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Cdigo: ALM-PRO-003

IDENTIFICACION DE
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1. OBJETIVO
Establecer la metodologa a seguir para la identificacin de los peligros y evaluacin de
los riesgos con la finalidad de establecer medidas de control preventivas que nos
permitan eliminar o minimizar los riesgos de acuerdo a las actividades comprendidas en
los diferentes procesos que se desarrollen en ALMAKSA SAC.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las reas operativas y administrativas de

ALMAKSA SAC.
3. DEFINICIONES

Severidad. Resultado o gravedad de un evento especfico que afecta a


Persona, Propiedad o Proceso.

Equipo de Trabajo: Conformado como mnimo por el Supervisor del


Proceso, Supervisor de SST.

Facilitador. Supervisor SST que guiar a los participantes del IPERC en el


desarrollo adecuado del proceso.

Gestin de Riesgos. Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos


para la identificar peligros, evaluar, controlar los riesgos.

Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (IPERC).


Proceso que permite reconocer la existencia y caractersticas de los
peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en
cuenta la adecuacin de los controles existentes y decidir si dichos riesgos
son o no tolerables.

Lugar de Trabajo. Cualquier sitio fsico en el cual se realizan actividades


relacionadas con el trabajo.

Mapa de Riesgos. Representacin grfica de los diferentes niveles de


riesgos identificados en el IPERC.

Peligro. Condicin o acto con el potencial de producir una lesin,


enfermedad, dao a la propiedad o prdida al proceso.

Probabilidad. Posibilidad de que un evento especfico ocurra.

Riesgo Es la combinacin de la probabilidad y severidad reflejados en la


posibilidad de que un peligro cause prdida, dao o deterioro a la salud da
las personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.

* Toda copia impresa de este documento es un documento no controlado y se debe consultar al rea de control documentario ALMAKSA SAC para verificar su vigencia con su respectivo sello de COPIA CONTROLADA.

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Deterioro a la Salud. Condicin fsica o mental identificable y adversa que


surge o empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el
trabajo.

Riesgo Tolerable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel de riesgo medio


o bajo para ALMAKSA SAC, teniendo en cuenta las requisitos legales.

Riesgo No Tolerable. Riesgo de un nivel alto para ALMAKSA SAC, al cual


se establecer controles para reducir a un nivel tolerable teniendo en
consideracin los requisitos legales.

Tarea rutinaria. Secuencia de actividades que se realizan repetidamente


ms de una vez dentro de un periodo de 3 meses.

Tareas no rutinarias. Actividades que se desarrollan eventualmente una


vez cada 3 meses o mayor tiempo.

Tarea de Emergencia: Cuando durante la actividad u operacin de un


equipo, instalacin o proceso ocurre una contingencia; esta contingencia
produce una parada del proceso, un retraso en la produccin y/o
representa un peligro para la vida humana o instalacin.

Incidencia propia: Cuando el peligro es generado por actividades y


personal de la planilla de la organizacin o intermediacin laboral.

Incidencia de Terceros: Cuando el peligro es generado por actividades de


terceras personas (contratistas, proveedores).

4. REFERENCIAS LEGALES

OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management


System.
Ley N 29783 y su reglamento D.S. 005-2012-TR, y otros requisitos
existentes.

5. RESPONSABLES

Jefe de SST
Revisar y actualizar anualmente los IPERC del rea de
responsabilidad.
Dar las facilidades para que los Supervisores designados
puedan participar en el desarrollo de la Matriz de Evaluacin de
peligros y evaluacin de riesgos IPERC segn se les solicite.
Revisar y aprobar los resultados del proceso IPERC y asegurar
la implementacin de los controles para los Riesgos No
Tolerables.
Proveer los recursos necesarios para la implementacin de los
controles adicionales requeridos.

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Supervisor de Obra
Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el
proceso IPERC.
Mantener actualizado el IPERC y verificar la implementacin de
los controles.
Verificar que el IPERC general se encuentre disponible en las
zonas de trabajo.

Supervisor de SST
Difundir la metodologa descrita en el Procedimiento IPERC y
asegurar su entendimiento.
Facilitar el proceso de IPERC y orientar a los trabajadores y
supervisores de acuerdo a la metodologa.
Supervisar el cumplimiento de los controles operativos en los
frentes de trabajo.

