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A. FICHA SIMPLIFICADA
B. PLANOS
C. PRESUPUESTO
D. ANEXOS
1. CONTENIDO DE LA FICHA SIMPLIFICADA
2. PANEL FOTOGRFICO
3. CRONOGRAMA DE OBRA
4. PRESUPUESTO DE OBRA
5. INVENTARIO VIAL
FICHA SIMPLIFICADA
PLANOS
RELACION DE PLANOS
I. PLANO DE UBICACIN
II. PLANOS CLAVE
III. PLANO DE PLANTA
IV. PLANO DE SECCIONES TIPICAS
PLANO DE UBICACION
PLANOS CLAVE
PLANO DE PLANTA
PLANO DE SECCIONES
TIPICAS
PRESUPUESTO
ANEXOS
CONTENIDO
1. CONTENIDO DE LA FICHA
2. PANEL FOTOGRFICO
3. CRONOGRAMA
4. PRESUPUESTO
5. INVENTARIO VIAL
CONTENIDO DE LA FICHA
1
Contenido
I. DATOS GENERALES.......................................................................................... 2
1.1 ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE
INVERSIONES (PMI).................................................................................................. 2
1.1.2. SERVICIOS PBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y
PRIORIZADA ........................................................................................................... 2
1.1.3. INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE
SERVICIOS .............................................................................................................. 2
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO............................................................................ 2
1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL............................................................... 2
1.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ................................................ 2
1.4.2. UNIDAD FORMULADORA..................................................................... 2
1.4.2. UNIDAD EJECUTORA ................................................................................. 2
1.5. UBICACIN GEOGRAFICA........................................................................... 3
II. IDENTIFICACION ........................................................................................... 5
2.1 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS .......................................... 5
2.1.1. Identificacin del Problema Central ........................................................... 5
2.1.2. Anlisis de las Causas del Problema Central.............................................. 5
2.2. Anlisis de Efectos............................................................................................. 5
2.3. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO .............................. 6
2.2.1. POBLACION AFECTADA ............................................................................ 6
2.2.2. POBLACIN OBJETIVO .............................................................................. 6
....................................................................................................................................... 7
2.4. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO................................. 7
2.4.1. OBJETIVO ................................................................................................. 7
2.4.2. MEDIOS FUNDAMENTALES ................................................................. 7
2.4.3. FINES DEL PROYECTO .......................................................................... 8
2.5. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL
PROBLEMA ................................................................................................................. 8
III. FORMULACIN Y EVALUACIN ............................................................. 10
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN ................................................................. 10
3.1.1. SUSTENTO TCNICO DEL HORIZONTE DE EVALUACIN
ELEGIDO................................................................................................................ 10
3.2. ESTUDIO DEL MERCADO DEL SERVICIO PBLICO ............................ 10
3.2.1. Definicin del servicio pblico o de la cartera de servicios ..................... 10
2
3.2.2. Anlisis de la demanda ............................................................................. 11
3.2.3. Anlisis de la oferta .................................................................................. 16
3.2.4. Balance Oferta Demanda .......................................................................... 19
3.3. COSTOS DEL PROYECTO ........................................................................... 21
3.3.1. Costos de inversin ................................................................................... 21
3.3.2. Cronograma de ejecucin financiera ........................................................ 24
3.3.3. Cronograma de ejecucin fsica ............................................................... 25
3.3.4. Costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto ....................... 26
3.1. COSTOS POR DECISION DE INVERSIN ................................................. 27
3.2. SOSTENIBILIDAD ......................................................................................... 27
3.3. MODADLIDAD DE EJECUCION ................................................................. 29
3.4. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................... 29
3.4.1. Impactos Negativos .................................................................................. 29
3.4.2. Impactos Positivos .................................................................................... 29
3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 30
PANEL FOTOGRFICO .......................................................................................... 32
CRONOGRAMA DE OBRA ..................................................................................... 41
PRESUPUESTO ......................................................................................................... 44
INVENTARIO VIAL ................................................................................................. 57
3
Mdulo I
DATOS GENERALES
1
I. DATOS GENERALES
1.1 ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE
INVERSIONES (PMI)
FUNCIN 15 TRANSPORTE
DIVISIN FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL 066 VAS VECINALES
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
2
1.5. UBICACIN GEOGRAFICA
Illimo
3
Mdulo II
IDENTIFICACION
4
II. IDENTIFICACION
- EFECTOS DIRECTOS:
- EFECTOS INDIRECTOS:
Aumento de los tiempos de viaje, aumento de las Tarifas de transporte para pasajeros y
carga, dao a la salud de las personas, retraso socioeconmico de la zona.
- EFECTO FINAL:
5
2.3. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO
El camino vecinal Illimo - San Juan - San Pedro de Sasape constituye para los centros
poblados oeste de Illimo, la principal va de acceso a su capital, por ende la principal va
de salida de produccin agrcola como se puede ver adems de Cruce Carrillo y San
Pedro de Sasape quienes son los beneficiarios directos, tenemos a Coloche, San Isidro,
Chirimoyo y otros.
ILLIMO 100 1278 4699 5126 5239 5354 5472 5593 5716 5841 5970 6101 6235 6373
SAN PEDRO DE
8,84 113 533 581 594 607 621 634 648 663 677 692 707 723
SASAPE
8,84 113 533 581 594 607 621 634 648 663 677 692 707 723
TOTAL
La poblacin comprendida dentro del mbito de intervencin del proyecto es: El camino
vecinal Illimo - San Juan - San Pedro de Sasape; pertenece al distrito de Illimo,
provincia de Lambayeque y departamento de Lambayeque.
