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FACTIBILIDAD EXPEDIENTE TÉCNICO 2017 FINANCIERO A MARZO 2018 SALDO A MARZO 2018 EXP.

FONDES 2018
DESCRIPCION
und metrado C.U TOTAL und metrado C.U TOTAL und metrado C.U TOTAL und metrado C.U TOTAL und metrado TOTAL

COMPONENTE 1: ADECUADA PROTECCIÓN ANTE ALTAS AVENIDAS 166,759,503.52 244,870,063.88 105,685,653.86 139,184,410.02 28,195,826.86

ACCIÓN 1.1 : CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑAS


ML 59,000.00 2,550.38 150,472,194.29 ML 61,000.00 3,625.19 221,136,803.30 ML 27,288.05 3,625.19 98,924,444.37 ML 33,711.95 3,625.19 122,212,358.94 ML 8,924.00 3,159.55 28,195,826.86

ACCIÓN 1.2: RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN RIBEREÑA HA 93.00 98,292.45 9,141,197.89 HA 93.00 178,138.51 16,566,881.49 HA 33.97 178,138.51 6,050,596.20 HA 59.03 178,138.51 10,516,285.29

NRO DE
ACCIÓN 1.3: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1.00 2,349,024.20 2,349,024.20 NRO DE 1.00 2,123,378.20 2,123,378.20 NRO DE 0.10 2,123,378.20 218,157.68 NRO DE 0.90 2,123,378.20 1,905,220.52
CAPACITACIONES CAPACITACIONES CAPACITACIONES CAPACITACIONES

NRO DE
ACCIÓN 1.4: MITIGACIÓN DE RIESGOS 1.00 4,797,087.14 4,797,087.14 NRO DE 1.00 5,043,000.89 5,043,000.89 NRO DE 0.10 5,043,000.89 492,455.62 NRO DE 0.90 5,043,000.89 4,550,545.27
CAPACITACIONES CAPACITACIONES CAPACITACIONES CAPACITACIONES

NRO DE
COMPONENTE 2: CAPACITACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL PARA ANTENDER
50.00 EL RIO
5,484.79 274,239.51 NRO DE 50.00 8,202.40 410,120.00 NRO DE 33.32 8,202.40 273,297.77 NRO DE 16.68 8,202.40 136,822.23
CAPACITACIONES CAPACITACIONES CAPACITACIONES CAPACITACIONES

COMPONENTE 3: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LAS POBLACIONESNRO DE


PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRE
1.00 1,784,583.85 1,784,583.85 NRO DE 1.00 4,037,371.79 4,037,371.79 NRO DE 0.55 4,037,371.79 2,208,251.66 NRO DE 0.45 4,037,371.79 1,829,120.13
CAPACITACIONES CAPACITACIONES CAPACITACIONES CAPACITACIONES

KIT DE
COMPONENTE 4: MONITOREO DEL CAUCE DEL RÍO HUATANAY 10.00 188,459.30 1,884,592.95 KIT DE 10.00 210,777.44 2,107,774.44 KIT DE 4.74 210,777.44 998,990.32 KIT DE 5.26 210,777.44 1,108,784.12
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO

170,702,919.83 251,425,330.11 109,166,193.61 142,259,136.50 28,195,826.86

GASTOS GENERALES (S/.) 15,544,735.18 0.08 20,694,838.95 8,985,478.09 11,709,360.86 2,320,800.76


0.09

GASTOS DE SUPERVISIÓN (S/.) 3,270,604.00 0.02 4,049,514.36 1,758,255.89 2,291,258.47 454,128.49


0.02

GASTOS DE LIQUIDACION (S/.) 628,089.00 0.00 635,650.34 275,992.59 359,657.75


0.00

GASTOS DE EXP. TECNICO (S/.) 934,720.00 0.00 944,720.00 410,187.34 534,532.66


0.01

LINEA BASE (S/.) 301,300.00 0.00 377,910.27 164,084.60 213,825.67


0.00

PRESUPUESTO TOTAL 191,382,368.01 278,127,964.04 120,760,192.13 157,367,771.91 30,970,756.11

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