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CONTENIDO

A. FICHA SIMPLIFICADA
B. PLANOS
C. PRESUPUESTO
D. ANEXOS
1. CONTENIDO DE LA FICHA SIMPLIFICADA
2. PANEL FOTOGRFICO
3. CRONOGRAMA DE OBRA
4. PRESUPUESTO DE OBRA
5. INVENTARIO VIAL
FICHA SIMPLIFICADA
PLANOS
RELACION DE PLANOS

I. PLANO DE UBICACIN
II. PLANOS CLAVE
III. PLANO DE PLANTA
IV. PLANO DE SECCIONES TIPICAS
PLANO DE UBICACION
PLANOS CLAVE
PLANO DE PLANTA
PLANO DE SECCIONES
TIPICAS
PRESUPUESTO
ANEXOS
CONTENIDO

1. CONTENIDO DE LA FICHA
2. PANEL FOTOGRFICO
3. CRONOGRAMA
4. PRESUPUESTO
5. INVENTARIO VIAL
CONTENIDO DE LA FICHA

1
Contenido
I. DATOS GENERALES.......................................................................................... 2
1.1 ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE
INVERSIONES (PMI).................................................................................................. 2
1.1.2. SERVICIOS PBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y
PRIORIZADA ........................................................................................................... 2
1.1.3. INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE
SERVICIOS .............................................................................................................. 2
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO............................................................................ 2
1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL............................................................... 2
1.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ................................................ 2
1.4.2. UNIDAD FORMULADORA..................................................................... 2
1.4.2. UNIDAD EJECUTORA ................................................................................. 2
1.5. UBICACIN GEOGRAFICA........................................................................... 3
II. IDENTIFICACION ........................................................................................... 5
2.1 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS .......................................... 5
2.1.1. Identificacin del Problema Central ........................................................... 5
2.1.2. Anlisis de las Causas del Problema Central.............................................. 5
2.2. Anlisis de Efectos............................................................................................. 5
2.3. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO .............................. 6
2.2.1. POBLACION AFECTADA ............................................................................ 6
2.2.2. POBLACIN OBJETIVO .............................................................................. 6
....................................................................................................................................... 7
2.4. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO................................. 7
2.4.1. OBJETIVO ................................................................................................. 7
2.4.2. MEDIOS FUNDAMENTALES ................................................................. 7
2.4.3. FINES DEL PROYECTO .......................................................................... 8
2.5. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL
PROBLEMA ................................................................................................................. 8
III. FORMULACIN Y EVALUACIN ............................................................. 10
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN ................................................................. 10
3.1.1. SUSTENTO TCNICO DEL HORIZONTE DE EVALUACIN
ELEGIDO................................................................................................................ 10
3.2. ESTUDIO DEL MERCADO DEL SERVICIO PBLICO ............................ 10
3.2.1. Definicin del servicio pblico o de la cartera de servicios ..................... 10

2
3.2.2. Anlisis de la demanda ............................................................................. 11
3.2.3. Anlisis de la oferta .................................................................................. 16
3.2.4. Balance Oferta Demanda .......................................................................... 19
3.3. COSTOS DEL PROYECTO ........................................................................... 21
3.3.1. Costos de inversin ................................................................................... 21
3.3.2. Cronograma de ejecucin financiera ........................................................ 24
3.3.3. Cronograma de ejecucin fsica ............................................................... 25
3.3.4. Costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto ....................... 26
3.1. COSTOS POR DECISION DE INVERSIN ................................................. 27
3.2. SOSTENIBILIDAD ......................................................................................... 27
3.3. MODADLIDAD DE EJECUCION ................................................................. 29
3.4. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................... 29
3.4.1. Impactos Negativos .................................................................................. 29
3.4.2. Impactos Positivos .................................................................................... 29
3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 30
PANEL FOTOGRFICO .......................................................................................... 32
CRONOGRAMA DE OBRA ..................................................................................... 41
PRESUPUESTO ......................................................................................................... 44
INVENTARIO VIAL ................................................................................................. 57

3
Mdulo I

DATOS GENERALES

1
I. DATOS GENERALES
1.1 ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE
INVERSIONES (PMI)

1.1.2. SERVICIOS PBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y


PRIORIZADA

1.1.3. INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE


SERVICIOS

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto De Inversin Pblica se denomina MEJORAMIENTO DEL


CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE SASAPE, DISTRITO DE
ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIN 15 TRANSPORTE
DIVISIN FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL 066 VAS VECINALES
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

1.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.4.2. UNIDAD FORMULADORA

Nombre: Municipalidad distrital de llimo


Responsable de la unidad formuladora: BRIGADA 8 del curso de
CAMINOS I

1.4.2. UNIDAD EJECUTORA

Responsable de la unidad ejecutora de inversiones: MTC - PROVIAS


NACIONAL
rgano tcnico responsable: Municipalidad distrital de llimo

2
1.5. UBICACIN GEOGRAFICA

El Proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Illimo, Provincia de


Lambayeque, ubicada en el Departamento de Lambayeque, bajo la
administracin del Gobierno regional de Lambayeque, en el Per. Limita por el
norte con el distrito de Pacora; con Tcume por el sur; Pacora y Mrrope por el
oeste y; Ptipo por el este.
RO Y MICRO LOCALIZACIN

Mapa del Per

Mapa de la Regin de Lambayeque

Illimo

Desarrollo del Camino Vecinal


Illimo- San Pedro Sasape

3
Mdulo II

IDENTIFICACION

4
II. IDENTIFICACION

2.1 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.1.1. Identificacin del Problema Central

Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular de la carretera


LLIMO SAN JUAN COLOCHE - SAN PEDRO DE SASAPE, DISTRITO DE
LLIMO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION DE LAMBAYEQUE

2.1.2. Anlisis de las Causas del Problema Central

PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA

INADECUADAS CARACTERSTICAS TCNICAS DEL CAMINO

Estas se manifiestan por curvas de escaso radio, inexistencia de bermas, inadecuado


sistema de drenaje y en algunos tramos ausencia de sealizacin.

MAL ESTADO DEL CAMINO

Este aspecto se debe a la falta de mantenimiento de la carretera.

2.2. Anlisis de Efectos

- EFECTOS DIRECTOS:

Flujo vehicular restringido, inseguridad del transporte de cargas y pasajeros.

- EFECTOS INDIRECTOS:

Aumento de los tiempos de viaje, aumento de las Tarifas de transporte para pasajeros y
carga, dao a la salud de las personas, retraso socioeconmico de la zona.

- EFECTO FINAL:

Bajo nivel de vida de la poblacin de la zona.

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2.3. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO

2.2.1. POBLACION AFECTADA

El camino vecinal Illimo - San Juan - San Pedro de Sasape constituye para los centros
poblados oeste de Illimo, la principal va de acceso a su capital, por ende la principal va
de salida de produccin agrcola como se puede ver adems de Cruce Carrillo y San
Pedro de Sasape quienes son los beneficiarios directos, tenemos a Coloche, San Isidro,
Chirimoyo y otros.

POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO(BENEFICIARIOS


DIRECTOS)
DISTRITO/CENTRO % VIVIENDAS POBLACION
POBLADO
2007 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ILLIMO 100 1278 4699 5126 5239 5354 5472 5593 5716 5841 5970 6101 6235 6373
SAN PEDRO DE
8,84 113 533 581 594 607 621 634 648 663 677 692 707 723
SASAPE
8,84 113 533 581 594 607 621 634 648 663 677 692 707 723
TOTAL

* Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin VI de Vivienda (INEI), 3.68 Hab/Vivienda

2.2.2. POBLACIN OBJETIVO

La poblacin comprendida dentro del mbito de intervencin del proyecto es: El camino
vecinal Illimo - San Juan - San Pedro de Sasape; pertenece al distrito de Illimo,
provincia de Lambayeque y departamento de Lambayeque.

La poblacin objetivo es la que es servida por el proyecto, incluye los centros poblados
y reas productivas que harn usos del camino a intervenirse.

Las poblacin a travs de las encuestas de opinin, han manifestado su inters en la


concretizacin de este proyecto, por los mltiples beneficios que esta acarreara al
distrito y caseros del lado oeste de la carretera Panamericana Norte en conjunto. La
poblacin involucrada en este proyecto son agricultores de productos que tienen
potencial de exportacin. El mejoramiento de la va permitir tener mayor
competitividad en los mercados locales y regionales.

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2.4. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.4.1. OBJETIVO

Objetivo central: Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en


el camino vecinal Illimo San Pedro de Sasape, distrito de Illimo
Provincia Lambayeque Regin Lambayeque

La concreacin de dicho objetivo permitir la mejora en el crecimiento


social y en el desarrollo econmico de la poblacin y por consiguiente en la
mejora de nivel de vida de la poblacin de la zona, quienes se encuentran
en el rea de influencia del camino vecinal Illimo - San Pedro de Sasape,
distrito de Illimo Lambayeque Lambayeque.

