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PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE SEGURIDAD EN EL

TRABAJO - AST

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR


Nombre: Juan Jos Salmn
Nombre: Vilma Pacheco Nombre: Julissa Salavarra / Carlos Gmez

Cargo: Jefe de Sistemas de Cargo: Gerente General /


Cargo: Coordinador de SSO.
Gestin Presidente del COSSO

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I. Control de revisin

N Rev. Descripcin Pg.


00 Emisin --
01 Se realizaron cambios en el rea de aplicacin 04
Se redefinieron las responsabilidades sobre la aprobacin
02 07
del AST
03 Se precisan responsabilidades y funciones Varias
Actualizacin del procedimiento, de acuerdo a los nuevos
04 lineamientos respecto a la responsabilidad en materia de Todas
SSO

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II. Tabla de contenido

TEM PAG.

I. CONTROL DE REVISIN 2

II. TABLA DE CONTENIDO 3

1. OBJETIVO 4

2. REA DE APLICACIN 4

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4

4. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES 4

5. PROCEDMIENTO 5

6. REGISTROS 9

7. RESPONSABILIDADES 9

8. ANEXOS 10

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1. OBJETIVO

Brindar los lineamientos bsicos para realizar el Anlisis de Seguridad en el


Trabajo (A.S.T) de tal forma que se identifiquen los peligros y se evale el
nivel de riesgo antes del desarrollo de alguna labor o actividad; para as
definir las medidas de control preventivas que permitan la ejecucin del
trabajo de forma segura.

2. REA DE APLICACIN

Aplicable a todos los trabajos realizados por los contratistas LAP o personal
LAP (operarios de pavimentos y tcnicos electromecnicos).

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.


D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783.
EHS-P-24,Procedimiento para la Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de los Riesgos.
EHS-P-23, Procedimiento del Control SSOMA para Empresas
Contratistas que realizan Trabajos para LAP".
EHS-P-42 Procedimiento del Control SSOMA para Empresas
Contratistas del rea de Infraestructura LAP.

4. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

rea LAP usuaria: Cualquier rea LAP que solicita un trabajo.


LAP: Lima Airport Partners.
NRI: Nivel de Riesgo Inicial.
NRR: Nivel de Riesgo Residual.
AIJCh: Aeropuerto Internacional Jorge Chvez.
SSG: Sistemas de Gestin LAP.
SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
CCO-LAP: Centro Control de Operaciones LAP.
C-LAP: Personal LAP que coordina o supervisa los trabajos de LAP,
Concesionarios, aerolneas entidades gubernamentales.
Lder del equipo que ejecuta el trabajo: Operario, capataz o jefe de
grupo encargado de la ejecucin del trabajo y lder del equipo.

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Supervisor del trabajo / residente: Personal asignado por la
empresa contratista que coordina o supervisa los trabajos que realiza.
SSOMA de la empresa contratista: Personal asignado por la
empresa contratista quien coordina y supervisa lo correspondiente a
la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del trabajo u
obra.
Trabajo: Actividad relacionada a obras (construccin o
remodelacin), mantenimientos y/o servicios que se realizan en las
instalaciones del AIJCh.
AST: Anlisis de Seguridad en el Trabajo EHS-P-25-FA.
SEI: Salvamento y Extincin de Incendio.
PET: Permiso de Ejecucin de Trabajo (MTTO.1-M-2-FD y INFR-P-6-
FC).
Horario Administrativo: L-J: 8:00am 18:00pm y V: 8:00am
13:00pm.
Horario no administrativo: fuera del horario administrativo incluidos
sbados, domingos y feriados.
Contratista LAP: Persona natural o jurdica que realiza trabajos
dentro del aeropuerto cuyos alcances, compromisos y
responsabilidades estn definidas en un contrato, condiciones de
oferta y/u orden de compra/servicio emitido por LAP.

5. PROCEDIMIENTO

En el presente procedimiento se citan los lineamientos bsicos que deben


considerarse para la presentacin del AST, siendo importante precisar que
el contenido incluido en el mismo son de expresa responsabilidad del
contratista LAP.

