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REPORTE 8 DISCIPLINAS CALIDAD

PROVEEDOR/CLIENTE: PLANTA:
CODIGO: NOMBRE DE LA PARTE
CONTACTO: NUMERO DE LA PARTE:
TELFONO: FECHA DEL RECHAZO:
FECHA: CANTIDAD RECHAZADA:
ACTUALIZADO EN:
CERRADO EN:
Responsable del 8 Ds :
NOMBRE DEPARTAMENTO PUESTO

1. EQUIPO
NOMBRE DEPARTAMENTO PUESTO

2. DESCRIPCIN DEL PROBLEMA :

3. VERIFICAR E IMPLANTAR ACCIONES CONTENEDORAS:


% DE CUMPLIMIENTO
NO. ACCIN RESPONSABLE FECHA

4 - ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ


Seleccionar unicamente una causa potencial
ANALISIS DE LA CAUSA RAZ PARA LA OCURRENCIA (5M's) - (Lluvia de marcandola con ''X'' :
Ideas)
Causas potenciales debidas a:
MATERIAL
METODO
MAQUINA-EQUIPO
MANO DE OBRA
MEDIO AMBIENTE
5Ws Tecnica de 5 porques:
1. Por qu ?

2. Por qu ?

3. Por qu ?

4. Por qu ?

5. Por qu ?

CAUSA RAIZ :
ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ PARA LA NO DETECCIN (5M's) - (Lluvia Seleccionar unicamente una causa potencial
de Ideas) marcandola con ''X'' :
Causas potenciales debidas a:
MATERIAL
METODO
MAQUINA-EQUIPO
MANO DE OBRA
MEDIO AMBIENTE
5Ws Tecnica de 5 porques:
1. Por qu ?

2. Por qu ?

3. Por qu ?

4. Por qu ?

5. Por qu ?

CAUSA RAIZ :

Se implementar
un poka joke ?
( Especifique )

5. DETERMINAR ACCIONES CORRECTIVAS:


% DE CUMPLIMIENTO
NO. ACCIN RESPONSABLE FECHA

6. IMPLANTAR ACCIONES CORRECTIVAS PERMANENTES:


% DE CUMPLIMIENTO
NO. ACCIN RESPONSABLE FECHA

7. PREVENIR LA REINCIDENCIA (POKAYOKES):


% DE CUMPLIMIENTO
NO. ACCIN RESPONSABLE FECHA

8. RECONOCIMIENTO AL EQUIPO Y PROYECTOS DE REPLICACIN

El responsable del 8 Ds, firmar de aceptado que verific las acciones Nombre : Firma :
determinadas en el presente registro :
Ruta:APOYOS CALIDAD PP-09-2010 - 01 PP 09-2010 REV 0

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