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PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Cdigo: MA-00-P-006A

ACCIONES CORRECTIVAS Y Pgina 8 de 9


ACCIONES PREVENTIVAS Revisin: 04

INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA

UNIDAD:...............
A.- INFORME DE NO CONFORMIDAD

A RELLENAR POR LA PERSONA QUE HA DETECTADO LA NO CONFORMIDAD Y REMITIR A LA ATENCIN


DEL SUBDIRECTOR MA/PRESIDENTE DEL COMIT MA DE LA UNIDAD

Datos de la persona que ha detectado la No Conformidad:

Nombre:

Apellidos:

Cargo:

E-mail:

Telfono o extensin de contacto:

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD:

Auditora Reclamacin Otros (especificar)

LUGAR:

DESCRIPCIN DE NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL:

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

Fecha: Firma:

A RELLENAR POR EL SUBDIRECTOR MA/PRESIDENTE DEL COMIT MA

N DE NO CONFORMIDAD:

ANLISIS DE LAS CAUSAS

DESCRIPCIN DE LA RESOLUCIN: Correccin AC AP

Fecha: Firma:

B.- INFORME ACCIN: CORRECTIVA PREVENTIVA


PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Cdigo: MA-00-P-006A
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ACCIONES PREVENTIVAS Revisin: 04

ACCIN ADOPTADA:

Responsable: (Nombre, fecha y firma)

Responsable de la implantacin: Plazo para la implantacin: Fecha para el control y


seguimiento:

C.- SEGUIMIENTO Y CONTROL (SUBDIRECTOR MA / PRESIDENTE DEL COMIT MA)

COMPROBACIN DE LA IMPLANTACIN: COMPROBACIN DE LA EFICACIA:

EJECUTADA NO EJECUTADA ACEPTABLE NO ACEPTABLE PENDIENTE

OBSERVACIONES:

Responsable: (Nombre, fecha y firma)

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