2.4.2. MEDIOS FUNDAMENTALES

Los medios para lograr los objetivos son:

Contar con una adecuada infraestructura vial para el trnsito vehicular, con una
adecuada superficie de rodamiento.
Contar con obras de arte y obras de drenaje que permitan un adecuado
funcionamiento de la va.
Contar con una adecuada sealizacin, que permita un flujo vehicular seguro.

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2.4.3. FINES DEL PROYECTO

Los fines a alcanzar:

El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin de


la zona (rea de influencia del camino vecinal Illimo San Juan Compuerta Marcelo
San Pedro) que se manifiesten en los siguientes efectos:

Incremento de flujo vehicular, debido a que el mejoramiento del camino vecinal


permitir la normal circulacin de vehculos.
Seguridad para el trnsito vehicular, debido al mejoramiento de la calzada del
camino vecinal.
Reduccin de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la
transitabilidad de los vehculos y el incremento de la circulacin vehicular, tanto
de pasajeros como de carga.
Reduccin de los tiempos de viaje, por la mejora de transitabilidad de los
vehculos y el incremento de la circulacin vehicular.
Crecimiento socioeconmico de la zona.

2.5. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


AL PROBLEMA

- PROYECTO ALTERNATIVO 1

Mejoramiento de la carretera; mejoramiento del trazo en sectores crticos, ampliacin de


a 8.0 m de la plataforma, construccin de la va a nivel de superficie de rodamiento de
asfalto de espesor de 5 cm , actividades de mantenimiento rutinario y peridico, con
mejoramiento de obras de arte existentes y sistema de drenaje.

8
Mdulo III

FORMULACION Y
EVALUACION

9
III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN

Se ha determinado un horizonte de 20 aos para las dos alternativas


identificadas, perodo en el cual se estima alcanzar la maduracin de los
beneficios que se generara considerando la ejecucin de las diferentes etapas del
proyecto, como es el caso de la pre inversin e inversin que permitirn la
puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que
permitan garantizar su normal funcionamiento.

3.1.1. SUSTENTO TCNICO DEL HORIZONTE DE EVALUACIN


ELEGIDO

Para los tipos de PIP especificados a continuacin, el horizonte de evaluacin


considerar el perodo de beneficios sealado en la tabla.

Tipo de PIP Perodo de beneficios a considerar


Carreteras con Tratamiento Superficial Bicapa - TSB 15 aos
Carreteras asfaltadas 20 aos
Carreteras a nivel de Afirmado y Sin Afirmar 10 aos
Carreteras a nivel de Pavimentos con soluciones 10 aos
bsicas
Carreteras Pavimentadas (flexible y rgido) 20 aos
Puentes aislados 20 aos
Agua potable y alcantarillado 20 aos
Electrificacin 20 aos

Para nuestro proyecto ser una carretera asfaltada con un perido de 20 aos en el
horizonte de evaluacin.

3.2. ESTUDIO DEL MERCADO DEL SERVICIO PBLICO

3.2.1. Definicin del servicio pblico o de la cartera de servicios

La demanda est constituida por un bajo volumen de circulacin de vehculos, por lo


tanto para calcular la presente demanda se tomo en cuenta las equivalencias necesarias
para transformar las mototaxis a vehculos, teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros
correspondientes; para el anlisis de la demanda se tomo en consideracin tres secciones
las cuales se presentan a continuacin con sus respectivas demandas actuales.

10
3.2.2. Anlisis de la demanda

Se estimar el trfico actual y futuro sobre la carretera a ser intervenida por el proyecto.
Esta informacin la hemos recopilado de un proyecto anterior teniendo los siguientes
datos.

Tipo de Vehculo IMD Distribucin


(%)

Auto 275 88.71

Staton Wagon 3 0.97

Camioneta (Pick Up) 21 6.77

Camioneta (Panel) 1 0.32

Camioneta (Rural) 9 2.90

Micro/Combi 0 0.00

Bus 2E 1 0.32

Bus 3E 0 0.00

Camion 2E 0 0.00

Camin 3E 0 0.00

Camin 4E 0 0.00

IMD 310 100.00

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IMDA(%) - TRAMO: ILLIMO -
SAN PEDRO DE SASAPE
3%
1%
7% Auto

Staton Wagon

Camioneta (Pick
Up)

89%

El trfico proyectado: La demanda proyectada est dada por el crecimiento del


producto bruto interno y por el crecimiento de la produccin.
Para la proyeccin de la demanda se utilizar la siguiente frmula:

= (1 + )

Donde: Tn = Trnsito proyectado al ao en vehculo por da

T0 = Trnsito actual (ao base) en vehculo por da

n= ao futuro de proyeccin

r= tasa anual de crecimiento de trnsito

Tasa de crecimiento de la regin Lambayeque:

rvp = 1.50 Tasa de Crecimiento Anual de la Poblacin.

rvc = 3.00 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional.

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PROYECCIN DE TRFICO SITUACIN SIN PROYECTO

Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
Trfico Normal 310 310 314 319 324 329 334 339 343
Auto 275.00 275.00 279.00 283.00 288.00 292.00 296.00 301.00 305.00
Staton Wagon 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Camioneta (Pick Up) 21.00 21.00 21.00 22.00 22.00 22.00 23.00 23.00 23.00
Camioneta (Panel) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Camioneta (Rural) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Micro/Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 2E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Bus 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
349 353 358 366 371 376 382 387 393 399 405 411
310.00 314.00 319.00 324.00 329.00 334.00 339.00 344.00 349.00 354.00 360.00 365.00
3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 26.00 26.00 27.00 27.00 27.00 28.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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PROYECCIN DE TRFICO SITUACIN CON PROYECTO:

Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Trfico Normal 310.00 310.00 314.00 319.00 324.00 329.00 334.00 339.00 343.00 349.00
Auto 275.00 275.00 279.00 283.00 288.00 292.00 296.00 301.00 305.00 310.00
Staton Wagon 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Camioneta (Pick
Up) 21.00 21.00 21.00 22.00 22.00 22.00 23.00 23.00 23.00 24.00
Camioneta (Panel) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Camioneta (Rural) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Micro/Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 2E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Bus 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trfico Generado 0.00 45.00 46.00 46.00 47.00 49.00 49.00 50.00 51.00 53.00
Auto 0.00 41.00 42.00 42.00 43.00 44.00 44.00 45.00 46.00 47.00
Staton Wagon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camioneta (Pick
Up) 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00
Camioneta (Panel) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camioneta (Rural) 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Micro/Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMD TOTAL 310.00 355.00 360.00 365.00 371.00 378.00 383.00 389.00 394.00 402.00

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Tipo de Vehculo Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
Trfico Normal 353.00 358.00 366.00 371.00 376.00 382.00 387.00 393.00 399.00 405.00 411.00
Auto 314.00 319.00 324.00 329.00 334.00 339.00 344.00 349.00 354.00 360.00 365.00
Staton Wagon 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Camioneta (Pick Up) 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 26.00 26.00 27.00 27.00 27.00 28.00
Camioneta (Panel) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Camioneta (Rural) 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00
Micro/Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 2E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Bus 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trfico Generado 53.00 54.00 56.00 56.00 57.00 58.00 59.00 59.00 60.00 61.00 62.00
Auto 47.00 48.00 49.00 49.00 50.00 51.00 52.00 52.00 53.00 54.00 55.00
Staton Wagon 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Camioneta (Pick Up) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Camioneta (Panel) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camioneta (Rural) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Micro/Combi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 4E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMD TOTAL 406.00 412.00 422.00 427.00 433.00 440.00 446.00 452.00 459.00 466.00 473.00

15
3.2.3. Anlisis de la oferta

3.2.3.1Anlisis de la oferta Sin Proyecto

En la situacin actual oferta sin proyecto o base optimizada se contempla una mnima
inversin que pueda satisfacer la necesidad, con lo cual el flujo se mantendr constante, no
generando mayor impacto en cuanto al incremento de vehculos en la zona.
Con la finalidad de identificar el estado actual de estas vas, se prepar un inventario
preliminar. A continuacin se describe un resume del estado actual de la oferta:
Carretera: Illimo San Pedro de Sasape
Progresiva: Km 0+000 Km 4+000
Regin: Costa Zona rural
Relieve: Llano
Superficie: en Afirmado, con algunas tramos en deterioro
Estado: Regular
Plataforma: de 6 a 7 m

Calzada

La calzada en promedio se encuentra en un ancho de 6 a 7m, adems de mencionar que est


en condicin de afirmado aunque en muchos tramos presenta baches y encalaminado.

Carretera: llimo San Pedro de Sasape

Ancho de calzada de aprox. 6 7m

16
Drenaje

Se ve la presencia de cunetas en toda la carretera hechas de tierra y en su mayora cubierta


por vegetal, en algunos tramos est totalmente tapada por por la tierra, en cuanto a las tajeas
se ha presenciado la existencia de 5 tajeas y un pontn.
La plataforma no cuenta con un adecuado bombeo es ms es casi inexistente (nula) y el
agua solo se empoza, lo que ocasiona erosin en algunas zonas, encontrndose en un
mal estado de conservacin

Por las consideraciones expuestas la oferta actual del proyecto es regular y est en funcin
de la infraestructura existente las que se encuentran en un mal estado de conservacin, por
los cambios climticos (lluvias mal drenaje) que no favorecen el buen trnsito de los
pobladores y de sus acmilas.
Adicionalmente la geometra no es muy aceptable, y la superficie de rodadura no est en
buen estado.

