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IDENTIFICACIN DE

PELIGROS,
EVALUACIN DE
RIESGOS Y
CONTROLES
1

DEFINICIONES PREVIAS

PELIGRO
Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar
daos a las personas, equipos, procesos y ambiente.

RIESGO(1) Y RIESGO LABORAL (2)

(2)

(1) Probabilidad de que un peligro se materialice en


determinadas condiciones y genere daos a las personas,
equipos y al ambiente.
(2) Probabilidad de que la exposicin a un factor o proceso
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesin.

INCIDENTE

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacin con el trabajo,


en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que
stas slo requieren cuidados de primeros auxilios

INCIDENTE PELIGROSO

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o


enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacin

ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo y
que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin
funcional, una invalidez o la muerte.
Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin
de rdenes del empleador, o durante la ejecucin de una labor bajo su
autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo

ENFERMEDAD PROFESIONAL U
OCUPACIONAL
Es una enfermedad contrada como resultado de la exposicin a factores
de riesgo relacionadas al trabajo.

LESIN

Alteracin fsica u orgnica que afecta a una persona como consecuencia


de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

Falta de control
Causas Bsicas
Causas inmediatas

FALTA DE CONTROL

Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conduccin del


empleador o servicio y en la fiscalizacin de las medidas de proteccin de
la seguridad y salud en el trabajo.

CAUSAS BSICAS

FACTORES PERSONALES: Referidos a limitaciones en experiencias,


fobias y tensiones presentes en el trabajador.

CAUSAS BSICAS

FACTORES DE TRABAJO:
Referidos
al
trabajo,
las
condiciones y medio ambiente
de
trabajo:
organizacin,
mtodos, ritmos, turnos de
trabajo, maquinaria, equipos,
materiales,
dispositivos
de
seguridad,
sistemas
de
mantenimiento,
ambiente,
procedimientos, comunicacin,
entre otros.

CAUSAS INMEDIATAS

ACTOS SUBESTNDARES: Es toda accin o prctica incorrecta


ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.

EJEMPLOS DE ACTOS
SUBESTNDARES

Operar los equipos sin autorizacin

No sealar o advertir

Falla en asegurar adecuadamente

Operar a velocidad inadecuada

Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad

Usar equipo defectuoso

Usar los equipos de manera incorrecta

Emplear de forma incorrecta o no usar el EPP

Almacenar en forma incorrecta

Levantar objetos en forma incorrecta

CAUSAS INMEDIATAS

CONDICIONES
SUBESTNDARES: Es
toda condicin en el
entorno del trabajo que
puede
causar
un
accidente.

EJEMPLOS DE CONDICIONES
SUBESTNDARES
EJEMPLOS

Protecciones y resguardos inexistentes o inadecuados

Herramientas, equipos o materiales defectuosos

EPP inadecuados o insuficientes

Peligro de explosin o incendio

Orden y limpieza deficiente

Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvo, humo, ruido, etc.

Ventilacin insuficiente

Superficies de trabajo en mal estado

Escaleras en mal estado.

Etc.

CONTROL DE RIESGOS

Es el proceso de toma de decisiones basadas en la informacin


obtenida en la evaluacin de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos
a travs de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su
cumplimiento y la evaluacin peridica de su eficacia.

EVALUACIN DE RIESGOS

Es el proceso posterior a la identificacin de los peligros, que permite


valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la
informacin necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones
de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de
acciones preventivas que debe adoptar.

IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un


peligro y se definen sus caractersticas.

SEGURIDAD

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador


laborar en condiciones de no agresin tanto ambientales como personales
para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.

CONCIENCIA DE LA SEGURIDAD

Es estar alerta a lo que


hacemos y lo que ocurre
a nuestro alrededor

FACTORES DE RIESGO

DISERGONMICO
ELCTRICO

MECNICO

FSICO

QUMICO

BIOLGICO

PSICOSOCIAL
LOCATIVO

FSICO

Ruido y vibraciones
Radiaciones electromagnticas Ionizantes y no ionizantes
Condiciones Trmicas del medio ambiente de trabajo

QUMICO

Sustancias qumicas contaminantes slidas, lquidas y/o gaseosas

BIOLGICO

Hongos, virus bacterias.