5.1 Elaboracin del AST

El formato de Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST) se debe llenar


en forma diaria, siendo elaborado por los trabajadores del contratista
LAP que ejecutarn el trabajo y revisado por sus jefes inmediatos
(Lder de equipo que ejecuta el trabajo, Supervisor del trabajo /
Residente y Supervisor SSOMA de la empresa contratista). Para ello,
debe utilizarse el formato EHS-P-25-FA Formato de Anlisis de
Seguridad en el trabajo (con el logo de la empresa contratista. En
caso el trabajo sea ejecutado por personal propio de LAP, deber
colocarse el logo de LAP en dicho formato).

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En ella se indicarn los siguientes datos: Nombre del rea LAP
usuaria y de la empresa contratista, nombre del trabajo, fecha,
ubicacin del trabajo, cdigo del proyecto (en caso aplique) e indicar el
horario de trabajo.

Asimismo se debe detallar los EPP necesarios para el trabajo basados


en la procedimiento EHS-P-32, as como describir las herramientas y
equipos a utilizar.

Se debe detallar la relacin de los trabajadores, el DNI y deben


colocar la firma dando su conformidad a lo descrito en el AST.

Adems, debe considerarse lo siguiente:

5.1.1 Descripcin de las actividades o tareas del da: El anlisis


empieza con definir la actividad a realizar. En caso se realicen
varias tareas dentro de una actividad, stas deben ser
detalladas con la finalidad de identificar todos los peligros,
consecuencias y riesgos asociados a la actividad.

5.1.2 Identificacin de peligros y riesgos asociados /


consecuencia: Con relacin a las actividades o tareas que
realizarn, se identifican los peligros y sus respectivos riesgos
asociados / consecuencias para lo cual se puede tomar como
referencia la lista que se encuentra en el anexo 8.1.

5.1.3 Evaluacin y valoracin de riesgos: Se evalan los riesgos


inherentes al trabajo, para ello se hace uso de los siguientes
dos parmetros (ver anexo 8.2):

Severidad de las consecuencias: Teniendo como


opciones Ligeramente Daino, Daino o
Extremadamente Daino.
Probabilidad de dao: Teniendo como opciones Baja,
Media o Alta.

La valoracin del riesgo es el resultado de ingresar los dos


parmetros antes mencionados en el cuadro de doble entrada
del anexo 8.3, pudiendo obtener como resultado un valor
Bajo, Moderado o Alto.

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5.1.4 Nivel de Riesgo Inicial (NRI): Es el resultado de la evaluacin
y valoracin del riesgo aplicando lo indicado en 5.1.3 y sin
considerar medidas preventivas ni de control del peligro
identificado.

5.1.5 Medidas Preventivas y de Control: Una vez evaluados los


riesgos iniciales se establecern las medidas preventivas y el
control sobre los peligros identificados. Es preciso sealar que,
segn el artculo 21 de la Ley N 29783, el ltimo mtodo de
control del riesgo es proporcionar los Equipos de Proteccin
Personal (EPP).

Algunos ejemplos de medidas preventivas y de control son:

Colocacin de sealizacin
Charlas de 5 minutos
Definir distancias de seguridad
Supervisin
Inspeccin de herramientas
Inspeccin de los equipos, etc.
Aplicacin de procedimiento de bloqueo o tarjeteo
Aplicacin de procedimiento de espacios confinados
Entre otros

El incumplimiento de las medidas preventivas especificadas en


el AST provocar la paralizacin del trabajo; indicando en el
formato respectivo la hora y motivo de paralizacin por parte del
rea de SSG o Rescate, comunicando inmediatamente lo
ocurrido al rea LAP usuraria.

5.1.6 Nivel de Riesgo Residual (NRR): Es el resultado de la


evaluacin y valoracin del riesgo aplicando lo indicado en 5.1.3
y considerando las medidas preventivas o de control del peligro
identificado segn 5.1.5. Esta evaluacin debe tener como
resultado un nivel de riesgo aceptable (moderado o bajo) para
que el trabajo inicie.

5.1.7 Criterios para la identificacin de Peligros y Riesgos


Asociados / Consecuencias: Cada actividad o tarea
especfica debe ser analizada con relacin a los riesgos de
accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional propios a la
actividad.

