2.04 Trapo Idustrial KG 4 9.00 0.00% 36.00
2.04 Plastico para cubrir MTS 30 3.00 0.00% 90.00
2.05 Consumibles varios GLB 1 30.00 0.00% 30.00
2.06
2.07

3 MANO DE OBRA 1547.00


ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico 8.5 2.5 1.5 0.0 2.0 0.3 2 11.00 700.70
3.2 Ayudante 8.5 2.5 1.5 0.0 2.0 0.3 2 8.00 509.60
3.3 Supervisor 8.5 1.0 1.0 0.0 2.0 0.3 1 13.00 336.70
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 166.09
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 2 2.0 2.50 85.00
4.3 Escalera Tijeral 8.5 1 2.0 4.77 81.09
4.4
4.5
5 GASTOS DE OBRA 90.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 45.00 90.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 2659.09
EPPS 58.00
MATERIALES 798.00
MANO DE OBRA 1547.00
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 166.09
GASTOS DE OBRA 90.00

GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 132.95
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 2792.04
UTILIDAD 10% 265.91
TOTAL TOTAL S/ 3057.95
PLANILLA DE HORAS

SRV. PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES DE CUARTO DE DIALISIS

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT.
N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Cinta aislante de 1700 7


Disco de corte 4 1/2 6
PRESUPUESTO N°: 180-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/14/2018
Atención: ING. JEAN VILLACORTA Nº de Orden :
JEFE ADMINISTRATIVO - SUCURSAL SUR Planta : AREQUIPA
Area:
Moneda: Soles

Referencia: SRV. INSTALACION DE PERSIANAS Y ROLLER EN ALMACEN

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:

Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 SRV. INSTALACION DE PERSIANAS Y ROLLER EN ALMACEN S/. 3,342.92 S/. 3,342.92

- Mano de Obra S/. 950.83


- Herramientas y Equipos S/. 272.09

Materiales UND CANT. PARC. S/. 2,120.00


Persiana Vertical 3.70 x 1.44 mts. UND 1 450.00
Persiana Vertical 1.97 x 1.44 mts. UND 1 320.00
Persiana Vertical 1.2 x 1.44 mts. UND 1 290.00
Persiana Vertical 2.44 x 1.44 mts. UND 1 380.00
Roller Blackout gris 2.30 x 1.60 m UND 1 350.00
Roller Blackout gris 1.44 x 0.67 m UND 1 250.00
Consumibles varios GLB 1 80.00

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Reconocimiento del área de trabajo y coordinación
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Fabricacion de persianas y Roller según medida
- Instalacion de persianas y roller en almacen
3.- Pasos de trabajo Culminado:
- Entrega del trabajo culminado al 100%

Nota: El servicio se realizara en dias habiles.


El servicio es a todo costo
El pedido y fabricacion de persianas demora una semana - 7 dias habiles

COSTO DIRECTO S/. 3,342.92


Utilidad S/. 334.29
Gastos. Generales. S/. 167.15
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 3,844.36

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL
RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC
RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, 943272074, 958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 178-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. INSTALACION DE PERSIANAS Y ROLER EN ALMACEN
CLIENTE : MAESTRO
PLANTA: AREQUIPA - LAMBRAMANI
APROBADO POR: JORGE HUISA ROJAS
AREA:
FECHA : 1/29/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 16.00
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 8.00 0.00% 16.00
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 20.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 2120.00
2.01 Persiana Vertical 3.70 x 1.44 mts. UND 1 450.00 0.00% 450.00
2.02 Persiana Vertical 1.97 x 1.44 mts. UND 1 320.00 0.00% 320.00
2.03 Persiana Vertical 1.2 x 1.44 mts. UND 1 290.00 0.00% 290.00
2.03 Persiana Vertical 2.44 x 1.44 mts. UND 1 380.00 0.00% 380.00
2.04 Roller Blackout gris 2.30 x 1.60 mts. UND 1 350.00 0.00% 350.00
2.05 Roller Blackout gris 1.44 x 0.67 mts. UND 1 250.00 0.00% 250.00
2.04 Consumibles varios GLB 1 80.00 0.00% 80.00
2.04
2.05
2.06
2.07