La poblacin objetivo es la que es servida por el proyecto, incluye los centros poblados
y reas productivas que harn usos del camino a intervenirse.
6
2.4. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.4.1. OBJETIVO
Contar con una adecuada infraestructura vial para el trnsito vehicular, con una
adecuada superficie de rodamiento.
Contar con obras de arte y obras de drenaje que permitan un adecuado
funcionamiento de la va.
Contar con una adecuada sealizacin, que permita un flujo vehicular seguro.
7
2.4.3. FINES DEL PROYECTO
- PROYECTO ALTERNATIVO 1
8
Mdulo III
FORMULACION Y
EVALUACION
9
III. FORMULACIN Y EVALUACIN
Para nuestro proyecto ser una carretera asfaltada con un perido de 20 aos en el
horizonte de evaluacin.
10
3.2.2. Anlisis de la demanda
Se estimar el trfico actual y futuro sobre la carretera a ser intervenida por el proyecto.
Esta informacin la hemos recopilado de un proyecto anterior teniendo los siguientes
datos.
Micro/Combi 0 0.00
Bus 2E 1 0.32
Bus 3E 0 0.00
Camion 2E 0 0.00
Camin 3E 0 0.00
Camin 4E 0 0.00
11
IMDA(%) - TRAMO: ILLIMO -
SAN PEDRO DE SASAPE
3%
1%
7% Auto
Staton Wagon
Camioneta (Pick
Up)
89%
= (1 + )
n= ao futuro de proyeccin
12
PROYECCIN DE TRFICO SITUACIN SIN PROYECTO
Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
Trfico Normal 310 310 314 319 324 329 334 339 343
Auto 275.00 275.00 279.00 283.00 288.00 292.00 296.00 301.00 305.00
Staton Wagon 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Camioneta (Pick Up) 21.00 21.00 21.00 22.00 22.00 22.00 23.00 23.00 23.00
Camioneta (Panel) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Camioneta (Rural) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Micro/Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 2E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Bus 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
349 353 358 366 371 376 382 387 393 399 405 411
310.00 314.00 319.00 324.00 329.00 334.00 339.00 344.00 349.00 354.00 360.00 365.00
3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 26.00 26.00 27.00 27.00 27.00 28.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13
PROYECCIN DE TRFICO SITUACIN CON PROYECTO:
Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Trfico Normal 310.00 310.00 314.00 319.00 324.00 329.00 334.00 339.00 343.00 349.00
Auto 275.00 275.00 279.00 283.00 288.00 292.00 296.00 301.00 305.00 310.00
Staton Wagon 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Camioneta (Pick
Up) 21.00 21.00 21.00 22.00 22.00 22.00 23.00 23.00 23.00 24.00
Camioneta (Panel) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Camioneta (Rural) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Micro/Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 2E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Bus 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trfico Generado 0.00 45.00 46.00 46.00 47.00 49.00 49.00 50.00 51.00 53.00
Auto 0.00 41.00 42.00 42.00 43.00 44.00 44.00 45.00 46.00 47.00
Staton Wagon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camioneta (Pick
Up) 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00
Camioneta (Panel) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camioneta (Rural) 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Micro/Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMD TOTAL 310.00 355.00 360.00 365.00 371.00 378.00 383.00 389.00 394.00 402.00
14
Tipo de Vehculo Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
Trfico Normal 353.00 358.00 366.00 371.00 376.00 382.00 387.00 393.00 399.00 405.00 411.00
Auto 314.00 319.00 324.00 329.00 334.00 339.00 344.00 349.00 354.00 360.00 365.00
Staton Wagon 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Camioneta (Pick Up) 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 26.00 26.00 27.00 27.00 27.00 28.00
Camioneta (Panel) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Camioneta (Rural) 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00
Micro/Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 2E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Bus 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trfico Generado 53.00 54.00 56.00 56.00 57.00 58.00 59.00 59.00 60.00 61.00 62.00
Auto 47.00 48.00 49.00 49.00 50.00 51.00 52.00 52.00 53.00 54.00 55.00
Staton Wagon 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Camioneta (Pick Up) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Camioneta (Panel) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camioneta (Rural) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Micro/Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMD TOTAL 406.00 412.00 422.00 427.00 433.00 440.00 446.00 452.00 459.00 466.00 473.00
15
3.2.3. Anlisis de la oferta
En la situacin actual oferta sin proyecto o base optimizada se contempla una mnima
inversin que pueda satisfacer la necesidad, con lo cual el flujo se mantendr constante, no
generando mayor impacto en cuanto al incremento de vehculos en la zona.
Con la finalidad de identificar el estado actual de estas vas, se prepar un inventario
preliminar. A continuacin se describe un resume del estado actual de la oferta:
Carretera: Illimo San Pedro de Sasape
Progresiva: Km 0+000 Km 4+000
Regin: Costa Zona rural
Relieve: Llano
Superficie: en Afirmado, con algunas tramos en deterioro
Estado: Regular
Plataforma: de 6 a 7 m
Calzada
16
Drenaje
Por las consideraciones expuestas la oferta actual del proyecto es regular y est en funcin
de la infraestructura existente las que se encuentran en un mal estado de conservacin, por
los cambios climticos (lluvias mal drenaje) que no favorecen el buen trnsito de los
pobladores y de sus acmilas.
Adicionalmente la geometra no es muy aceptable, y la superficie de rodadura no est en
buen estado.
