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UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE

CHIMBOTE

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,


FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DOCENTE : Lic. Adm. SILVIA FIGUEROA QUITO

CURSO : PROYECTO DE INVERSIÓN II

CICLO : VII

TEMA : PROYECTO DE INVERSION SALA DE CINE SAC.

INTEGRANTES:

 ANGELES DELGADO NEMECIA


 FLORES SIFUENTES RONALD
 HARO JARA EINER
 JARAMILLO CASTAÑEDA RUEL
 RAMIREZ VALENCIA ERIVER

HUARAZ – PERÚ

2017
PROYECTO DE INVERSION

1. TITULO DEL PROYECTO:

Servicios de Salas de cine, que tiene como Razón Social “Cine MOVIE HOUSE”
SAC.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

Según Sandoval ( 2007) nos presenta según el imvestigador sobre proyecto de


factivilidad para la creacion y ejecucion de sala de cine en la ciudad de
latacunga .en virtud declaro que el proyecto brinda la oportunidadal publico
en sala de cine en el año 2005,los dias que acudian las personas de lunes a
jueves a multicines del CCI ,de 35000 personas y los fines de semana
alrededor de 7000 a la sala de centro comercial tambien en cinemark las cifras
fluctuan entre 1300 a 1600 personas lunes y martes ,los miercoles y jueves
serca de 300 ,viernes sabado y domingo el promedio es de 2000 a 2300
personas por dia .

Según Chavez (2011) en su artículo de investigación sobre cine peruano


investigo que el 19% de los jóvenes adultos afirman ir al cine es su principal
gasto para divertirse o entre detenerse ubicándolo en el quinto puesto por
orden de preferencia ,el mayor consumidor de cine se encuentra en el NSE “A
“con un 44%, consecutivamente con un 31% , el “B” 27%, el “C” 6%, el “D”
en relación al consumo cinematográfico el 57%son varones y el 43% son
mujeres.

2.1. Nombre del proyecto.

Razón social: CINE “MOVIE HOUSE” S.A.C


3. OBJETIVO DEL PROYECTO:
 Objetivo general:
Determinar la factibilidad del proyecto de la sala de “Cine MOVIE HOUSE”
 Objetivos específicos:
 Ofrecer películas de estreno.
 Brindar servicios a bajo costo.
 Implementar el ambiente con equipos modernos y muebles cómodos.
 Superar las expectativas de los clientes con un servicio único.
 Obtener rentabilidad para la organización.
 Posicionarse en el mercado como mejor lugar de salas de cine en la ciudad
de Huaraz.
4. MERCADO:

El presente proyecto nace en base a las necesidades insatisfechas identificadas de las


personas o grupos de interés de clase alta y media, de las edades de 15 – 50 años, de
ambos sexos de la ciudad de Huaraz, que buscan un lugar para disfrutar de una buena
película, de estreno o de otra índole a costos accesibles y servicios de calidad.

4.- MERCADO
Descripción. 1 2 3 4 5
N° total de entradas
vendidas para salas de cine. 70,297 72,136 74,022 75,957 77,942
PRECIOS unit. Entrada en
S/. 5 .00 Incremento en 20%
a partir del 3er año. Por
Única vez. 5 5 6 6 6
5. COMERCIALIZACIÓN:

La comercialización del servicio se dará de manera directa a los consumidores finales


y las ventas de las entradas serán de manera presencial y servicios en línea (on-line),
y a través de llamadas telefónicas, teniendo también la posibilidad de hacer
reservaciones utilizando estos medios.

Para dar a conocer el servicio se ha optado por el internet (como las redes sociales,
creación de una página web), y elaboración y distribución de 2 millares de volantes
los primeros cuatro meses. Esto tiene un costo que será considerado en los estudios
económicos.

6. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN:

 LOCALIZACIÓN:

A nivel macro localización.

 País_ Perú
 Región: Ancash

A nivel micro localización.

 Provincia: Huaraz
 Distrito: Huaraz

A nivel especifico.

El local se encontrara ubicado en la Av. Raymondi N°352


Referencia, antes del ministerio de agricultura.
 TAMAÑO
El proyecto cuenta con tres salas de cine cada una con una capacidad de 45
espectadores, dando como resultado de las 3 salas de cine a total de 135 que
equivale al 100% de su capacidad máxima del local. Dado en los dos turnos
de atención.
Nosotros cubriremos para el primer año el 72.32% que equivale a una
cantidad de 195 entradas por día, con un aumento en cada uno de los
próximos años según lo detalla el cuadro.