3 MANO DE OBRA 950.83


ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico 8.5 2.0 0.0 0.0 2.0 0.3 1 11.00 282.33
3.2 Ayudante 8.5 2.0 0.0 0.0 2.0 0.3 2 8.00 410.67
3.3 Supervisor 8.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 1 13.00 257.83
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 166.09
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 2 2.0 2.50 85.00
4.3 Escalera Tijeral 8.5 1 2.0 4.77 81.09
4.4
4.5
5 GASTOS DE OBRA 90.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 45.00 90.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 3342.92
EPPS 16.00
MATERIALES 2120.00
MANO DE OBRA 950.83
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 166.09
GASTOS DE OBRA 90.00

GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 167.15
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 3510.07
UTILIDAD 10% 334.29
TOTAL TOTAL S/ 3844.36
PLANILLA DE HORAS

SRV. INSTALACION DE PERSIANAS Y ROLER EN ALMACEN

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT.
N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Cinta aislante de 1700 7


Disco de corte 4 1/2 6
PRESUPUESTO N°: 182-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/18/2018
Atención: ING. JEAN VILLACORTA Nº de Orden :
JEFE ADMINISTRATIVO - SUCURSAL SUR Planta : AREQUIPA
Area:
Moneda: Soles

Referencia: SRV. LAQUEADO DE PUERTA DE AUDITORIO 3D

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:

Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 SRV. LAQUEADO DE PUERTA DE AUDITORIO 3D S/. 581.70 S/. 581.70

- Mano de Obra S/. 264.25


- Herramientas y Equipos S/. 166.95

Materiales UND CANT. PARC. S/. 150.50


Barniz GLN 1 90.00
Trapo industrial KG 2 9.00
Brocha de 2" UND 1 7.50
Lijar N°80 UND 2 2.50
Materiales combustibles GLB 1 30.00

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Reconocimiento del área de trabajo y coordinación
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Lijado de Puerta para el laqueado y barnizado
- Pulido de puerta y limpieza
- Barnizado de puerta de 1.95 x 0.75 mts
- Limpieza y touch up de zonas
3.- Pasos de trabajo Culminado:
- Entrega del trabajo culminado al 100%

Nota: El servicio se realizara en dias habiles.


El servicio es a todo costo

COSTO DIRECTO S/. 581.70


Utilidad S/. 58.17
Gastos. Generales. S/. 29.09
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 668.96

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL
RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC
RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, 943272074, 958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 178-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. INSTALACION DE PERSIANAS Y ROLER EN ALMACEN
CLIENTE : MAESTRO
PLANTA: AREQUIPA - LAMBRAMANI
APROBADO POR: JORGE HUISA ROJAS
AREA:
FECHA : 1/29/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 47.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 20.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 2 12.00 0.00% 24.00
1.4 Respidadores UND 2 9.00 0.00% 18.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 150.50
2.01 Barniz GLN 1 90.00 0.00% 90.00
2.02 Trapo industrial KG 2 9.00 0.00% 18.00
2.03 Brocha de 2" UND 1 7.50 0.00% 7.50
2.03 Lijar N°80 UND 2 2.50 0.00% 5.00
2.04 Materiales combustibles GLB 1 30.00 0.00% 30.00
2.05
2.04
2.04
2.05
2.06
2.07

3 MANO DE OBRA 264.25


ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico 8.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 11.00 109.08
3.2 Ayudante 8.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 8.00 79.33
3.3 Supervisor 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 13.00 75.83
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 29.75
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 1.0 3.50 29.75
4.3
4.4
4.5
5 GASTOS DE OBRA 90.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 45.00 90.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 581.70
EPPS 47.20
MATERIALES 150.50
MANO DE OBRA 264.25
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 29.75
GASTOS DE OBRA 90.00

GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 29.09
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 610.79
UTILIDAD 10% 58.17
TOTAL TOTAL S/ 668.96
PLANILLA DE HORAS

