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MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

CAPTULO 164a EVALUACIN DEL MANUAL DE


LA ORGANIZACIN DE MANTENIMIENTO (MOM)

(Seccin 145.275 del RAB 145)


Seccin 1 Antecedentes

1. Objetivo

El objetivo de este Captulo es el de proporcionar al inspector de


aeronavegabilidad una gua para evaluar los procedimientos
establecidos por la Organizacin de Mantenimiento (OM), en el Manual
de la Organizacin de Mantenimiento (MOM) de acuerdo a lo
establecido en el RAB 145.275, y en el Apndice 1 RAB 145.

2. Alcance

2.1 El alcance est orientado a los siguientes aspectos:

a) Explicar la finalidad de los requerimientos contenidos en el RAB


145.275 y el Apndice 1 RAB 145, relativos al contenido del MOM,
aceptable a la AAC.

b) Cubrir la evaluacin de los procedimientos contenidos en el MOM, en


cuanto al cumplimiento de lo establecido en el RAB 145.275 y el
Apndice 1 RAB 145, adems de su implementacin en el desarrollo de
todas las actividades de mantenimiento de una OM.

c) Tambin cubre procedimientos para aceptacin de una nueva revisin


de MOM.

3. Generalidades

3.1 El MOM es un documento que proporciona informacin sobre la


estructura de la organizacin, funciones y responsabilidades del
personal del nivel gerencial, los procedimientos para toda actividad que
realiza el personal de la OM, el sistema de calidad, el sistema de control
de mantenimiento y el sistema de inspeccin que la OM debe observar
para verificar la calidad de los trabajos realizados.
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3.2 El MOM debe proporcionar una clara orientacin al personal de la


OM, sobre:

1) La poltica, objetivos y alcance del SMS de la organizacin;

2) la gestin en el desarrollo de las actividades que permita cumplir


con los requerimientos necesarios mantener la aprobacin otorgada
por la AAC local;

3) sus responsabilidades y autoridades sobre la seguridad operacional;


y

4) sus responsabilidades y el cmo cumplir con stas para entregar


una aeronave o componente de aeronave aeronavegable; la manera en
que se cumplen los requisitos correspondientes para el mantenimiento
de la aeronavegabilidad.

3.3 Los procedimientos descritos en el MOM aseguran que la OM va a


ejecutar el mantenimiento satisfactoriamente y de acuerdo a su
aprobacin; asimismo este debe reflejar los procedimientos y procesos
actuales de la organizacin.

3.4 Todas las OMAs deben mantener actualizado su MOM y todas las
copias distribuidas; de manera de asegurar que este manual est
disponible para todo el personal involucrado en el mantenimiento, sin
importar el cargo de ellos, ni el medio utilizado (electrnicos, CD, etc.).
Asi mismo, la OMA debe remitir una copia del MOM a la AAC. Si el
manual remitido es digital, debe estar en un formato aceptable a la
AAC.

3.5 El MOM remitido por la OM puede estar separado o puede estar


combinado en un solo manual. El formato debe permitir su revisin y
control de pginas de manera simple. El inspector se debe asegurar que
se reflejen de forma precisa los procedimientos usados en el
mantenimiento.
Para describir completamente el sistema de mantenimiento y de
inspeccin, se espera que se incluyan algunos procedimientos que
pueden no ser reglamentarios.

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3.6 El MOM debe desarrollarse sobre la base de la lista de capacidad


aprobada y al tamao y complejidad de la OM; adems debe contener
como mnimo todos los procedimientos establecidos en el RAB 145.275 y
lo indicado en el Apndice 1 del RAB.145.

3.7 El MOM es un documento que es aceptado por la AAC local y debe


mantenerse actualizado y ser accesible para el personal de la OM.

3.8 En cuanto a la aceptacin del MOM; de acuerdo al Anexo 6 no


requiere ser aprobado o aceptado, adems actualmente en la mayora
de los Estados de la Regin se utiliza el trmino aceptado para
referirse al proceso administrativo en el cual la AAC revisa el MOM, en
este sentido en la primera reunin del panel de expertos, se acord
utilizar el trmino aceptacin por ser ms armonizador, sin necesidad
de entrar en la discusin sobre las diferencias de los conceptos de
aprobacin y aceptacin.