Cunetas cubiertas por vegetal

Sealizacin

La carretera cuenta con sealizaciones para curvas, de seguridad y tambin cuenta con la
sealizacin de la velocidad de diseo antes del proyecto que fue de 30Km/h

17
Sealizacin vertical preventiva.

Sealizacin de informacin

18
Cuadro de oferta Vial

Descripcin Sin proyecto


1. Caractersticas de la va
-Longitud 4+000Km
-Tipo de material de la superficie Capa granular
-Ancho de calzada 6-7m
-Estado de conservacin Regular
-Pendiente (%) 0.96%
-Nmero de cunetas Por ambos lados (mal estado)
-N de plazoletas de paso -
-Sealizacin Bueno
-velocidad directriz 30Km/h
2. Drenaje
-Tajeas (estado de conservacin)
-cunetas Sin revestir
-bombeo Nulo
-1 pontn
3. Impacto ambiental
-zonas de botaderos -

3.2.3.2 Anlisis de la oferta Con Proyecto

Se plantea mejorar la transitabilidad de la va en estudio en base a las siguientes


caractersticas:
Pavimentacin del tramo, ampliacin de la seccin vial para un trnsito ms fluido de tal
forma que vaya conforme al IMDA, obras de drenaje como las cunetas, sealizacin y la
aplicacin de un mantenimiento por todo el tiempo de diseo.
La oferta con proyecto est dada por una carretera de segunda clase de 4+000Km, la cual
ser ejecutada por contrata de ah proviene su financiamiento con lo cual la oferta estar
segura segn indique el contrato.

3.2.4. Balance Oferta Demanda


La comparacin de la oferta actual y demanda proyectada, nos muestra que en la va vecinal
Illimo San Pedro de Sasape, presenta un deficiente a nivel de transitabilidad, esto produce
un dficit, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir.

19
Cuadro de Oferta Demanda de la alternativa.

Descripcin Sin proyecto Alternativa I


1. Caracterstica de
la va
Longitud 4.000Km 4.000Km
Tipo de material de Afirmado Pavimento
superficie flexible
Espesor de base - 25.cm
Ancho de calzada 6-7m 5.4 m
Estado de conservacin Regular Bueno
Velocidad directriz 30Km/h 60Km/h
Pendiente mxima - 0.96%
Bombeo - 2.5%
2. Obras de arte y
drenaje
Tajeas Ancho (4-5m) Ancho (6.6m)
Cunetas Ancho(1m)
Pontn 6m 6m

20
3.3. COSTOS DEL PROYECTO

3.3.1. Costos de inversin

Presupuesto
Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA DE 2da CLASE ILLIMO-SAN PEDRO DE SASAPE
Lugar ILLIMO - SAN JUAN - SAN PEDRO DE SASAPE
Item Descripcin Und Metrado Precio s/ Parcial s/
1.00 OBRAS PRELIMINARES 17,528.20
1.01 A Movilizacin y desmovilizacin de equipos glb 1.00 12,000.00 12,000.00
1.02 A Cartel de Obra km 1.00 1,370.65 1,370.65
1.03 A Trazo y Replanteo glb 3.78 1,099.88 4,157.55

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 29,639.66


2.01 B Desbroce y limpieza en zonas no boscosas ha 3.78 6,002.37 22,688.96
2.05 A Corte de material suelto con maquinaria m3 1,863.38 3.07 5,720.58
2.07 A Perfilado y Compactado en zona de corte m2 93.36 2.58 240.87
2.10 A Conformacion de terraplenes con material propio m3 105.24 9.40 989.26

3.00 PAVIMENTO 548,602.63


3.01 BASE GRANULAR m3 5,940.52 9.14 54,296.35
3.02 CARPETA ASFALTICA e=5cm m3 2,040.48 242.25 494,306.28

4.01 A OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 24,627.02


4.01 ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO 12,381.02
04.01.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 8.01 32.58 260.97
04.01.02 CONCRETO SIMPLE fc = 140 kg/cm2 m3 5.66 262.96 1,488.35
04.01.03 CONCRETO SIMPLE fc = 210 kg/cm2 m3 4 308.48 1,233.92
04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 12.06 22.28 268.7
04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 95.12 75.52 7,183.46
04.01.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 405.5 4.53 1,836.92
04.01.07 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 2.56 42.46 108.7
4.02 CUNETAS 12,246.00
04.02.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO m 3,900.00 3.14 12,246.00

5 SEALIZACION 8,052.48
5.01 POSTES KILOMETRICOS und 3 52.12 156.36
5.02 SEAL PREVENTIVA und 10 264.56 2645.6
5.03 SEAL INFORMATIVA und 8 264.65 2117.2
5.04 SEAL REGLAMENTARIA und 12 261.11 3133.32
6 TRANSPORTE 127,441.02
6.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6,972.03 11.88 82,827.72
6.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA m3 5,940.52 7.51 44,613.31
7 COSTOS AMBIENTALES 103,144.72
7.01 CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL glb 103,144.72

COSTO DIRECTO 859,035.73


GASTO GENERALES 57.76% 489,650.37
UTILIDAD (10%) 85,903.57
sub total 1,434,589.67
IGV (18%) 18.00% 258,226.14
VALOR REFERENCIAL 1,692,815.81

21
COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL
CANTIDA GASTO GENERAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD P.unit (s/)
D Parcial s/ sub total s/
1.00 Mitigadora de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas
1.01.00 Sub - Programa de Manejo Residuos Slidos, lquidos y Efluentes
1.01.01 Segregacin y recoleccin de Residuos slidos y Lquidos
Contenedores de Residuos Slidos u 12 10.00 120.00
Entablados u 10 10.00 60.00
Transporte mes 2 1,200.00 2,400.00
1.01.02 Almacenamiento Temporal de Residuos slidos y lquidos
Contenedores de Residuos Slidos u 12 20.00 240.00
Entablados u 5 10.00 50.00
1.01.03 Transporte y Disposicion final de Residuos slidos y lquidos
Transporte de Residuos slidos peligrosos Glb 1 2,170.00 2,170.00
Disposicion Final de residuos peligrosos Glb 1 1,674.11 1,674.11
Transporte de Residuos slidos no peligrosos Glb 1 1,583.33 1,583.33
Disposicion Final de Residuos slidos no peligrosos Glb 1 106.65 106.65
1.01.04 Manejo de Efluentes 0.00
Tanque sptico u 1 4,408.68 4,408.68
Pozo de absorcion Glb 1 2,573.55 2,573.55
Manejo de baos qumicos portatiles u 1 3,040.00 3,040.00
1.02.00 Subprograma de Proteccion de Recurso Naturales
1.03.00 Subprograma de Salud Local
Manejo de Material Particulado y Emisiones Gaseosas Glb 1 6,213.44 6,213.44
Exmenes mdicos trabajadores u 145 20.00 2,900.00
1.04.00 Subprograma de Sealizacion Ambiental y de Seguridad
Sealizacion Ambiental (Temporal) u 15 157.11 2,356.65
Sealizacion Ambiental (Permanente) u 15 314.22 4,713.30
1.05.00 Manejo de Instalaciones auxiliares
Cercos en Plantas de asfalto, concreto y chancado Glb 1 4,500.00 4,500.00
Cercos en campamento y patio de maquinarias Glb 1 5,000.00 5,000.00
Losa de tanque de combustible Glb 1 600.00 600.00
1.06.00 Compensacion y alquiler de reas para instalaciones auxiliares ha 1 5,000.00 5,000.00 49,709.72
2.00.00 Programa de Monitoreo Ambiental
2.03.00 Transporte de Equipos, Movilidad para profesionales, estada y viticos glb 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00
3.00.00 Programa de Asuntos Sociales Glb 1 7,840.00 7,840.00 7,840.00
4.00.00 Programa de Capacitacion y educacion ambiental
4.01.00 Programa de capacitacion ambiental y seguridad vial Glb 1 8,320.00 8,320.00
4.02.00 Programa de educacion ambiental y seguridad vial Glb 1 8,000.00 8,000.00 16,320.00
5.00.00 Programa de prevencion de perdidas y contingencias
5.01.00 Equipos de primeros auxilios y de socorro Glb 1 4,580.00 4,580.00
5.02.00 Equipos contra incendios Glb 1 5,965.00 5,965.00
5.03.00 Equipos para los derrames de sustancias qumicas Glb 1 5,330.00 5,330.00
5.04.00 Capacitacion y Simulacros Glb 1 5,400.00 5,400.00 21,275.00
TOTAL S/ (COMO GASTO GENERAL) 103,144.72