Sealizacin
La carretera cuenta con sealizaciones para curvas, de seguridad y tambin cuenta con la
sealizacin de la velocidad de diseo antes del proyecto que fue de 30Km/h
17
Sealizacin vertical preventiva.
Sealizacin de informacin
18
Cuadro de oferta Vial
19
Cuadro de Oferta Demanda de la alternativa.
20
3.3. COSTOS DEL PROYECTO
Presupuesto
Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA DE 2da CLASE ILLIMO-SAN PEDRO DE SASAPE
Lugar ILLIMO - SAN JUAN - SAN PEDRO DE SASAPE
Item Descripcin Und Metrado Precio s/ Parcial s/
1.00 OBRAS PRELIMINARES 17,528.20
1.01 A Movilizacin y desmovilizacin de equipos glb 1.00 12,000.00 12,000.00
1.02 A Cartel de Obra km 1.00 1,370.65 1,370.65
1.03 A Trazo y Replanteo glb 3.78 1,099.88 4,157.55
5 SEALIZACION 8,052.48
5.01 POSTES KILOMETRICOS und 3 52.12 156.36
5.02 SEAL PREVENTIVA und 10 264.56 2645.6
5.03 SEAL INFORMATIVA und 8 264.65 2117.2
5.04 SEAL REGLAMENTARIA und 12 261.11 3133.32
6 TRANSPORTE 127,441.02
6.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6,972.03 11.88 82,827.72
6.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA m3 5,940.52 7.51 44,613.31
7 COSTOS AMBIENTALES 103,144.72
7.01 CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL glb 103,144.72
21
COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL
CANTIDA GASTO GENERAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD P.unit (s/)
D Parcial s/ sub total s/
1.00 Mitigadora de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas
1.01.00 Sub - Programa de Manejo Residuos Slidos, lquidos y Efluentes
1.01.01 Segregacin y recoleccin de Residuos slidos y Lquidos
Contenedores de Residuos Slidos u 12 10.00 120.00
Entablados u 10 10.00 60.00
Transporte mes 2 1,200.00 2,400.00
1.01.02 Almacenamiento Temporal de Residuos slidos y lquidos
Contenedores de Residuos Slidos u 12 20.00 240.00
Entablados u 5 10.00 50.00
1.01.03 Transporte y Disposicion final de Residuos slidos y lquidos
Transporte de Residuos slidos peligrosos Glb 1 2,170.00 2,170.00
Disposicion Final de residuos peligrosos Glb 1 1,674.11 1,674.11
Transporte de Residuos slidos no peligrosos Glb 1 1,583.33 1,583.33
Disposicion Final de Residuos slidos no peligrosos Glb 1 106.65 106.65
1.01.04 Manejo de Efluentes 0.00
Tanque sptico u 1 4,408.68 4,408.68
Pozo de absorcion Glb 1 2,573.55 2,573.55
Manejo de baos qumicos portatiles u 1 3,040.00 3,040.00
1.02.00 Subprograma de Proteccion de Recurso Naturales
1.03.00 Subprograma de Salud Local
Manejo de Material Particulado y Emisiones Gaseosas Glb 1 6,213.44 6,213.44
Exmenes mdicos trabajadores u 145 20.00 2,900.00
1.04.00 Subprograma de Sealizacion Ambiental y de Seguridad
Sealizacion Ambiental (Temporal) u 15 157.11 2,356.65
Sealizacion Ambiental (Permanente) u 15 314.22 4,713.30
1.05.00 Manejo de Instalaciones auxiliares
Cercos en Plantas de asfalto, concreto y chancado Glb 1 4,500.00 4,500.00
Cercos en campamento y patio de maquinarias Glb 1 5,000.00 5,000.00
Losa de tanque de combustible Glb 1 600.00 600.00
1.06.00 Compensacion y alquiler de reas para instalaciones auxiliares ha 1 5,000.00 5,000.00 49,709.72
2.00.00 Programa de Monitoreo Ambiental
2.03.00 Transporte de Equipos, Movilidad para profesionales, estada y viticos glb 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00
3.00.00 Programa de Asuntos Sociales Glb 1 7,840.00 7,840.00 7,840.00
4.00.00 Programa de Capacitacion y educacion ambiental
4.01.00 Programa de capacitacion ambiental y seguridad vial Glb 1 8,320.00 8,320.00
4.02.00 Programa de educacion ambiental y seguridad vial Glb 1 8,000.00 8,000.00 16,320.00
5.00.00 Programa de prevencion de perdidas y contingencias
5.01.00 Equipos de primeros auxilios y de socorro Glb 1 4,580.00 4,580.00
5.02.00 Equipos contra incendios Glb 1 5,965.00 5,965.00
5.03.00 Equipos para los derrames de sustancias qumicas Glb 1 5,330.00 5,330.00
5.04.00 Capacitacion y Simulacros Glb 1 5,400.00 5,400.00 21,275.00
TOTAL S/ (COMO GASTO GENERAL) 103,144.72
22
ALTERNATIVA 01
PARTIDA DESCRIPCIN S/
1 TRABAJOS PRELIMINARES 17,528.20
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29,639.66
3 SUB BASE Y BASES 548,602.63
5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 24,627.02
6 SEALIZACIN 8,052.48
7 TRANSPORTE 127,441.02
8 COSTOS AMBIENTALES 103,144.72
COSTO DIRECTO 859,035.73
GASTOS GENERALES (57.76%) 489,650.37
UTILIDAD (10%) 85,903.57
SUBTOTAL 1,434,589.67
IGV (18%) 258,226.14
TOTAL PRESUPUESTO 1,692,815.81
SUPERVISIN 114,772.91
COSTO DE INVERSIN
OBRA
TOTAL PRESUPUESTO 1,692,815.81
SUPERVISIN 114,772.91
EXP. T.