Trabajadores.
Todo el personal trabajador, es responsable de involucrarse en el
proceso de Identificacin de peligros, la evaluacin de los
riesgos y la determinacin de los controles.

Es responsabilidad de los trabajadores conocer los peligros y


riesgos que puedan existir en el lugar de trabajo que puedan
afectar su salud o seguridad a travs del IPERC y de la
informacin proporcionada por el supervisor .

6. PROCEDIMIENTO
Las gerencias designarn, segn corresponda, al equipo de trabajo
encargado de realizar la Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos de sus actividades.
El equipo debe tener las caractersticas siguientes:
Debe ser multidisciplinario.
Deben conocer los procesos a ser evaluados (personal
involucrado en las actividades).
Con un mnimo de 3 personas y debe ser un equipo abierto
(puede integrarse ms personas segn necesidad).
Luego, el equipo de trabajo verifica in situ:
Si se han considerado todas las tareas, actividades o tareas
especficas.
Si el anlisis responde a la realidad, realizando las correcciones
mediante la inspeccin.
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Si se tomaron en cuenta las condiciones normales, anormales y


de emergencia.
En cada una de las actividades identificadas por el equipo de trabajo
proceder a identificar los peligros
El equipo de trabajo con la informacin obtenida estima el riesgo,
asignando los valores de probabilidad y severidad segn los criterios de
evaluacin de las escalas siguientes:

Nivel de Probabilidad.- La determinacin de la probabilidad est en


funcin a los siguientes criterios:
a. Nmero de personas expuestas,
b. Estndar de control existentes para administrar el riesgo,
c. Capacitacin, entrenamiento, comportamiento y capacidad
Humana
d. Tiempo de exposicin al riesgo: Los periodos de exposicin.
Nivel de Severidad.- Se determina en funcin de las lesiones o daos a
la salud que puede sufrir la persona.
Escala de Severidad, que estima en funcin de los siguientes criterios:

a) Lesin personal, cuando exista afectacin a las personas.


b) Dao a la propiedad, cuando la afectacin es a la maquinaria,
equipos y/o infraestructura.
c) Dao al proceso, cuando exista paralizaciones del proceso en
el tiempo definido.
Nivel de Riesgo.- Cada Riesgo ser evaluado considerando los criterios
de Severidad y Probabilidad de la Matriz del Nivel de Riesgo.

es
25)
al

Riesgo
Tolerable.Cuando el
nivel de riesgo
BAJO (20 al
y MEDIO (12
19)

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Riesgo No tolerable.- Cuando el nivel de riesgo es ALTO (1 al


11)

Luego se procede con la columna Medidas de Control, en donde se


describen los controles que van a implementarse para asegurar que los
riesgos encontrados inicialmente como NO Tolerables se reduzcan a un
nivel de riesgo Tolerables para la empresa.
Una vez determinado el nivel de riesgo inicial se llena la columna
Medidas de Control, en donde se describen los controles que van a
implementarse para asegurar que los riesgos encontrados inicialmente
como NO Tolerables se reduzcan a un nivel de riesgo Tolerables para la
organizacin.Estos riesgos deben tener controles sobre parmetros
definidos por la gerencia o por la ley y se realizarn los monitores
respectivos.
Los riesgos tolerables son atendidos como parte del control operacional
y la mejora continua en seguridad y salud ocupacional, que realizan los
Responsables de rea involucrados. Usando la Jerarqua de controles:
Eliminacin
Sustitucin
Controles de Ingeniera directos asociados a las
actividades.
Controles administrativos, advertencias y/o controles
propios del proyecto.
Equipos de Proteccin Personal

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El Equipo de trabajo (segn corresponda), procede a reevaluar solo


aquellos riesgos que hayan sido calificados como No Tolerable y
obtiene la nueva calificacin (Nivel de Riesgo Residual).
La actualizacin de la Matriz del IPERC, se realiza anualmente y/o para
cada uno de las nuevas actividades en el lugar y bajo las condiciones
propias del mismo donde se desarrolle.

7. ANEXOS.

FOR-SST-002. Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

Anexo N 01.

FIRMA:

ELABORADO
POR:
GAMBOA
FECHA: 10/01/2015

PAMELA

CARBAJAL

FIRMA:

FIRMA:

REVISADO POR: PAMELA CARBAJAL GAMBOA


FECHA: 10/01/2015

APROBADO POR: ALBERTO ROSALES H.


FECHA: 10/01/2015

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