SRV. INSTALACION DE PERSIANAS Y ROLER EN ALMACEN

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT.
N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Cinta aislante de 1700 7


Disco de corte 4 1/2 6
PRESUPUESTO N°: 184-2018
Cliente: FERREYROS Fecha: 4/16/2018
Atención: ING. JEAN VILLACORTA Nº de Orden :
JEFE ADMINISTRATIVO - SUCURSAL SUR Planta : AREQUIPA
Area:
Moneda: Soles

Referencia: SRV. FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO DE EPP

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:

Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 SRV. FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO DE EPP S/. 336.30 S/. 336.30

- Mano de Obra S/. 99.75


- Herramientas y Transporte S/. 91.45

Materiales UND CANT. PARC. S/. 145.10


Pintado de letrero de EPP UND 1 126.00
Tarugos y autoperforantes UND 4 0.40
Broca UND 1 7.50
Materiales combustibles GLB 1 10.00

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Reconocimiento del área de trabajo y coordinación
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Fijado de caja modular de wifi
- Retiro de letrero de EPP para fabricacion y pintado
- Pintado según modelo anterior
- Fijado e Instalado en su respectivo lugar
3.- Pasos de trabajo Culminado:
- Entrega del trabajo culminado al 100%

COSTO DIRECTO S/. 336.30


Utilidad S/. 33.63
Gastos. Generales. S/. 16.82
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 386.75

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, 943272074, 958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com
ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 184-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO DE EPP
CLIENTE : MAESTRO
PLANTA: AREQUIPA - LAMBRAMANI
APROBADO POR: JORGE HUISA ROJAS
AREA:
FECHA : 1/29/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 5.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 20.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 145.10
2.01 Pintado de letrero de EPP UND 1 126.00 0.00% 126.00
2.02 Tarugos y autoperforantes UND 4 0.40 0.00% 1.60
2.03 Broca UND 1 7.50 0.00% 7.50
2.03 Materiales combustibles GLB 1 10.00 0.00% 10.00
2.04
2.05
3 MANO DE OBRA 99.75
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico 4.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 11.00 57.75
3.2 Ayudante 4.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 8.00 42.00
3.3 Supervisor 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 13.00 0.00
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 11.25
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 4.5 1 1.0 2.50 11.25
4.4
4.5
5 GASTOS DE OBRA 75.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 3.00 25.00 75.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 336.30
EPPS 5.20
MATERIALES 145.10
MANO DE OBRA 99.75
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 11.25
GASTOS DE OBRA 75.00

GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 16.82

GASTOS FINANCIEROS 0.00


TOTAL COSTO S/ 353.12
UTILIDAD 10% 33.63
TOTAL TOTAL S/ 386.75
PLANILLA DE HORAS

SRV. FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO DE EPP

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT.
N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

Cinta aislante de 1700 7


Disco de corte 4 1/2 6
PRESUPUESTO N°: 194-2018
Cliente: SAGAFALABELLA Fecha: 4/19/2018
Atención: LUIS CHAVEZ Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
SRV. VERIFICACION DE CARGAS EN LOS DUCTO BARRAS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
Referencia:
AREQUIPA
Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:
Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. VERIFICACION DE CARGAS EN LOS DUCTO BARRAS DE
1 1.00 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES S/. 3,856.56 S/. 3,856.56

- Mano de Obra S/. 2,706.00


- Gestion traslado y transporte S/. 97.20
- Herramientas y Equipos S/. 1,023.36

Materiales UND CANT. PARC. S/. 30.00


Materiales Consumibles GLB 1 30.00

1.- Pasos a realizar antes del trabajo:


- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Se Desenergizará para realizar el megado
- Verificación de los circuitos en los tableros
- Instalación de megómetro por fase
- Extracción de datos
- Realizaremos un informe detallando las condiciones de las pruebas realizadas
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Pruebas de funcionamiento
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 3,856.56


Utilidad S/. 385.66
Gastos. Generales. S/. 192.83
Nota: COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 4,435.04
No incluye cambio de componentes