4. Anlisis de antecedentes y documentacin relacionada

4.1 Aspectos como los que a continuacin se detallan, se deben


considerar antes de iniciar la evaluacin de una OM:

a) Revisin de los requerimientos indicados en el RAB 145.275,


Apndice 1, Mtodos aceptables de cumplimiento (MACs) y
Material explicativo e informativo (MEIs) relacionados; y

b) anlisis de no-conformidades, encontradas en


auditoras/inspecciones anteriores (realizadas por la AAC,
auditoras internas, auditoras de terceros), especficamente
relacionadas con el MOM.

c) Anlisis de la lista de medicin de cumplimiento (LMC) indicada


en el Volumen 2, Capitulo 162 del MIA en lo referido al manual de
la organizacin de mantenimiento (MOM) establecer el criterio de
la auditora a efectuar.

5. Lista de verificacin

5.1 DGAC-LV10-MIA
5.2 DGAC-LV12-MIA
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Seccin 2 Procedimientos

1. Introduccin

1.1 En la prctica, los mtodos de cumplimiento del RAB 145


desarrollados por alguna OM pueden diferir de los desarrollados por
otra; por lo que se hace muy difcil cubrir en esta seccin todos los
aspectos que permitan al inspector evaluar el cumplimiento
reglamentario de los mtodos propuestos o aplicados, por parte de todas
las OMs. El inspector tiene que estar consiente que los procedimientos
detallados en esta seccin son slo una gua de temas que se recomienda
considerar durante una certificacin o inspeccin de una OM, la cual
debe ser utilizada como base para desarrollar otros procedimientos ya
adaptados de forma "personalizada" a la OM que se est evaluando.

2. Evaluacin del manual de la organizacin


de mantenimiento

2.1 Gestin de la revisin.- Durante el proceso de certificacin, el


auditor lder gestiona la revisin del MOM por partes con los
miembros del equipo de certificacin, utilizando para ello la
DGAC-LV-10-MIA. La intencin es que los inspectores designados
para ciertas tareas, en base a cada requerimiento, las lleven a cabo
desde la revisin del MOM.

2.1.1 Por ejemplo, el inspector designado para encargarse de la


evaluacin de cumplimiento de los requerimientos relacionados con el
personal y personal de certificacin, evala en la fase de anlisis de
documentacin, el cumplimiento del RAB 145.600; 145.605, adems del
cumplimiento de acuerdo al Apndice 1 del RAB 145.

2.1.2 En la fase de demostracin e inspeccin, ese inspector designado


verifica cumplimiento del RAB 145.600.

2.1.3 Durante la evaluacin del MOM, el equipo de certificacin verifica


que tengan procedimientos y polticas desarrolladas para cada uno de
los prrafos aplicables del RAB 145.275, y el Apndice 1. Ya para la
evaluacin del contenido y aplicabilidad de esas polticas y
procedimientos, se debe tomar en cuenta varios aspectos, como la
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complejidad de la OM, y el uso de lenguaje sencillo, entendible, que los


procedimientos incluidos satisfagan los requerimientos y lo referido a lo
requerido para la implementacin de la Fase 1 del proceso de
implantacin del SMS en la OM.

2.1.4 A continuacin se detalla una lista de procedimientos DGAC-


LV10-MIA (no excluyente), para evaluar el contenido del MOM/revisin
del MOM, pero se debe tener en cuenta que este manual debe cumplir
con todos los requerimientos del RAB 145.275 y el Apndice 1 (si es que
son aplicables a la OM).

2.2 Propsitos y responsabilidades.- Verifique que:

a) La OM cuenta con un MOM aceptado por la AAC local para uso del
personal;

b) Exista una declaracin firmada por el gerente responsable


confirmando que el MOM y cualquier manual asociado referenciado
define el cumplimiento del RAB 145, y que sta ser cumplida en todo
momento.

c) Incluya descripcin general del alcance de su sistema de gestin de


seguridad operacional, as como del trabajo que se autoriza en virtud de
las condiciones del OM.

d) El MOM tenga incluida la poltica de seguridad y los objetivos de la


organizacin de mantenimiento.

e) El manual incluya un organigrama de la organizacin, as como que


se hayan identificado los nombres de los puestos gerenciales de acuerdo
al RAB 145.260 y Apndice 1 del RAB 145, as como las obligaciones y
responsabilidades de los mismos y del personal de certificacin.

f) Evidencie la designacin de una persona que se encargue de realizar


las revisiones al MOM, para mantener actualizadas todas sus partes y
que permita incorporar todos los cambios y enmiendas que se realicen.

g) Que el MOM contenga en alguna de sus partes un procedimiento de


enmiendas y control de pginas efectivas; el procedimiento de

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enmiendas de este manual debe considerar como se tramitarn las


propuestas de modificacin para la aceptacin de la AAC.

h) Si los procedimientos de trabajos del MOM estn escritos en


volmenes separados, asegrese que exista una referencia cruzada para
su correcta ubicacin.

i) Mediante un muestreo, asegrese que el personal de mantenimiento


est familiarizado con la parte del MOM que se refiera directamente al
trabajo que realiza.

