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Entrada Salida Saldo

fecha detalles valor valor valor


cantidad valor valor total cantidad unitario cantidad
total unitario valor total
unitario
10/22/2019 empanadas 50 uni 0.8 40 0 0 0 50 0.8 40
10/22/2019 gaseosa 3 lt 3.6 10.8 0 0 0 3 3.6 10.8
compra
10/22/2019 vasos 50 uni 0.03 1.5 0 0 0 50 0.03 1.5
10/22/2019 servilleta 180 uni 0.008 1.5 0 0 0 180 0.008 1.5
10/22/2019 empanada 0 0 0 50 0.8 40 0 0 0
10/22/2019 gaseosa 0 0 0 3 3.6 10.8 0 0 0
salida
10/22/2019 vasos 0 0 0 50 0.3 15 0 0 0
10/22/2019 servilleta 0 0 0 180 0.008 1.5 0 0 0
total
empanadas 50 0.8 40
gaseosa 3 3.6 10.8
vasos 50 0.03 1.5
servilleta 180 0.008 1.5
compras 4.4 53.8

balance

codigo descripciondebe haber


60 602 mercaderia 53.8
facturas,
boletas y
compras otros
comproba
ntes por
42 421 pagar 53.8
facturas,
boletas y
otros
pago comproba
ntes por
42 421 pagar 53.8
pago

10 101 caja 53.8


92 921 m.p 53.8
cuentas
imputada
destino sa
cuentas
de costos
79 791 y gastos 53.8

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