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS


VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 194-2018
SRV. ORDENDE
VERIFICACION DE CARGAS EN LOS DUCTO BARRAS CLIENTE:
ILUMINACION Y
OBRA : TOMACORRIENTES
CLIENTE : SAGAFALABELLA
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: LUIS CHAVEZ
AREA:
FECHA : 4/19/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 81.60
1.1 Guantes con palma de latex UND 4 2.60 0.00% 10.40
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 2 35.60 0.00% 71.20
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 30.00
2.08 Materiales Consumibles GLB 1 30.00 0.00% 30.00
3 MANO DE OBRA 2706.00
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 8.5 0.0 10.0 0.0 3.0 0.0 1 11.00 726.00
3.2 Ayudante 8.5 0.0 10.0 0.0 3.0 0.0 2 8.00 1056.00
3.3 Supervisor 8.5 0.0 10.0 0.0 3.0 0.0 1 14.00 924.00
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 941.76
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 3.0 2.50 64.05
4.2 Taladro inalámbrico 8.5 1 3.0 2.90 73.95
4.3 Megometro 8.5 1 3.0 18.75 478.13
4.4 Pinza amperimetrica 8.5 1 3.0 3.40 86.70
4.5 Andamio 8.5 1 3.0 9.37 238.94
4.6
5 GASTOS DE OBRA 97.20
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 48.60 97.20

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 3856.56
EPPS 81.60
MATERIALES 30.00
MANO DE OBRA 2706.00
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 941.76

GASTOS DE OBRA 97.20


GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 192.83
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 4049.39
UTILIDAD 10% 385.66
TOTAL TOTAL S/ 4435.04
PLANILLA DE HORAS

SRV. VERIFICACION DE CARGAS EN LOS DUCTO BARRAS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 196-2018
Cliente: MAESTRO - CERRO COLORADO Fecha: 4/20/2018
Atención: VICTOR ARENAZAS Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
SRV. IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS
Referencia:
AREQUIPA
Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:
Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial
SRV. IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE TABLEROS
1 1.00 ELÉCTRICOS S/. 3,136.40 S/. 3,136.40

- Mano de Obra S/. 1,742.50


- Gestion traslado y transporte S/. 140.00
- Herramientas y Equipos S/. 279.40

Materiales UND CANT. PARC. S/. 974.50


Hojas para enmicado GLB 1 15.00
Carrete de cinta UND 4 140.00
Micas UND 65 162.50
Placa Metalica con GRABACION UND 24 468.00
Enmicado de Leyenda UND 16 96.00
Enmicado de diagrama UND 5 30.00
Materiales Consumibles GLB 1 50.00

1.- Pasos a realizar antes del trabajo:


- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Analisis y verificación de 25 tableros, observando que es lo que necesita cada uno de ellos.
- Verificación de los circuitos en los 25 tableros
- En 24 tableros se colocarán las placas metálicas de identificación
- En 16 tableros se realizará la construcción de la leyenda del diagrama unifilar existente
- En 5 tableros realizaremos el diagrama unifilar, verificando los circuitos
- Se colocarán los distintos enmicados con silicona
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 3,136.40


Utilidad S/. 313.64
Gastos. Generales. S/. 156.82
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 3,606.86

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS


VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 196-2018 ORDEN CLIENTE:


