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LISTA DE CHEQUEO:

Ítem/s inspeccionado/s: Fecha:

Puntos chequeados: Inspector:


1 2 3 4 5

1. Componentes usados
¿Los componentes usados son correctos? N/A
x SI NO
¿Se poseen los registros de recepción de los componentes? N/A
x SI NO
Código de los informes de recepción:

2. Actividades realizadas
¿Se siguieron los procedimientos?
X SI NO N/A
¿Se usaron las revisiones vigentes de los procedimientos?
X SI NO N/A
¿Se rellenaron los registros y estos son correctos?
X SI NO N/A

3. Incidencias
¿Producto final conforme? N/A
X SI NO
¿Existe alguna incidencia relacionada? N/A
X SI NO
Código incidencias relacionadas:

4. Tiempos de producción
¿Existieron retrasos en el mantenimiento?
SI X NO N/A
¿Hubo máquinas disponibles? N/P
X SI NO

5. Entrega y logística
¿Producto correctamente identificado?
X SI NO N/A
¿Producto conforme a las especificaciones del cliente?
X SI NO N/A

Observaciones
NOTA: N/A = No aplicable. N/P = No presenciado.

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