TOTAL COSTO 206,843.69
SUPERVISIN 157,201.21
OTROS
COMPENSACIN Y ADQ. DE
50,000.00
TERRENOS
TOTAL 2,221,633.62
23
3.3.2. Cronograma de ejecucin financiera
OBRA :MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE SASAPE, DISTRITO DE
ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
LUGAR :DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
MODALIDAD :A PRECIOS UNITARIOS
CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA
DIAS CALENDARIO
PART. DESCRIPCION MONTO
30 60 90
24
3.3.3. Cronograma de ejecucin fsica
Estudio de Preinversin del Mejoramiento del Camino Vecinal Illimo - San Pedro Sasape
OBRA :MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE SASAPE, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
LUGAR :DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MODALIDAD
:A PRECIOS UNITARIOS PROVIAS DEPARTAMENTAL
03.00.00 PAVIMENTO
05.00.00 SEALIZACION
07.00.00 TRANSPORTES
08.00.00 VARIOS
25
3.3.4. Costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto
ALTERNATIVA I
Precios de
Descripcin
Mercado
Sin Proyecto
Mant. Rutinario* 859.90
Mant. Peridico* 1,196.54
Con Proyecto
Mant. Rutinario 1,238.28
Mant. Peridico 1,575.70
Fuente: Equipo tecnico
PRECIOS DE MERCADO
Descripcin
(US$ - Km) (S/. - Km)
PRECIOS DE MERCADO
Descripcin
(US$ - Km) (S/. - Km)
Mant. Rutinario 859.90 2,821.34
Mant. Peridico 1,196.54 3,925.86
Fuente: Equipo Tcnico
26
3.1. COSTOS POR DECISION DE INVERSIN
EVALUACION ECONOMICA
CUADRO N 70
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I
(En Nuevos Soles)
Costo de
Operacin y
Ao Inversin Beneficios Flujo Neto
Mantenimien
to
0 1,761,589.22 -1,761,589.22
1 7,056.87 340,684.20 333,627.32
2 7,056.87 345,398.17 338,341.30
3 9,819.56 350,242.19 340,422.63
4 7,056.87 355,898.96 348,842.09
5 7,056.87 362,758.61 355,701.73
6 9,819.56 367,602.62 357,783.06
7 7,056.87 373,259.39 366,202.52
8 7,056.87 377,973.37 370,916.50
9 9,819.56 385,775.81 375,956.25
10 7,056.87 389,546.99 382,490.12
11 7,056.87 395,203.76 388,146.89
12 9,819.56 404,891.80 395,072.24
13 7,056.87 409,605.77 402,548.90
14 7,056.87 415,262.54 408,205.67
15 9,819.56 421,992.15 412,172.59
16 7,056.87 427,648.92 420,592.05
17 7,056.87 433,435.73 426,378.86
18 9,819.56 440,165.34 430,345.78
19 7,056.87 446,764.91 439,708.03
20 -176,158.92 7,056.87 453,494.51 446,437.64
3.2. SOSTENIBILIDAD
27
de los caseros beneficiados, despus de ser decepcionada la obra transferida por el
rgano ejecutor.
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del tesoro pblico, consignados en el
Presupuesto Anual de la Municipalidad Distrital de Illimo dentro de la programacin
Presupuestal del ao 2016, para cada institucin.
Este proyecto se considera sostenible a travs del tiempo puesto que en su vida til
generara beneficios sociales, garantizando un mejor acceso a los servicios de salud y
educacin de toso los pueblos involucrados as como mejor servicio de transitabilidad.
La zona elegida para las obras no presenta ningn tipo de riesgo de desastres que
pudieran interrumpir el servicio.
28
Para la fase de post- inversin, ser la Municipalidad Distrital de llimo la encargada de
financiar los trabajos de mantenimiento rutinario y peridico conjuntamente
organizados con los pueblos involucrados quienes brindaran la mano de obra.
La modalidad de ejecucin que se recomienda sea por contrata , pues por esta
modalidad se cumplirn los plazos establecidos y con las condiciones necesarias
que demande la construccin de esta va.