ELCTRICO

Equipos y cables elctricos energizados, etc.

MECNICO

Mquinas con partes mviles.

PSICOSOCIALES

Son aquellos que perjudican la salud de los trabajadores, causando


estrs y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias,
inmunitarias, gastrointestinales, dermatolgicas, endocrinolgicas,
msculo esquelticas y mentales. Son consecuencia de unas malas
condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente
organizacin del trabajo.

LOCATIVO

Las caractersticas de diseo, construccin, mantenimiento y


deterioro de las instalaciones pueden ocasionar lesiones a los
trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo, as como
daos a los materiales de la empresa.

DISERGONMICO

Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto que inciden en


aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos,
desarrolle una lesin en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados
con la manipulacin manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de
trabajo y movimientos repetitivos.

ELABORACIN DEL IPERC

CONTROL DE RIESGOS

Cinco procedimientos de control del riesgo para la


proteccin de los trabajadores.
Ms efectivo

Ranking de
efectividad de
control de
riesgos

Menos Efectivo

ELABORACIN DE LA MATRIZ IPERC


PERIDICA Y RESPONSABLE

SEGMENTACIN DEL PROCESO

PROCESO
PRODUCTIVO

CONSECUENCIAS

ACTIVIDADES

RIESGOS

ELABORACIN DE LA MATRIZ IPERC

1. Designar un coordinador o un equipo de trabajo.


2. Identificar caractersticas de cada actividad.
3. Identificar necesidades de capacitacin y metodologas.
4. Elaborar listado de procesos.
5. Identificar los peligros.
6. Identificar los controles existentes para cada actividad.
7. Evaluar los riesgos.
8. Decidir si el nivel de los riesgos es aceptable.
9. Elaborar plan de accin para el control de riesgos.
10. Reevaluar el riesgo residual.

METODOLOGA IPER

En esta evaluacin se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia


del dao, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposicin y
finalmente la valorizacin del riesgo.

Riesgo Significativo

Nivel de Riesgo

PROBABILIDAD X
SEVERIDAD

Indice de Severidad

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

Indice de Exposicin al
riesgo (D)

Indice Capacitacin (C)

PELIGRO RIESGO REQ.LEGAL

FECHA:

Indice de Procedimientos
Existentes (B)

TAREA

AREA:

Indice de Personas Expuestas


(A)

EMPRESA:

MEDIDAS DE CONTROL

NIVEL DE PROBABILIDAD

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del dao se debe tener en


cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son
adecuadas segn la escala:

BAJA

El dao ocurrir raras veces

MEDIA

El dao ocurrir en algunas ocasiones

ALTA

El dao ocurrir siempre o casi siempre

NIVEL DE CONSECUENCIAS

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben


considerarse la naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectadas
segn:
Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o
magulladuras, irritacin de los ojos
LIGERAMENTE
por polvo.
DAINO
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza,
disconfort.

DAINO

Lesin con incapacidad temporal: fracturas


menores.
Dao a la salud reversible: sordera,
dermatitis,
asma,
trastornos
msculoesquelticos.

ALTAMENTE
DAINO

Lesin con incapacidad permanente:


amputaciones, fracturas mayores. Muerte.
Dao a la salud irreversible: intoxicaciones,
lesiones mltiples, lesiones fatales.

NIVEL DE EXPOSICIN

El nivel de exposicin (NE), es una medida de la frecuencia con la que


se da la exposicin al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de
permanencia en reas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de
contacto con mquinas, herramientas, etc. Este nivel de exposicin se
presenta:
ESPORDICAMENTE
1

Alguna vez en su jornada laboral y con


periodo corto de tiempo.
Al menos una vez al ao.

EVENTUALMENTE
2

Varias veces en su jornada laboral


aunque sea con tiempos cortos.
Al menos una vez al mes.

Continuamente o varias veces en su


PERMANENTEMENTE jornada
laboral
con
tiempo
3
prolongado.
Al menos una vez al da.

VALORACIN DEL RIESGO


NIVEL DE
RIESGO

INTERPRETACIN / SIGNIFICADO

RIESGO
SIGNIF.

INTOLERABLE
(25-36)

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es


posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el
trabajo.