2.3 Contenido y estructura de MOM.- De acuerdo al contenido y


estructura requerida en MOM verifique los siguientes aspectos:

a) Que el manual se haya confeccionado en partes para separar


aquellos aspectos relacionados con la gestin operativa de la parte
administrativa.

b) Que la parte administrativa del manual, contenga toda la


informacin relacionada con los siguientes aspectos:

1) Compromiso corporativo del gerente responsable, a travs de


una declaracin firmada en la que se confirme que el manual
define los procedimientos de la OM y las correspondientes
responsabilidades del personal y de que se cumplirn en todos los
casos.

2) Alcance del sistema de gestin de seguridad operacional.

3) Poltica y objetivos de seguridad operacional.

4) Designacin, obligaciones y responsabilidades de las personas que


ocupan cargos gerenciales.

5) Definicin de organigrama, donde se pueda apreciar claramente las


lneas de responsabilidad jerrquica de las personas nombradas.

6) Listado del personal de certificacin, esta informacin puede ir en


forma anexa al MOM de manera de facilitar las enmiendas que realice
la OM (modificacin menor al manual) y tambin facilitar su aceptacin.
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Esta lista debe contener el nombre de la persona, nmero del certificado


que le otorga la OMA y que especifique los alcances y lmites de su
autorizacin.

7) Procedimientos que establezca los recursos necesarios que incluya:

- Planificacin.
- Supervisin y medicin del desempeo.
- Control de registros.
- Llenado de los formatos.
- Ejecucin del mantenimiento.
- Inspeccin.
- La emisin de la conformidad de mantenimiento; etc.

8) Una descripcin general de los recursos humanos disponibles.

9) Descripcin general de las instalaciones, verificando que estas


coincidan con las instalaciones mostradas durante la auditora.

10) Alcance de los trabajos, de acuerdo a lista de capacidad.

11) Nombre, direccin, telfono, e-mail y otros datos que permitan


identificar la OM.

12) Procedimiento para notificar a la ACC sobre cambios en la


organizacin respecto a los cambios en las actividades, aprobaciones, y
ubicacin del personal de la OM.
13) Procedimiento para notificar a la AAC sobre las enmiendas al
MOM, que refleje los motivos de la enmienda; incluyendo el
procedimiento para las modificaciones menores al manual.

14) Una descripcin de los procedimientos de identificacin del


peligro.

15) Una descripcin de los procedimientos de evaluacin y


mitigacin del riesgo.

16) Una descripcin de los procedimientos para la supervisin del


desempeo de seguridad operacional; estos procedimientos
pueden estar complementados y referenciados con lo desarrollado
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para el Sistema de Calidad de la OM la OM puede optar por que


estos procedimientos los realice enteramente su Sistema de
Calidad, de ser este el caso el Auditor debe verificar que se
cumpla todo lo requerido en el RAB 145.405.

17) Una descripcin de los procedimientos para mejora continua.

18) El procedimiento para gestin del cambio en la OM.

19) Una descripcin de los procedimientos para respuesta a la


emergencia y planificacin de contingencia.

20) Una descripcin de los procedimientos para la promocin de


seguridad operacional. Este procedimiento debe incluir el
desarrollo del programa de instruccin de la organizacin y como
se realizaran las diferentes actividades de comunicacin a travs
de medios formales.

c) Los aspectos de mantenimiento contenidos en el MOM, deben cubrir


lo siguiente:

1) Descripcin de los procedimientos aplicados para establecer la


competencia del personal de la organizacin, as como el personal
de mantenimiento, inspeccin y el personal de certificacin.

2) Procedimiento para recibir, evaluar, enmendar y distribuir


dentro de la OM, todos los datos necesarios para la
aeronavegabilidad.

3) Procedimientos que permitan evaluar, validar y controlar a los


subcontratistas y proveedores, que contemplen aspectos del sistema
de calidad que la OM emplea para la entrega y recepcin de un
elemento.