Por las caractersticas de la obra, estas debern ceirse a lo que dispone los lineamientos
ambientales emanadas por la Direccin General del Medio Ambiente de Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, debiendo la unidad ejecutora procurar producir el
menor impacto ambiental durante la construccin, entre ello tenemos:
29
3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
30
PANEL FOTOGRAFICO
31
PANEL FOTOGRFICO
32
FIGURA 3. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 TOMA DE MEDIDAS DE
AHUELLAMIENTO
33
FIGURA 5. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 DESVO HACIA COLOCHE
34
FIGURA 7. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 MEDICIN DEL ANCHO DE LA
CALZADA
35
FIGURA 9. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 TRAMO EN TANGENTE DEL CAMINO
36
FIGURA 11. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 TOMA DE MEDIDAS DEL
AHUELLAMIENTO
37
FIGURA 13. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 SEALIZACIN INFORMATIVA
38
FIGURA 15. LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO 15/07/2017 GRUPO 8 EN SAN
PEDRO
39
CRONOGRAMA DE OBRA
40
CRONOGRAMA DE OBRA
Estudio de Preinversin del Mejoramiento del Camino Vecinal Illimo - San Pedro Sasape
OBRA :MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE SASAPE, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
LUGAR :DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MODALIDAD
:A PRECIOS UNITARIOS PROVIAS DEPARTAMENTAL
03.00.00 PAVIMENTO
05.00.00 SEALIZACION
07.00.00 TRANSPORTES
08.00.00 VARIOS
41
Estudio de Preinversin del Mejoramiento del Camino Vecinal Illimo -
San Pedro Sasape
OBRA :MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE SASAPE, DISTRITO DE
ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
LUGAR :DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
MODALIDAD :A PRECIOS UNITARIOS
CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA
DIAS CALENDARIO
PART. DESCRIPCION MONTO
30 60 90
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
OBRA : MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE
SASAPE, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
UBICACIN : DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
PRESUPUESTO BASE : S/. 1,692,815.81
PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
MES-AO PORCENTAJE
DESCRIPCION PARCIAL
DIAS %
VALORIZACION N 01 1 MES 19.97%
S/. 338,016.50
30
VALORIZACION N 02 2 MES 39.40%
S/. 667,018.56
60
VALORIZACION N 03 3 MES 40.63%
S/. 687,780.75
90
42
PRESUPUESTO DE OBRA
43
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA
DE 2da CLASE ILLIMO-SAN PEDRO DE SASAPE
Lugar ILLIMO - SAN JUAN - SAN PEDRO DE SASAPE
Item Descripcin Und Metrado Precio s/ Parcial s/
1.00 OBRAS PRELIMINARES 17,528.20
1.01 A Movilizacin y desmovilizacin de equipos glb 1.00 12,000.00 12,000.00
1.02 A Cartel de Obra km 1.00 1,370.65 1,370.65
1.03 A Trazo y Replanteo glb 3.78 1,099.88 4,157.55
5 SEALIZACION 8,052.48
5.01 POSTES KILOMETRICOS und 3 52.12 156.36
5.02 SEAL PREVENTIVA und 10 264.56 2645.6
5.03 SEAL INFORMATIVA und 8 264.65 2117.2
5.04 SEAL REGLAMENTARIA und 12 261.11 3133.32
6 TRANSPORTE 127,441.02
6.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6,972.03 11.88 82,827.72
6.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA m3 5,940.52 7.51 44,613.31
7 COSTOS AMBIENTALES 103,144.72
7.01 CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL glb 103,144.72
44
COSTO DIRECTO 859,035.73
GASTO GENERALES 57.76% 489,650.37
UTILIDAD (10%) 85,903.57
sub total 1,434,589.67
IGV (18%) 18.00% 258,226.14
VALOR REFERENCIAL 1,692,815.81
45
1.03.0
0 Subprograma de Salud Local
Manejo de Material Particulado y 6,213.4 6,213.4
Glb 1
Emisiones Gaseosas 4 4
2,900.0
u 145 20.00
Exmenes mdicos trabajadores 0
1.04.0 Subprograma de Sealizacion
0 Ambiental y de Seguridad
Sealizacion Ambiental 2,356.6
u 15 157.11
(Temporal) 5
Sealizacion Ambiental 4,713.3
u 15 314.22
(Permanente) 0
1.05.0
0 Manejo de Instalaciones auxiliares
Cercos en Plantas de asfalto, 4,500.0 4,500.0
Glb 1
concreto y chancado 0 0
Cercos en campamento y patio de 5,000.0 5,000.0
Glb 1
maquinarias 0 0
Losa de tanque de combustible Glb 1 600.00 600.00
1.06.0 Compensacion y alquiler de reas 5,000.0 5,000.0
ha 1
0 para instalaciones auxiliares 0 0 49,709.72
2.00.0 Programa de Monitoreo
0 Ambiental
Transporte de Equipos, Movilidad
2.03.0 8,000.0
para profesionales, estada y glb 1 8,000.0
0 0
viticos 0 8,000.00
3.00.0 7,840.0 7,840.0
Glb 1
0 Programa de Asuntos Sociales 0 0 7,840.00
4.00.0 Programa de Capacitacion y
0 educacion ambiental
4.01.0 Programa de capacitacion 8,320.0 8,320.0
Glb 1
0 ambiental y seguridad vial 0 0
4.02.0 Programa de educacion ambiental 8,000.0 8,000.0
Glb 1
0 y seguridad vial 0 0 16,320.00
5.00.0 Programa de prevencion de
0 perdidas y contingencias
5.01.0 Equipos de primeros auxilios y de 4,580.0 4,580.0
Glb 1
0 socorro 0 0
5.02.0 5,965.0 5,965.0
Glb 1
0 Equipos contra incendios 0 0
5.03.0 Equipos para los derrames de 5,330.0 5,330.0
Glb 1
0 sustancias qumicas 0 0
5.04.0 5,400.0 5,400.0
Glb 1
0 Capacitacion y Simulacros 0 0 21,275.00
103,144.7
TOTAL S/ (COMO GASTO GENERAL)