22
ALTERNATIVA 01
PARTIDA DESCRIPCIN S/
1 TRABAJOS PRELIMINARES 17,528.20
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29,639.66
3 SUB BASE Y BASES 548,602.63
5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 24,627.02
6 SEALIZACIN 8,052.48
7 TRANSPORTE 127,441.02
8 COSTOS AMBIENTALES 103,144.72
COSTO DIRECTO 859,035.73
GASTOS GENERALES (57.76%) 489,650.37
UTILIDAD (10%) 85,903.57
SUBTOTAL 1,434,589.67
IGV (18%) 258,226.14
TOTAL PRESUPUESTO 1,692,815.81
SUPERVISIN 114,772.91

COSTO DE INVERSIN
OBRA
TOTAL PRESUPUESTO 1,692,815.81
SUPERVISIN 114,772.91
EXP. T.
TOTAL COSTO 206,843.69
SUPERVISIN 157,201.21
OTROS
COMPENSACIN Y ADQ. DE
50,000.00
TERRENOS
TOTAL 2,221,633.62

23
3.3.2. Cronograma de ejecucin financiera

Estudio de Preinversin del Mejoramiento del Camino Vecinal Illimo -


San Pedro Sasape

OBRA :MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE SASAPE, DISTRITO DE
ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
LUGAR :DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
MODALIDAD :A PRECIOS UNITARIOS
CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA
DIAS CALENDARIO
PART. DESCRIPCION MONTO
30 60 90

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES S/. 17,528.20 14,548.41 - 2,979.79


02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 29,639.66 9,188.29 10,373.88 10,077.48
03.00.00 PAVIMENTO S/. 548,602.63 65,832.32 241,385.16 241,385.16
04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE S/. 24,627.02 7,141.84 9,358.27 8,126.92
05.00.00 SEALIZACION S/. 8,052.48 - - 8,052.48
06.00.00 MEDIO AMBIENTE S/. 103,144.72 34,037.76 34,037.76 35,069.20
07.00.00 TRANSPORTES S/. 127,441.02 40,781.13 43,329.95 43,329.95
- - -

COSTO DIRECTO S/. 859,035.73 171,529.74 338,485.01 349,020.98

GASTOS GENERALES (57.76%) S/. 489,650.37 97,771.95 192,936.46 198,941.96

UTILIDADES (10.00%) S/. 85,903.57 17,152.97 33,848.50 34,902.10

SUB TOTAL S/. 1,434,589.67 286,454.66 565,269.97 582,865.04

I.G.V. (18.00%) S/. 258,226.14 51,561.84 101,748.59 104,915.71

TOTAL S/. 1,692,815.81 338,016.50 667,018.56 687,780.75

AVANCE MENSUAL (%) 19.97% 39.40% 40.63%

AVANCE ACUMULADO (%) 19.97% 59.37% 100.00%

24
3.3.3. Cronograma de ejecucin fsica

Estudio de Preinversin del Mejoramiento del Camino Vecinal Illimo - San Pedro Sasape
OBRA :MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE SASAPE, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
LUGAR :DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MODALIDAD
:A PRECIOS UNITARIOS PROVIAS DEPARTAMENTAL

CRONOGRAMA DE BARRAS DE LA EJECUCIN DE OBRA


DIAS CALENDARIO
PART. DESCRIPCION
30 60 90

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.00.00 PAVIMENTO

04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

05.00.00 SEALIZACION

06.00.00 MEDIO AMBIENTE

07.00.00 TRANSPORTES

08.00.00 VARIOS

25
3.3.4. Costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto

ALTERNATIVA I
Precios de
Descripcin
Mercado
Sin Proyecto
Mant. Rutinario* 859.90
Mant. Peridico* 1,196.54
Con Proyecto
Mant. Rutinario 1,238.28
Mant. Peridico 1,575.70
Fuente: Equipo tecnico

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO


CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA I

PRECIOS DE MERCADO
Descripcin
(US$ - Km) (S/. - Km)

Mant. Rutinario 1,238.28 4,062.79


Mant. Peridico 1,575.70 5,169.86

Fuente: Equipo Tcnico

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO


SIN PROYECTO

PRECIOS DE MERCADO
Descripcin
(US$ - Km) (S/. - Km)
Mant. Rutinario 859.90 2,821.34
Mant. Peridico 1,196.54 3,925.86
Fuente: Equipo Tcnico

26
3.1. COSTOS POR DECISION DE INVERSIN

EVALUACION ECONOMICA

La metodologa de evaluacin para PIP de mejoramiento es la de COSTO/BENEFICIO

CUADRO N 70
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I
(En Nuevos Soles)

Costo de
Operacin y
Ao Inversin Beneficios Flujo Neto
Mantenimien
to
0 1,761,589.22 -1,761,589.22
1 7,056.87 340,684.20 333,627.32
2 7,056.87 345,398.17 338,341.30
3 9,819.56 350,242.19 340,422.63
4 7,056.87 355,898.96 348,842.09
5 7,056.87 362,758.61 355,701.73
6 9,819.56 367,602.62 357,783.06
7 7,056.87 373,259.39 366,202.52
8 7,056.87 377,973.37 370,916.50
9 9,819.56 385,775.81 375,956.25
10 7,056.87 389,546.99 382,490.12
11 7,056.87 395,203.76 388,146.89
12 9,819.56 404,891.80 395,072.24
13 7,056.87 409,605.77 402,548.90
14 7,056.87 415,262.54 408,205.67
15 9,819.56 421,992.15 412,172.59
16 7,056.87 427,648.92 420,592.05
17 7,056.87 433,435.73 426,378.86
18 9,819.56 440,165.34 430,345.78
19 7,056.87 446,764.91 439,708.03
20 -176,158.92 7,056.87 453,494.51 446,437.64

Tasa de Descuento: 8.00% VAN 1,894,555.63


TIR 19.75%
B/C 2.030

3.2. SOSTENIBILIDAD

5.3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE-


OPERACIN Y OPERACIN:

Deber consistir en un plan de funcionamiento y mantenimiento a cargo de las


autoridades de la Municipalidad Distrital de Illimo en coordinacin con las autoridades

27
de los caseros beneficiados, despus de ser decepcionada la obra transferida por el
rgano ejecutor.

5.3.2 CAPACIDAD DE GESTION DE LA ORGANIZACIN EN SUS ETAPAS DE


INVERSIN Y POST INVERSIN.

En la etapa de inversin participar la Municipalidad Distrital de Illimo con el


financiamiento de los estudios definitivos y la ejecucin de la obra. En la etapa de
operacin el proyecto estar a cargo de la empresa ganadora de la licitacin; tal como se
muestra en el acta de compromiso correspondiente, esto con la finalidad de garantizar la
transitabilidad de vehculos de carga y pasajeros. Estas instituciones cuentan con una
buena capacidad administrativa de gestin.

5.3.3 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN:

Los recursos para la etapa de inversin provendrn del tesoro pblico, consignados en el
Presupuesto Anual de la Municipalidad Distrital de Illimo dentro de la programacin
Presupuestal del ao 2016, para cada institucin.

5.3.4 PARTICIPACIN D ELOS BENEFICIARIOS:

La poblacin beneficiaria est comprometida a participar, durante la ejecucin del


proyecto, consiguiendo los pases necesarios para evitar conflictos sociales.

La participacin comunitaria es integral porque la localidad participa en todo el proceso


del proyecto, desde su inicio pasando por la etapa constructiva, hasta asegurar la
sostenibilidad de la obre a travs de un uso consciente y un mantenimiento eficiente.

5.3.5 SOSTENIBILIDAD TCNICA.

Este proyecto se considera sostenible a travs del tiempo puesto que en su vida til
generara beneficios sociales, garantizando un mejor acceso a los servicios de salud y
educacin de toso los pueblos involucrados as como mejor servicio de transitabilidad.

5.3.6 LOS RIESGOS DE DESASTRES.

La zona elegida para las obras no presenta ningn tipo de riesgo de desastres que
pudieran interrumpir el servicio.

28
Para la fase de post- inversin, ser la Municipalidad Distrital de llimo la encargada de
financiar los trabajos de mantenimiento rutinario y peridico conjuntamente
organizados con los pueblos involucrados quienes brindaran la mano de obra.

3.3. MODADLIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecucin que se recomienda sea por contrata , pues por esta
modalidad se cumplirn los plazos establecidos y con las condiciones necesarias
que demande la construccin de esta va.