4) Mtodo a aplicar para la recepcin, almacenaje y etiquetado de


los componentes y materiales que ingresen al almacn, que incluya
al menos aspectos relacionados con la trazabilidad de estos
elementos, y que cuenten con un documento que certifique su
condicin aeronavegable (conformidad de mantenimiento).

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5) Mtodo para la aceptacin de herramientas y equipamiento, ya


sean adquiridas, subcontratadas y del personal que ingresa a la
organizacin de mantenimiento, aqu tambin tiene que existir el
concepto de trazabilidad, as como que su calibracin est al da,
cuando corresponda.;

6) Instrucciones de las precauciones a tener en cuenta por el


personal de mantenimiento para el buen uso de las herramientas.

7) Procedimiento que permita controlar el programa de


calibraciones peridicas de herramientas y equipamiento,
incluyendo las responsabilidades sobre el control de cumplimiento.

8) Mtodo para que las instrucciones de mantenimiento generadas


al interior de la OM y las establecidas por el fabricante, estn
siempre disponibles al personal tcnico de mantenimiento.

9) Procedimiento para rectificacin de defectos que aparezcan


durante el mantenimiento.

10) Instrucciones de cmo se va a dar cumplimiento el programa de


mantenimiento aprobado a la aeronave o componente de aeronave.

11) Mtodo de cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad.


12) Procedimiento para efectuar modificaciones en una aeronave o
componente de aeronave Verificar que contemple la comunicacin
con el fabricante y la aprobacin de la AAC.

13) Descripcin del mtodo aplicado para llenar y conservar los


registros de mantenimiento. En dichos registros debe demostrase
que se han satisfecho todos los requisitos para la certificacin de la
conformidad de mantenimiento. Asegrese que los registros estn
conservados durante un periodo mnimo de dos (2 aos) despus de
haberse firmado dicha conformidad.

14) Instrucciones para que el personal de mantenimiento informe


sobre defectos detectados durante la ejecucin de los trabajos, este
procedimiento tiene que dejar claramente establecido el canal
jerrquico de informacin;

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15) Descripcin del procedimiento de preparacin, emisin de la


certificacin de conformidad de mantenimiento, donde se establezca
quienes lo pueden emitir, condiciones para su firma y donde debe
quedar registrada dicha certificacin.

16) Personal autorizado para firmar la certificacin de conformidad


de mantenimiento y el alcance de su autorizacin. La persona que
firma dicha certificacin de conformidad de mantenimiento tendr
las calificaciones que se dispone en el reglamento de licencias del
Estado que otorg la aprobacin.

17) Instrucciones de cmo y cundo informar a la AAC, operador y


fabricante sobre defectos detectados durante el mantenimiento.

18) instrucciones para la devolucin al almacn de componentes


defectuosos. El concepto de trazabilidad se necesita que est
incluido en este procedimiento en relacin con las personas que
declaran esta condicin;

19) Instrucciones para la devolucin de componentes defectuosos al


contratista externo. El respaldo tcnico de esta condicin y quien lo
determina son aspectos a considerar en este procedimiento.

20) Instrucciones para el manejo y proteccin de los registros de


mantenimiento que son administrados en computadoras. Es
esencial que se describa sobre los respaldos de esta documentacin y
sobre la responsabilidad del organismo o persona que tendr bajo su
cargo la administracin y respaldo de esta informacin.

21) Procedimiento para el tratamiento de los componentes y


materiales declarados inservibles, incluyendo, la forma como se
excluirn estos elementos y la responsabilidad de su control.

22) Procedimientos para mantener y controlar componentes y


materiales en cuarentena.

23) Procedimiento para realizar mantenimiento a operadores o


propietarios de aeronave, incluyendo llenado del formulario,
procedimientos y registros del operador.

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24) Procedimiento para preparar y enviar los informes de


condiciones no aeronavegables.