2
46
Anexo 1
B) PERSONAL TECNICO
# PSJE.
PROFESIONAL UNID CANT. MESES PARCIAL
SALIDAS TERRESTRE
Responsable de Seguridad mes 1 2 90 10.00 900.00
Maestro Capataz General mes 1 2 90 10.00 900.00
Jefe de Topografia mes 1 2 90 10.00 900.00
Jefe de Laboratorio mes 1 2 90 10.00 900.00
Topgrafo mes 1 2 90 10.00 900.00
Labotratorista: suelos y asfalto mes 2 2 90 10.00 1,800.00
Almacenero General mes 1 2 90 10.00 900.00
Dibujante en Autocad mes 1 2 90 10.00 900.00
Tcnicos: mecnico equipo pesado, liviano,
mes 2 2 90 10.00
electricista, sistemas 1,800.00
Nivelador mes 2 2 90 10.00 1,800.00
Planillero Pagador mes 1 2 90 10.00 900.00
Tareador mes 1 2 90 10.00 900.00
Choferes vehiculos gastos generales mes 2 2 90 10.00 1,800.00
Operadores de maquinas mes 2 2 90 10.00 1,800.00
47
Anexo 2
ALIMENTACION Y VITICOS
A) PERSONAL PROFESIONAL
Ingeniero Residente mes 1 2 90 25.00 2,250.00
Especialista en Impacto ambiental mes 1 2 90 25.00 2,250.00
Administrador mes 1 2 90 25.00 2,250.00
Contador mes 1 2 90 25.00 2,250.00
Coordinador de medio ambiente mes 1 2 90 25.00 2,250.00
Coordinador de asuntos sociales y salud
mes 1 2 90 25.00
ocupacional 2,250.00
SUBTOTAL S/ 13,500.00
B) PERSONAL TECNICO
TOTAL COSTO
PROFESIONAL UNID CANT MESES PARCIAL
DIAS DIA
Responsable de Seguridad mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Maestro Capataz General mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Jefe de Topografia mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Jefe de Laboratorio mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Topgrafo mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Labotratorista: suelos y asfalto mes 2 2 90 15.00 1,350.00
Almacenero General mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Dibujante en Autocad mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Tcnicos: mecnico equipo pesado, liviano,
mes 2 2 90 15.00
electricista, sistemas 1,350.00
Nivelador mes 2 2 90 15.00 1,350.00
Planillero Pagador mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Tareador mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Choferes vehiculos gastos generales mes 2 2 90 15.00 1,350.00
Operadores de maquinas mes 2 2 90 15.00 1,350.00
SUB - TOTAL S/ 18,900.00
C) PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIARES
TOTAL COSTO
PROFESIONAL UNID CANT MESES PARCIAL
DIAS DIA
Secretaria (zona) mes 1 2 90 10.00 900.00
Ayudantes de Topografia y nivelacion (zona) mes 2 2 90 10.00 900.00
Ayudante de Laboratorio de Ensayos de
mes 2 2 90 10.00
Materiales (zona) 900.00
Ayudantes: almancen, lubricador, mecanica,
mes 2 2 90 10.00
soldadura (zona) 900.00
Auxiliar Enfermeria (zona) mes 2 2 90 10.00 900.00
Conserje y Limpieza (zona) mes 2 2 90 10.00 900.00
Guardianes ( 5 x 3 turnos - zona) mes 2 2 90 10.00 900.00
Sealeros (zona) mes 3 2 90 10.00 900.00
Ayudante en General (zona) mes 4 2 90 10.00 900.00
SUB - TOTAL S/ 8,100.00
TOTAL S/ 40,500.00
48
ANEXO 3 GASTOS FINANCIEROS
1.00 GARANTIA DE
SERIEDAD DE
LA PROPUESTA
Tasa 1.00% Comisin del Banco 1.50%
Periodo (meses) 1.00
Monto de la carta 16,928.16
Fianza
Monto 1,692,815.81 Costo 59.25
Aplicado Financiero
GARANTA DE
2.00 ADELANTO
Tasa 20.00% Comisin del Banco 1.50%
Periodo promedio Renovado 2.00
Monto de la carta Fianza 338,563.16
Monto Costo
1,692,815.81
Aplicado Financiero 4,706.03
49
ANEXO
SEGUROS
4
1.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIONES
TASA SALUD 0.85% 1,438.89
TASA PENSION 0.90% Periodo (Meses) 2 1,523.53
Costo
Monto Aplicable 169,281.58 Financiero 2,962.43
Costo
Monto Aplicable 63,311.31 Financiero 335.55
Costo
Monto Aplicable 1,692,815.81 Financiero 7,194.47
TARIFA VALOR
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD MESES
S/ TOTAL S/
1.00 CAMPAMENTO (INCLUIDO MOBILIARIO, MENAJERIA Y ENSERES)
1.01 Contratista
1.02 Alojamiento de Ingenieros m2 1 250.00 250.00
1.03 Alojamiento Empleados y Tecnicos m2 10 250.00 2,500.00
1.04 Alojamiento de Operadores y Obreros m2 10 250.00 2,500.00
1.05 Mobiliario para Alojamientos Glb 1 3,000.00 3,000.00
1.07 Oficina m2 1 300.00 300.00
1.08 Mobiliario para Oficina Contratista Glb 1 5,000.00 5,000.00
1.09 Campamento en planta m2 2 150.00 300.00
1.10 Laboratorios Contratista y Supervisor m2 1 200.00 200.00
1.11 Talleres m2 2 150.00 300.00
1.12 Comedor - Cocina m2 1 200.00 200.00
50
1.13 Mobiliario Comedor y Cocina Glb 1 4,000.00 4,000.00
1.14 Oficina de la Supervisin m2 1 250.00 250.00
1.15 Almacenes m2 3 150.00 450.00
1.17 Sistema de tratamiento de aguas residuales glb 1 5,000.00 5,000.00
TOTAL 24,250.00
MONTO ASIGNADA A LA OBRA 25% 6,062.50
MOVILIZACION Y DESMONTAJE (INCLUYE TRANSPORTE) 5% 1,212.50
MENTENIMIENTO INCLUIDO ENERGIA, AGUA Y LIMPIEZA 10% 2,425.00
MONTO TOTAL CAMPAMENTO 5% 1,212.50
MONTO TOTAL CAMPAMENTO 35,162.50
Varios
3.08 Copias, Planos y Documentos est 1 1.00 4,000.00 4,000.00