SRV. IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS
OBRA :
CLIENTE : MAESTRO-CERRO COLORADO
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: VICTOR ARENAZAS
AREA:
FECHA : 4/20/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 10.40
1.1 Guantes con palma de latex UND 4 2.60 0.00% 10.40
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.60 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 974.50
2.01 Hojas para enmicado GLB 1 15.00 0.00% 15.00
2.02 Carrete de cinta UND 4 35.00 0.00% 140.00
2.03 Micas UND 65 2.50 0.00% 162.50
2.04 Placa Metalica con GRABACION UND 24 19.50 0.00% 468.00
2.05 Enmicado de Leyenda UND 16 6.00 0.00% 96.00
2.06 Enmicado de diagrama UND 5 6.00 0.00% 30.00
2.07 Silicona UND 1 13.00 0.00% 13.00
2.08 Materiales Consumibles GLB 1 50.00 0.00% 50.00
3 MANO DE OBRA 1742.50
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 8.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1 11.00 467.50
3.2 Ayudante 8.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2 8.00 680.00
3.3 Supervisor 8.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1 14.00 595.00
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 269.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 4.0 2.50 85.40
4.2 Escalera tijeral 8.5 1 4.0 2.00 68.00
4.3 Pinza amperimetrica 8.5 1 4.0 3.40 115.60
5 GASTOS DE OBRA 140.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 4.00 35.00 140.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 3136.40
EPPS 10.40
MATERIALES 974.50
MANO DE OBRA 1742.50
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 269.00

GASTOS DE OBRA 140.00


GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 156.82
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 3293.22
UTILIDAD 10% 313.64
TOTAL TOTAL S/ 3606.86
PLANILLA DE HORAS

SRV. IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
PRESUPUESTO N°: 197-2018
Cliente: MAESTRO HOME CENTER Fecha: 4/20/2018
Atención: VICTOR ARENAZAS Nº de Orden : 0
JEFE DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. SUMINISTRO DE 02 CORREAS PARA COMPRESOR
CERRO COLORADO
Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:
Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 SRV. SUMINISTRO DE 02 CORREAS PARA COMPRESOR S/. 142.40 S/. 142.40

- Gestion de compra y envio S/. 28.00


- Traslado y transporte S/. 36.00

Materiales UND CANT. PARC. S/. 78.40


Correa para comprensor B - 55 UND 2 39.20

Alcances:

- Suministro entregado en tienda


- Generada la Orden el Material se entrega en tienda en 2 dias

COSTO DIRECTO S/. 142.40


Utilidad S/. 14.24
Gastos. Generales. S/. 7.12
COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 163.76

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA


FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 197-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. SUMINISTRO DE 02 CORREAS PARA COMPRESOR
CLIENTE : MAESTRO
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: VICTOR ARENAZAS
AREA:
FECHA : 4/20/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 0.00
1.1 Guantes con palma de latex UND 0 2.60 0.00% 0.00
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 0 12.00 0.00% 0.00
1.4 Respidadores UND 0 9.00 0.00% 0.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 78.40
2.01 Correa para comprensor B - 55 UND 2 39.20 0.00% 78.40
2.02
2.03
2.04
3 MANO DE OBRA 28.00
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 11.00 0.00
3.2 Ayudante 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 8.00 28.00
3.3 Supervisor 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1 14.00 0.00
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 0.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 5.5 1 1.0 -
4.2
4.3
4.4
5 GASTOS DE OBRA 36.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.1 Transporte 1.00 2.00 18.00 36.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 142.40
EPPS 0.00
MATERIALES 78.40
MANO DE OBRA 28.00
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 0.00
GASTOS DE OBRA 36.00
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 7.12
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 149.52
UTILIDAD 10% 14.24
TOTAL TOTAL S/ 163.76
PLANILLA DE HORAS

SRV. SUMINISTRO DE 02 CORREAS PARA COMPRESOR

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0

11 0 0 0 0.00 0.00 0 0

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PRESUPUESTO N°: 198-2018
Cliente: MAESTRO HOME CENTER - LAMBRAMANI Fecha: 4/20/2018
Atención: JORGE HUISA Nº de Orden : 0
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Planta :
Teléfono: Area:
Guia de Remision:
Moneda: Soles
Referencia: SRV. MANTENIMIENTO Y REVISION DE BOMBA SUMERGIBLE

Por la presente, les hacemos llegar nuestro presupuesto por lo siguiente:


Item Cant. Descripción Precio.uni. Precio Parcial

1 1.00 SRV. MANTENIMIENTO Y REVISION DE BOMBA SUMERGIBLE S/. 7,037.58 S/. 7,037.58

- Mano de Obra S/. 3,661.58


- Gestion traslado y transporte S/. 178.00
- Herramientas y Equipos (Camion Grua) S/. 1,679.20