3.4. IMPACTO AMBIENTAL

Por las caractersticas de la obra, estas debern ceirse a lo que dispone los lineamientos
ambientales emanadas por la Direccin General del Medio Ambiente de Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, debiendo la unidad ejecutora procurar producir el
menor impacto ambiental durante la construccin, entre ello tenemos:

3.4.1. Impactos Negativos

Disminucin de la calidad del aire


Emisiones sonoras
Probable conflicto en el uso del agua
Alteracin paisajista
Probable contaminacin de los suelos
Posible afectacin a la vegetacin
Efectos en la salud
Perturbacin de la transitabilidad de vehculos
Flora y Fauna

3.4.2. Impactos Positivos

Mejor fluidez vehicular


Mayor facilidad para la comercializacin de productos
Reduccin en costos de trasporte
Aumento del valor del predio
Aumento del turismo
Disminucin de accidentes

29
3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El objetivo central es lograr adecuadas condiciones transitabilidad vehicular en


el camino vecinal Illimo - San Pedro de Sasape, distrito de Illimo Provincia
Lambayeque Regin Lambayeque
- La alternativa seleccionada plantea el MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE
SASAPE, DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA LAMBAYEQUE
REGIN LAMBAYEQUE
- La inversin total en la construccin de esta carretera de segunda clase es de
S/.2,221,633.62 nuevos soles el cual incluye gastos generales, supervisin,
expediente tcnico y mitigacin de impacto ambiental

30
PANEL FOTOGRAFICO

31
PANEL FOTOGRFICO

FIGURA 1. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 GRUPO N8

FIGURA 2. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 TRAMO EN CURVA CON POCA


VISIBILIDAD

32
FIGURA 3. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 TOMA DE MEDIDAS DE
AHUELLAMIENTO

FIGURA 4. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 SEALIZACIN PREVENTIVA P-3A

33
FIGURA 5. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 DESVO HACIA COLOCHE

FIGURA 6. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 TAJEA

34
FIGURA 7. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 MEDICIN DEL ANCHO DE LA
CALZADA

FIGURA 8. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 MAL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE


RODADURA

35
FIGURA 9. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 TRAMO EN TANGENTE DEL CAMINO

FIGURA 10. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 CUNETAS EN MAL ESTADO

36
FIGURA 11. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 TOMA DE MEDIDAS DEL
AHUELLAMIENTO

FIGURA 12. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 MAL ESTADO DEL CAMINO

37
FIGURA 13. INVENTARIO VIAL 08/07/2017 SEALIZACIN INFORMATIVA

FIGURA 14. LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO 15/07/2017

38
FIGURA 15. LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO 15/07/2017 GRUPO 8 EN SAN
PEDRO

39
CRONOGRAMA DE OBRA

40
CRONOGRAMA DE OBRA

Estudio de Preinversin del Mejoramiento del Camino Vecinal Illimo - San Pedro Sasape
OBRA :MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE SASAPE, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
LUGAR :DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MODALIDAD
:A PRECIOS UNITARIOS PROVIAS DEPARTAMENTAL

CRONOGRAMA DE BARRAS DE LA EJECUCIN DE OBRA


DIAS CALENDARIO
PART. DESCRIPCION
30 60 90

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.00.00 PAVIMENTO

04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

05.00.00 SEALIZACION

06.00.00 MEDIO AMBIENTE

07.00.00 TRANSPORTES

08.00.00 VARIOS

41
Estudio de Preinversin del Mejoramiento del Camino Vecinal Illimo -
San Pedro Sasape

OBRA :MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE SASAPE, DISTRITO DE
ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
LUGAR :DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
MODALIDAD :A PRECIOS UNITARIOS
CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA
DIAS CALENDARIO
PART. DESCRIPCION MONTO
30 60 90

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES S/. 17,528.20 14,548.41 - 2,979.79


02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 29,639.66 9,188.29 10,373.88 10,077.48
03.00.00 PAVIMENTO S/. 548,602.63 65,832.32 241,385.16 241,385.16
04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE S/. 24,627.02 7,141.84 9,358.27 8,126.92
05.00.00 SEALIZACION S/. 8,052.48 - - 8,052.48
06.00.00 MEDIO AMBIENTE S/. 103,144.72 34,037.76 34,037.76 35,069.20
07.00.00 TRANSPORTES S/. 127,441.02 40,781.13 43,329.95 43,329.95
- - -

COSTO DIRECTO S/. 859,035.73 171,529.74 338,485.01 349,020.98

GASTOS GENERALES (57.76%) S/. 489,650.37 97,771.95 192,936.46 198,941.96

UTILIDADES (10.00%) S/. 85,903.57 17,152.97 33,848.50 34,902.10

SUB TOTAL S/. 1,434,589.67 286,454.66 565,269.97 582,865.04

I.G.V. (18.00%) S/. 258,226.14 51,561.84 101,748.59 104,915.71

TOTAL S/. 1,692,815.81 338,016.50 667,018.56 687,780.75

AVANCE MENSUAL (%) 19.97% 39.40% 40.63%

AVANCE ACUMULADO (%) 19.97% 59.37% 100.00%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
OBRA : MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN PEDRO DE
SASAPE, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
UBICACIN : DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
PRESUPUESTO BASE : S/. 1,692,815.81
PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
MES-AO PORCENTAJE
DESCRIPCION PARCIAL
DIAS %
VALORIZACION N 01 1 MES 19.97%
S/. 338,016.50
30
VALORIZACION N 02 2 MES 39.40%
S/. 667,018.56
60
VALORIZACION N 03 3 MES 40.63%
S/. 687,780.75
90

TOTALES 100.00% S/. 1,692,815.81

42
PRESUPUESTO DE OBRA

43
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA
DE 2da CLASE ILLIMO-SAN PEDRO DE SASAPE
Lugar ILLIMO - SAN JUAN - SAN PEDRO DE SASAPE
Item Descripcin Und Metrado Precio s/ Parcial s/
1.00 OBRAS PRELIMINARES 17,528.20
1.01 A Movilizacin y desmovilizacin de equipos glb 1.00 12,000.00 12,000.00
1.02 A Cartel de Obra km 1.00 1,370.65 1,370.65
1.03 A Trazo y Replanteo glb 3.78 1,099.88 4,157.55

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 29,639.66


2.01 B Desbroce y limpieza en zonas no boscosas ha 3.78 6,002.37 22,688.96
2.05 A Corte de material suelto con maquinaria m3 1,863.38 3.07 5,720.58
2.07 A Perfilado y Compactado en zona de corte m2 93.36 2.58 240.87
2.10 A Conformacion de terraplenes con material m3 105.24 9.40 989.26
propio

3.00 PAVIMENTO 548,602.63


3.01 BASE GRANULAR m3 5,940.52 9.14 54,296.35
3.02 CARPETA ASFALTICA e=5cm m3 2,040.48 242.25 494,306.28

4.01 A OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 24,627.02


4.01 ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO 12,381.02
04.01.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA m3 8.01 32.58 260.97
ESTRUCTURAS
04.01.02 CONCRETO SIMPLE fc = 140 kg/cm2 m3 5.66 262.96 1,488.35
04.01.03 CONCRETO SIMPLE fc = 210 kg/cm2 m3 4 308.48 1,233.92
04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.06 22.28 268.7
MANUAL
04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 95.12 75.52 7,183.46
04.01.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 405.5 4.53 1,836.92
04.01.07 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 2.56 42.46 108.7
4.02 CUNETAS 12,246.00
04.02.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL m 3,900.00 3.14 12,246.00
NO CLASIFICADO

5 SEALIZACION 8,052.48
5.01 POSTES KILOMETRICOS und 3 52.12 156.36
5.02 SEAL PREVENTIVA und 10 264.56 2645.6
5.03 SEAL INFORMATIVA und 8 264.65 2117.2
5.04 SEAL REGLAMENTARIA und 12 261.11 3133.32
6 TRANSPORTE 127,441.02
6.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6,972.03 11.88 82,827.72
6.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA m3 5,940.52 7.51 44,613.31
7 COSTOS AMBIENTALES 103,144.72
7.01 CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL glb 103,144.72

44
COSTO DIRECTO 859,035.73
GASTO GENERALES 57.76% 489,650.37
UTILIDAD (10%) 85,903.57
sub total 1,434,589.67
IGV (18%) 18.00% 258,226.14
VALOR REFERENCIAL 1,692,815.81

COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL


GASTO GENERAL
UNIDA CANTIDA P.unit
ITEM DESCRIPCION Parcial sub total
D D (s/)
s/ s/
Mitigadora de Medidas Preventivas, Mitigadoras y
1.00
Correctivas
Sub - Programa de Manejo
1.01.0
Residuos Slidos, lquidos y
0
Efluentes
1.01.0 Segregacin y recoleccin de
1 Residuos slidos y Lquidos
Contenedores de Residuos Slidos u 12 10.00 120.00
Entablados u 10 10.00 60.00
1,200.0 2,400.0
mes 2
Transporte 0 0
1.01.0 Almacenamiento Temporal de
2 Residuos slidos y lquidos
Contenedores de Residuos Slidos u 12 20.00 240.00
Entablados u 5 10.00 50.00
1.01.0 Transporte y Disposicion final de
3 Residuos slidos y lquidos
Transporte de Residuos slidos 2,170.0 2,170.0
Glb 1
peligrosos 0 0
Disposicion Final de residuos 1,674.1 1,674.1
Glb 1
peligrosos 1 1
Transporte de Residuos slidos no 1,583.3 1,583.3
Glb 1
peligrosos 3 3
Disposicion Final de Residuos
Glb 1 106.65
slidos no peligrosos 106.65
1.01.0
4 Manejo de Efluentes 0.00
4,408.6 4,408.6
u 1
Tanque sptico 8 8
2,573.5 2,573.5
Glb 1
Pozo de absorcion 5 5
Manejo de baos qumicos 3,040.0 3,040.0
u 1
portatiles 0 0
1.02.0 Subprograma de Proteccion de
0 Recurso Naturales