25) Procedimientos adicionales de mantenimiento de lnea, que


incluya aspectos tales como:

i) Procedimiento para el control de componentes, herramientas,


equipos etc. Del mantenimiento de lnea

ii) procedimientos de mantenimiento de lnea relacionado con el


abastecimiento de combustible, oxgeno, deshielo de las
aeronaves, etc.;

iii) instrucciones de mantenimiento y relacin con la informacin


sobre servicios de los fabricantes de aeronaves, incluyendo su
actualizacin y disponibilidad para el personal;

iv) procedimientos en el mantenimiento de lnea para piezas de


utilizacin comn y piezas tomadas en prstamos;

v) procedimiento para el control de los defectos, control de los


defectos repetitivos y su informacin a la AAC del estado de
matrcula, fabricante y al operador de la aeronave;
vi) procedimiento para el llenado del registro tcnico de la
aeronave, que establezca claramente cmo se registra la solucin
de una discrepancia o aplicacin de alguna tarea de
mantenimiento en el registro tcnico de la aeronave y quienes son
los autorizados para efectuarlo;

vii) procedimiento para el retorno de partes defectuosas removida


de la aeronave;

viii) procedimiento para mantener actualizada la informacin


sobre la capacidad instalada para la ejecucin de mantenimiento
correctivo en las bases; y

ix) procedimiento para el prstamo y uso compartido de partes


con otras organizaciones de mantenimiento; que contemple tema
de la trazabilidad.

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d) Los Aspectos en cuanto a los procedimientos de inspeccin


contenidos en el MOM, deben cubrir aspectos tales:

1) Procedimiento para la inspeccin de las materias primas, partes


y embalajes adquiridas de los proveedores y subcontratistas o que
hayan recibido mantenimiento de estas; incluyendo mtodos para
garantizar la aceptable calidad de las partes y ensamblajes que no
pueden ser completamente inspeccionados hasta su entrega a la
organizacin;

2) procedimiento para la realizacin de inspecciones preliminares de


todos los componentes que van a ser mantenidos;

3) procedimiento para la realizacin de inspecciones de todas las


aeronaves o componentes de aeronaves que han sido involucrados
en accidentes por daos ocultos antes de realizar mantenimiento,

4) procedimiento para realizar una inspeccin en proceso; y

5) procedimiento para la realizacin de la inspeccin final en las


aeronaves o componentes de aeronaves que recibieron
mantenimiento.

e) En cuanto al Sistema de Calidad; tambin conocido en algunas OM


como el Sistema de Aseguramiento de la Calidad; el Auditor antes de
revisar esta parte debe establecer si el alcance de este sistema ser
nicamente para cumplir lo referido a las auditorias independientes
en cuanto al RAB 145.405 (d)(1); y (e) o si se encomendar a este
Sistema el cumplimiento de todos los requisitos de Garanta de la
seguridad. En la Fase 1 se recomienda implementar las auditorias
independientes sobre el cumplimiento de los requisitos del RAB 145;
es decir el RAB 145.405 (d)(1); 145.405(e) y 145.405 (f); en ese sentido
el MOM sobre el sistema de calidad deben considerar aspectos como:

1) Instrucciones para indicar la forma como se ejecutarn las


auditoras dentro de la organizacin, (considerando como mnimo
los aspectos relacionados con el mantenimiento de la aeronave o
componente de aeronave ), que contemple aspectos como:

i) Auditora de los procedimientos de la OM;


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ii) procedimiento de instruccin y calificacin de auditores;

iii) procedimientos relativos a las medidas correctivas y


preventivas en relacin con la auditora efectuada;

iv) que las personas que la ejecutan sean competentes y estn


capacitadas para tal efecto, que especifique adems que dichas
personas, no pueden trabajar en la misma rea que se est
auditando;

v) la independencia como organizacin, su acceso directo hacia el


gerente responsable, y la manera utilizada para informar a los
departamentos o gerentes involucrados sobre las no
conformidades detectadas;

vi) forma como retroalimentar al gerente responsable sobre el


cumplimiento de las acciones correctiva de las no conformidades;
y
vii) seguimiento del plan de acciones correctivas a las no
conformidades, etc.

2) Mtodo para evaluar la competencia del personal de certificacin.


Este manual debe contener el perfil de estas personas, la forma
en que se ha de evaluar su currculum y aspectos sobre la
instruccin peridica de estas personas.