3.09 Comunicaciones est 1 1.00 1,000.00 1,000.00
3.10 Movilizacion de Coodinaciones est 1 1.00 800.00 800.00
3.11 Utiles de Oficina est 1 1.00 2,000.00 2,000.00
Subtotal 7,800.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 31,998.00
4.00 IMPUESTOS
4.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV) % 0.20% 1,434,589.67 2,869.18
TOTAL COSTO IMPUESTOS
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 88,660.50
51
GASTOS GENERALES VARIABLES
DURACION DE LA OBRA (meses) 2
COSTO DIRECTO
TARIFA VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES
S/ TOTAL S/
1.00 PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO - AUXILIAR
1.01 Ingeniero Residente mes 1 2 4,500.00 9,000.00
1.06 Especialista en Impacto ambiental mes 1 2 2,000.00 4,000.00
1.12 Administrador mes 1 2 2,000.00 4,000.00
1.13 Contador mes 1 2 2,000.00 4,000.00
1.14 Coordinador de medio ambiente mes 1 2 2,500.00 5,000.00
1.16 Responsable de Seguridad mes 1 2 2,000.00 4,000.00
1.17 Maestro Capataz General mes 1 2 1,000.00 2,000.00
1.18 Jefe de Topografia mes 1 2 1,500.00 3,000.00
1.19 Jefe de Laboratorio mes 1 2 1,500.00 3,000.00
1.20 Topgrafo mes 1 1 1,500.00 1,500.00
1.21 Labotratorista: suelos y asfalto mes 2 1 1,000.00 2,000.00
1.22 Almacenero General mes 1 2 1,000.00 2,000.00
1.23 Dibujante en Autocad mes 1 1 1,500.00 1,500.00
Tcnicos: mecnico equipo pesado, liviano,
1.24 mes 2 2
electricista, sistemas 1,000.00 4,000.00
1.25 Nivelador mes 1 1 1,000.00 1,000.00
1.26 Planillero Pagador mes 1 1 1,000.00 1,000.00
1.28 Secretaria (zona) mes 1 2 1,000.00 2,000.00
1.29 Ayudantes de Topografia y nivelacion (zona) mes 2 1 800.00 1,600.00
Ayudante de Laboratorio de Ensayos de
1.30 mes 2 2
Materiales (zona) 800.00 3,200.00
Ayudantes: almancen, lubricador, mecanica,
1.31 mes 2 2
soldadura (zona) 800.00 3,200.00
1.33 Conserje y Limpieza (zona) mes 2 2 800.00 3,200.00
1.34 Guardianes ( 5 x 3 turnos - zona) mes 2 2 800.00 3,200.00
1.35 Sealeros (zona) mes 3 2 800.00 4,800.00
1.36 Ayudante en General (zona) mes 4 2 800.00 6,400.00
BENEFICIOS SOCIALES % 1.00 7.00% 78,600.00 5,502.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO - ADMINISTRACION -
AUXLIAR (inc. LL y BB.SS) 84,102.00
52
3.01 Personal Profesional mes 1.00 1.00 13,500.00 13,500.00
3.02 Personal Tecnico mes 1.00 1.00 18,900.00 18,900.00
3.03 Personal asistentes y auxiliares mes 1.00 1.00 8,100.00 8,100.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 40,500.00
53
Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y
8.01 glb
Correctivas 1.00 1.00 49,709.72 49,709.72
8.02 Programa de Monitoreo Ambiental glb 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00
8.03 Programa de Asuntos Sociales glb 1.00 1.00 7,840.00 7,840.00
8.04 Prgrama de Capacitacion y Educacion Ambiental glb 1.00 1.00 16,320.00 16,320.00
8.05 Programa de Prevencion de Perdidas y Contingencias glb 1.00 1.00 21,275.00 21,275.00
MONTO TOTAL DE COSTOS AMBIENTALES 103,144.72
9.00GASTOS FINANCIEROS
9.01Carta Fianza de seriedad de la Propuesta 59.25 59.25
9.02Carta Fianza de Fiel cumplimiento del Contrato 5,374.69 5,374.69
9.03Carta Fianza de Adelanto en Efectivo 4,706.03 4,706.03
9.04Carta Fianza de garantia de adelanto de materiales 10,238.15 10,238.15
9.05Carta Fianza de Beneficios Sociales (ley 20024) 423.20 423.20
Gastos Bancarios (ITF - 2 movimientos) glb 2 0.005% 1,692,815.81 169.28
MONTO COSTO FINANCIEROS 20,970.60
ALTERNATIVA
PARTIDA DESCRIPCIN S/
1 ESTUDIO TOPOGRAFICOS 14,700.00
2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 7,620.00
3 ESTUDIO HIDROLOGICOS E HIDRALICOS 15,000.00
4 ESTUDIO DE TRAFICO 3,580.00
5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 20,570.00
6 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA 2,894.00
7 ESTUDIO DE AGREGADOS DE LAS CANTERAS 5,000.00
8 ELABORACIN DEL DISEO 18,000.00
8.01 DISEO GEOMETRICO 2,500.00
8.02 DISEO DE PAVIMENTOS 3,820.00
8.03 DISEO DE ESTRUCTURAS 5,420.00
8.04 DISEO DE DRENAJE 2,740.00
8.05 SEGURIDAD VIAL Y SEALIZACION 3,520.00
9 ESTUDIO SOCIO AMBIENTALES 51,250.00
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA 138,614.00
GASTOS GENERALES (16.46%) 22,815.86
54
UTILIDAD (10%) 13,861.40
SUBTOTAL 175,291.26
IGV (18%) 31,552.43
TOTAL PRESUPUESTO 206,843.69
SUPERVISIN 157,201.21
ALTERNATIVA 01
PARTIDA DESCRIPCIN S/
1 TRABAJOS PRELIMINARES 17,528.20
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29,639.66
3 SUB BASE Y BASES 548,602.63
5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 24,627.02
6 SEALIZACIN 8,052.48
7 TRANSPORTE 127,441.02
8 COSTOS AMBIENTALES 103,144.72
COSTO DIRECTO 859,035.73
GASTOS GENERALES (57.76%) 489,650.37
UTILIDAD (10%) 85,903.57
SUBTOTAL 1,434,589.67
IGV (18%) 258,226.14
TOTAL PRESUPUESTO 1,692,815.81
SUPERVISIN 114,772.91
COSTO DE INVERSIN
OBRA
TOTAL PRESUPUESTO 1,692,815.81
SUPERVISIN 114,772.91
EXP. T.