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En el rea de trabajo (condiciones):
Se verificar pisos y pasarelas: Observar el estado y nivel
del piso, obstculos, falta de espacio, falta de orden,
limpieza de la zona, entre otros.
En el almacenamiento se deber observar si se encuentran
materiales mal ubicados, mquinas y/o equipos fuera de
lugar, prcticas deficientes de almacenamiento, prcticas
deficientes en la disposicin de residuos, visibilidad del
rea, entre otros.
Identificar agentes nocivos para la salud en el ambiente de
trabajo, como la presencia de vibraciones, ruido,
iluminacin, temperaturas extremas (de fro o calor),
radiaciones ionizantes y no ionizantes, polvo, gases,
vapores, entre otros.

En los materiales u objetos:


Observar sus propiedades fsicas y qumicas, si son de difcil
manipuleo, puntiagudos, abrasivos, corrosivos, txicos,
inflamables, entre otros. La informacin base podran ser
las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS).

En las mquinas y/o equipos


Observar el estado de manipulacin del equipo que
involucren acciones de cortar, lijar, perforar, entre otras.
Observar el estado de la movilidad como poleas,
engranajes, fajas, entre otros.
Observar el estado de las instalaciones elctricas como
tableros, conexiones, entre otros.

En las prcticas o acciones de trabajo

Tratar de alcanzar algunas cosas que estn por encima de


mquinas y/o equipos en movimiento.
Colocar mano, pie y/o herramientas en un punto fuera del
campo visual
Fijar una posicin donde fcilmente se pueda perder el
equilibrio.
Utilizar maquinarias y equipos a una velocidad fuera de lo
establecido por los fabricantes.
Observar la posicin peligrosa del trabajo: hombre -
mquina.

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Observar la posicin peligrosa de un trabajador con relacin
a los otros compaeros que estn prximos.
Observar la posicin incorrecta del trabajador en el uso de
una herramienta o de un objeto pesado.
Entre otras.

5.2 Inspeccin de los Trabajos

5.2.1 El rea de SSG y Rescate realizarn inspecciones de forma


aleatoria. Los resultados de stas sern plasmadas en el
formato EHS-P-23-FA Inspeccin Preventiva de Seguridad.

5.2.2 En el caso de trabajos programados y que se realizarn en el


horario no administrativo, las inspecciones aleatorias sern
ejecutadas por el rea de Rescate. Finalizado el turno del
bombero SEI, reportar las incidencias encontradas en las
inspecciones y har entrega de los registros correspondiente al
rea de SSG.

5.2.3 Bajo ninguna justificacin se deber omitir realizar el AST


segn los alcances del presente procedimiento.

6. REGISTROS
No aplica

7. RESPONSABILIDADES

7.1 Las responsabilidades se encuentran descritas en el punto 5. del


presente procedimiento.

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8. ANEXOS

8.1 Lista de Peligros y Riesgos Asociados/Consecuencias.

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8.2 Evaluacin Del Riesgo

EVALUACIN DEL RIESGO


SEVERIDAD DE LAS
DEFINICIN
CONSECUENCIAS

Daos superficiales sin prdida de jornada laboral, golpes y cortes pequeos, molestias e irritacin
LIGERAMENTE DAINO
leves, dolor de cabeza, disconfort.

Daos leves con baja temporal, sin secuelas ni compromiso para la vida del trabajador, clientes o de
DAINO
terceros, tales como laceraciones, conmociones, quemaduras, fracturas menores, dermatitis, etc.

Daos graves que ocasionan incapacidad laboral permanente e incluso la muerte del trabajador,
EXTREMADAMENTE
clientes o terceros, tales como amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, enfermedades
DAINO
profesionales irreversibles, cncer, etc.

PROBABILIDAD DEFINICIN
BAJA El dao ocurrir raras veces
MEDIA El dao ocurrir en algunas ocasiones

ALTA El dao ocurrir siempre o casi siempre

8.3 Valoracin de los Riesgos

VALORACIN DEL RIESGO


SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD EXTREMADAMENTE
LIGERAMENTE DAINO DAINO DAINO
BAJA BAJO BAJO MODERADO
MEDIA BAJO MODERADO ALTO
ALTA MODERADO
ALTO ALTO

Nivel de Riesgo Descripcin

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta


que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir
Alto el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.

Se puede realizar las operaciones siempre y


cuando se mantenga la supervisin de los
Moderado controles implementados para evitar posibles
desviaciones
Bajo No requiere accin especfica.

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