45
1.03.0
0 Subprograma de Salud Local
Manejo de Material Particulado y 6,213.4 6,213.4
Glb 1
Emisiones Gaseosas 4 4
2,900.0
u 145 20.00
Exmenes mdicos trabajadores 0
1.04.0 Subprograma de Sealizacion
0 Ambiental y de Seguridad
Sealizacion Ambiental 2,356.6
u 15 157.11
(Temporal) 5
Sealizacion Ambiental 4,713.3
u 15 314.22
(Permanente) 0
1.05.0
0 Manejo de Instalaciones auxiliares
Cercos en Plantas de asfalto, 4,500.0 4,500.0
Glb 1
concreto y chancado 0 0
Cercos en campamento y patio de 5,000.0 5,000.0
Glb 1
maquinarias 0 0
Losa de tanque de combustible Glb 1 600.00 600.00
1.06.0 Compensacion y alquiler de reas 5,000.0 5,000.0
ha 1
0 para instalaciones auxiliares 0 0 49,709.72
2.00.0 Programa de Monitoreo
0 Ambiental
Transporte de Equipos, Movilidad
2.03.0 8,000.0
para profesionales, estada y glb 1 8,000.0
0 0
viticos 0 8,000.00
3.00.0 7,840.0 7,840.0
Glb 1
0 Programa de Asuntos Sociales 0 0 7,840.00
4.00.0 Programa de Capacitacion y
0 educacion ambiental
4.01.0 Programa de capacitacion 8,320.0 8,320.0
Glb 1
0 ambiental y seguridad vial 0 0
4.02.0 Programa de educacion ambiental 8,000.0 8,000.0
Glb 1
0 y seguridad vial 0 0 16,320.00
5.00.0 Programa de prevencion de
0 perdidas y contingencias
5.01.0 Equipos de primeros auxilios y de 4,580.0 4,580.0
Glb 1
0 socorro 0 0
5.02.0 5,965.0 5,965.0
Glb 1
0 Equipos contra incendios 0 0
5.03.0 Equipos para los derrames de 5,330.0 5,330.0
Glb 1
0 sustancias qumicas 0 0
5.04.0 5,400.0 5,400.0
Glb 1
0 Capacitacion y Simulacros 0 0 21,275.00
103,144.7
TOTAL S/ (COMO GASTO GENERAL)
2

46
Anexo 1

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL


PERSONAL
A) PERSONAL PROFESIONALES
# PSJE.
PROFESIONAL UNID CANT. MESES PARCIAL
SALIDAS TERRESTRE
Ingeniero Residente mes 1 2 90 10.00 900.00
Especialista en Impacto ambiental mes 1 2 90 10.00 900.00
Administrador mes 1 2 90 10.00 900.00
Contador mes 1 2 90 10.00 900.00
Coordinador de medio ambiente mes 1 2 90 10.00 900.00
Coordinador de asuntos sociales y salud
mes 1 2 90
ocupacional 10.00 900.00
SUB - TOTAL S/ 5,400.00

B) PERSONAL TECNICO
# PSJE.
PROFESIONAL UNID CANT. MESES PARCIAL
SALIDAS TERRESTRE
Responsable de Seguridad mes 1 2 90 10.00 900.00
Maestro Capataz General mes 1 2 90 10.00 900.00
Jefe de Topografia mes 1 2 90 10.00 900.00
Jefe de Laboratorio mes 1 2 90 10.00 900.00
Topgrafo mes 1 2 90 10.00 900.00
Labotratorista: suelos y asfalto mes 2 2 90 10.00 1,800.00
Almacenero General mes 1 2 90 10.00 900.00
Dibujante en Autocad mes 1 2 90 10.00 900.00
Tcnicos: mecnico equipo pesado, liviano,
mes 2 2 90 10.00
electricista, sistemas 1,800.00
Nivelador mes 2 2 90 10.00 1,800.00
Planillero Pagador mes 1 2 90 10.00 900.00
Tareador mes 1 2 90 10.00 900.00
Choferes vehiculos gastos generales mes 2 2 90 10.00 1,800.00
Operadores de maquinas mes 2 2 90 10.00 1,800.00

SUB TOTAL 17,100.00


TOTAL 22,500.00

47
Anexo 2
ALIMENTACION Y VITICOS
A) PERSONAL PROFESIONAL
Ingeniero Residente mes 1 2 90 25.00 2,250.00
Especialista en Impacto ambiental mes 1 2 90 25.00 2,250.00
Administrador mes 1 2 90 25.00 2,250.00
Contador mes 1 2 90 25.00 2,250.00
Coordinador de medio ambiente mes 1 2 90 25.00 2,250.00
Coordinador de asuntos sociales y salud
mes 1 2 90 25.00
ocupacional 2,250.00
SUBTOTAL S/ 13,500.00
B) PERSONAL TECNICO
TOTAL COSTO
PROFESIONAL UNID CANT MESES PARCIAL
DIAS DIA
Responsable de Seguridad mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Maestro Capataz General mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Jefe de Topografia mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Jefe de Laboratorio mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Topgrafo mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Labotratorista: suelos y asfalto mes 2 2 90 15.00 1,350.00
Almacenero General mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Dibujante en Autocad mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Tcnicos: mecnico equipo pesado, liviano,
mes 2 2 90 15.00
electricista, sistemas 1,350.00
Nivelador mes 2 2 90 15.00 1,350.00
Planillero Pagador mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Tareador mes 1 2 90 15.00 1,350.00
Choferes vehiculos gastos generales mes 2 2 90 15.00 1,350.00
Operadores de maquinas mes 2 2 90 15.00 1,350.00
SUB - TOTAL S/ 18,900.00
C) PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIARES
TOTAL COSTO
PROFESIONAL UNID CANT MESES PARCIAL
DIAS DIA
Secretaria (zona) mes 1 2 90 10.00 900.00
Ayudantes de Topografia y nivelacion (zona) mes 2 2 90 10.00 900.00
Ayudante de Laboratorio de Ensayos de
mes 2 2 90 10.00
Materiales (zona) 900.00
Ayudantes: almancen, lubricador, mecanica,
mes 2 2 90 10.00
soldadura (zona) 900.00
Auxiliar Enfermeria (zona) mes 2 2 90 10.00 900.00
Conserje y Limpieza (zona) mes 2 2 90 10.00 900.00
Guardianes ( 5 x 3 turnos - zona) mes 2 2 90 10.00 900.00
Sealeros (zona) mes 3 2 90 10.00 900.00
Ayudante en General (zona) mes 4 2 90 10.00 900.00
SUB - TOTAL S/ 8,100.00
TOTAL S/ 40,500.00

48
ANEXO 3 GASTOS FINANCIEROS
1.00 GARANTIA DE
SERIEDAD DE
LA PROPUESTA
Tasa 1.00% Comisin del Banco 1.50%
Periodo (meses) 1.00
Monto de la carta 16,928.16
Fianza
Monto 1,692,815.81 Costo 59.25
Aplicado Financiero

1.00 GARANTIA DE FIEL


CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO
Tasa 10.00% Comisin del 1.50%
Banco
Periodo (meses) 3.00
Monto de la carta 169,281.58
Fianza
Monto Aplicado 1,692,815.81 Costo 5,374.69
Financiero

GARANTA DE
2.00 ADELANTO
Tasa 20.00% Comisin del Banco 1.50%
Periodo promedio Renovado 2.00
Monto de la carta Fianza 338,563.16
Monto Costo
1,692,815.81
Aplicado Financiero 4,706.03

3.00 GARANTA DE ADELANTO DE MATERIALES


Comisin del
Tasa 40.00% Banco 1.50%
Periodo promedio
Renovado 2.00
Monto de la carta
Fianza 677,126.32
Monto Aplicado 1,692,815.81 Costo Financiero 10,238.15

Sub total 20,801.32

49
ANEXO
SEGUROS
4
1.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIONES
TASA SALUD 0.85% 1,438.89
TASA PENSION 0.90% Periodo (Meses) 2 1,523.53

Costo
Monto Aplicable 169,281.58 Financiero 2,962.43

2.00 SEGURO DE VIDA LEY


TASA 0.53% Periodo (Meses) 2 335.55

Costo
Monto Aplicable 63,311.31 Financiero 335.55

3.00 SEGURO DE LAS OBRAS - CAR


TASA SALUD 0.425% Monto de contrato 1,692,815.81
Cobertura 1,692,815.81
Porcentaje aplicable del total 100.00%
Periodo (Meses) 2

Costo
Monto Aplicable 1,692,815.81 Financiero 7,194.47

Sub total 10,492.44


COSTO POR EMISION DE POLIZA 3.00% 314.773344
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS 10,807.22