TOTAL COSTO 206,843.69
SUPERVISIN 157,201.21
OTROS
COMPENSACIN Y ADQ. DE
50,000.00
TERRENOS
TOTAL 2,221,633.62
55
INVENTARIO VIAL
56
INVENTARIO VIAL
TRAMO 0+000 -
CARRETERA
1+000 Km
1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km) 1+000
Tipo de Material de Superficie Plano - afirmado
Ancho de Calzada (m) 5.30-6.40m
Estado de Conservacin Malo
Tipo de dao Ahuellamiento
Pendiente (%) 0.96
Bombeo 1.00
N de Plazoletas de Paso 0
Sealizacin Bueno
2. Obras de Arte.
. N. Puentes y luz (m)
Estado de Conservacin
. N Pontones - y luz(m)
Estado de Conservacin
. Badenes 0
Estado de Conservacin
. Muro de Sostenimiento (h<4m) 0
Estado de Conservacin
3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24"
Estado de Conservacin
. Tajeas 1
Estado de Conservacin Obstruidas
. Cunetas sin revestir SI
sin
Estado de Conservacin mantenimiento
. Canaleta de Coronacin No
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos Si
57
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
58
Ilustracin 3- 0+480 Km Seal Preventiva P-2A
Ilustracin 4- Hito N1
75 5 cm
cm
Ilustracin 5- Ahuellamiento
59
KILOMETRO 1+000 2+000 KM
SUPERFICIE Afirmada
TIPOLOGIA Llana
CUADRO N
INVENTARIO VIAL
2. Obras de Arte.
. N. Puentes y luz (m)
Estado de Conservacin
. N Pontones - y luz(m)
Estado de Conservacin
. Badenes 0
Estado de Conservacin
. Muro de Sostenimiento (h<4m) 0
Estado de Conservacin
3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24"
Estado de Conservacin
. Tajeas 2
Estado de Conservacin Obstruidas
. Cunetas sin revestir SI
Estado de Conservacin sin mantenimiento
. Canaleta de Coronacin No
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos Si
60
Ilustracin 6- 1+100 Km Tajea
61
Ilustracin 8- 1+460 Km - Seal Preventiva P-3A
2.30
m 14
cm
Ilustracin 9- Ahuellamiento
62
KILOMETRO 2+000 3+000 KM
Condiciones Iniciales del Proyecto
SUPERFICIE Afirmada
TIPOLOGIA Llana
CUADRO N 54
INVENTARIO VIAL
2. Obras de Arte.
. N. Puentes y luz (m)
Estado de Conservacin
. N Pontones - y luz(m) 1/2.10m
Estado de Conservacin malo
. Badenes 0
Estado de Conservacin
. Muro de Sostenimiento (h<4m) 0
Estado de Conservacin
3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24"
Estado de Conservacin
. Tajeas
Estado de Conservacin
. Cunetas sin revestir
Estado de Conservacin
. Canaleta de Coronacin No
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos Si
63
Ilustracin 11- Erosin
64
Ilustracin 14 - 2+540 Km - Seal Preventiva P-7
65
KILOMETRO 3+000 4+000 KM
Condiciones Iniciales del Proyecto
SUPERFICIE Afirmada
TIPOLOGIA Llana
CUADRO N 54
INVENTARIO VIAL
2. Obras de Arte.
. N. Puentes y luz (m)
Estado de Conservacin
. N Pontones - y luz(m)
Estado de Conservacin
. Badenes 0
Estado de Conservacin
. Muro de Sostenimiento (h<4m) 0
Estado de Conservacin
3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24"
Estado de Conservacin
. Tajeas 2
Estado de Conservacin Obstruidas
. Cunetas sin revestir SI
Estado de Conservacin sin mantenimiento
. Canaleta de Coronacin No
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos Si
66
Ilustracin 15- Hito N3
67
4.20 m
65 cm
68
Ilustracin 20- 3+900Km - Seal Informativa
69