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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROSY EVALUACION DE RIESGOS

OBJETIVO:

Establecer el procedimiento para la identificación, evaluación y registro de peligros y


riesgos generales asociados a los procesos y servicios de MALLAS Y ACEROS GABISA S.A.C,
sobre los cuales tiene influencia y pueden controlarse.

La finalidad de este documento es prevenir daños a la persona.


1. ALCANCE.
EL procedimiento es aplicable a todas las actividades desarrolladas por MALLAS Y ACEROS
GABISA S.A.C que pueda tener un efecto sobre la salud y seguridad ocupacional del
personal propio o de contratistas, incluyendo las actividades desarrolladas dentro de sus
propias instalaciones, trabajos ejecutados en campo por proveedores incluidos en el
alcance definido por el SIG.

2. DEFINICIONES.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesiones o


enfermedades o la combinación de ellas.

Identificación de Peligros: proceso de reconocimiento de una situación de peligro


existente y definición de sus características.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición


peligrosa y la severidad de lesiones o daño o enfermedad que puede provocar el evento o las
exposiciones.

Riesgo aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
empresa, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política.

Incidente: Eventos relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de
conducir a una lesión, enfermedad (sin importar la severidad) o fatalidad.

Nota 1: un accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad

Nota 2: un incidente donde no existe lesión enfermedad o fatalidad, puede


denominarse cuasi-perdida, alerta, evento peligroso.
Evaluación de riesgo: Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un
peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de
decisión si el riesgo es aceptable.

Salud y Seguridad Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podrían


afectar, la salud y seguridad de los empleados, trabajadores temporales, contratistas,
visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Registro: Documento que presenta resultado obtenido proporciona evidencia de


las actividades desempeñadas.

RESPONSABILIDADES

 Miembros del Comité de Seguridad Y Salud en el Trabajo y los jefes y/o


responsables de cada proceso (área de trabajo), son responsables de
realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos de las
actividades realizadas por MALLAS Y ACEROS GABISA S.A.C, en cada uno de
sus áreas, así como de velar por su cumplimiento.
 El Coordinador de Seguridad Industrial comunica a los responsables del
proceso los controles operacionales que se deben aplicar para disminuir
los riesgos, además se encarga de la implementación de los controles.
 El Coordinador SIG es responsable de revisar el cumplimiento de los
controles operacionales establecidos de forma periódica, además de
revisar si los controles operacionales han sido eficaces para disminuir el
riesgo.

Identificación de peligros

Durante este paso los miembros del Comité de Seguridad y Salud junto con los
jefes y /o responsables de cada una de las áreas identificaran los peligros para todos los
procesos, actividades, materiales, instalaciones, maquinarias, procesos operacionales y
diseño del lugar de trabajo.
Evaluación de Riesgos

En este paso se determinara los riesgos que son significativos para ser tomados
en cuenta en la Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional de MALLAS Y ACEROS GABISA
S.A.C, La determinación de la importancia o significación de un riesgo es realizada por los
miembros del Comité de Seguridad y Salud en conjunto con los jefes y/o responsables de
cada una de las áreas.

Identificación Continua de peligros.


En caso que jefes, Supervisores y/o Brigadistas, al momento de iniciar las labores dirías
identifiquen nuevos peligros que no hayan sido considerados en la matriz de Identificación de
peligros y Evaluación de Riesgos .Comunicaran al Coordinador de Seguridad Industrial la
Identificación de los nuevos peligros.

Medidas de Control

Las medidas de control deben Orientarse a la reducción de los riesgos de acuerdo a la


siguiente priorización:

a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de Ingeniería
d) Señalización ,alertas y/o controles administrativos
e) Equipos de protección personal

Para lo cual, cada vez que se implemente un control operacional se deberán tener en
cuenta alternativas que permitan cumplir con la mencionada priorización.