SI

IMPORTANTE
(17 -24)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a
un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al
de los riesgos moderados.

SI

MODERADO (9
16)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas.
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas
(mortal o muy graves), se precisar una accin posterior para establecer, con ms
precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora
de las medidas de control.

TOLERABLE (5
8)

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar


soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.

TRIVIAL (4)

No se necesita adoptar ninguna accin.

NO

NO

NO

MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

LIGERAMENTE
DAINO

DAINO

EXTREMADAMENTE
DAINO

BAJA

TRIVIAL
4

TOLERABLE
58

MODERADO
9 16

MEDIA

TOLERABLE
58

MODERADO
9 16

IMPORTANTE
17-24

ALTA

MODERADO
9 16

IMPORTANTE
17-24

INTOLERABLE
25-36

INDICE DE EXPOSICIN

(P) PROBABILIDAD (A+B+C+D)

INDICE PERSONAS
EXPUESTAS

DE 1 A 3

PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES

Existen, son
satisfactorios y
suficientes

Existen parcialmente
y no son
DE 4 A 12
satisfactorios o
suficientes

CAPACITACION

(P x S)
EXPOSICION AL
RIESGO

SEVERIDAD (S)

Al menos una
vez al ao (S)

Lesin sin
incapacidad (S)

Personal entrenado.
4: Trivial (T)
Conoce el peligro y lo
Espordicamente
Disconfort
previene
(SO)
Incomodidad (SO)

Al menos una
vez al mes (S)

Personal parcialmente
entrenado, conoce el
peligro pero no toma
acciones de control Eventualmente
(SO)

Al menos una
vez al da (S)

MS DE 12

No existen

Grado de Riesgo

Lesin con
incapacidad
temporal (S)

Indicar la medida de

5 a 8: Tolerable
control que pueden ser
(TO)

del tipo:

Procedimientos,
Control
Operacional
9 a 16:
17 a 24:
Moderado (M) Importante (IM) (medida, mtodo para
controlar el
Dao a la salud
desempeo de las
reversible
tareas y las
operaciones),
Especificaciones a
proveedor, Diseo,
Lesin con
incapacidad
Capacitacin y
permanente (S)
Sensibilizacin,
Inspecciones,
25 a 36: Intolerable (IT)
observaciones

Personal no entrenado,
no conoce el peligro,
no toma acciones de
control
Permanentemen Dao a la salud
te (SIO)

CONTROLES

irreversible

TAREA
PELIGRO
RIESGO

Riesgo Significativo

Nivel de Riesgo

AREA
:

PROBABILIDAD X
SEVERIDAD

Indice de Severidad

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

Indice de Exposicin al
riesgo (D)

Indice Capacitacin (C)

Indice de Procedimientos
Existentes (B)

Indice de Personas Expuestas


(A)

EMPRESA:

REQ.LEGAL

FORMATO IPER

FECHA:

MEDIDAS DE CONTROL

EJEMPLO APLICATIVO

Hombre trabajando en un almacn

TAREA

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

PELIGRO
RIESGO

Riesgo Significativo

Nivel de Riesgo

SEVERIDAD

ALMACN

PROBABILIDAD X

Indice de Severidad

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

Indice de Exposicin al riesgo (D)

AREA:

Indice Capacitacin (C)

Indice de Procedimientos
Existentes (B)

ABCD

Indice de Personas Expuestas (A)

EMPRESA:

REQ.LEGAL

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

TAREA
PELIGRO

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
RIESGO

Riesgo Significativo

Nivel de Riesgo

SEVERIDAD

ALMACN

PROBABILIDAD X

Indice de Severidad

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

Indice de Exposicin al riesgo (D)

AREA:

Indice Capacitacin (C)

Indice de Procedimientos
Existentes (B)

ABCD

Indice de Personas Expuestas (A)

EMPRESA:

REQ.LEGAL

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

TAREA
PELIGRO
RIESGO

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

Riesgo Significativo

Nivel de Riesgo

SEVERIDAD

ALMACN

PROBABILIDAD X

Indice de Severidad

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

Indice de Exposicin al riesgo (D)

AREA:

Indice Capacitacin (C)