GASTOS GENERALES FIJOS

TARIFA VALOR
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD MESES
S/ TOTAL S/
1.00 CAMPAMENTO (INCLUIDO MOBILIARIO, MENAJERIA Y ENSERES)
1.01 Contratista
1.02 Alojamiento de Ingenieros m2 1 250.00 250.00
1.03 Alojamiento Empleados y Tecnicos m2 10 250.00 2,500.00
1.04 Alojamiento de Operadores y Obreros m2 10 250.00 2,500.00
1.05 Mobiliario para Alojamientos Glb 1 3,000.00 3,000.00
1.07 Oficina m2 1 300.00 300.00
1.08 Mobiliario para Oficina Contratista Glb 1 5,000.00 5,000.00
1.09 Campamento en planta m2 2 150.00 300.00
1.10 Laboratorios Contratista y Supervisor m2 1 200.00 200.00
1.11 Talleres m2 2 150.00 300.00
1.12 Comedor - Cocina m2 1 200.00 200.00

50
1.13 Mobiliario Comedor y Cocina Glb 1 4,000.00 4,000.00
1.14 Oficina de la Supervisin m2 1 250.00 250.00
1.15 Almacenes m2 3 150.00 450.00
1.17 Sistema de tratamiento de aguas residuales glb 1 5,000.00 5,000.00
TOTAL 24,250.00
MONTO ASIGNADA A LA OBRA 25% 6,062.50
MOVILIZACION Y DESMONTAJE (INCLUYE TRANSPORTE) 5% 1,212.50
MENTENIMIENTO INCLUIDO ENERGIA, AGUA Y LIMPIEZA 10% 2,425.00
MONTO TOTAL CAMPAMENTO 5% 1,212.50
MONTO TOTAL CAMPAMENTO 35,162.50

2.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS


2.01 Costos de Prepracion de oferta para la Licitacion est 1 5,000.00 5,000.00
2.02 Gastos Legales est 1 4,000.00 4,000.00
2.03 Carteles De obra u 2 3,500.00 7,000.00
2.04 Gastos de Inspeccion de Obra est 1 2,500.00 2,500.00
2.05 Gastos Varios est 1 3,000.00 3,000.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 21,500.00

3.00 LIQUIDACION DE OBRA


Personal
3.01 Ingeniero Residente mes 1 1.00 6,000.00 6,000.00
Ingeniero Jefe de Oficina Tecnica, Ingenieria y
3.02 mes 1
Valorizaciones 1.00 6,000.00 6,000.00
3.03 Administrador mes 1 1.00 3,500.00 3,500.00
3.04 Contador mes 1 1.00 2,500.00 2,500.00
3.05 Secretaria mes 1 1.00 1,200.00 1,200.00
3.06 Dibujante en Autocad mes 2 1.00 1,500.00 3,000.00
3.07 LL y BB SS % 1 9.00% 22,200.00 1,998.00
Subtotal 24,198.00

Varios
3.08 Copias, Planos y Documentos est 1 1.00 4,000.00 4,000.00
3.09 Comunicaciones est 1 1.00 1,000.00 1,000.00
3.10 Movilizacion de Coodinaciones est 1 1.00 800.00 800.00
3.11 Utiles de Oficina est 1 1.00 2,000.00 2,000.00
Subtotal 7,800.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 31,998.00

4.00 IMPUESTOS
4.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV) % 0.20% 1,434,589.67 2,869.18
TOTAL COSTO IMPUESTOS
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 88,660.50

51
GASTOS GENERALES VARIABLES
DURACION DE LA OBRA (meses) 2
COSTO DIRECTO

TARIFA VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES
S/ TOTAL S/
1.00 PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO - AUXILIAR
1.01 Ingeniero Residente mes 1 2 4,500.00 9,000.00
1.06 Especialista en Impacto ambiental mes 1 2 2,000.00 4,000.00
1.12 Administrador mes 1 2 2,000.00 4,000.00
1.13 Contador mes 1 2 2,000.00 4,000.00
1.14 Coordinador de medio ambiente mes 1 2 2,500.00 5,000.00
1.16 Responsable de Seguridad mes 1 2 2,000.00 4,000.00
1.17 Maestro Capataz General mes 1 2 1,000.00 2,000.00
1.18 Jefe de Topografia mes 1 2 1,500.00 3,000.00
1.19 Jefe de Laboratorio mes 1 2 1,500.00 3,000.00
1.20 Topgrafo mes 1 1 1,500.00 1,500.00
1.21 Labotratorista: suelos y asfalto mes 2 1 1,000.00 2,000.00
1.22 Almacenero General mes 1 2 1,000.00 2,000.00
1.23 Dibujante en Autocad mes 1 1 1,500.00 1,500.00
Tcnicos: mecnico equipo pesado, liviano,
1.24 mes 2 2
electricista, sistemas 1,000.00 4,000.00
1.25 Nivelador mes 1 1 1,000.00 1,000.00
1.26 Planillero Pagador mes 1 1 1,000.00 1,000.00
1.28 Secretaria (zona) mes 1 2 1,000.00 2,000.00
1.29 Ayudantes de Topografia y nivelacion (zona) mes 2 1 800.00 1,600.00
Ayudante de Laboratorio de Ensayos de
1.30 mes 2 2
Materiales (zona) 800.00 3,200.00
Ayudantes: almancen, lubricador, mecanica,
1.31 mes 2 2
soldadura (zona) 800.00 3,200.00
1.33 Conserje y Limpieza (zona) mes 2 2 800.00 3,200.00
1.34 Guardianes ( 5 x 3 turnos - zona) mes 2 2 800.00 3,200.00
1.35 Sealeros (zona) mes 3 2 800.00 4,800.00
1.36 Ayudante en General (zona) mes 4 2 800.00 6,400.00
BENEFICIOS SOCIALES % 1.00 7.00% 78,600.00 5,502.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO - ADMINISTRACION -
AUXLIAR (inc. LL y BB.SS) 84,102.00

2.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (ver hoja anexa de clculo)


2.01 Transporte aereo del personal profesional est 5,400.00 5,400.00
2.02 Transporte terrestre de personal tecnico est 17,100.00 17,100.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 22,500.00

3.00 ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo)

52
3.01 Personal Profesional mes 1.00 1.00 13,500.00 13,500.00
3.02 Personal Tecnico mes 1.00 1.00 18,900.00 18,900.00
3.03 Personal asistentes y auxiliares mes 1.00 1.00 8,100.00 8,100.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 40,500.00

4.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS


4.01 Equipo de Laboratorio suelos mes 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
4.02 Equipo de Laboratorio asfalto mes 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
4.03 Equipo de radio y camunicaion mes 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
4.04 Equipo de Topografia (Estacion total y nivel) mes 2.00 1.00 2,000.00 4,000.00
4.06 Equipo de Computo mes 2.00 1.00 650.00 1,300.00
Camiones Pick Up Doble cabina (incl. Combustible,
4.07 mes 2.00 1.00
seguros, chofer) 1,500.00 3,000.00
4.08 Camioneta Rural 12 pasajeros mes 2.00 1.00 2,000.00 4,000.00
4.10 Camion Baranda (incl. Combustible, seguros, chofer) mes 2.00 1.00 2,000.00 4,000.00
4.13 Ambullancia mes 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
4.14 Implementos de Seguridad unid 190.00 1.00 200.00 38,000.00
TOTAL 18 EQUIPOS C/OPERADOR
MONTO TOTAL COSTO EQUIPOS 61,300.00

5.00 CONTROL TECNICO Y OTROS


5.01 Ensayos no destructivos (Rugosidad/Deflexiones/Densidad) glb 25,393.64 25,393.64
MONTO TOTAL COSTO CONTROL TECNICO Y OTROS 25,393.64

COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL, MATERIALES Y SEGURIDAD MATERIALES


6.00
DE POLVORIN
6.01 Telefono - Fax mes 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00
6.02 Copias Fotostaticas mes 1.00 2.00 1,800.00 3,600.00
6.03 Materiales Varios mes 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y
MATERIALES 10,600.00

7.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL


7.01 Gerente de Obra mes 0.20 2.00 8,000.00 3,200.00
7.02 Coordinador de Obra mes 0.50 2.00 5,000.00 5,000.00
7.03 Contador - Administracion mes 0.20 2.00 2,500.00 1,000.00
7.04 Auxiliar Adminitrativo mes 0.20 2.00 2,500.00 1,000.00
7.05 Secretaria mes 0.20 2.00 2,000.00 800.00
BENEFICIOS SOCIALES % 1.00 9.00% 11,000.00 990.00
7.06 Alquiler de Oficina mes 0.20 2.00 4,500.00 1,800.00
7.07 Telefono fax copias utiles de obra mes 0.20 2.00 2,500.00 1,000.00
7.08 Mantenimiento de Oficina Principal mes 0.20 2.00 1,500.00 600.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 15,390.00

8.00 COSTOS AMBIENTALES (VER ANEXO AMBIENTAL)

53
Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y
8.01 glb
Correctivas 1.00 1.00 49,709.72 49,709.72
8.02 Programa de Monitoreo Ambiental glb 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00
8.03 Programa de Asuntos Sociales glb 1.00 1.00 7,840.00 7,840.00
8.04 Prgrama de Capacitacion y Educacion Ambiental glb 1.00 1.00 16,320.00 16,320.00
8.05 Programa de Prevencion de Perdidas y Contingencias glb 1.00 1.00 21,275.00 21,275.00
MONTO TOTAL DE COSTOS AMBIENTALES 103,144.72

