Está en la página 1de 2

CARTA DE COMPROMISO DE AUDITORÍA

Sincelejo, 2019.

Señores:
PLASTIVENTAS DE SUCRE S.A.S
Dirección:
Carrera 25 19 52 LOC 3 B CENTRO
Ciudad:
Sincelejo- Sucre

Apreciados señores:

Con la presente, confirmamos nuestro acuerdo sobre lo convenido para llevar a cabo el
informe del inventario de la entidad PLASTIVENTAS DE SUCRE S.A.S, correspondiente
al mes terminado en septiembre 30 de 2019, Por medio de la presente, tenemos el agrado
de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestro
análisis será realizado con el objetivo de expresar una opinión sobre el saldo y
movimiento de inventario del producto J1 (porta-comidas).

Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría de General


Aceptación vigentes en Colombia. Se basará en el examen que realizaremos de los
Kardex que sirven de registro utilizado para mantener el control de la mercancía y conocer
las existencias de los porta-comidas que posee la empresa para la venta.

Este examen se llevará a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría –
NIA donde revisaremos por completo y en detalle el producto J1; y el alcance de dichas
pruebas dependerá en gran parte de la evaluación que hagamos del Sistema de Control
Interno.

La responsabilidad primaria por mantener el registro contable adecuado y un sistema


efectivo de control interno, así con ello la preparación correcta de los estados financieros,
los cuales recaen sobre los responsables de la compañía que tienen esas funciones
asignadas.

El propósito de este trabajo es realizar pruebas para obtener evidencias sobre lo


adecuado o no de los inventarios del producto J1 para emitir una opinión sobre la
presentación de esta cuenta, y no el detectar desfalcos, fraudes o irregularidades. Por
supuesto, en el desarrollo de la auditoría estaremos atentos a cualquier indicio o
hallazgos que se detecten, relacionados con esas irregularidades e inmediatamente las
haremos conocer a la administración para los correctivos y decisiones correspondientes.
Además, realizaremos:

1. Regresaremos para hacer la revisión final de las cifras a partir del día 01 del mes
11 del año 2019.
2. En el cumplimiento de los procedimientos obligatorios de auditoría, enviaremos a
nuestros delegados para que estén presentes y realicen toma de inventarios físicos.

Como acordamos en las reuniones previas a nuestra contratación, su personal deberá


tener preparados:

 Los movimientos de los Kardex del mes a auditar.

Nos comprometemos a entregar nuestra opinión sobre el rubro de inventarios el día 25 del
mes de noviembre de 2019.

Cordialmente,

Stephania Pérez P.
_____________________
Socio Principal.

También podría gustarte