Todo control operacional se verificara su implementación, y se dará conformidad en la


misma Matriz. Además se realizara una medición de la eficacia para determinar si el
control ha sido el adecuado no.
DESARROLLO

Guía para la Evaluación del Riesgo


La evaluación del riesgo se realiza a través de la determinación del Índice de Riesgo:
IR, por medios de los elementos: Probabilidad de su ocurrencia IP (Índice de
probabilidad) y la severidad de las consecuencias IS (índice de severidad).

Donde el Índice de Probabilidad (IP) se basa en la siguiente tabla:

PROBABILIDAD
INDICE Personas Procedimientos Capacitación Exposición al Riesgo
Expuestas Existentes

Existen Personal entrenado, Al menos una vez al año


procedimientos y conoce el peligro y lo
1 De 1 a 3 son satisfactorios previene
y suficientes Esporádicamente

Existen Personal Al menos una vez al mes


parcialmente parcialmente
2 De 4 a 12 procedimientos y entrenado, conoce
no son el peligro pero no Eventualmente
satisfactorio toma acciones de
control

No existen Personal no Al menos una vez al día


entrenado no
3 Más de 12 conoce el peligro, no
toma acciones de Permanentemente
control

Donde:

IE: Índice de expuestos (número de personas expuestas)


IPr: Índice de Procedimientos (Existencia y satisfacción de Controles)
IC: Índice de Capacitación (Conocimiento y Personal entrenado)
IF: Índice de Frecuencia (frecuencia de la exposición al peligro)

Así el índice de probabilidad IP se calcula como la suma de los cuatro índices:


IP = IE + IPr + IC + IF

El índice de Severidad (IS) se puede estimar según la siguiente tabla:

INDICE SEVERIDAD(consecuencia)

Lesión sin incapacidad

1 Di confort/ Incomodidad

Lesión con incapacidad temporal

2
Daño a la Salud Reversible

Lesión con incapacidad permanente

3 Daño a la salud irreversible

Luego los valores que toma el Índice de Riesgo se genera por la siguiente formula:
IR = IP x IS
Los valores que puede tomar el Índice de Riesgo (IR) son:
ESTIMACION DEL NIVEL DE RIESGO

GRADO DE RIESGO PUNTAJE

Trivial (T) 4
Tolerable (TO) De 5 a 8

Moderado (MO) De 9 a 16

Importante (IM) De 17 a 24

Intolerable (IT) De 25 a 36
Son considerados riesgos significativos para MALLAS Y ACEROS GABISA S.A.C
Aquellos que sumen de 17 a más en el valor de IR y caigan dentro de las categorías:
Importante o Intolerable.

Las acciones a tomar para la eliminación o control del riesgo dependerán del nivel de
riesgo, tal como se especifica en la siguiente tabla

SIGNIFICANCIA NIVEL DE RIESGO ACCIONES

Trivial (T) No se requiere acción


No se requieren controles adicionales. Se
debe dar consideración a soluciones más
No significativo Tolerable (TO) efectivas a bajo costo o soluciones que no
aumenten los costos.

Se debe realizar esfuerzos para reducir el


riesgo, pero los costos de prevención deben
Moderado(MO) ser medidos

El trabajo puede continua, tomando medidas


de prevención en forma inmediata para
Importante(IM) reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos
en marcha se deben tomar acciones urgentes
Significativo comunicando al Supervisor o jefe inmediato

El trabajo no debe ser reanudado hasta que


el riesgo no haya sido reducido. Si no es
Intolerable (IT) posible reducir el riesgo, el trabajo debe ser
prohibido.

Los riesgos determinados significativos se traducirán en los siguientes tipos de


documentos operativos (control operacional):

 Para aquellos riesgos que se presentan en situaciones rutinarias y no rutinarias;


- Instructivos de seguridad, y /o Estándares de Salud y seguridad Ocupacional (ESS).

 Para aquellos riesgos que se presentan en situaciones de Emergencias:

- Plan de Contingencias
Se determinara en un campo quien es el responsable de la implementación de los controles
operacionales, Luego el Coordinador SIG verificara junto con el responsable como se ha
realizado el control operacional para así dar conformidad de su implementación.

Luego determinara si fueron eficaces considerando si ha sido adecuado o no para disminuir el


riesgo en la zona de trabajo.

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