3) instrucciones para abrir un registro de cada persona que se


desempee en el rea de mantenimiento, definiendo cual es la
informacin que es necesario contener, forma y responsabilidad de
su administracin y de la actualizacin de la informacin que
contiene;

4) el mtodo para evaluar la competencia del personal que efecta


auditoras independientes. Es importante que este manual contenga
el perfil para el cargo de estas personas, la forma de evaluacin de
su currculum y aspectos sobre la instruccin peridica de estas
personas;

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5) mtodo para evaluar la competencia del personal que realiza


funciones de inspeccin en el rea de mantenimiento. Es necesario
que contenga el perfil de estas personas, la forma de evaluar su
currculum y los aspectos sobre la instruccin peridica;

6) mtodo para evaluar la competencia del personal que ejecuta las


actividades de mantenimiento. Es esencial que este Manual indique
como se imparte la instruccin peridica de estas personas;

7) procedimientos de auditoras independientes para evaluar a la


OM subcontratadas;

8) Instrucciones para el control de las exenciones internas de tareas


de mantenimiento (contenida en el programa de mantenimiento) a
una aeronave o componente de aeronave;

9) Instrucciones para el control de las desviaciones de los


procedimientos de la organizacin establecidos en el MOM; y

10) procedimiento para la calificacin e instruccin peridica del


personal que realiza actividades especializadas como NDT,
soldadura, etc.

11) procedimiento para la auto-evaluacin de la OMA para


incrementar su lista de capacidad, que incluya los mtodos de las
mismas, y los procedimientos para que el gerente responsable
reporte a la AAC los resultados. Es necesario que esta
autoevaluacin cubra al menos aspectos de personal, instalaciones,
herramientas y equipos e informacin tcnica de mantenimiento.

2.4 Apndices.- Verifique que el MOM contenga los siguientes apndices


o equivalentes:

a) Muestras de los formatos utilizados;

b) lista de capacidades, incluyendo marca y modelo;

c) Listado de subcontratistas, segn lo requerido en el prrafo


145.125 (a) (2) de la RAB 145;

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d) listado del personal de mantenimiento de aeronave;

e) listado del personal de certificacin;

f) listado de ubicaciones de mantenimiento de lnea (si es aplicable);

g) listado de OMAs RAB 145 contratadas;

h) listado de herramientas especiales establecidas por el fabricante;

i) listado de herramientas fabricadas (incluyendo la aceptacin de la


AAC) por la OMA RAB 145; y

j) listado de manuales tcnicos a utilizar de acuerdo a la lista de


capacidad.

2.5 Aceptacin del manual y sus enmiendas por la AAC.- De acuerdo al


procedimiento requerido para realizar las enmiendas al Manual
verifique los siguientes aspectos:

a) Que las enmiendas efectuadas a los manuales sean aceptadas por


la AAC del Estado de matrcula y sean distribuidas a todas las
reas en las que est distribuido el MOM, que estn involucradas
en el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el MOM, y
dadas a conocer al personal de la organizacin; y
b) que las enmiendas, estn orientadas al cumplimiento de los
requisitos reglamentarios para los alcances para los que se solicita
la certificacin de la organizacin de mantenimiento de acuerdo a su
lista de capacidad.

3. Resultado

3.1 Los resultados obtenidos de la evaluacin de cumplimiento de


los requerimientos reglamentarios relacionados con el MOM
producen como consecuencia de dos actividades distintas: de
certificacin, y de aceptacin de una revisin del MOM.

3.2 Durante la fase de anlisis de documentacin se lleva a cabo la


revisin del MOM, las no conformidades obtenidas son remitidas a
la OM concediendo un plazo para su correspondiente correccin.
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Luego de que se han corregido las no conformidades encontradas de


forma aceptable a la AAC, se acepta el MOM para que pueda
continuar con la siguiente fase del proceso de certificacin.

3.3 Debido a que la evaluacin de la implementacin del MOM,


involucra procedimientos descritos en otros captulos de esta parte,
el resultado obtenido sobre la implementacin de los procedimientos
y polticas constituye un aspecto fundamental para la decisin de
otorgar o no el certificado de OMA.

3.4 Luego de la ejecucin de la auditora in situ para certificacin,


el equipo auditor se rene para analizar los hallazgos en conjunto.
Los pasos a seguir en este caso estn detallados en el captulo 162,
volumen II del MIA

3.5 Concluida la evaluacin de una revisin del MOM, remita las no


conformidades a la OMA de forma oficial concediendo un plazo para
la aplicacin de las acciones correctivas. Luego que se remitan las
acciones correctivas a las no conformidades, y stas sean aceptables
a la AAC, mediante carta remitida a la OMA comunique la
aceptacin. Conserve todos los documentos cursados en el archivo
de la OMA que se encuentra en las instalaciones de la AAC.

Nota.- Recuerde que la labor de un buen auditor es recolectar


evidencia objetiva de cumplimiento con la RAB 145.

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