9.00GASTOS FINANCIEROS
9.01Carta Fianza de seriedad de la Propuesta 59.25 59.25
9.02Carta Fianza de Fiel cumplimiento del Contrato 5,374.69 5,374.69
9.03Carta Fianza de Adelanto en Efectivo 4,706.03 4,706.03
9.04Carta Fianza de garantia de adelanto de materiales 10,238.15 10,238.15
9.05Carta Fianza de Beneficios Sociales (ley 20024) 423.20 423.20
Gastos Bancarios (ITF - 2 movimientos) glb 2 0.005% 1,692,815.81 169.28
MONTO COSTO FINANCIEROS 20,970.60

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES MONEDA NUEVO SOLES S/


COSTO DIRECTO 859,035.73
GASTOS GENERALES
A.GASTOS FIJOS 88,660.50 0.10320933 %
B.GASTOS VARIABLES 407,475.89 0.47434102 %
TOTAL DE GASTOS GENERALES 496,136.39 0.57755035 %
UTLIDAD 10 % 85,903.57 10 %
IGV 18 % 154,626.43 18 %

ALTERNATIVA
PARTIDA DESCRIPCIN S/
1 ESTUDIO TOPOGRAFICOS 14,700.00
2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 7,620.00
3 ESTUDIO HIDROLOGICOS E HIDRALICOS 15,000.00
4 ESTUDIO DE TRAFICO 3,580.00
5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 20,570.00
6 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA 2,894.00
7 ESTUDIO DE AGREGADOS DE LAS CANTERAS 5,000.00
8 ELABORACIN DEL DISEO 18,000.00
8.01 DISEO GEOMETRICO 2,500.00
8.02 DISEO DE PAVIMENTOS 3,820.00
8.03 DISEO DE ESTRUCTURAS 5,420.00
8.04 DISEO DE DRENAJE 2,740.00
8.05 SEGURIDAD VIAL Y SEALIZACION 3,520.00
9 ESTUDIO SOCIO AMBIENTALES 51,250.00
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA 138,614.00
GASTOS GENERALES (16.46%) 22,815.86

54
UTILIDAD (10%) 13,861.40
SUBTOTAL 175,291.26
IGV (18%) 31,552.43
TOTAL PRESUPUESTO 206,843.69
SUPERVISIN 157,201.21

ALTERNATIVA 01
PARTIDA DESCRIPCIN S/
1 TRABAJOS PRELIMINARES 17,528.20
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29,639.66
3 SUB BASE Y BASES 548,602.63
5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 24,627.02
6 SEALIZACIN 8,052.48
7 TRANSPORTE 127,441.02
8 COSTOS AMBIENTALES 103,144.72
COSTO DIRECTO 859,035.73
GASTOS GENERALES (57.76%) 489,650.37
UTILIDAD (10%) 85,903.57
SUBTOTAL 1,434,589.67
IGV (18%) 258,226.14
TOTAL PRESUPUESTO 1,692,815.81
SUPERVISIN 114,772.91

COSTO DE INVERSIN
OBRA
TOTAL PRESUPUESTO 1,692,815.81
SUPERVISIN 114,772.91
EXP. T.
TOTAL COSTO 206,843.69
SUPERVISIN 157,201.21
OTROS
COMPENSACIN Y ADQ. DE
50,000.00
TERRENOS
TOTAL 2,221,633.62

55
INVENTARIO VIAL

56
INVENTARIO VIAL

KILOMETRO 0+000 1+000 KM


SUPERFICIE Afirmada
TIPOLOGIA Llana
CUADRO N
INVENTARIO VIAL

TRAMO 0+000 -
CARRETERA
1+000 Km
1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km) 1+000
Tipo de Material de Superficie Plano - afirmado
Ancho de Calzada (m) 5.30-6.40m
Estado de Conservacin Malo
Tipo de dao Ahuellamiento
Pendiente (%) 0.96
Bombeo 1.00
N de Plazoletas de Paso 0
Sealizacin Bueno

2. Obras de Arte.
. N. Puentes y luz (m)
Estado de Conservacin
. N Pontones - y luz(m)
Estado de Conservacin
. Badenes 0
Estado de Conservacin
. Muro de Sostenimiento (h<4m) 0
Estado de Conservacin

3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24"
Estado de Conservacin
. Tajeas 1
Estado de Conservacin Obstruidas
. Cunetas sin revestir SI
sin
Estado de Conservacin mantenimiento
. Canaleta de Coronacin No

4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos Si

57
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

Ilustracin 1- 0+180 km Seal Preventiva P-2A

Ilustracin 2- 0+320 Km Seal Preventiva P-2B

58
Ilustracin 3- 0+480 Km Seal Preventiva P-2A

Ilustracin 4- Hito N1

75 5 cm
cm

Ilustracin 5- Ahuellamiento

59
KILOMETRO 1+000 2+000 KM

Condiciones Iniciales del Proyecto

SUPERFICIE Afirmada
TIPOLOGIA Llana
CUADRO N
INVENTARIO VIAL

CARRETERA TRAMO 1+000 - 2+000 Km


1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km) 2+000
Tipo de Material de Superficie Plano - afirmado
Ancho de Calzada (m) 4.80m
Estado de Conservacin Malo
Ahuellamiento- Hundimiento -
Tipo de dao Baches
Pendiente (%) 0.96
Bombeo 1.00
N de Plazoletas de Paso 0
Sealizacin Bueno

2. Obras de Arte.
. N. Puentes y luz (m)
Estado de Conservacin
. N Pontones - y luz(m)
Estado de Conservacin
. Badenes 0
Estado de Conservacin
. Muro de Sostenimiento (h<4m) 0
Estado de Conservacin

3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24"
Estado de Conservacin
. Tajeas 2
Estado de Conservacin Obstruidas
. Cunetas sin revestir SI
Estado de Conservacin sin mantenimiento
. Canaleta de Coronacin No

4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos Si

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

60
Ilustracin 6- 1+100 Km Tajea

Ilustracin 7- 1+460 Km - Seal Preventiva P-1A

61
Ilustracin 8- 1+460 Km - Seal Preventiva P-3A

2.30
m 14
cm

Ilustracin 9- Ahuellamiento

Ilustracin 10- 1+860 Km Seal Preventiva P-2A

62
KILOMETRO 2+000 3+000 KM
Condiciones Iniciales del Proyecto

SUPERFICIE Afirmada
TIPOLOGIA Llana
CUADRO N 54
INVENTARIO VIAL

TRAMO 2+000 - 3+000


CARRETERA
Km
1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km) 3+000
Tipo de Material de Superficie Plano - afirmado
Ancho de Calzada (m) 6.20m
Estado de Conservacin Malo
Tipo de dao Ahuellamiento
Pendiente (%) 0.96
Bombeo 1.00
N de Plazoletas de Paso 0
Sealizacin Bueno

2. Obras de Arte.
. N. Puentes y luz (m)
Estado de Conservacin
. N Pontones - y luz(m) 1/2.10m
Estado de Conservacin malo
. Badenes 0
Estado de Conservacin
. Muro de Sostenimiento (h<4m) 0
Estado de Conservacin

3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24"
Estado de Conservacin
. Tajeas
Estado de Conservacin
. Cunetas sin revestir
Estado de Conservacin
. Canaleta de Coronacin No

4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos Si

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

63
Ilustracin 11- Erosin

Ilustracin 12- 2+600 Km Pontn

Ilustracin 13- Erosin

64
Ilustracin 14 - 2+540 Km - Seal Preventiva P-7

65
KILOMETRO 3+000 4+000 KM
Condiciones Iniciales del Proyecto

SUPERFICIE Afirmada
TIPOLOGIA Llana
CUADRO N 54
INVENTARIO VIAL

CARRETERA TRAMO 3+000 - 4+000 Km


1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km) 4+000
Tipo de Material de Superficie Plano - afirmado
Ancho de Calzada (m) 4.40m-5.50m
Estado de Conservacin Malo
Ahuellamiento- Hundimiento -
Tipo de dao Baches
Pendiente (%) 0.96
Bombeo 1.00
N de Plazoletas de Paso 0
Sealizacin Bueno

2. Obras de Arte.
. N. Puentes y luz (m)
Estado de Conservacin
. N Pontones - y luz(m)
Estado de Conservacin
. Badenes 0
Estado de Conservacin
. Muro de Sostenimiento (h<4m) 0
Estado de Conservacin

3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24"
Estado de Conservacin
. Tajeas 2
Estado de Conservacin Obstruidas
. Cunetas sin revestir SI
Estado de Conservacin sin mantenimiento
. Canaleta de Coronacin No

4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos Si

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

66
Ilustracin 15- Hito N3

Ilustracin 16- Ahuellamiento

67
4.20 m
65 cm

Ilustracin 17- Hundimiento

Ilustracin 18- 3+400 Km - Tajea

Ilustracin 19- 3+700 Km - Seal Preventiva P-49

68
Ilustracin 20- 3+900Km - Seal Informativa

69

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