Materiales UND CANT. PARC. S/. 1,518.80


Sello mecanico UND 1 295.80
Rodamientos UND 2 245.00
Retenes UND 2 198.00
Aceite Multigrado LT 1 54.00
Solvente UND 1 64.00
Formador de empaquetadura UND 1 97.00
Thinner GLN 2 18.00
Trapo industrial KG 4 9.00
Materiales consumibles GLB 1 50.00

Alcances:
1.- Pasos a realizar antes del trabajo:
- Permiso de trabajo y/o documentación necesaria para elaborar el trabajo
2.- Pasos a realizar en el trabajo:
- Mantenimiento preventivo
- Desmontaje de bomba sumergible, retiro del pozo con camion grua
- Traslado de Bomba a taller para realizar el mantenimiento
- Revision y cambio de empaques, sello, rodamientos.
- Prueba de funcionamiento y montaje en el lugar.
3.- Pasos a realizar despues del trabajo:
- Entrega de trabajo culminado

COSTO DIRECTO S/. 7,037.58


Utilidad S/. 703.76
Gastos. Generales. S/. 351.88
Nota: COSTO TOTAL (SIN IGV) S/. 8,093.22
* No se considera maquinado de piezas dañadas
* No se considera cambio de piezas estructurales

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS


FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL
RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC
RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO: 198-2018 ORDEN CLIENTE:


OBRA : SRV. MANTENIMIENTO Y REVISION DE BOMBA SUMERGIBLE
CLIENTE : MAESTRO HOME CENTER
PLANTA: AREQUIPA
APROBADO POR: JORGE HUISA
AREA:
FECHA : 4/20/2018
REALIZADO POR : GUIA CLIENTE:

N° ORDEN DE PEDIDO: TECNICO RESPONSABLE


N° HOJA DE TRABAJO: GUIAS DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNIT S/ % Desperd. PARC.


1 EPPS 47.20
1.1 Guantes con palma de latex UND 2 2.60 0.00% 5.20
1.2 Arnes de cuerpo completo UND 0 35.00 0.00% 0.00
1.3 Traje Tivex UND 2 12.00 0.00% 24.00
1.4 Respidadores UND 2 9.00 0.00% 18.00
1.5 Filtros 2085 UND 0 20.00 0.00% 0.00
2 MATERIALES 1518.80
2.01 Sello mecanico UND 1 295.80 0.00% 295.80
2.02 Rodamientos UND 2 245.00 0.00% 490.00
2.03 Retenes UND 2 198.00 0.00% 396.00
2.04 Aceite Multigrado LT 1 54.00 0.00% 54.00
2.05 Solvente UND 1 64.00 0.00% 64.00
2.06 Formador de empaquetadura UND 1 97.00 0.00% 97.00
2.07 Thinner GLN 2 18.00 0.00% 36.00
2.08 Trapo industrial KG 4 9.00 0.00% 36.00
2.09 Materiales consumibles GLB 1 50.00 0.00% 50.00
3 MANO DE OBRA 3661.58
ITEM DESCRIPCION HH EN EE DOMINGO DIAS DOM (%) HOMBRES S//Hh S/
3.1 Tecnico Electricista 8.5 0.0 0.0 0.0 7.5 1.3 2 11.00 1636.25
3.2 Ayudante 8.5 0.0 0.0 0.0 7.0 1.2 2 8.00 1110.67
3.3 Supervisor 8.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.2 1 14.00 914.67
4 MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 1632.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. Días S//H-Maq S/
4.1 Herramientas menores 8.5 1 5.0 3.50 148.75
4.2 Taladro 8.5 1 5.0 2.90 123.25
4.5 Camion grua 8.5 1 2.0 80.00 1,360.00
4.6
4.7
5 GASTOS DE OBRA 178.00
ITEM DESCRIPCION H-Maq Cant. S//H-Maq S/
5.2 Transporte 1.00 2.00 89.00 178.00

RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 7037.58
EPPS 47.20
MATERIALES 1518.80
MANO DE OBRA 3661.58
MAQUINAS, EQUIPOS & HERRAMIENTAS 1632.00
GASTOS DE OBRA 178.00
GASTOSADMINISTRATIVOS 5% 351.88
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL COSTO S/ 7389.46
UTILIDAD 10% 703.76
TOTAL TOTAL S/ 8093.22
PLANILLA DE HORAS

SRV. MANTENIMIENTO Y REVISION DE BOMBA SUMERGIBLE

TOTAL HORAS TOTAL


Nro CAT. N S N S N S N S N S N S N S N S N 25% 35% 100% HRS
1 T 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2 A 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 S 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0
RAZON SOCIAL : SERVICIO INDUSTRIAL GROUP S.A.C.
RUC Nº : 20559335615
DIRECCIÓN: P.J. VILLA SAN JUAN C-2, CERRO COLORADO - AREQUIPA.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESAJEANCARLO VALENCIA JIMENEZ
COD. PROV BACKUS: 483740

CLIENTE Unión de cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A N° COTIZACION 210 - 2018

SOLICITANTE ING. JAVIER CABRERA FECHA DE COT. 4/25/2018

REFERENCIA DEL TRABAJO:


AREA: MADURACION EQUIPO: PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

DESCRIPCIÓN CORTA: SRV. CABLEADO Y ENTUBADO EN INOX EN SALA I FERMENTACION

Cableado y entubado en sala de fermentacion


• Instalación de tubería de Inox de 3/4" en el 1er, 2do y 3er Piso.
• Pasado de cable de señal para baliza en cada piso
• Instalacion de tuberia Inox de 1" en Zotano para bajada de tablero
DETALLE DEL TRABAJO A • Pasado de cable de señal para baliza
REALIZAR Nota : Backus proporcionará cable de señal
Los andamios normados seran suministrados por Backus

DETALLE DE COSTOS
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripción Cantidad Dias (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Herramientas menores 1 5 2.50 100.00
Transporte 1 1 50.00 50.00
Esmeril 4" 1 5 4.77 190.80
TOTAL 340.80

MATERIALES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
TUBERIA INOX 1" E=1.5mm 1.5 120.00 180.00
TUBERIA INOX 3/4" E=1.5mm 11 100.00 1100.00
SOPORTE INOX 30 28.00 840.00
PLATINA INOX 1 50.00 50.00
CINTA AISLANTE 3M 6 8.00 48.00
CINTILLOS X 100 UND 1 15.00 15.00
ARGON 3 50.00 150.00
SOLDADURA INOX 1 45.00 45.00
FERRETERIA VARIOS 1 100.00 100.00
TOTAL 2528.00
CONSUMIBLES
Descripción Cantidad (SIN IGV)
Costo Unitario Costo Total
Guantes con palma de latex 2 6.00 12.00
Guantes de neoprene 1 15.00 15.00
Almuerzo de personal 15 11.70 175.50
TOTAL 202.50

MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Días H = h/día H = Total Costo Unitario Costo Total
Supervisor de seguridad 1 5 8.5 42.5 15.00 637.50
Tecnico Electricista 1 5 8.5 42.5 12.00 510.00
Ayudante 2 5 8.5 85 10.00 850.00
TOTAL 1997.50

SUBTOTAL 5068.80
UTILIDAD ( 10%) 506.88
GASTOS ADM. (5%) 253.44
TOTAL NETO A PAGAR (SIN IGV) 5829.12

Atentamente

Contado contra entrega

Jeancarlo Valencia J.
GERENTE GENERAL

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GROUP SAC


RUC: 20559335615
DOMICILIO FISCAL: P.J. VILLA SAN JUAN C-2; CERRO COLORADO.
Telefonos: 966215858, #943272074, #958696393

Em@il: jeancarlo.valencia@seingroupsac.com, lila.ojanama@seingroupsac.com, sandra.mucha@seingroupsac.com

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