Calculo de la demanda objetivo

NRO demanda objetivo demanda objetivo


demanda objetivo anual 2%
mensual 2% diario 2%

1 70,297 5,858 195

2 72,136 6,011 200

3 74,022 6,168 206

4 75,957 6,330 211

5 77,942 6,495 217


7. INGENIERIA DEL PROYECTO

El SERVICIO.

El servicio consiste en brindar a los clientes la satisfacción de disfrutar de una(s)


película(s) de estreno, con sus amigos, familiares o grupos de interés en locales
amplios, cómodos, a costos accesibles y con servicios de calidad.

FLUJO DE PROCESOS
CROQUIS DEL ESTABLESIMIENTO

ENTRADA

CAJA

SALA DE SALA DE
ESPERA
SALA DE
CINE1 CINE2
8. COSTOS:

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS


MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO
RUBRO
(AÑO 1) (AÑO 2) (AÑO 3) (AÑO 3) (AÑO 4) (AÑO 5)
Costo de
0 0 0 0 0 0
Venta (*)
Gastos de
19,230 19,230 19,230 19,230 19,230 19,230
Adm.(*)
Gastos de
25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800
Venta (*)

9. INVERSIONES:

PRESUPUESTO DE INVERSION

ACTIVOS FIJOS

VALOR DE
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/.
ADQUICICIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
Proyectores 3 2,000 6,000

Pantallas de proyección 3 1,500 4,500

computadoras 3 1,200 3,600

extintores 2 150 300

parlantes en torre 7 400 2,800

reproductor de CDs 3 250 750

camara de seguridad 1 1,000 1,000


Tablero electronico 1 2,500 2,500

Letrero publicitario iluminado 1 1,500 1,500

ventilador 7 120 840

TOTAL 23,790

MUEBLES Y ENSERES

Base de proyector 3 100 300

Muebles 150 120 18,000

Alfombras de 200m 1 3,000 3,000

TOTAL 21,300

TOTAL ACTIVO FIJO 45,090

INTANGIBLES

GASTOS DE INTANGIBLES

MINUTA 480

INSCRIPCION RR.PP 87

COSTO DE LICENCIA FUNC. 273

DEFENZA CIVIL 250

AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD POR LETRERO


80
PUBLICITARIO

TOTAL INTANGIBLES 1170

CAPITAL DE TRABAJO

descrip. unidad precio unit. total


EFECTIVO
1
Alquiler garantia 3,000 3,000
1
Alquiler Anticipado 3,000 3,000
LUZ DEL LOCAL 1 800
800
TELEFONO - INTERNET 1 160
160
AGUA DEL LOCAL 1 110
110
TOTAL S/. 7,070
EXISTENCIAS
Películas CD 120 4
480
Accesorio de escritorio 1 100 100
materiales de limpieza 1 80
80
volantes y afiches 1 117
117
TOTAL S/. 777
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7,847

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 54,107

10. DEPRECIACION:

MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIABLE
23,490
CANTIDA PRECIO VALOR DE
DESCRIPCION V.R % V.R vida util DEPREC
D UNITARIO S/. ADQUICICIÓN
Proyectores 3 2,000 6,000 10% 600.00 5 1080
Pantallas de proyección 3 1,500 4,500 10% 450.00 5 810
computadoras 3 1,200 3,600 25% 900.00 5 540
parlantes en torre 7 400 2,800 10% 280.00 5 504
reproductor de CDs 3 250 750 10% 75.00 5 135
camara de seguridad 1 1,000 1,000 10% 100.00 5 180
Tablero electronico 1 2,500 2,500 10% 250.00 5 450
Letrero publicitario iluminado 1 1,500 1,500 10% 150.00 5 270
ventilador 7 120 840 10% 84.00 5 151.2
TOTAL 2,889.00 4120.2
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIABLES
21,000
muebles 150 120 18,000 10% 1,800.00 5 3240
alfombras de 200m 1 3,000 3,000 10% 300.00 5 540
2,100.00
TOTAL 3780
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS TOTAL 7900

11. ASPECTOS FINANCIEROS:

11.- ASPECTOS FINANCIEROS MONTO


(AÑO 0)
FONDOS PROPIOS 0
PRESTAMO (%) 100%
MONTO DEL PRESTAMO 57387
MODALIDAD DE PAGO MESES
TASA DE INTERES ANUAL 27%
PLAZO EN AÑOS 4
PAGOS POR AÑO 12

El costo de capital, que representa la tasa de descuento, se ha estimado en 27%, y los impuestos
a las utilidades en 29.5%.

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