Indice de Procedimientos
Existentes (B)

ABCD

Indice de Personas Expuestas (A)

EMPRESA:

REQ.LEGAL

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

PELIGRO
RIESGO

REQ.LEGAL

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

Riesgo Significativo

Nivel de Riesgo

SEVERIDAD

ALMACN

PROBABILIDAD X

Indice de Severidad

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

Indice de Exposicin al riesgo (D)

AREA:

Indice Capacitacin (C)

ABCD

Indice de Procedimientos
Existentes (B)

EMPRESA:

Indice de Personas Expuestas (A)

TAREA

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

PELIGRO
RIESGO

REQ.LEGAL
Indice de Personas Expuestas (A)

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

Riesgo Significativo

Nivel de Riesgo

SEVERIDAD

ALMACN

PROBABILIDAD X

Indice de Severidad

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

AREA:

Indice de Exposicin al riesgo (D)

ABCD

Indice Capacitacin (C)

EMPRESA:

Indice de Procedimientos
Existentes (B)

TAREA

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

PELIGRO
RIESGO

REQ.LEGAL
Indice de Personas Expuestas (A)
Indice de Procedimientos
Existentes (B)

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

2
3

Riesgo Significativo

Nivel de Riesgo

SEVERIDAD

ALMACN

PROBABILIDAD X

Indice de Severidad

AREA:

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

ABCD

Indice de Exposicin al riesgo (D)

EMPRESA:

Indice Capacitacin (C)

TAREA

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

PELIGRO
RIESGO

REQ.LEGAL
Indice de Personas Expuestas (A)
Indice de Procedimientos
Existentes (B)
Indice Capacitacin (C)

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

2
3
2

Riesgo Significativo

Nivel de Riesgo

SEVERIDAD

ALMACN

PROBABILIDAD X

AREA:

Indice de Severidad

ABCD

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

EMPRESA:

Indice de Exposicin al riesgo (D)

TAREA

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

PELIGRO
RIESGO

REQ.LEGAL
Indice de Personas Expuestas (A)
Indice de Procedimientos
Existentes (B)
Indice Capacitacin (C)
Indice de Exposicin al riesgo (D)

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

2
3
2
3

Riesgo Significativo

Nivel de Riesgo

ALMACN

SEVERIDAD

AREA:

PROBABILIDAD X

ABCD

Indice de Severidad

EMPRESA:

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

TAREA

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

PELIGRO
RIESGO

REQ.LEGAL
Indice de Personas Expuestas (A)
Indice de Procedimientos
Existentes (B)
Indice Capacitacin (C)
Indice de Exposicin al riesgo (D)
INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

2
3
2
3
10

Riesgo Significativo

ALMACN

Nivel de Riesgo

AREA:

SEVERIDAD

ABCD

PROBABILIDAD X

EMPRESA:

Indice de Severidad

TAREA

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO

Indice de Personas Expuestas (A)


Indice de Procedimientos
Existentes (B)
Indice Capacitacin (C)
Indice de Exposicin al riesgo (D)
INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)
Indice de Severidad

ALMACN

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

2
3
2
3
10
2

Riesgo Significativo

AREA:

Nivel de Riesgo

ABCD

SEVERIDAD

PELIGRO

REQ.LEGAL

EMPRESA:

PROBABILIDAD X

TAREA

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

PELIGRO
RIESGO

REQ.LEGAL
Indice de Personas Expuestas (A)
Indice de Procedimientos
Existentes (B)
Indice Capacitacin (C)
Indice de Exposicin al riesgo (D)
INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

2
3
2
3
10

x
2

Riesgo Significativo

ALMACN

Nivel de Riesgo

AREA:

SEVERIDAD

ABCD

PROBABILIDAD X

EMPRESA:

Indice de Severidad

TAREA

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

PELIGRO
RIESGO

REQ.LEGAL
Indice de Personas Expuestas (A)
Indice de Procedimientos
Existentes (B)
Indice Capacitacin (C)
Indice de Exposicin al riesgo (D)
INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

2
3
2
3
10

x
2
20

Riesgo Significativo

ALMACN

Nivel de Riesgo

AREA:

SEVERIDAD

ABCD

PROBABILIDAD X

EMPRESA:

Indice de Severidad

TAREA

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

PELIGRO
RIESGO

REQ.LEGAL
Indice de Personas Expuestas (A)
Indice de Procedimientos
Existentes (B)
Indice Capacitacin (C)
Indice de Exposicin al riesgo (D)
INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

2
3
2
3
10

x
2
20
IM

Riesgo Significativo

ALMACN

Nivel de Riesgo

AREA:

SEVERIDAD

ABCD

PROBABILIDAD X

EMPRESA:

Indice de Severidad

TAREA

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

MEDIDAS DE CONTROL

PELIGRO
RIESGO

REQ.LEGAL
Indice de Personas Expuestas (A)
Indice de Procedimientos
Existentes (B)
Indice Capacitacin (C)
Indice de Exposicin al riesgo (D)
INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS
CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

2
3
2
3
10

x
2
20

Riesgo Significativo

ALMACN

Nivel de Riesgo

AREA:

SEVERIDAD

ABCD

PROBABILIDAD X

EMPRESA:

Indice de Severidad

TAREA

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EJEMPLO APLICATIVO

FECHA:
04 /12 / 2014

IM
SI

MEDIDAS DE CONTROL

EJEMPLO APLICATIVO

APILAMIENTO
INADECUADO
DE CARGAS

CAIDA DE
OBJETOS SOBRE
LOS
TRABAJADORES

10

20

Nivel de Riesgo

SEVERIDAD
PROBABILIDAD X

Indice de Severidad

FECHA:

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

Indice de Exposicin al riesgo (D)

Indice Capacitacin (C)

Indice de Procedimientos
Existentes (B)

Indice de Personas Expuestas (A)

RIESGO

ALMACN

IM

04 /12 / 2014

Riesgo Significativo

ALMACENAJE
DE
MATERIALES

PELIGRO

AREA:

REQ.LEGAL

TAREA

ABCD

TITULO III ART.8


RM 375-2008-TR

EMPRESA:

MEDIDAS DE CONTROL

SI

DISEAR ANAQUELES
ADECUADOS PARA EL
ALMACENAMIENTO DE
CARGAS / CAPACITAR A LOS
TRABAJADORES EN MMC,
BRINDAR EPP ADECUADOS

EJEMPLO

Riesgos de Atrapamiento, Corte o Golpe por partes mviles.


Partes mviles expuestas
Medidas de control: Colocar guardas o cubiertas protectoras en
maquinaria con partes mviles expuestas

EJEMPLO

Riesgos de Atrapamiento, Corte o Golpe: Equipos con


sealizaciones de advertencia en ingls.
Medida de control: Traducir al castellano las advertencias,
seales e informacin de seguridad.

EJEMPLO

Riesgos disergonmicos: Posturas inadecuadas de trabajo


Medidas de control: Modificacin de equipos, mobiliario
adecuado, pausas activas, rotacin de tareas, etc.

EJEMPLO

Riesgo de incendio . Falta de Equipo contra incendio: en los lugares


sealados.
Medidas de control: Supervisar peridicamente que los equipos se
encuentren habilitados y disponibles de inmediato ante cualquier
eventualidad y tener registro de ello.

BENEFICIOS

Identificar Fuentes de Prdidas.

Corregir

Causas

de

Acciones

Subestndares antes que Ocurran


Prdidas.

Deteccin

de

Necesidades

Capacitacin

Estmulo de Actitudes Positivas

de

BENEFICIOS

Mayor Conservacin de Mquinas,


Equipos e Instalaciones.
Ambiente de Trabajo mas Seguro y

Saludable.
Reduccin de Interrupciones, Pasos
Innecesarios o Inadecuados en los

Procesos Operativos.
Aumento de la Productividad.

RECORDEMOS

NO HAY CANTIDAD DE DINERO QUE COMPENSE EXPONER


NUESTRA SALUD Y MUCHO MENOS LA VIDA
LA MEJOR RECOMPENSA DE UN TRABAJO SEGURO ES VOLVER
A ESTAR JUNTO A LAS PERSONAS QUE AMAMOS

MUCHAS GRACIAS

Ing. Luis Ramirez Silva

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